采购业务内部控制课件_第1页
采购业务内部控制课件_第2页
采购业务内部控制课件_第3页
采购业务内部控制课件_第4页
采购业务内部控制课件_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

采购业务内部控制内控之(一)1ppt课件采购业务内部控制内控之(一)1ppt课件第一部分

存货内部控制制度的基本内容职务分离制度存货采购的请购单制度订货控制制度货物验收控制制度入帐付款控制制度会计稽核与对帐制度2ppt课件第一部分

存货内部控制制度的基本内容职务职务分离制度1、在请购单中,对需要采购的存货品种、数量由生产部门或销售部门、保管部门根据需要量以及现有库存共同确定,然后交采购部门进行公开询价2、采购合同应由生产或销售部门、采购部门、财务部门、法律部门会同供货单位共同签订3ppt课件职务分离制度1、在请购单中,对需要采购的存货品种、数量由生产职务分离制度3、存货的采购人员不能同时负责存货的验收保管4、存货的采购人员、保管人员、使用人员不能同时负责会计记录5、采购人员应与负责付款审批人员相分离6、审核付款人员应与付款人员相分离7、记录应付帐款人员应与付款人员相分离4ppt课件职务分离制度3、存货的采购人员不能同时负责存货的验收保管4p存货采购的请购单制度采购部门估算出资金需要量,拟订付款时间说明表或安排表后交财务部门财务部门根据计划、预算范围以及现有资金状况进行综合审查请购单由使用部门、保管部门、采购部门和财务部门共同签署执行意见后交采购部门留档备案,办理订货手续5ppt课件存货采购的请购单制度采购部门估算出资金需要量,拟订付款时间说订货控制制度核心是对询价、签订合同和订货单的控制询价单、报价单、质量标准、可享受折扣、付款条件、交货时间以及供应商的信誉6ppt课件订货控制制度核心是对询价、签订合同和订货单的控制6ppt课件货物验收控制制度货物到达后必须由采购部门、使用部门和会计部门相分离的保管部门进行验收保管验收包括数量和质量两方面仓管部门核对采购计划、订货单和发货单,及时填制验收单分别转递采购部门和会计部门控制中心是品质数量,明确相关人员责任7ppt课件货物验收控制制度货物到达后必须由采购部门、使用部门和会计部门入帐付款控制制度采购计划、请购单、订货单、验收单、结算凭据一并构成付款入帐依据,缺一不可发生商业折扣直接在购货价格中体现,无需单独反映发生现金折扣为了防止暗箱操作宜采用总价法进行核算,尽量回避净价法8ppt课件入帐付款控制制度采购计划、请购单、订货单、验收单、结算凭据一会计稽核与对帐制度必须及时、定期与客户对帐,防止债务虚设以及业务人员的舞弊行为9ppt课件会计稽核与对帐制度必须及时、定期与客户对帐,防止债务虚设以及第二部分

采购作业程序及控制要点询价比价、议价订购收件、分发、核对整理付款索赔10ppt课件第二部分

采购作业程序及控制要询价选择询价对象与地区整理报价资料选择开发对象品名、规格、质量要求、数量、付款办法、付款条件、交货期、地点等等有无其他有利的替代品是否需要样品检验或试用11ppt课件询价选择询价对象与地区11ppt课件比价、议价调查市场行情核对资金预算选择议价对象,比较采购条件厂商的供应能力是否能保证按期交货、质量确认生产商或经销商的可靠程度经成本测算后设定议价目标价格上涨或下跌的影响因素12ppt课件比价、议价调查市场行情12ppt课件订购对合同中特殊条款的审查、控制、监督以及跟踪,如预付定金、非常规结算方式、额外附带条件、折扣等采购总计划与分计划、采购批次和批量交货期与质量标准的变化13ppt课件订购对合同中特殊条款的审查、控制、监督以及跟踪,如预付定收件、分发、核对按分配原则指派具体经办人确定收件分发核对的具体方式核对品名核对规格核对数量核对请购日期、交付采购日期、需用日期、实际交付日期、验收日期14ppt课件收件、分发、核对按分配原则指派具体经办人14ppt课件整理付款核对采购计划、请购单、订货单、验收单核对发票抬头与实际内容核对发票价格与请购、订购价格核对预付款、暂借款等核对结算方式和付款条件核对资金计划与实际付款期限15ppt课件整理付款核对采购计划、请购单、订货单、验收单15ppt课件索赔核对检验报告填制索赔记录确定具体经办人向保险公司、运输公司、供货商履行索赔程序办理退货或更换手续确定内外责任归属16ppt课件索赔核对检验报告16ppt课件存货请购的归口管理1、常备材料:生产部门2、预备材料:物料管理部门3、非常备材料:(1)生产用料:生产部门(2)其他用料:具体使用部门或物料管理部门17ppt课件存货请购的归口管理1、常备材料:生产部门17ppt课件企业仓库管理制度55物资验收入库制度物资储存保管制度物资领用发放制度物资出库管理制度物资借入归还制度物资借出收回制度外协加工管理制度18ppt课件企业仓库管理制度55物资验收入库制度18ppt课件请购单(必须包括的内容)请购部门及请购单号码需用日期预算或计划编号预算控制价格或以往价格品种数量技术含量要求分批采购还是集中到货常备物资还是特殊材料19ppt课件请购单(必须包括的内容)请购部门及请购单号码19ppt课件准购单(必须包括的内容)请购日期及编号请购栏准购栏

