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文档简介
20xx审计工作计划范文现制定我院年内部审计工作打算。所以今日我细心为大家整理的20xx审计工作打算书,欢送阅读。喜爱的可以保藏一下哦。
20xx审计工作打算书
为进一步标准财务管理,提高经费运用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年起先将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作打算。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以三个代表重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金运用效益,增进效劳,作为审计工作的启程点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张奢侈等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计看法和建议,协助和催促被审计单位刚好整改。
二、审计的内容
1、依据内部审计的规定要求,有打算地对教学系的老师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等运用状况进展内审;
2、依据内部审计的规定要求,有打算地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
3、依据内部审计的规定要求,有打算地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审;
4、依据内部审计的规定要求,有打算地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
5、依据内部审计的规定要求,有打算地后勤集团的财务收支进展审计;
6、依据内部审计的规定要求,有打算地对学院款待费运用状况进展内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,刚好评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员采纳审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。
审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间支配
1、上半年对教学系进展内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。
五、有关资料的供应
1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的运用状况等资料。
2、院、系两级老师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要踊跃协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地开展。
审计处工作总结范文
一、审计打算任务
遵照上级审计部门有关要求,结合我区的实际,20xx年支配审计工程打算要突出抓好五个重点:
一是深化预算执行审计,树立大财政的观念。财政收入审计要覆盖预算外收入等全部财政资金和政府债务,重点审计税收征缴状况。支出审计要侧重关注、延长至部门支配的全部专项资金。
二是强化政府投资工程审计,对资金管理部门及建立工程全过程跟踪审计。从源头上对重点资金管理部门区基投公司、东大街改造办、提升办资金管理状况进展审计,对建立工程刚好跟进、全程监视。
三是强化民生工程审计,促进社会事业专项资金管理。重点开展医疗、教育、社保等关系国计民生、涉及群众切身利益的民生审计,促进社会事业专项资金管理。
四是做好经济责任审计,推动党风廉政建立,谨慎完成组织部门下达的任务。
五是加强AO计算机审计,强化计算机审计运用实力,扩大计算机审计覆盖面。另外,加强对我区各部门及事业单位因公出国(境)经费运用状况的审计监视,促进因公出国(境)经费预算管理和预算执行的标准化。本着统筹兼顾、保证重点原那么,努力提升审计质量和成果,20xx年支配审计工程打算共9大项,其中确定的审计工程有32个,分别是:同级财政预算执行审计1个,延长地税分局1个;街道财务收支审计4个;行政事业经费收支审计6个;教育经费收支审计5个,经济责任审计12个,专项审计调查3个。未确定的审计工程有:灾后复原重建资金审计以上级审计部门布置任务为准;政府投资工程审计详细工程内容以工程进展状况为准;企业改制审计将以区开展和改革委员会托付为准。
二、几点要求
(一)区审计局要依据《市区20xx年审计工作打算》的详细支配,按时保质保量地完成审计工作任务。
(二)被审计单位的领导要充分相识审计工作的重要性,踊跃协作审计部门的工作,保证审计工作顺当开展。
(三)在审计工作中,审计人员要严格遵守八不准纪律规定,客观公正,实事求是,保守被审计单位隐私。
(四)审计工作打算由区审计局详细负责实施并负责说明。
固定资产投资审计处工作总结
在劳碌的工作,不知不觉迎来了新的一年,20xx年,今年是有意义的,有价值的和有意义。随着我县经济形势日新月异的开展,固定资产投资迅猛递增,根底设施建立逐步完善,财政性资金在整个固定资产投资中发挥着不行替代的作用。如何加强对政府投资建立工程的审计监视,防止跑、冒、滴、漏,提高资金的运用效益?几年来,我局就此进展了一系列有效的实践和探究,经验了从零起先从无到有由弱渐强的过程,信守了质量就是审计生命线的工作方针,以促进完善投资管理为目的,把投资审计和效益审计有机的结合起来,对政府投资建立工程实施全过程、全方位的审计监视,开创了全县投资审计工作的新局面,取得了较好社会效益和经济效果。
我县固定资产投资审计监视之所以取得了较好的效果,其经历归纳起来主要有以下几点:
(一)争取县委政府的重视和支持,为固定资产投资审计缔造良好的外部环境。
(二)坚持依法审计,客观公正,切实保证审计质量。依法审计是审计工作的最高原那么,客观公正是审计工作的最高标准。我们始终从维护法律、法规尊严的高度,将这
(三)坚持全面审计、大胆提醒建立领域存在的突出问题。
(四)坚持效劳与监视并重,拓宽审计思路,采纳敏捷机动的审计方法。
(五)审计关口前移,逐步推动从过去事后竣工决算审计,向事前预防、事中限制、事后监视的工作方法。
(六)建立健全审计复核制度20xx年,为完善审计质量限制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作方法》。《方法》进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增加责随意识和质量意识。
(七)推动财政审计一体化工作20xx年,xx县审计局根依据省厅《关于推动财政审计一体化工作的指导看法》要求,结合审计县实际,审计局于10月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施看法》,看法中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。
(八)推动审计回访制度20xx年,xx县审计局为全面落实审计署关于开
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