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文档简介

HYPERLINK""建筑工程文献管理规程(施工分册)1总则1.0.1为提高城乡建设工程质量,提高施工过程控制,完善工程技术资料,统一全省建设工程档案的验收标准,依据现行国家、行业、地方标准,结合我省情况制定本规程。1.0.2本规程合用于建筑工程施工文献的编制、整理归档。水利、交通、铁路等专业工程中与本规程有关专业相符的可参照使用,同时,应按相关专业有关规定执行。1.0.3单位(子单位)工程中电梯分部工程的质量控制资料、安全和功能检查资料的规定及其相关登记表格,仅供电梯安装单位使用参考。1.0.4执行本规程时,尚应遵守国家、行业和地方现行有关工程施工质量验收标准的规定。2术语2.0.1建设工程:指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。2.0.2建筑工程:指为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完毕的工程实体。2.0.3施工文献:指在施工过程中,施工单位执行工程建设强制性标准和国家、地方有关规定而填写、收集、整理的文字记录、图纸、表格、音像材料等必须归档保存的文献。2.0.4立卷:按照一定原则和方法,将具有保存价值的文献分门别类整理成案卷,也称组卷。2.0.5归档:文献形成单位完毕其工作任务后,将形成的文献整理立卷后,按规定移交档案管理机构。2.0.6单位工程:具有独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。2.0.7子单位工程:建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。3基本规定3.0.1施工单位应按本规程规定,将工程施工文献的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。3.0.2建设、勘察、设计、监理等单位应按本规程规定做好相关工作,并积极协助施工单位完毕工程施工文献的归档整理工作。3.0.3建设工程实行总承包的,总承包单位负责收集、整理、汇总各分包单位形成的工程档案,各分包单位应按本规程规定,将本单位形成的工程文献整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程由建设单位自行发包给几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文献,并应及时向监理(建设)单位移交。3.0.4建筑工程的施工现场质量管理检查记录(见附表A.0.1),重要是考核施工单位对施工现场质量管理的综合水平,如项目多,表中空格不够,可增添附页。该表由施工单位填写,总监理工程师或建设单位项目负责人进行检查,并填写检查结论,归入本规程的施工准备文献。全文请搜索:建筑工程资料员工作手册(附全套资料表格)共865页3.0.5建筑工程的检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录使用本规程各专业的工程质量验收登记表。分项工程质量验收记录应附有相关的检查批质量验收记录。分部(子分部)工程质量验收记录应附有相关的分项工程质量验收记录。3.0.6建筑工程的单位(子单位)工程质量竣工验收记录(见附表A.0.2),由施工单位在工程竣工后,按国家相关规范及本规程规定,自行组织有关人员进行工程质量检查验收,并将验收结果填入表中验收记录栏。表中验收结论由监理(或建设)单位组织验收后填写。综合验收由建设单位组织的验收组进行验收,对验收结果进行商定后,建设单位根据参与验收各方所提意见填写验收结论。3.0.7建筑工程的单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(见附表A.0.3),必须按本“规程”的规定在施工单位自检的基础上,经监理(或建设)单位逐项细致、认真地对照核查,提出核查意见交总监理工程师(或建设单位项目负责人)审核,由总监理工程师(或建设单位项目负责人)填写核查结论。3.0.8建筑工程的单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录(见附表A.0.4)中,资料核查部分必须按本规程的规定在施工单位自检的基础上,经监理(或建设)单位逐项对照核查,提出核查意见,交总监理工程师(或建设单位项目负责人)审核后,由总监理工程师(或建设单位项目负责人)填写核查结论;重要功能抽查部分,由项目验收组成员商定抽查项目进行资料抽查,有疑义时可对实物局部(或所有)进行现场实测,并由验收组填写抽查结论。3.0.9单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录中“室内环境检测报告”项,应在建筑工程竣工时按规定由建设单位委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)的含量指标进行检测。3.0.10质量控制资料及安全和功能检查资料核查时,如某项核查未达成本规程规定的相应“核定原则”,则该项目核查结果应定为“不符合规定”。3.0.11各类核查资料出现“不符合规定”项目时,如该项目关系到结构安全、人身健康和重要使用功能或影响环保和公众利益时,则该单位工程不具有工程质量竣工验收条件,必须进行技术鉴定解决,达成设计规定和有关规定后,方可重新验收。3.0.12建筑工程的单位(子单位)工程观感质量检查记录(见附表A.0.5),在施工单位自检基础上,由总监理工程师(或建设单位项目负责人)组织抽查。