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文档简介

前言随着经营发展进入一个崭新阶段,强化现场监理机构管理,做好履约兑现工作,是目前企业的当务之急。工程性质不同,业主要求不同,导致监理工作千头万绪、错综复杂,但万变不离其宗,有很多共性的东西值得我们总结和推广。现场监理人员从业先后不同,业务水平参差不齐,进行企业内部人员培训,也需要有一本企业内部标准来约束和规范。在这一认识基础上形成的此手册,只能起到令题和点题的作用,如何做好文章,还靠各现场监理机构根据自身工作实际去导演和编排。本手册分现场监理机构内部自检(含公司对监理站检查)和现场监理机构对施工单位检查两大部分,个别检查记录有相互交叉和重叠现象,考虑到不一定同时使用,仍予以保留,各单位在实际工作中可自行取舍,组成新的模块。希望在本手册试行过程中,能起到抛砖引玉的作用,请大家对手册的改进提出自己的意见和建议。让我们集思广益,使企业工作手册正式版本早日出台。编者2005年12月

目录一、检查频率…………………4二、现场监理机构自检现场监理机构工作质量考核记录质量保证体系…………………6工程质量控制…………………7进度控制……………………10造价控制……………………11其它合同事宜………………12监理资料……………………13施工现场监理人员工作质量考核记录外业工作……………………14内业工作……………………15执业道德……………………163、现场监理机构ISO9000贯标检查记录…174、现场监理机构资料(档案)管理检查记录监理内业……………………26施工单位报验………………27监理对施工单位……………28现场监理机构资料系统图…………………295、办公设备、交通工具管理检查记录(办公室提供)…………306、试验及检测仪器仪表管理检查记录(检测中心提供)………31三、对承包单位检查1、施工现场质量监理检查记录………………322、施工现场安全监理检查记录安全管理……………………33安全防护……………………34脚手架………36施工用电……………………37起重机械、机具………………38保卫消防……………………403、临时用电安全强制性规定检查记录………414、危险性较大工程安全专项施工方案编制及审查检查表…455、…476、安全防护、文明施工费用统计表…………48序号检查频率检查项目公司分公司(项目部)监理站现场监理人员一现场监理机构自检1现场监理机构工作质量考核记录每半年一次每三月一次2施工现场监理人员工作质量考核记录每三月一次3现场监理机构ISO9000贯标检查记录每年一次每半年一次4现场监理机构资料(档案)管理检查记录每半年一次5办公设备、交通工具管理检查记录每三月一次6试验及检测仪器仪表管理检查记录监理站每三月一次二对承包单位检查1施工现场质量监理检查记录每月一次

