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文档简介

基础会计练习题第三章复式记账法一.分录题1.从银行提取15000元现金,准备发放职工工资。

借现金15000贷银行存款150002.采购员张文暂借差旅费2000元,以现金支付。

借其他应收款——张文2000贷现金20003.财务部报销买办公用品费用2100元,以现金支付。

借管理费用2100贷现金2100一.分录题4.签发现金支票提取12000元,准备购买材料。

借现金12000贷银行存款120005.收到投资者投入的资金200000元,存入银行。

借银行存款200000贷实收资本2000006.用银行存款偿还前欠红星厂的材料款22000元。

借应付账款——红星厂22000贷银行存款22000一.分录题7.把现金2000元存入银行。

借银行存款2000贷现金20008.收到金城公司还来的货款4000元,存入银行。

借银行存款4000贷应收账款——金城公司40009.以现金1000元支付第二季度的报刊杂志费。

借待摊费用1000贷现金1000一.分录题10.收华厦公司购买产品的货款10000元,存入银行。

借银行存款10000贷应收账款——华夏公司1000011.以现金支付厂办办公费2000元。

借管理费用2000贷现金200012.采购员王永报销差旅费1300元(原未借差旅费)。

借管理费用1300贷现金1300一.分录题13.销售产品,收到现金20000元,因银行关门,存企业。

借现金20000贷主营业务收入2000014.报销张文差旅费1400元,余款收回(原借款2000元)。

借管理费用1400现金600贷其他应收款200015.售给长白公司A产品25000元,货款尚未收到。

借应收账款——长白公司25000贷主营业务收入25000一.分录题16.银行通知企业已收到长白公司所欠货款25000元。

借银行存款25000贷应收账款——长白公司2500017.售给金城公司B产品一批价值5000元,同时垫付送货运费200元,尚未收到款项。

借应收账款——金城公司5200贷主营业务收入5000银行存款20018.企业有一笔应收账款3000元(宏达公司),因其破产确实不能收回,上报上级,上级准予核销。

借管理费用3000贷应收账款——宏达公司3000一.分录题19.企业向华厦公司购买甲材料,按合同预付货款5000元。

借预付账款——华夏公司5000贷银行存款500020.通过银行转账为职工代垫水电费10000元。

借其他应收款10000贷银行存款1000021.收到华厦公司发来的甲材料5000元,数量为100千克。

借原材料5000贷预付账款——华夏公司5000一.分录题22.向红光厂购入下列材料,甲材料20千克,单价44元,运杂费120元;乙材料10千克,单价20元,运费60元。甲材料的货款和运杂费用银行存款支付,乙材料货款和运费尚未支付。

借原材料——甲材料1000——乙材料260贷银行存款1000应付账款——红光厂26023.以银行存款支付乙种材料的货款和运杂费。

借应付账款——红光厂260贷银行存款260一.分录题24.结转本月支付职工工资,生产A产品工人的工资10800元,生产B产品的工人工资5600元,行政管理人员工资1600元。从应付工资中扣除为职工垫付的水电费10000元。(请对照例20)

借生产成本——A产品30800——B产品10600管理费用16600贷应付职工薪酬48000其他应收款10000一.分录题25.以现金发放职工本月工资48000元。

借应付职工薪酬58000贷其他应收款10000现金4800026.以银行存款支付厂部管理部门水电费1700元。

借管理费用1700贷银行存款170027.以银行存款支付厂部办公品费用120元。

借管理费用120贷银行存款200一.分录题28.李刚出差回来报销旅费2100元,余款交回现金(原借差旅费3000元)。

借管理费用2100现金900贷其他应收款——李刚300029.企业购入甲材料1000千克,每千克1.80元;乙材料1500千克,单价0.80元。货款暂欠,材料均已收到。

借原材料——甲材料1800——乙材料1200贷应付账款3000一.分录题30.领用甲材料1200千克,生产A产品,金额4800元。领用甲材料3000千克,生产B产品,金额12000元。

借生产成本——A产品4800——B产品12000贷原材料——甲材料1680031.以银行存款支付下半年的报刊费1800元。

借待摊费用1800贷银行存款1800一.分录题

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