抽查数量及质量评价规定按下表《单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表》执行。单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表项目序号观感抽查项目抽查数量建筑与结构1室外墙面、变形缝、水落管及屋面全数检查2室内墙面、室内顶棚、室内地面按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,局限性3间时应全数检查3楼梯、踏步、护栏按楼层数的10%抽查,且不少于3层4门窗按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,局限性3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,局限性6樘时应全数检查给排水与采暖1管道接口、坡度、支架管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,局限性10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,局限性5段时应全数检查2卫生器具、支架、阀门按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),局限性5组(处)时应全数检查3检查口、扫除口、地漏按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),局限性5处(个)时应全数检查4散热器、支架按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),局限性5组(处)时应全数检查建筑电气1配电箱、盘、板、接线盒配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,局限性5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个2设备器具、开关、插座按各自总量的10%抽查,且不少于10个,局限性10个时应全数检查3防雷、接地防雷、工作、反复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,局限性10处时应全数检查智能建筑1机房设备安装及布局按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,局限性5台时应全数检查2现场设备安装按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),局限性10台(个)时应全数检查通风与空调1风管、支架按总量的10%抽查,且不少于5件,局限性5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,局限性5件时应全数检查2风口、风阀按总量的10%抽查,且不少于5件,局限性5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,局限性5件时应全数检查3风机、空调设备按总量的10%抽查,且不少于1台4阀门、支架按总量的10%抽查,且不少于5件,局限性5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,局限性5件时应全数检查5水泵、冷却塔全数检查6绝热按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,局限性最低数时应全数检查电梯1运营、平层、开关门按电梯台数的50%抽查,局限性10台时应全数检查;每部电梯除首层及顶层必查外,中间层抽查数量每10层抽查1层,局限性10层抽查1层;自动扶梯运营应全数检查2层门、信号系统按电梯台数的50%抽查,局限性10台时应全数检查;每部电梯除首层及顶层必查外,中间层抽查数量每10层抽查1层,局限性10层抽查1层3机房按电梯台数的50%抽查,局限性10台时应全数检查;自动扶梯机房按自动扶梯梯台数的50%抽查上下机房,且不少于5台,少于5台时应全数检查质量评价:(1)抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。(2)抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。(3)抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。3.0.13工程质量控制资料及工程安全和功能检查资料是全面系统地反映工程重要结构技术性能、使用安全和使用功能的质量记录证实文献,各类证据、数据必须及时、真实、可靠、齐全,并统一使用国家法定计量单位。3.0.14各类检(试)验报告中的数据应按有关标准和规范的规定进行采集、检(试)验而得,检(试)验结果所代表的批量应符合有关标准、规范、规程的规定。3.0.15原材料、构配件进场检(试)验报告及施工实验报告应由公司实验室负责出具,当本公司实验室无法检(试)验时,应委托有资质的检测单位进行。见证检测报告必须由有资质检测单位出具。出具的检(试)验报告必须按本规程的表格填写,笔迹清楚、数据真实、结论明确,不得涂改或错填、漏填,并予以编号,具有可追溯性。复印件应注明原件存放处。3.0.16检(试)验、测试所用的检(试)验测试设备、仪器等必须定期由相应的计量检测单位进行检定合格后,方可使用。3.0.17出厂合格证应随产品供货提供,重要设备应提供质量保证书及安装技术和使用说明书。