序号检查频率检查项目公司分公司(项目部)监理站现场监理人员施工现场安全监理检查记录现场监理每月一次临时用电安全强制性规定检查记录现场监理每月一次危险性较大工程安全专项施工方案编制及审查检查表监理站每三月一次危险性较大工程安全专项施工方案专家论证审查检查表监理站每三月一次安全防护、文明施工费用统计表现场监理每三月一次现场监理机构工作质量考核表(表一)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注质量保证体系1、各级监理岗位职责不明确2、监理工作未按标准和要求进行3、监理站未编制工作计划或对编制工作计划敷衍了事4、监理工作计划未全面实施5、监理站未建立切实可行的信息传递渠道6、总监理工程师未对主要监理工作进行有效监控7、监理站对可能出现的问题无预防、纠正措施8、监理人员未履行岗位职责9、现场监理人员未对监理工作进行交底或交底不清10、现场监理机构管理制度不健全检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(表二)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注工程质量控制1、未在规定时间内复核、审批施工单位提交的测量资料或经监理确认的测量资料存在错误2、现场监理人员未发现施工放线出现错误3、现场监理人员不进行实际的测量复核4、现场监理人员对施工单位施工控制桩点的情况心中无数5、施工单位不按规定频率报验工程材料,监理人员未立即责令整改6、现场监理人员不按规定对进场材料进行确认7、施工单位到场的材料未经批准或不合格而监理未发现或发现后未立即采取有效措施8、监理人员未按规定频率对进场材料做平行检验或见证试验9、监理送交试验室材料和送交方式不满足规定的要求10、现场监理未对材料进行统计,不掌握材料审批、进场和使用情况11、分项工程明显不具备开工条件而批准开工12、施工单位擅自开工未加有效的制止检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(续表二)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注工程质量控制13、未在规定的时间内审批施工单位按时提交的分项工程开工申请14、施工单位提交的开工申请内容不全或有问题而现场监理已审批同意15、现场监理未按规定项目进行旁站16、未核查施工单位的质量保证体系或施工单位的质量保证体系存在问题而现场监理未责令整改17、未核查施工单位的设备和试验室、或施工单位的设备、试验室不满足合同要求而现场监理未责令整改18、在施工过程控制中未发现问题或所管辖范围被监督站、业主返工19、对施工中发生的问题未及时指令或口头指令未进行书面确认20、对施工单位下达错误的指令、批示21、现场监理人员未监督施工单位按施工方案或按工艺要求施工22、现场监理人员不清楚施工方案23、现场监理人员不清楚现场情况和数据24、现场监理人员工作中不能全面监控所辖工程项目检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(续表二)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注工程质量控制25、现场监理人员在分部分项工程验收时不进行实测实量26、现场监理人员对分部分项工程质量的评定有误27、未在规定的时间内对分部分项工程进行验收28、现场监理人员在分部分项工程验收时的试验检测频率不足29、现场监理人员对分部分项工程验收依据有误30、现场监理对分部分项工程验收中发现的问题没有记载31、未检查、签认施工单位分部分项工程的自检资料32、现场监理人员隐瞒质量问题或发生质量问题未按程序处理33、现场监理人员未及时发现质量隐患而导致质量事件发生34、发生质量事件未及时指令施工单位进行处理35、现场监理人员未执行工艺试验程序或必要时未指令施工单位进行工艺试验36、现场监理人员对工艺试验未进行全过程旁站或旁站记录不全37、现场监理人员对工艺试验结果未进行认真分析,草率批准或建议工程大面积开工,致使工程出现问题检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(表三)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注进度控制1、未及时审批施工单位按时提交的各种进度计划2、经现场监理审批的工程进度计划明显不合理3、现场监理未对工程进度进行核查,未对实际进度和计划进度进行统计对照4、进度滞后计划时,未及时督促施工单位进行计划进度调整5、现场监理人员不能正确分析制约工程进展的各种相关因素6、无进度计划上墙图表7、现场监理人员不能有效的控制制约工程进展的各种相关因素8、对现场监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报9、对施工单位实施的调整计划不能有效的监控检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(表四)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注造价控制1、未在规定的时间内对图纸工程数量和实际完成工程数量进行核算2、对清单所包含的内容不清楚3、未在规定的时间内提交支付月报4、工程数量核算有误5、未对计量工作进行动态管理6、现场计量方法不正确7、现场计量数量不准确8、不进行现场计量9、对不属于计量范围的项目计量或已计量项目未验收、不合格、资料不全10、未在规定时间内审核施工单位提交的计量单或审核后仍存在错误11、计量单签字不全12、分期支付有超支、漏支、错支现象13、未对支付工作进行阶段统计14、支付月报内容不清或未将计量支付中的问题及时向上级汇报15、支付金额不符合规定要求16、越权签署计价文件检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(表五)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注其它合同事宜1、经监理审批变更项目的工程量及费用测算有误2、施工单位擅自对工程项目进行变更现场监理未加指令3、对工程变更意向现场监理不能及时提供确切的情况4、监理审批后的变更手续不全5、发现施工单位未经批准进行工程分包而现场监理未采取有效措施6、现场监理人员未能有效地对分包项目进行质量监督7、未能有效地监督施工单位对分包商的控制或施工单位对分包工作控制不力而现场监理未及时指令8、未及时受理承包单位的索赔意向9、对承包单位的违约事项未进行有效地控制10、索赔发生时现场监理人员未及时进行全面记录11、费用索赔现场监理评估有误12、索赔审核依据有误13、工程出现停工状态,现场监理未及时指令施工单位采取减少损失的措施14、现场监理提交的关于费用索赔手续不全检查员人签字:年月日

