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第8页共8页集团财务总监岗位职责1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3.制定和管理税收政策方案及程序。4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。____组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。6.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。集团财务总监岗位职责(二)(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定,依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。(二)审核企业具体财务会计制度,监督检查企业财务会计制度的执行情况。(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平,对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式,监督管理企业财务会计活动,保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的,应督促企业进行整改。1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查,发现企业内控机制存在问题的,提出完善的意见和建议;2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查,发现问题的,提出改进意见和建议;3、对企业月度财务会计报告进行审核,对年终财务决算进行审核并签署审核意见,对主要经济指标及经营业绩进行分析评价,有关重大变化要分析原因,并形成书面意见。(五)列席董事会会议,参加经营班子会议,对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项,提出独立的意见和建议。(六)审核企业重大经济事项,出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的,应及时书面向省国资委报告。1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项,并独立发表审核意见;3、及时报告重大财务事件,指导监督企业财务危机处置工作。(七)根据企业董事会或经营班子有关决定,参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划;3、参与企业重大经济合同的评审;4、其他需要参加的重大事项和活动。(八)参与制定企业财务监督管理方面的规章制度,包括会计核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资管理制度、贷款担保制度等,对企业各项财务规章制度执行情况进行监督指导。(九)监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平,重大事项要及时上报省国资委。(十)对重要财务事项与企业负责人进行联签。1、企业借入和借出一定数额的资金、信用担保、资产抵押(质押);2、对外投资、兼并、收购、出让,对外捐款或赞助等非经营性支出,向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;3、购置固定资产,企业规定应由企业负责人审批的;4、企业财务会计报告(月报、年报及相关分析说明);5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;6、其他需要企业负责人签批的财务事项。凡规定联签的事项,应在企业负责人签署之前送财务总监审签,具体额度及方式由企业结合实际具体规定。(十一)对重大决策和规章制度执行情况进行监督。1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督;2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;3、根据工作需要,有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料,包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等,并要求相关部门或人员做出解释。(十二)每季末____日内提交综合工作报告,对可能造成财务数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及时报告。集团财务总监岗位职责(三)(1)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。(3)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。(4)参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。(5)负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。(6)负责重要内审活动的组织与实施。(7)按规定审批从银行提现金的作业。(8)负责主管业务的检查改进与研究发展,并及时向总经理报告工作。(9)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。(10)定期向董事长、总经理述职。(11)制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。(12)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。(13)领导财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。(14)按程序做好与相关系统的横向联系,接受上级和有关部门的监督检查,及时对系统间争议提出界定要求。(15)做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。(16)及时、准确传达上级指示并贯彻执行。(17)定期主持财务系统例会,召集公司财务方面的会议,参加总经理办公例会以及其它重要会议。集团财务总监岗位职责(四)职责:1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面审计;4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;6、开展中高层领导干部离职审计;7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;任职资格:1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;2、工作经验:____年相关专业工作经验,有房地产审计工作经验优先录取。3、年龄:____岁;4、其他条件:1)熟悉国家相关会计政策法规;2)熟练使用财务软件,办公软件;3)沟通协调能力强,有责任心。集团财务总监岗位职责(五)职责:1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。任职资格:1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;3.良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;____个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。集团财务总监岗位职责(六)职责:1、执行集团及下属子公司财务审计、管理流程审计、离任审计等方面的审计项目;2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;3、协助完善内审管理制度,编制审计案例、审计指南等;4、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、____岁以下,全日制本科及以上学历,会计学、审计学、法学
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