进口材料或设备应提供商检证和有关中文技术说明书。3.0.18本规程所有工程施工文献的纸面尺寸统一采用A4幅面(297mm×210mm),书写应采用不易褪色的书写材料,如碳素墨水或兰黑墨水。3.0.19单位(子单位)工程竣工时,施工单位应按本规程规定将所有施工文献整理立卷后随工程竣工报告一并报建设(监理)单位。附表:A.0.1施工现场质量管理检查记录;A.0.2单位(子单位)工程质量竣工验收记录;A.0.3单位(子单位)工程质量控制资料核查记录;A.0.4单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录;A.0.5单位(子单位)工程观感质量检查记录。全文请搜索:建筑工程资料员工作手册(附全套资料表格)共865页4建筑工程质量控制资料4.1建筑与结构4.1.1图纸会审、设计变更、工程洽商记录Ⅰ基本规定和内容(1)图纸会审1)图纸会审由建设(监理)单位组织,设计单位交底,勘察、施工等单位参与(含分包)。2)图纸会审前各单位应做好图纸自审,形成自审记录,报建设(监理)单位并由其转交设计单位进行设计交底准备。3)图纸会审纪要由施工单位按建筑、结构、安装等顺序整理、汇总,各单位技术负责人会签并加盖公章形成正式文献。4)图纸会审纪要是正式文献,不得在纪要上涂改或变更。5)对图纸会审提出的问题,凡涉及设计变更的均应由设计单位按规定程序发出设计变更单(图),重要设计变更应由原施工图审查机构审核后方可实行。6)图纸会审的重要内容:设计是否符合国家现行规范标准和施工技术装备条件;特殊技术措施在技术上是否有困难、能否保证施工安全;特殊材料的品种、规格、数量等是否满足需要;建筑、结构、水卫、电气、设备等之间有无矛盾;图纸尺寸、座标、标高及管线、道路交叉连接是否对的;图纸及说明是否齐全、清楚、明确;施工图审查机构的意见是否已反馈并通过其认可。(2)设计变更1)施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计;施工过程中如发现设计文献和图纸有差错、不合理,或因施工条件、材料规格、品种、质量不可以完全符合设计规定需进行施工图修改时,应由设计单位修改设计并由建设(监理)单位签认。2)建设(监理)单位对建筑工程提出的修改意见,须设计单位批准并由其修改设计。3)涉及工程规模、规划、环境、消防、人防等政府监管內容的修改,须相关行政主管部门批准后,方可进行设计变更。4)设计变更应及时办理,內容必须明确具体,变更应注明原图号,必要时应附图。5)设计变更应严格执行变更签证制度,重要设计变更应由原施工图审查机构审核后方可实行。6)分包工程的设计变更应通过工程总包单位确认后,方可办理设计变更。7)所有设计变更应汇总于设计变更汇总记录,见质控(建)表4.1.1-1。(3)工程洽商记录1)工程洽商是有关单位就技术或其他事务互换意见的记录文献,其内容涉及设计变更的,应由建设(监理)单位、设计单位、施工单位各方签认并满足设计变更记录的有关规定。不涉及设计变更的,由洽商涉及各方签认。2)工程洽商记录按日期先后顺序编号,填写质控(建)表4.1.1-2。3)工程洽商经签认后不得随意涂改或删除。4)工程洽商记录原件存档于提出单位,其他单位可复印(复印件应注明原件存放处)。Ⅱ核查办法(1)核查图纸会审、设计变更、工程洽商程序是否对的,各方人员是否按规定规定到位,相关的重要负责人签字是否完整。(2)核查重要设计变更是否有通过原施工图审查机构审查。(3)核查涉及工程规模、规划、环境、消防、人防等政府监管內容的修改及设计变更,是否有相关行政主管部门批准。(4)核查是否在图纸会审、设计变更、工程洽商记录上涂改。Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合规定”。(1)文献签章不完整或由不具有资格人员签字。(2)重要设计变更未经原施工图审查机构审核。(3)涉及政府监管內容的修改及设计变更,未获得相关行政主管部门批准。(4)文献有涂改和删除且未按程序规定重新核定。(5)图纸会审、设计变更、工程洽商中应变更的未有变更告知单。4.1.2工程定位测量、放线记录Ⅰ基本内容和规定(1)测量工作开始前,应熟悉设计图纸及有关技术资料,根据设计图纸规定,结合现场实际情况,制定测量技术方案。(2)建筑物定位测量、桩基定位测量、轴线及标高放线测量工作中,应注意内外业等复核检查,防止发生差错。测量工作结束后,应及时整理原始资料,并应进行验收。验收记录见质控(建)表4.1.2-1~3。(3)根据施工场地控制点、水准点、城市规划部门拟定的建筑红线桩等和有关设计图纸、技术资料,进行测量。(4)当建筑区域范围较大、单位工程较多时,可根据设计总平面布置图和现场实际情况,在施工场地内布设平面控制网(点)和高程控制点,作为施工定位测量的依据。(5)桩基应根据设计图纸进行定位测量,其桩位的放样允许偏差应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定。(6)测量工具和测量人员应固定,测量前应严格校验仪器。测量所使用的仪器应定期进行检定,并在检定有效期内使用。(7)建筑物定位测量、桩基定位测量,可根据施工现场实际情况,分段进行验收。轴线及标高放线测量每一楼(层)段均应进行验收。(8)建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。(9)建筑物轴线及标高放线测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点的位置。