现场监理机构工作质量考核表(表六)监理站项目考核内容考核情况复查情况备注监理资料1、未在规定的时间内提交监理月报2、未按规定格式编写监理月报3、监理月报中对质量、进度、造价等内容描述不准确4、评价工程项目无具体数据或编造虚假数据5、监理站未建立工作台帐或台帐建立不全、记录不及时6、无旁站记录或记录不全、不真实7、无巡视记录或记录不全面8、监理人员不填写监理日志(日记)或填写内容不全面、字迹无法辨认9、未及时整理、编写会议纪要10、监理文件内容有误11、监理文件丢失或在发放、存储、传递、更改、借阅过程中出现失误12、未按规定绘制上墙图表13、未按规定的日期及时向业主和监理站提供有关资料、报表14、资料、表格的填写项目、签字不全,数字不准确15、现场监理人员无自身工程质量检查验收资料16、资料未按要求进行阶段归档17、未在规定的时间内完成监理竣工资料的编制工作检查员人签字:年月日

现场监理人员工作质量考核记录(外业工作)序号考核内容考核情况复查情况备注1缺乏必要的监理及专业知识2不按规定对进场材料进行检查确认3不按规定对进场材料进行平行检验或见证试验4未经确认的材料用于工程实体监理人员未责令停用5未按批准的配合比拌制混凝土或砂浆6未按规定进行巡视或巡视发现问题未进行纠正7被业主、质监人员检查发现质量问题而监理人员未发现或未及时采取有效措施处理8对现场重要的安全、质量问题(事故)隐瞒不报9因未发现或制止承包单位严重违规行为而导致工程质量(安全)事故10请施工单位技术人员代检隐蔽工程11未对承包单位重要测量成果进行复核确认12对关键工程未按规定实施旁站监理13未按规定对重大工程安全风险进行预控14未经总监授权擅自越权处理重大工程技术问题15到现场不按规定佩戴安全防护用品检查员人签字:年月日

现场监理人员工作质量考核记录(内业工作)序号考核内容考核情况复查情况备注1未按规定做好图表上墙及填写工作2未按监理站规定建立工作台帐或记录不及时3未及时填写监理日志或记录不全面、字迹无法辨认4无旁站记录或记录不及时5监理资料无具体数据或编造虚假数据6未按规定提交监理报告(周、月、季、年报)7未按监理规范、业主规定填写和提交各种监理报表8各种报表、资料格式不对,签认手续不全9未妥善保管和及时分类收集、整理各种监理资料10对监理文件、程序、施工图纸、工程技术规范要求未认真学习造成执行错误11不按规定程序编报监理实施细则并在批准后负责实施12未制定工程安全监控方案并在批准后负责实施13监理通知无回复14未制定监理工作计划(月、季、年)15工程质量事故处理结果未经参建各方确认、处理经过无记录16施工报验资料不全或未按规定对施工资料进行检查检查人员签字:年月日

现场监理人员工作质量考核记录(执业道德)序号考核内容考核情况复查情况备注1触犯国家、地方的法律、法规或条例除名处理2向施工单位推荐分包商或材料供应商除名处理3以权谋私、收受贿赂或贵重礼品除名处理4吃拿卡要和故意刁难施工单位除名处理5采用虚假计量手段,损害业主利益6工作时间擅离职守,造成严重后果7工作失职,造成严重后果8工作时间酗酒,损害监理形象9拒不执行领导指令或欺骗领导10接受施工单位安排的娱乐、旅游或疗养性活动11向施工单位报销各种费用12独自长期占用施工单位的交通、无线通讯工具等设备13泄露企业或业主的秘密,损害企业或业主利益14参与各种赌博活动15不自觉接受甲方的检查、指导监督和协调,出言不逊16无理拒绝或拖延监理工作、不进行工作交接17工作中弄虚作假,损害业主的利益18其他情节严重的违约行为检查人员签字:年月日

