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文档简介
第6页共6页审计主管工作职责描述1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;6、完成领导安排的其他事务。审计主管工作职责描述(二)1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;5、稽核调研。审计主管工作职责描述(三)1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。审计主管工作职责描述(四)1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;5、领导交办的其它工作。审计主管工作职责描述(五)____具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。2.国内知名事务所____年以上工作经验。____具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。____具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。____具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。____具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。审计主管工作职责描述(六)1、参与实施内部财务审计工作;2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);3、参与实施专项审计;4.参与实施尽职调查;5、完善审计底稿和审计证据;6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;审计主管工作职责描述(七)1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。审计主管工作职责描述(八)1、配合审计总监完善公司内部审计制度。2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。审计主管工作职责描述(九)1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;2、确定审计程序细则,准备适当的项目;3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;8、完成上级领导交办的其它审计事项。审计主管工作职责描述(十)1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;4.负责远程审计系统的开发和维护;____组织实施信息系统风险评估与审计;6.领导安排的其它工作。审计主管工作职责描述(十一)1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;8、针对公司招投标项目进行审计;9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程;从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;11、公司相关领导交办的其他审计工作。审计主管工作职责描述(十二)1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;2.根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;4.负责监事会办公室日常工作;完成领导交办的其它工作。审计主管工作职责描述(十三)1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;7、完成上级领导交办的其他工作。审计主管工作职责描述(十四)1、建立内部审计
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