Ⅱ核查办法(1)根据现场的具体条件,核查施工场地控制点、水准点、城市规划部门拟定的建筑红线桩、平面控制网(点)和高程控制点的布设是否稳定可靠。(2)根据建筑物形式,核查轴线控制桩、轴线投测点、标高投测点布置是否合理,位置、数量是否能满足测量的规定。(3)核查记录是否完整、准确。建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况简图中是否标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。轴线及标高放线测量复核情况简图中是否标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。(4)核查测量仪器的精度是否符合规定,测量工具和人员是否固定,仪器是否校验。(5)核查参与验收各方人员资格是否符合规定,验收记录上是否签字。Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合规定”。(1)无建筑物定位测量验收记录、桩基定位测量验收记录、轴线及标高测量放线验收记录。(2)上述各项验收记录中验收意见不明确,签证不齐全。4.1.3原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告4.1.3.1钢材出厂合格证及进场检查报告Ⅰ基本规定和内容(1)凡结构设计施工图所配各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检查报告单,出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。(2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应进行化学成分检查或其它专项检查,并做出鉴定解决结论。(3)使用进口钢筋应有商检证及重要技术性能指标。进场后应严格遵守先检查后使用的原则进行力学性能及化学成分检查,其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后,方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时,可根据检查结果拟定钢筋级别,但不应用在重要承重结构的重要部位。(4)冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检查报告外,还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检查报告。(5)预应力砼工程所用的热解决钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等材料应有出厂合格证及力学性能现场抽样检查报告,其技术性能和指标应符合设计规定及有关标准规范的规定。(6)无粘结预应力筋(系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋)现场抽样检查的力学性能技术指标应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006的规定。防腐润滑脂应提供合格证,其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。(7)预应力筋用锚具、夹具和连接器应有出厂合格证,进场后应按批抽样检查并提供检查报告,其指标应符合标准后方可用于工程。无合格证时,应按国家标准进行质量检查。预应力筋用锚具系统的质量检查和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。(8)预应力混凝土用金属螺旋管应有出厂合格证,进场后应按批抽样检查,并提供检查报告,其指标应符合国家现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013后方可用于工程。(9)钢材检查报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.1-1~12格式内容填写,检查方法应符合国家有关标准。(10)钢材进场后的抽样检查的批量应符合下列规定:1)钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热解决钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。2)钢结构工程用碳素结构钢、低合金高强度结构钢以同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。3)预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。4)钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋以同一钢号、同一规格、同一生产工艺生产的钢绞线、钢丝束不大于30t为一批。5)预应力筋用锚具、夹具和连接器以同一类产品、同一批原材料、用同一种工艺一次投料生产不超过1000套组为一验收批。外观检查抽取10%,且不少于10套。对其中有硬度规定的零件,硬度检查抽取5%,且不少于5套。静载锚固能力检查抽取3套试件的锚具、夹具或连接器。6)冷轧带肋钢筋以同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺和交货状态的钢筋为一验收批,每批不大于60t。取样数量:弯曲实验每批2个,拉伸实验每盘1个。7)预应力混凝土用金属螺旋管每批抽检9件圆管试样(12件扁管试样)。