ISO9001质量管理体系运行及日常工作检查记录检查部门:检查人:受检单位:检查日期:年月日序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良4.质量管理体系14.1总的要求建立质量管理体系1、质量体系的理解和建立2、本机构质量管理体系、机构、组织3、质量保证体系运行有效性综合4.2文件要求24.2.1总则确定质量体系文件对体系文件组成的理解34.2.2质量手册质量手册的编制对质量手册的熟悉理解程度44.2.3文件控制各类文件的管理文件的识别、批准、更改、收发、标识、保存、检索、借阅、作废、销毁等办公54.2.4记录控制质量记录的控制记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等办公

序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良5管理职责65.1管理承诺最高管理者公司总经理对顾客的承诺向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针进行管理评审确保资源的提供75.2以顾客为关注焦点提高顾客的满意程度以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定的意识85.3质量方针制定公司质量方针质量方针的适宜性在组织内部的沟通和理解在持续适宜性方面的评审5.4策划95.4.1质量目标建立质量目标公司建立质量目标及质量目标在各个层次上的分解。包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的,并于质量方针保持一致。技术

序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良105.4.2质量管理体系策划满足质量目标和质量管理体系要求所需的活动及各种资源的策划对质量管理体系进行策划确保质量管理体系的完整性技术5.5职责权限和沟通115.5.1职责和权限确定各职能部门的职责和权限组织内部门、人员的职责、权限的规定和沟通综合125.5.2管理者代表管理者代表职责及权限管理者代表的职责和权限135.5.3内部沟通内部信息的沟通对沟通的理解内部沟通的渠道、沟通方式、沟通的频率、沟通的必要记录沟通的有效性办公5.6管理评审145.6.1总则质量管理体系的评审适时进行管理评审,确保体系连续的适宜性、充分性和有效性。155.6.2管理评审输入管理评审输入管理评审输入内容的全面性(7项内容)序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良165.6.3管理评审输出管理评审输出管理评审的输出内容的全面性(3个方面)6资源管理176.1资源的提供确定实施质量管理体系所必须的资源确定并提供所需的资源6.2人力资源186.2.1总则人员能力的识别人员台帐、合同、人员资格、能力的识别及考核人力196.2.2能力、意识和培训提高在岗人员质量意识和能力的培训人员的教育、培训、培训计划人力206.3基础设施设备的配备和管理设备、设施的管理及维护(含办公、生活、通讯、交通设备等)办公216.4工作环境改善员工工作环境工作环境情况以及防火、防盗、卫生等制度的制定及实施办公7产品实现227.1产品实现的策划工程监理策划《监理大纲》、《监理实施细则》内容、编制、审批等序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良7.2与顾客有关的过程237.2.1与产品有关的要求的确定确定工程监理要求对顾客要求的收集、确定247.2.2与产品的要求有关的评审对顾客要求的评审对顾客要求的处理及合同评审257.2.3顾客沟通了解顾客对产品的要求及意见与顾客沟通的方式以及顾客对产品的要求、意见的记录市场7.4采购267.4.1采购过程评价和选择供方对供方的评价记录(委托检测的单位、供货厂家等)277.4.2采购信息制定采购产品的要求采购产品的相关要求记录287.4.3采购产品的验证对采购产品实施验证对所采购产品满足采购要求的验证记录序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良7.5生产和服务的提供297.5.1生产和服务提供的控制确定监理服务是在受控条件下实施的监理服务整个过程是否符合《建筑工程监理规范》等国家的法律法规、行业规定的等要求,是否实依据《监理规划》实施,是否对服务实施监督检查。(主要检查整个监理服务过程从施工组织设计审核、工程开工报告到工程竣工验收、结算全过程的监理的检查和签证记录。)307.5.2生产和服务提供过程的确认产品过程的确认对不能在过程以后进行验证的过程进行确认(如隐蔽工程的检查签证、混凝土的浇筑等)317.5.3标识和可追溯性对工程监理工作进行标识对企业和产品标识统一,资料编码唯一可追溯、过程相关记录可追溯等等办公

