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句容市农业机械安全监理所2022年度单位预算公开2022年度

句容市农业机械安全监理所

单位预算公开-32-公开13表政府采购支出表单位:句容市农业机械安全监理所单位:万元采购品目大类专项名称经济科目采购品目名称采购组织形式资金来源总计一般公共预算资金政府性基金其他资金上年结转和结余资金合计注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。第三部分2022年度单位预算情况说明一、收支预算总体情况说明句容市农业机械安全监理所2022年度收入、支出预算总计438.56万元,与上年相比收、支预算总计各增加50.51万元,增长13.02%。其中:(一)收入预算总计438.56万元。包括:1.本年收入合计438.56万元。(1)一般公共预算拨款收入438.56万元,与上年相比增加50.51万元,增长13.02%。主要原因是1、新招录一名参公人员;2、去年招录参公人员试用期满工资调整;3、全体职工工资普调;4、新增一名退休职工。(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。(二)支出预算总计438.56万元。包括:1.本年支出合计438.56万元。(1)农林水支出(类)支出367.04万元,主要用于在职人员工资支出及项目支出。与上年相比增加65.64万元,增长21.78%。主要原因是去年农机推广培训项目22万放在培训支出上,今年更正到农林水支出。(2)住房保障支出(类)支出71.52万元,主要用于在职职工住房公积金和住房补贴,退休人员住房补贴。与上年相比增加6.87万元,增长10.63%。主要原因是新招录一名参公人员,及退休一名职工。2.年终结转结余为0万元。二、收入预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年收入预算合计438.56万元,包括本年收入438.56万元,上年结转结余0万元。其中:本年一般公共预算收入438.56万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%。三、支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年支出预算合计438.56万元,其中:基本支出375.14万元,占85.54%;项目支出63.42万元,占14.46%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明句容市农业机械安全监理所2022年度财政拨款收、支总预算438.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加50.51万元,增长13.02%。主要原因是1、新招录一名参公人员;2、去年招录参公人员试用期满工资调整;3、全体职工工资普调;4、新增一名退休职工。五、财政拨款支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年财政拨款预算支出438.56万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加50.51万元,增长13.02%。主要原因是1、新招录一名参公人员;2、去年招录参公人员试用期满工资调整;3、全体职工工资普调;4、新增一名退休职工。其中:(一)农林水支出(类)1.农业农村(款)行政运行(项)支出167.84万元,与上年相比增加35.22万元,增长26.56%。主要原因是1、新招录一名参公人员;2、去年招录参公人员试用期满工资调整;3、行政人员工资普调。2.农业农村(款)机关服务(项)支出23.42万元,与上年预算数相同。3.农业农村(款)事业运行(项)支出135.78万元,与上年相比增加29.02万元,增长27.18%。主要原因是今年公用经费34.72万元全部放在事业运行中,去年公用经费33.94万元是分行政12.3万元、事业6.05万元及其他15.6万元。4.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出20万元,与上年相比减少2万元,减少9.09%。主要原因是按上级要求压减。5.农业农村(款)执法监管(项)支出20万元,与上年相比减少3万元,减少13.04%。主要原因是按上级要求压减。(二)住房保障支出(类)1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.87万元,与上年相比增加2.56万元,增长12.6%。主要原因是新招录一名行政人员及退休一名事业人员。2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出48.65万元,与上年相比增加4.31万元,增长9.72%。主要原因是退休一名事业人员,去世一名退休人员。六、财政拨款基本支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年度财政拨款基本支出预算375.14万元,其中:(一)人员经费340.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。(二)公用经费34.72万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年一般公共预算财政拨款支出预算438.56万元,与上年相比增加50.51万元,增长13.02%。主要原因是1、新招录一名参公人员;2、去年招录参公人员试用期满工资调整;3、全体职工工资普调;4、新增一名退休职工。八、一般公共预算基本支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算375.14万元,其中:(一)人员经费340.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。(二)公用经费34.72万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,占“三公”经费的49.69%;公务接待费支出3.24万元,占“三公”经费的50.31%。具体情况如下:1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。2.公务用车购置及运行维护费预算支出3.2万元。其中:(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。(2)公务用车运行维护费预算支出3.2万元,与上年预算数相同。3.公务接待费预算支出3.24万元,与上年预算数相同。句容市农业机械安全监理所2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。句容市农业机械安全监理所2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元,比上年预算增加0.2万元,主要原因是去年未安排培训费,实际支付中有培训费。十、政府性基金预算支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。十一、国有资本经营预算支出预算情况说明句容市农业机械安全监理所2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出34.72万元。与上年相比增加0.78万元,增长2.3%。主要原因是其他交通费用有部分职工增涨。十三、政府采购支出预算情况说明2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十四、国有资产占用情况说明本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。十五、预算绩效目标设置情况说明2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金438.56万元;本单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计63.42万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。第四部分名词解释一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。九、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、

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