8)其它建筑用钢材按现行国家标准或行业标准的规定进行组批。(11)钢材力学性能检查时,如某一项检查结果不符合标准规定,则应根据不同种类钢材的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检查,如仍不合格,则该批钢材即为不合格,不得用于工程,不合格品的钢材必须有解决情况说明,并应归档备查。(12)对有抗震设防规定的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计规定;当设计无具体规定期,对一、二级抗震等级的框架结构,纵向受力钢筋检查所得的强度实测值应符合下列规定:1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2)钢筋的屈服强度实测值与钢筋的屈服强度标准值的比值不应大于1.3。Ⅱ核查办法(1)按照单位工程结构设计、变更设计文献和单位工程材料用料汇总表(质控(建)表4.1.3.10),核查钢材出厂合格证(商检证)与进场检查报告是否一致,有否按批取样,取样所代表的批量之和是否与实际用量相符。(2)核查预应力筋用锚具、夹具和连接器是否按批取样检查,检查结果是否符合标准、规范和规程规定。(3)核查合格证、检查报告中各项技术数据、信息量是否符合标准规定,检查方法及计算结论是否对的,检查项目是否齐全,是否符合先检查后使用,先鉴定后隐蔽的原则。(4)核查钢筋代换使用是否有设计签证。Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合规定”。(1)承重构件的受力钢筋(含预应力筋用锚具、夹具和连接器)无出厂合格证或进场检查报告。(2)应见证的钢材检查未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。(3)当钢材的品种、规格与设计文献不一致时,无钢材代换设计签证书。(4)钢材力学性能检查项目不齐全、力学性能指标不合格,且未按规定进行复验。(5)进口钢材技术指标经检查不符合国产相应级别的钢材技术标准,又未作技术鉴定。4.1.3.2水泥出厂合格证及进场检查报告Ⅰ基本规定和内容(1)凡建设工程用的水泥均应按厂别、品种提供水泥出厂合格证,合格证备注栏中由施工单位填明单位工程名称及使用部位、进场数量,散装水泥还应提供出厂卡片。(2)水泥进场使用前必须进行强度、凝结时间和安定性检查。(3)凡属下列情况之一者,必须进行水泥物理力学性能检查,并提供水泥检查报告单:1)水泥出厂时间超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月);2)在使用中对水泥质量有怀疑;3)水泥因运送或存放条件不良,有受潮结块等异常现象;4)使用进口水泥;5)设计中有特殊规定的水泥。(4)水泥检查应按批进行,按同一生产厂家,同一强度等级,同一品种,同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批水泥抽样不少于一次,散装水泥取样必须在散装车上,以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积留样不得少于12kg,袋装水泥可以20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。(5)水泥检查报告按质控(建)表4.1.3.2填写,并在混凝土配合比设计之前提供,检查结论要明确。(6)当水泥质量合格证或检查报告中的初凝时间或安定性指标不符合有关标准时均为废品,不得用于工程。终凝时间、细度不符合标准规定或强度低于商品强度等级规定的指标时为不合格品,不合格品经鉴定可由公司技术负责人签章解决。(7)钢筋砼结构、预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥。(8)进口水泥除须按国产水泥检查标准做检查外尚应对水泥有害成分含量(氧化镁、三氧化硫)做检查符合规范标准规定后方可使用。(9)特种水泥(白色硅酸盐水泥、低热水泥、膨胀水泥)也应提供合格证或按(2)条的规定提供检查报告,其性能指标应符合相应标准的规定。(10)水泥检查报告上注明的水泥品种、出厂日期、强度等级、出厂编号等应与水泥合格证相一致。Ⅱ核查办法(1)核查水泥出厂合格证或检查报告的项目(如水泥品种、各项技术性能、编号、出厂日期等)是否填写齐全,检查项目是否完整,数据指标是否符合规定。(2)对照单位工程材料用料汇总表(质控(建)4.1.3.10),核对水泥出厂合格证与进场检查报告、砼配合比试配报告的水泥品种、强度等级、厂别、编号是否一致;核对出厂日期和实际使用的日期是否超期而未做抽样检查;各批量水泥之和是否与单位工程的需用量基本一致。Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合规定”。(1)无水泥出厂合格证和出厂检查报告。(2)应见证的水泥检查未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。(3)使用本节Ⅰ(3)条所列情况的各种水泥,未提供水泥检查报告。(4)重要的检查项目(凝结时间、安定性、强度等)缺项或检查结果不符合规定。(5)实际使用的水泥与出厂合格证或检查报告上的水泥品种、强度等级、厂家不相一致。全文请搜索:建筑工程资料员工作手册(附全套资料表格)共865页4.1.3.3砖、砌块出厂合格证及进场检查报告Ⅰ基本规定和内容(1)砌体工程所用砌墙砖应有出厂合格证,其外观检查、强度检查数据及结论均应满足设计规定,同时还要符合《烧结普通砖》GB/T5101、《烧结多孔砖》GB13544、《烧结空心砖和空心砌块》GB13545和《普通砼小型空心砌块》GB8239标准的规定。