序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良327.5.4顾客财产对顾客提供的财产的管理对顾客财产的的识别、验证、保护和维护等相关记录(如顾客提供的设计文件、技术资料、车辆、办公设施等等)办公337.5.5产品防护工程监理产品的防护整个服务期间对监理资料的标识、搬运、包装、贮存和保护的情况技术347.6监视和测量装置的控制确保监视和测量装置正常使用对检测设备的管理及记录(如台帐、校准和检定、贮存、保管等)8测量、分析和改进358.1总则策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程本机构监视、测量、分析和改进的策划8.2监视和测量368.2.1顾客满意获取和利用顾客满意程度的信息顾客满意度的收集和利用市场378.2.2内部审核质量管理内部审核公司内部审核的策划、实施。受审核机构采取的消除不合格及其原因的措施。序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良388.2.3过程的监视和测量对质量管理体系过程的监视和测量对监理工作所有过程的检查和评价综合398.2.4产品的监视和测量对工程监理服务特性的监视和测量对监理服务的检查和评价(含实现过程不同阶段的监理服务)408.3不合格品的控制识别和控制工程监理不合格品识别监理服务的不合格,采取的处置及其验证《不合格监理服务记录表》综合418.4数据分析分析质量数据对来自顾客满意、过程和产品的监视测量、供方信息的结果以及其他方面的数据进行确定、收集、分析。8.5改进428.5.1持续改进持续改进质量管理体系持续改进质量管理体系的有效性综合438.5.2纠正措施消除不合格原因、防止再次发生不合格的措施消除不合格原因,防止不合格在发生的纠正、纠正措施及验证《纠正措施记录表》综合448.5.3预防措施消除潜在不合格的原因、防止不合格发生的措施消除潜在不合格的原因,防止不合格发生的措施及实施效果评审。《预防措施记录表》综合

其他日常工作序号质量管理体系要求主要质量活动检查内容检查情况考评结果改进要求主查部门备注差合格优良1政治觉悟、廉政建设和职业道德政治觉悟廉政建设职业道德顾客的评价2工作作风公司文件的执行公司交办工作的落实顾客的评价综合3财务管理工作财务制度执行帐目管理财务报表资金使用4企业文化建设1、团队意识2、创新意识3、精神面貌4、行政管理效力综合5对外宣传工作1、宣传形式2、宣传资料的收集、整理3、宣传资料的上报4、宣传的效果办公说明:1.考评结果分值:差(0~59分)合格(60~79分)优良(80~100分)。序号检查内容保管情况复查情况备注1委托监理合同2监理规划及报审3监理实施细则及批准手续4施工规范及验评标准5设计文件及台帐6例行检查台帐7旁站监理台帐8监理日志及检查记录9总监巡视记录10建设单位来文(文件、通知、函件)11监理公司来文(通知、函件、其他)12其他单位来文(质监站等)13定期监理报告(周、月、季、年)14专题监理报告15监理站文件(对上、对下、对外)16单位工程质量评估报告17监理工作总结(汇报)18监理人员质量责任书19监理人员资质登记表20工程例会(专题会议)记录现场监理机构资料(档案)管理检查记录(监理内业)

现场监理机构资料(档案)管理检查记录(施工单位报验)序号检查内容保管情况复查情况备注1施工组织设计报审资料2工程分包报验资料3施工方案报审资料4总、分包合同5安全施工方案报审资料6开(复)工报审表及工程暂停指令7施工单位人员、试验室资质审查资料8原材料报验资料及台帐(进场报验、见证检验、平行检验分别建立台帐)9施工试验报告资料及台帐10进场机械设报报验资料11工程监控量测报验资料12隐蔽工程报验资料及台帐13不合格材料资料及台帐14工程质量事故记录及处理资料15验工计价(工程量复核)、索赔资料及审批台帐16检验批、分项、分部工程验收评定资料17单位工程评定资料18施工月报19施工进度计划20工程环保专题报告21施工单位来文