材料名称上次采购日期材料编号上次采购单价材料标准供应商地址电话规格数量约定交货期用途及存货仓库归口分额度审批20ppt课件准购单(必须包括的内容)请购日期及编号20ppt课件订购单材料编号及品种规格单位数量单价金额交货期限交货地址结算方式交易条款连带注意事项21ppt课件订购单材料编号及品种规格21ppt课件验收单(必须包括的内容)订购单编号计划或预算编号订购货物名称数量单价存放区域或仓位实收数量合格与不合格数量及处理意见检验、验收、仓管签字22ppt课件验收单(必须包括的内容)订购单编号22ppt课件进口货物跟踪物料名称编号及说明请购单号码请购日期及要求到货期限采购程序及文档采购预定进度

询价信函询价回函及抱价订购单开列订购单回函申请进口许可开列信用证进口单据验收审核、报关、提货、运输、验收23ppt课件进口货物跟踪物料名称编号及说明23ppt课件材料库存报告表(包括的内容)每一品种耗用记录每一品种请购记录收料量与采购人员发料量与使用部门单据号码(请购单号码、入出库单号码)单价结存量24ppt课件材料库存报告表(包括的内容)每一品种耗用记录24ppt课件材料库存月报表存放区域订购数量已收数量库存数量缺货数量交货延期原因索赔退货情况25ppt课件材料库存月报表存放区域25ppt课件库存材料供需分析库存数量已订购数量增购意见催交意见缓购意见减购意见紧急采购意见26ppt课件库存材料供需分析库存数量26ppt课件材料进库日报表品种名称规格单位价格和数量原库存数量现库存数量供应厂商或采购地合格与不合格数量交货单号码与用途27ppt课件材料进库日报表品种名称规格27ppt课件材料存量管制卡请购点采购前准备时间安全存量生产进度损耗率每日平均发放量出入库单据号码28ppt课件材料存量管制卡请购点28ppt课件采购业务内部控制内控之(一)29ppt课件采购业务内部控制内控之(一)1ppt课件第一部分