(2)进场的砌墙砖应按规定取样检查,并提供强度检查报告。(3)砖检查报告应按质控(建)表4.1.3.3填写。检查方法应符合国家标准《砌墙砖实验方法》GB2542规定,加气砼砌块检查方法应符合国家标准《加气混凝土性能实验方法总则》GB/T11969规定。(4)砌墙砖应以同厂家、同规格3.5万~15万为一批,局限性3.5万的按一批计算,普通砼小型空心砌块1万块为一批,每批按标准规定抽取一定数量做有关项目的检查。Ⅱ核查办法(1)核查砖出厂合格证或检查报告的检查结果是否符合规定,砖的强度等级是否满足设计规定,检查项目是否齐全,检查结论是否对的。(2)核查合格证或检查报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量基本一致。Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合规定”。(1)无出厂合格证和检查报告。(2)应见证的砖检查未按规定见证取样送检;见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。(3)检查项目缺项或检查结果不符合标准规定。4.1.3.4砂、石出厂合格证及进场检查报告Ⅰ基本规定和内容(1)砼用砂、石及砂浆用砂应有出厂合格证或检查报告,同时砼用砂、石还要符合《普通砼用砂质量标准及检查方法》JGJ52、《普通砼用碎石或卵石质量标准及检查方法》JGJ53标准的规定。(2)设计有特殊规定的必须按规定取样检查,并提供检查报告。(3)砂、石检查报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.4-1~2填写,对一些重要的检查指标不得缺检,检查方法应符合《普通砼用砂质量标准及检查方法》JGJ52和《普通砼用碎石或卵石质量标准及检查方法》JGJ53标准的规定。(4)砂、石应按同产地同规格分批检查,用大型工具(如火车、货船、汽车)运送的,以400m3或600t为一批,用小型工具运送的,以200m3或300t为一批,局限性上述数量以一批论。(5)每批砂应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检查,如为海砂还应检查其氯离子含量,对重要工程或特殊工程应根据工程规定,增长检测项目,如对其它指标合格性有怀疑时,应予以检查。使用新产源的砂时,应由供货单位按《普通砼用砂质量标准及检查方法》JGJ52的质量规定进行全面检查。(6)每批石子应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状含量检查,高强度等级混凝土石子应有压碎指标检查。对重要工程或特殊工程应根据工程规定增长检测项目,对其它指标合格性有怀疑时,应予以检查。用新产源的石子时,应由供货单位按《普通砼用碎石或卵石质量标准及检查方法》JGJ53的质量规定进行全面检查。Ⅱ核查方法(1)核查砂、石出厂合格证或检查报告的检查结果是否符合规定,检查项目是否齐全,检查结果是否对的。(2)核查合格证或检查报告是否按批提供,批量总数是否和实际用量基本一致。Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合规定”。(1)无出厂合格证或检查报告。(2)检查项目缺项或检查结果不符合标准规定。建筑工程施工文献附表附表A.0.1施工现场质量管理检查记录开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度2质量责任制3重要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检查制度10搅拌站及计量设立11现场材料、设备存放与管理12检查结论:总监理工程师:(建设单位项目负责人)年月日附表A.0.2单位(子单位)工程质量竣工验收记录工程名称结构类型//施工单位技术负责人开工日期项目经理竣工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程共分部,经查分部符合标准及设计规定分部2质量控制资料核查共项,经审查符合规定项,经核定符合规范规定项3安全和重要使用功能核查及抽查结果共核查项,符合规定项,共抽查项,符合规定项,经返工解决符合规定项4观感质量验收共抽查项,符合规定项不符合规定项5综合验收结论参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位(公章)单位(项目)负责人:年月日(公章)总监理工程师:年月日(公章)单位负责人:年月日(公章)附表A.0.3单位(子单位)工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号资料名称份数核查意见1建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录2工程定位测量、放线记录3原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告4施工实验报告及见证检测报告5隐蔽工程验收记录6施工记录7预制构件、预拌混凝土合格证8地基基础、主体结构检查及抽样检测资料9检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录10工程质量事故及事故调查解决资料11新材料、新工艺施工记录121给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