现场监理机构资料(档案)管理检查记录(监理对施工单位)序号检查内容保管情况复查情况备注1监理工程师通知及回复2工作联系单3监理例会纪要4监理抽检记录5不合格项处置记录6工程暂停令7工程延期审批单8费用索赔审批单9工程款支付证书10工程变更单11监理站发文1213141516现场监理机构资料系统图 北京铁城建设监理有限责任公司北京铁城建设监理有限责任公司****监理站资料系统图监理业务资料监理工作规划监理人员资格监理实施细则安全、质量责任书监理工作报告监理工作计划监理业务资料监理工作规划监理人员资格监理实施细则安全、质量责任书监理工作报告监理工作计划监理工程师通知知监理工作联系单Jianligongzuolianxidan监理组工作日志监理工程师日记总监巡视记录工程索赔资料收发文件登记监理工作台账电子文档资料音像资料监理业绩手册监理月报安全月报质量月报环保月报监理周报信息周报专题报告监理履约报告质量评估报告旁站监理台账材料进场报验台账工程材料试验台账见证取样试验台账平行检测台账隐蔽工程检查台账工程控制测量审核台账国内工程监控量测台账安全检查台账工程计价台账工程计量台账监理工作总结机械设备进出场台账工程进度日(周)报承包单位报审资料施工组织设计单项施工方案总包单位人员资格分包单位资质人员资格各项工程报验资料试验单位资质人员资格施工进度计划报审工程验评资料工程计量报审资料工程计价报审资料监控量测日(周)报进场工程材料报验进场机械设备报验测量(监控)成果报验检验批验收分项工程验评隐蔽工程验收分部工程验评单位工程验评顾客满意记录各种会议记录录工程质量问题处置记录监理人员不合格纪录监理工作交接纪录监理培训记录各种质量管理记录监理细则审批纪录顾客财产记录预防措施记录人员管理职责纠正措施记录人员培训计划不合格品纪录质量文件查阅记录质量管理体系运行资料质量目标和方针质量管理体系监理人员考勤表办用品发放登记现场开支明细资料月度上报资料明细表办公(检测)设备管理参建各方通讯录行政管理资料现场监理机构文件管理文件建设单位文件建设单位通知建设单位函件建设单位资料各级政府文件质量监督站文件建设主管部门文件安全监督站文件其他部门文件监理公司文件监理公司文件监理公司函件监理公司资料建设单位来文工程承包合同施工设计文件工程施工规范变更设计资料工地例会纪要专题会议纪要工程验评标准监理工作规范工程分包合同委托监理合同工程洽商记录监理工作依据图例:为现场监理机构及相关人员共存资料为基层监理人员保存至工作结束时向监理站移交的资料办公设备、交通工具管理检查记录工程名称:设备种类品名数量规格型号价格购买时间保管人季度检查登记备注单价合价1234办公设备1、电脑2、复印机3、打印机4、传真机5、数码相机6、录像机7、扫描仪8、移动电话9、投影仪越野汽车其他1、电视机2、空调机检查人试验及检测仪器仪表管理检查记录(检测中心提供)

施工现场质量监理检查记录(执行工程施工规范和验收标准)施工现场安全监理检查记录(安全管理)施工单位:工程名称:表1序号检查项目检查情况复查情况备注1资料项目部安全生产责任制2项目部安全管理机构设置3目标管理4分包安全管理协议书5施工组织设计(安全部分)6专项施工方案(安全部分)7地面建筑物、地下管线交底资料及保护措施8突发事件应急预案9安全技术交底资料10安全施工检查记录11特种作业上岗证书12安全教育及培训考核13安全防护用品合格证及检测资料14施工监控量测记录15重大危险源识别与控制措施检查结论检查人员签字:年月日施工现场安全监理检查记录(安全防护)施工单位:工程名称:表2序号检查项目检查情况复查情况备注1通用部分交通导行措施是否完善2基坑支护及沟、槽土方施工符合规范和施工方案要求3坑、沟、槽、孔、洞及临边防护符合标准4坑、沟上下人设马道或梯子是否符合要求5坑边堆放物、料及机具符合安全距离6基坑、隧道内施工有降水、排水措施7现场物料存放安全可靠8模板支撑、拆卸、存放符合专项方案及计算书要求9立体交叉作业安全防护措施符合要求10施工现场危险部位设警示标志11个人劳动防护用品穿戴齐全,正确使用12特种作业人员持证上岗13隧道通风良好,有害气体及烟尘浓度符合标准14地下作业照明充足,有应急照明设施和应急疏散标志15施工工作面防护齐全有效16施工现场无违章作业17重大危险源管理方案及控制措施有效检查结论检查人员签字:年月日

