内部审计岗位职责(3篇)_第1页
内部审计岗位职责(3篇)_第2页
内部审计岗位职责(3篇)_第3页
内部审计岗位职责(3篇)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——内部审计岗位职责(3篇)内部审计岗位职责(3篇)之相关制度和职责,内部审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1、根据集团进展战略,建立和完善内审制度,制定概括筹划并组织实施;2、完善各类业务制度,提高流程效率,与集团内部其他团队精细合作,组织推进集团内审流...

内部审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据集团进展战略,建立和完善内审制度,制定概括筹划并组织实施;

2、完善各类业务制度,提高流程效率,与集团内部其他团队精细合作,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;

3、收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;4、完成领导交办的其他工作。

任职要求:1、审计学、会计学、金融等财务类相关专业,本科及以上学历;

2、具有5年以上内部审计工作阅历,3、原那么性强,能承受工作压力,综合判断才能强,具有较强的沟通才能、团队协作才能及良好的职业道德、敬业精神;

4、熟谙审计、财务、税务、经济等相关法律法规;

5、纯熟使用office等办公软件、ERP、财务操作软件。

内部审计(岗位职责)

职位描述

该岗位隶属于友联船厂(蛇口)有限公司的上级公司招商局工业集团有限公司风险管理部。岗位职责:

1.采纳公司和部门指派,负责完成各项内部审计工作,对本公司及所属单位业务活动的合法性、适当性和有效性举行确认,编制内部审计报告,提出审计观法,监视审计观法的落实;

2.辅助部门总经理组织健全内控和风险管理体系,负责对招商工业风险管理与内部操纵的健全性、有效性举行检查评价,负责相关报告编制工作;负责跟踪重大风险的应对处境及内部操纵缺陷的整改落实处境。

3.参与招商工业相关规章制度和工作指引的制定/审核工作,以及重大事项的检查、监视、审核、评价。

4.完成部门总经理指派的其他工作。

任职要求:

1.大学本科或以上学历,会计、审计、经济管理、财务管理相关专业;中级职称或CPA或CIA等相关专业资格证书。

2.从事船舶修理制造及海工相关行业财务核算和财务管理岗位或内部审计工作5年或以上。

3.良好的审计判断才能、沟通协调才能,较强的文字表达才能,能拟定各类报告、流程及制度;具有良好的英语读、听才能。

4.纯熟操作办公软件系统、财务系统。

内部审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司要求概括实施审计工程,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;

2、实时向公司领导汇报察觉的重大问题和重大风险隐患,提出提升观法;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

3、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性举行监视、检查、评价;

4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;

5、负责审计资料立卷归档工作;

6、参与其他审计日常工作。

任职要求:

1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利;

2、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先,

3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作阅历;

4、纯熟使用办公软件及ERP系统,能够独立举行财务审计并出具审计报告。

退休人员亦可

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论