告3管道、设备强度实验、严密性实验记录4隐蔽工程验收记录5系统清洗、灌水、通水、通球实验记录6施工记录7检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录81建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告3设备调试记录4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录6施工记录7检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录8续表工程名称施工单位序号资料名称份数核查意见1智能建筑图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明2材料、设备出厂合格证及技术文献及进场检(试)验报告3隐蔽工程验收记录4系统功能测定及设备调试记录5系统技术、操作和维护手册6系统管理、操作人员培训记录7系统检测报告8分项、分部(子分部)工程质量验收记录91通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告3制冷、空调、水管道强度实验、严密性实验记录4隐蔽工程验收记录5制冷设备运营调试记录6通风、空调系统调试记录7施工记录8检查批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录91电梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录2设备出厂合格证书及开箱检查记录3隐蔽工程验收记录4施工记录5接地、绝缘电阻测试记录6负荷实验、安全装置检查记录7分项、分部(子分部)工程质量验收记录8结论:总监理工程师:施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)年月日年月日附表A.0.4单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查(抽查)人1建筑与结构屋面淋水实验记录2地下室防水效果检查记录3有防水规定的地面蓄水实验记录4建筑物垂直度、标高、全高测量记录5抽气(风)道检查记录6幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7建筑物沉降观测测量记录8节能、保温测试记录9室内环境检测报告101给排水与采暖给水管道通水实验记录2暖气管道、散热器压力实验记录3卫生器具满水实验记录4消防管道、燃气管道压力实验记录5排水干道通球实验记录61建筑电气照明全负荷实验记录2大型灯具牢固性实验记录3避雷接地电阻测试记录4线路、插座、开关接地检查记录51系统试运营记录2系统电源及接地检测报告31通风与空调通风、空调系统试运营记录2风量、温度测试记录3洁净室洁净度测试记录4制冷机组试运营调试记录51电梯电梯运营记录2电梯安全装置检测报告结论:施工单位项目经理:总监理工程师(建设单位项目负责人):年月日年月日注:抽查项目由验收组协商拟定单位(子单位)工程观感质量检查记录工程名称施工单位序号项目抽查质量状况质量评价好一般差1建筑与结构室外墙面2变形缝3水落管,屋面4室内墙面5室内顶棚6室内地面7楼梯、踏步、护栏8门窗1给排水与采暖234散热器、支架1建筑电气23防雷、接地1智能建筑机房设备安装及布局2现场设备安装31通风与空调风管、支架2风口、风阀3风机、空调设备4阀门、支架5水泵、冷却塔6绝热1电梯运营、平层、开关门2层门、信号系统3机房观感质量综合评价检查结论施工单位项目经理:总监理工程师:(建设单位项目负责人)年月日年月日注:质量评价为差的项目,应进行返修。设计变更汇总记录质控(建)表4.1.1-1共页第页工程名称工程地点施工单位序号变更单日期变更主要内容变更提出单位整理人:工程洽商记录质控(建)表4.1.1-2共页第页工程名称编号提出单位提出日期记录事项:洽商单位代表签字日期年月日年月日年月日年月日建筑物定位测量验收记录质控(建)表4.1.2-1共页第页工程名称施工单位施测部位施测日期测量仪器及编号检定日期施测人复核人测量复核情况(简图)检查结论项目专业技术负责人:年月日验收结论监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日桩基定位测量验收记录质控(建)表4.1.2-2共页第页工程名称施工单位施测部位施测日期测量仪器及编号检定日期施测人复核人测量复核情况(简图)检查结论项目专业技术负责人:年月日验收结论监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日轴线及标高测量放线验收记录质控(建)表4.1.2-3共页第页工程名称施工单位施测部位施测日期测量仪器及编号检定日期施测人复核人测量复核情况(简图)检查结论项目专业技术负责人:年月日验收结论总监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日钢筋力学性能检查报告质控(建)表4.1.3.1-1共页第工程名称报告编号委托单位委托编号委托日期施工单位钢材种类检查日期结构部位牌号报告日期见证单位见证人证书编号检查性质样品编号公称直径(㎜)屈服强度Rel(MPa)抗拉强度Rm(MPa)伸长率(%)冷弯实测强度比值生产厂别代表数量(t)出厂合格证编号弯心直径(㎜)弯曲角度(°)结果RmRelRel检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