存货内部控制制度的基本内容职务分离制度存货采购的请购单制度订货控制制度货物验收控制制度入帐付款控制制度会计稽核与对帐制度30ppt课件第一部分

存货内部控制制度的基本内容职务职务分离制度1、在请购单中,对需要采购的存货品种、数量由生产部门或销售部门、保管部门根据需要量以及现有库存共同确定,然后交采购部门进行公开询价2、采购合同应由生产或销售部门、采购部门、财务部门、法律部门会同供货单位共同签订31ppt课件职务分离制度1、在请购单中,对需要采购的存货品种、数量由生产职务分离制度3、存货的采购人员不能同时负责存货的验收保管4、存货的采购人员、保管人员、使用人员不能同时负责会计记录5、采购人员应与负责付款审批人员相分离6、审核付款人员应与付款人员相分离7、记录应付帐款人员应与付款人员相分离32ppt课件职务分离制度3、存货的采购人员不能同时负责存货的验收保管4p存货采购的请购单制度采购部门估算出资金需要量,拟订付款时间说明表或安排表后交财务部门财务部门根据计划、预算范围以及现有资金状况进行综合审查请购单由使用部门、保管部门、采购部门和财务部门共同签署执行意见后交采购部门留档备案,办理订货手续33ppt课件存货采购的请购单制度采购部门估算出资金需要量,拟订付款时间说订货控制制度核心是对询价、签订合同和订货单的控制询价单、报价单、质量标准、可享受折扣、付款条件、交货时间以及供应商的信誉34ppt课件订货控制制度核心是对询价、签订合同和订货单的控制6ppt课件货物验收控制制度货物到达后必须由采购部门、使用部门和会计部门相分离的保管部门进行验收保管验收包括数量和质量两方面仓管部门核对采购计划、订货单和发货单,及时填制验收单分别转递采购部门和会计部门控制中心是品质数量,明确相关人员责任35ppt课件货物验收控制制度货物到达后必须由采购部门、使用部门和会计部门入帐付款控制制度采购计划、请购单、订货单、验收单、结算凭据一并构成付款入帐依据,缺一不可发生商业折扣直接在购货价格中体现,无需单独反映发生现金折扣为了防止暗箱操作宜采用总价法进行核算,尽量回避净价法36ppt课件入帐付款控制制度采购计划、请购单、订货单、验收单、结算凭据一会计稽核与对帐制度必须及时、定期与客户对帐,防止债务虚设以及业务人员的舞弊行为37ppt课件会计稽核与对帐制度必须及时、定期与客户对帐,防止债务虚设以及第二部分

采购作业程序及控制要点询价比价、议价订购收件、分发、核对整理付款索赔38ppt课件第二部分

采购作业程序及控制要询价选择询价对象与地区整理报价资料选择开发对象品名、规格、质量要求、数量、付款办法、付款条件、交货期、地点等等有无其他有利的替代品是否需要样品检验或试用39ppt课件询价选择询价对象与地区11ppt课件比价、议价调查市场行情核对资金预算选择议价对象,比较采购条件厂商的供应能力是否能保证按期交货、质量确认生产商或经销商的可靠程度经成本测算后设定议价目标价格上涨或下跌的影响因素40ppt课件比价、议价调查市场行情12ppt课件订购对合同中特殊条款的审查、控制、监督以及跟踪,如预付定金、非常规结算方式、额外附带条件、折扣等采购总计划与分计划、采购批次和批量交货期与质量标准的变化41ppt课件订购对合同中特殊条款的审查、控制、监督以及跟踪,如预付定收件、分发、核对按分配原则指派具体经办人确定收件分发核对的具体方式核对品名核对规格核对数量核对请购日期、交付采购日期、需用日期、实际交付日期、验收日期42ppt课件收件、分发、核对按分配原则指派具体经办人14ppt课件整理付款核对采购计划、请购单、订货单、验收单核对发票抬头与实际内容核对发票价格与请购、订购价格核对预付款、暂借款等核对结算方式和付款条件核对资金计划与实际付款期限43ppt课件整理付款核对采购计划、请购单、订货单、验收单15ppt课件索赔核对检验报告填制索赔记录确定具体经办人向保险公司、运输公司、供货商履行索赔程序办理退货或更换手续确定内外责任归属44ppt课件索赔核对检验报告16ppt课件存货请购的归口管理1、常备材料:生产部门2、预备材料:物料管理部门3、非常备材料:(1)生产用料:生产部门(2)其他用料:具体使用部门或物料管理部门45ppt课件存货请购的归口管理1、常备材料:生产部门17ppt课件企业仓库管理制度55物资验收入库制度物资储存保管制度物资领用发放制度物资出库管理制度物资借入归还制度物资借出收回制度外协加工管理制度46ppt课件企业仓库管理制度55物资验收入库制度18ppt课件请购单(必须包括的内容)请购部门及请购单号码需用日期预算或计划编号预算控制价格或以往价格品种数量技术含量要求分批采购还是集中到货常备物资还是特殊材料47ppt课件请购单(必须包括的内容)请购部门及请购单号码19ppt课件准购单(必须包括的内容)请购日期及编号请购栏准购栏

材料名称上次采购日期材料编号上次采购单价材料标准供应商地址电话规格数量约定交货期用途及存货仓库归口分额度审批48ppt课件准购单(必须包括的内容)请购日期及编号20ppt课件订购单材料编号及品种规格单位数量单价金额交货期限交货地址结算方式交易条款连带注意事项49ppt课件订购单材料编号及品种规格21ppt课件验收单(必须包括的内容)订购单编号计划或预算编号订购货物名称数量单价存放区域或仓位实收数量合格与不合格数量及处理意见检验、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论