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文档简介
审计经理工作职责描述1、拟定并制定审计计划和审计预算;2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。审计经理工作职责21、能独立出具正式报告;2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。审计经理工作职责31、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。9、配合本部门同事完成年度审计任务;10、领导交办的其他工作。审计经理工作职责41、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。审计经理工作职责51、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;3、审计队伍组织建设;4、所辖公司审计整改复查;5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。审计经理工作职责61、负责年度工程审计工作计划的编制;2、负责工程施工概算预算抽样审计;3、负责招标方案、经济合同审核;4、负责工程材料需求计划的抽样审计;5、负责工程建安成本抽样审计;6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;7、负责审核工程结算及差异分析;8、负责审核工程完工结算;9、负责成本管理制度流程审计;10、负责外部造价审计机构管理;11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;12、完成上级临时交办的工作。审计经理工作职责71.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它
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