:结论编号:试样:编号:试样:备注批准:审核:校核:检查:钢型材力学性能检查报告质控(建)表4.1.3.1-2工程名称报告编号委托单位钢材级别委托日期施工单位委托编号检查日期结构部位牌号报告日期见证单位见证人证书编号检查性质样品编号试样方向型材厚度(直径)(㎜)屈服强度σs(MPa)极限强度σb(MPa)伸长率(%)冷弯厂别规格代表数量(t)出厂合格证编号弯心直径(㎜)弯曲角度(°)结果检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:结论编号:试样:编号:试样:编号:试样:备注批准:审核:校核:检查:钢筋化学成分检查报告质控(建)表4.1.3.1-3共页第页工程名称报告编号施工单位钢筋厂别种类、级别送检日期实验日期委托单位委托编号牌号合格证编号报告日期见证单位见证人见证人证书编号结构部位代表数量样品编号规格(mm)化学成分含量实测值(%)备注CSPMnSiCH=(C+Mn/6)标准值检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:结论备注批准:审核:校核:检查:冷拔钢丝力学性能检查报告质控(建)表4.1.3.1-4共页第页工程名称报告编号施工单位结构部位委托编号送检日期委托单位母材力学性能报告编号代表数量实验编号实验日期冷加工单位母材合格证编号检查性质出厂合格证编号报告日期见证单位见证人见证人证书编号序号钢丝级别直径(mm)抗拉强度(σb)伸长率(%)180℃反复弯曲次数备注Ⅰ组(MPa)Ⅱ组(MPa)δ100检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:结论备注批准:审核:校核:检查:冷轧带肋钢筋力学性能检查报告质控(建)表4.1.3.1-5共页第页工程名称报告编号施工单位钢筋厂别委托编号送检日期委托单位检查性质样品编号实验日期结构部位种类级别出厂合格证编号报告日期见证单位见证人见证编号序号公称直径(mm)屈服强度σp0.2(MPa)极限强度σb(MPa)伸长率(%)弯曲检验实测强度比值母材力学性能检查编号母材合格证编号代表数量(t)δ10δ100弯曲直径(mm)弯曲角度(0)结果σb/σp0.2σp0.2/σbk检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:结论备注批准:审核:校核:检查:钢绞线检查报告质控(建)表4.1.3.1-6共页第页工程名称报告编号委托单位委托编号委托日期施工单位钢绞线种类检查日期结构部位钢绞线结构强度级别(MPa)报告日期见证单位见证人证书编号检查性质样品编号规格(mm)屈服负荷(kN)最大负荷(kN)伸长率(%)弹性模量(Gpa)卷号厂别代表数量(t)出厂合格证编号检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:结论编号:试样:编号:试样:编号:试样:备注批准:审核:校核:检查:钢绞线-锚具组装件静载锚固性能检查报告质控(建)表4.1.3.1-7共页第页工程名称报告编号委托单位委托编号施工单位检查日期样品名称代表数量见证单位见证人检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:检验结果样品编号型号规格计算极限拉力Fcapu(kN)实测极限拉力Fapu(kN)效率系数ηa总应变εapu(%)备注检查结论备注批准:审核:校核:检查:预应力钢绞线松弛性能检查报告质控(建)表4.1.3.1-8共页第页工程名称报告编号委托单位委托编号施工单位检查日期建设单位检查地点见证单位见证人送检样品名称型号规格样品编号检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:检验结果样品编号初始实验力(kN)检查时间(h)10h应力松弛性能备注松弛力(kN)松弛率检查结论备注批准:审核:校核:检查:锚具布氏硬度测试报告质控(建)表4.1.3.1-9共页第页工程名称报告编号委托单位委托编号施工单位测试日期生产单位样品编号见证单位见证人测试依据测试仪器仪器名称:检定证书编号:布氏硬度测试结果型号序号布氏硬度(HBS10/3000)序号布氏硬度(HBS10/3000)备注批准:审核:校核:检查:锚具洛氏硬度测试报告质控(建)表4.1.3.1-10共页第页工程名称报告编号委托单位委托编号施工单位测试日期生产单位样品编号见证单位见证人测试依据测试仪器仪器名称:检定证书编号:工作夹片洛氏硬度检测结果型号序号洛氏硬度(HRA)序号洛氏硬度(HRA)工作锚板洛氏硬度检测结果型号序号洛氏硬度(HRC)序号洛氏硬度(HRC)备注批准:审核:校核:检查:预应力混凝土用金属螺旋管检查报告质控(建)表4.1.3.1-11共页第页工程名称报告编号委托单位委托编号施工单位检查日期建设单位型号规格见证单位见证人检查项目检查依据检查仪器仪器名称:检定证书编号:检测数据检查结果检查项目名称样品编号径向刚度性能外径变形值/内径集中荷载均布荷载抗渗漏性能集中荷载后抗渗漏///均布荷载后抗渗漏///样品编号检查项目名称抗弯曲渗漏性能检查结论备注批准:审核:校核:检查:预应力锚环表面磁粉探伤检查报告质控(建)表4.1.3.1-12共页第页工程名称报告编号委托单位检查日期施工单位检查类别样品名称型号规格到样日期生产单位样品数量见证单位见证人检查仪器仪器名称:检定证书编号:检查依据检验结果样品编号表面磁粉探伤结果样品编号表面磁粉探伤结果检查结论备注批

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