施工现场安全监理检查记录(安全防护)施工单位:工程名称:表3序号检查项目检查情况复查情况备注1隧道施工开挖工序符合设计要求2结构施工防护、台车安装拆除及施工作业符合要求3排险物资符合要求4隧道内人车行通道畅通,排水措施有效5垂直提升及水平运输符合安全要求6桥梁工程桩基础施工安全防护设施符合施工方案要求7墩、柱、承台浇筑(或安装)防护措施可靠8高空作业防护严密9大型构件运输及安装符合安全要求10轨道铺设符合安全规范11深基坑施工施工前结合实际情况组织有效降水12结构及支撑强度符合设计要求13土方开挖分层进行,及时施做护壁14支承桩、柱施工安全防护符合标准15主体结构施工安全防护措施符合要求16建筑工程模板体系符合经批准的施工方案17垂直提升及水平运输符合安全要求18高空作业防护严密检查结论检查人员签字:年月日施工现场安全监理检查记录(脚手架)施工单位:工程名称:表4序号检查项目检查情况复查情况备注1落地式脚手架脚手架所用钢管、扣件、脚手板等材质符合规范2脚手架使用荷载符合标准3脚手架基础符合标准,有排水措施4架体结构符合标准5架体与建筑物拉接符合标准6工作面防护齐全有效7护线架使用非导电材质,支搭符合标准8工具式脚手架附着升降脚手架施工有专业施工资质9挑梁符合设计要求,牢固可靠,穿墙螺栓使用正确满足施工要求10架体结构符合要求,密目网封闭11工作面防护齐全,上下方便安全12架子升、降设备安全可靠,统一指挥升、降作业13保险绳使用正确,保险装置安全可靠14马道平台马道搭设符合要求,防护齐全,有防滑措施15物料周转平台支搭、使用符合规定16资料脚手架施工及设计方案、审批手续17脚手架验收记录18安全技术交底19工具式脚手架出租单位月检查记录,隐患整改记录20违章登记和处理记录检查结论检查人员签字:年月日施工现场安全监理检查记录(施工用电)施工单位:工程名称:表5序号检查项目检查情况复查情况备注1线路照明架设配电线路符合标准、按规范标准装设照明设备2照明灯具和低压变压器的安装、使用符合规定3特殊部位的内外电线路采用安全防护措施4配电箱施工区实行分级配电,配电箱、开关箱位置合格,采用一机、一闸、一漏、一箱5配电箱、开关箱安装和内部设置符合规范6箱内电器完好,选型定值合理,标明用途7箱体完整、牢固、防雨、防尘内无杂物、整洁编号,停用后断电加锁8保护配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统9电力施工机具有可靠接零或接地,高大设施按规范装设避雷装置10配电箱、开关箱装设漏电保护装置符合规范、标准,选型正确11电工熟知本工程的用电情况,防护用品穿戴齐全,检修时断电,挂警示牌12机具施工机具电源入线压接牢固,无乱拉扯、压、砸、裸露破损现象13手持电动工具绝缘完好,电源线无接头损坏14电焊机安装符合标准15资料临时用电施工组织设计、变更及审批手续16电气安全技术交底17临时用电器材产品合格证18临时用电验收记录19电气设备测试、调试记录,接地电阻测试记录20电工值班、维修记录,隐患整改记录检查结论检查人员签字:年月日施工现场安全监理检查记录(起重机械、机具)施工单位:工程名称:表6序号检查项目检查情况复查情况备注1安全管理制度起重机械安全操作规程2起重机械维护、保养、检查和检验制度3起重机械作业和维修人员安全培训、考核制度4使用单位应定期向所在地的主管部门申请在用起重机械安全技术检验,更换起重机械准用证技术档案起重机械司机、信号工操作许可证起重、吊装施工方案审批安装、修理记录和验收资料使用、保养、检查和试验记录安全技术监督检验报告设备验收记录,月安全检查及隐患整改记录龙门架设计文件、安装及拆除安全技术措施、安装单位资质1门、塔式起重机路基轨道敷设防护和警示符合规定2安全装置齐全有效(限位、保险)3卷线器运转正常,电源线无破损4附着式、内爬式起重机的锚固符合规定5安装、顶升、拆除符合规定检查结论检查人员签字:年月日

