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医院财务处制度3篇名目第1篇第1人民医院财务处工作制度第2篇a医院财务处内部牵制制度第3篇a民营医院财务处工作制度
【第1篇】a民营医院财务处工作制度
民营医院财务处工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行方法》等各项财经政策,加强会计核算和财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策,合理组织收入,严格掌握支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的,无方案的开支应坚决杜绝。对于临时必需的开支,应按审批手续办理。
3、依据医院事业进展方案,正确准时编制年度和季度的财务方案(预算),保证临床和科研经费的需要,办理睬计业务。按上级主管部门的要求,报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
4、加强医院的经济管理,定期进行经济活动分析,准时向院领导供应有价值的财务分析资料,以便领导正确决策,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外选购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因公借支,须经院领导批准,任务完成后准时办理结帐报销手续。
6、会计人员要准时清理债权和债务,防止拖欠,削减呆帐。
7、财务部门应与有关科协作,定期对固定资产(房屋、设备、家具、药品、器械等)和流淌资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等国家资财进行常常性的监督,准时清查库存,防止铺张和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人具体登记,每月集中争论,找出缘由后报领导批示处理。
9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。
10、加强住院费用管理,实行住院费用'一日清单制',严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。
【第2篇】a医院财务处内部牵制制度
医院财务处内部牵制制度
为加强会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对,提高会计核算工作质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及舞弊行为,特制定内部牵制制度。
1、现金、银行存款的支付,应由主管领导和财务负责人审核批准,出纳人员付款。
2、医院购入材料、药品,应由院长审批,选购员选购,药品检查员、仓库保管员、选购员验收入库,会计登记入帐。
3、用材料、药品,由库管人员发货,经办人员领用,会计入帐。
4、发放工资,由工资核算会计编制工资表,会计主管审核后,出纳向银行提取现金,分发工资。
5、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
6、会计不得兼任现金及实物的保管工作。
【第3篇】第1人民医院财务处工作制度
第一人民医院财务处工作制度
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度,加强财务监督、严格财经纪律,以身作则,奉公守法,敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作,合理组织收入,严格掌握支出、杜绝预算外及无方案开支,对临时性开支严格审批手续,充分发挥财务保障职能作用。
3、协作有关科室,定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行常常性检查监督,准时清仓查库,防止积压、铺张。
4、正确办理各项财务会计事务,按规定准时报送各种报表,做到数字真实、精确 。
5、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,会同有关部门做好经济核算管理工作,向院长供应经济信息,当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度,原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人鉴章后方可报销,准时办理因公借支的结帐报销手续。
7、做好现金管理工作,准时送存银行,库存现金不得超过银行限额,与银行对帐准时,并做好印件和空白支票管理。
8、会计人员要准时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。
9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。年度终了,根据档案法规定,整理造册存档。
10、各
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