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文档简介
第5页共5页应收应付会计工作职责描述1.负责客户和供应商往来业务往来及款项的对账、财务处理。2、销项发票的开具、进项发票的认证3、发票购买及保管。4、参与月末存货盘点。应收应付会计工作职责描述(二)1,审核公司的会计资料;2,发票开具,发票申购;3,核对供应商对账单;4,审核报销单等原始单据;5,登记发票明细;6,整理会计凭证;7,ERP系统发票结算;应收应付会计工作职责描述(三)1、负责销售收入开票的开具或复核;2、增值税进项发票的跟催、认证,对合同信息的整理、分类、归档;3、负责账款对账及分析工作,定期进行对账,对应收、应付款账龄及回收支付进行分析,并根据集团要求,编制各类账款分析报表;4、每月凭证录入;5、进销存仓库的管理;6、完成上级交办的各项临时工作任务。应收应付会计工作职责描述(四)1、审核供应商付款单和对账单;2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;3、做好应收帐款日常核对工作;4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;6、负责业务合同的财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。应收应付会计工作职责描述(五)1、负责审核客户到款或供应商付款项情况,并及时进行帐务处理;2、负责审核或购货发票、相关销售杂费,及时进行帐务处理;3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;4、负责货款回笼安全,每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况,发现异常,及时向领导汇报,杜绝新增欠款;5、负责定期与客户或供应商核对往来帐,并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票,做好相关台账;7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算,确保资金安全;8、参与库存商品盘点;9、完成领导交办的其他工作任务。应收应付会计工作职责描述(六)1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;3.审核付款单、报销单的准确性;4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;5.编制付款和费用凭证;6.办理直接上司临时交办的其他事宜.应收应付会计工作职责描述(七)1、现金管理和报销款的支付;2、对所有现金报销的单据要审核的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有总经理签字和经办人员签字;3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;6、账务处理:现金记账,银行记账;7、日常登记和跟踪;应收应付会计工作职责描述(八)1、根据审核后的凭证,编制会计凭证,包括现金、银行存款、应付账款等账务处理,协助应付模块结账;2、协助出纳现金盘点,银行对账工作;3、审核签收发票等,审核发票、订单、入库等勾对信息,正确核算应付、预付账款,督促采购订单录入价格,保证收到的采购发票价格、数量与订单,入库信息一致,确保采购价格核算准确,督促物料报账,督促采购报账;4、及时核对供应商往来账目,核对其他往来类科目明细账,审核供应商信息,账期等;编制、审核应付清单;5、预付账款管理,督促催收发票;登记、审核模具付款清单;6、进口采购业务跟踪处理;7、负责采购合同档案管理;8、负责园区的统计报表、年检等工作;9、协助负责关务等工作;10、领导交办的其他事项。应收应付会计工作职责描述(九)1、做好应收帐款日常核对工作;2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;3、负责公司日常账务处理;4、整理录入相关数据至电子文档;5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。应收应付会计工作职责描述(十)1.报税、发票开具、出入库存整理复核及统计;2.应收应付及往来款核对及清理、原始单据整理及复核、凭证录入、装订成册归档;3.其他领导安排的工作。应收应付会计工作职责描述(十一)1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;2、负责新房各类退款的审核;3、负责垫佣业务相关的结算审核;4、负责二手各类退款的审核;5、梳理和优化各类退款流程,形成标准化文件;6、完成领导交代的其他工作。应收应付会计工作职责描述(十二)1、负责公司应收应付模块的账务处理;2、审核应付类单据,核算提成;3、一般纳税人账务处理;4、每个月出具财务报表;5、保管财务档案资料。应收应付会计工作职责描述(十三)01)每个月____号前应收应付账款与客户完成对账,并双方签名盖章确认。02)不定期更新应收应付计划。03)每个月____号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。04)每个月将已对账确认的应付账款对账
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