施工现场安全监理检查记录(起重机械、机具)施工单位:工程名称:续表6序号检查项目检查情况复查情况备注7起重吊装按施工方案组织吊装施工8吊索具按规定使用,吊具符合要求10吊装作业严格执行“十不吊”11起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员12电葫芦架体稳固,安装有验收手续;设备有防雨措施龙门架架体整体稳定性良好、焊接处焊缝无损坏13限位、保险装置齐全、灵敏14通用检查机械的使用、存放符合规定15机械设备按规定维护保养,操作场所悬挂操作规程16机械设备电气控制箱齐全有效,明确责任人,停用后关机上锁钢丝绳绳芯无损坏、变形吊钩应光洁,无破口、锐角、裂纹等,开口销坚固完好制动装置动作灵活、无裂纹,弹簧无塑性变形17其他资料机械设备平面布置图18机械租赁、拆装合同及安全管理协议书19安装验收记录,设备统一编号、检测报告20设备出厂文件21设备及人身事故记录检查结论检查人员签字:年月日

施工现场安全监理检查记录(保卫消防)施工单位:工程名称:表7序号检查项目检查情况复查情况备注1现场保卫工地出入口有警卫室,昼夜有人值班2建筑材料、机具和成品保卫措施有效3要害部门、要害部位防范措施有效4现场消防建筑物、构筑物内外消防道路、通道畅通5现场有明显的防火标志6消防设施器材设置符合标准,重点部位消防器材配备符合标准7仓库内易燃易爆物品和料具不能混放8油漆库和油工配料房分开设置9氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准10明火作业符合标准11施工现场未经批准不准使用电热器等12现场临时建筑符合防火规定13资料保卫、消防设施平面图14现场保卫消防制度、方案、预案、协议15保卫消防组织机构、负责人、义务消防队16消防设施、器材验收、维修记录17警卫人员值班工作记录18检查隐患及整改记录12检查员签字:年月日临时用电安全强制性规定检查记录表(1)序号规范条目详细内容检查结果不符合项整改情况11.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下例规定:1采用三线配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。23.1.4施工临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”的程序,由电气技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关的图纸资料。33.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用部门共同验收,合格后方可投入使用。43.3.4临时用电工程定期检查验收应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时整改,并应履行复查验收手续。55.1.1在施工现场专用变压器的供电TN-S接零保护系统中,电气设备和金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。65.1.2当施工现场与外电线路共享同一供电系统工程时,电气设备的接地、接零保护与原供电系统保持一致。不得一部分做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出局部TN-S接零保护系统。检查日期检查人员临时用电安全强制性规定检查记录表(2)75.1.10PE在线严禁装设开关可熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。85.3.2TN系统中的保护零除必须在配电室或配电箱做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。95.4.7做防雷接地机械上的电器设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共享同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。106.1.6配电柜应装设电源隔离开关及短路、超载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。116.1.8配电柜或配电箱线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人作业”的停电标志牌。停送电必须有由专人负责。126.2.3发电机组必须与外电线路电源连接,严禁并列运行。136.2.7发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。147.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线配电的电缆线路采用五芯电缆。五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双线必须用作PE线,严禁混用。检查日期检查人员临时用电安全强制性规定检查记录表(3)157.2.3电缆线路应采用埋地或架空敷设。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。168.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制2台及2台以上的用电设备(含播座)。178.1.11配电箱的电器安装板上分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线端子板必须通过PE线端子板连接。188.2.10开关箱中漏电保护器的

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