![供应科管理制度_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b1.gif)
![供应科管理制度_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b2.gif)
![供应科管理制度_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b3.gif)
![供应科管理制度_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b/4e58b50e46632fd31ae9b11d74c3957b4.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------供应科管理制度一、总则(一)为规范本公司采购工作,特制定本制度。(二)本制度适用于本公司的所有采购工作。二、采购制度(一)严格执行议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品采购,每次采购金额在30000以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步洽谈最终价格,临时性应急购的物品除外。(二)合同会签制度签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职,分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后,方可批准签订。(三)一致性原则采购人员订购的物资必须与请购单所列要求规格、型号、数量等相一致。在市场条件不能满足申请部门要求或者成本过高的情况下及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考, 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致, 经审核后,差值不得超过请购数量的5%。(四)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------了解市场最新动态及各地最低价格,实现最优化采购。(五)廉洁制度所有部门人员必须做到:热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。加强学习,提高认识,增强法制观念。廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能索贿。严格按照采购制度的程序办事,自觉接受监督。工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料,新工艺,新设备及市场信息。(六)招标采购凡高额订单或常用的材料,都应通过询议价或招标的形式,由申请部门、公司领导共同参与,定出一段时间内(半年或者一年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率,对于价格随市场变化较快的材料, 除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握的市场行情,及时调整采购价格。三、采购程序(一)供应商的选择与审计所有供应商必须证照齐全,同时在经营活动中没有重大违法和不良记录。---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对于核心原材料和经常使用的材料,供应科应该全面了解掌握供应商的信誉、技术服务能力、资信、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,会同公司领导对供应商定期进行评估和评审。(二)采购程序按公司制定的采购流程执行固定资产及日常物料的申请由申请部门填写请购单,注明采购物资的数量、型号、规格、质量标准、技术指标、要求到货日期等,由部门负责人和分管领导批准后交由供应科采购。采购询价、综合评估、签订合同由供应科与申请部门、财务科共同完成,报主管领导审批。申请部门负责材料的适用性, 财务科负责预算控制、 合同付款条款的审核,供应科负责合同条款的谈判,采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供应商联系送货时间与交货地点,以及售后服务事宜。货物验收仓库负责货物的验,验收时必须对材料名称、规格、材质、数量等逐一核对。对于票据与货物不一致的, 要作好记录及时上报部门负责人。品质跟踪供应科应与材料使用部门经常沟通, 对所采购的材料进行品---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------质跟踪。四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,除有申请部门、供应科、公司领导外,还必须有财务科参与,财务部门主要负责材料价格的的核查,采购人员要自觉接受财务对采购活动的监督和质询,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度养老服务业委托贷款协议
- 自愿合伙经营合同书(33篇)
- 2025届柳州市高三语文下学期开学考试卷附答案解析
- 5万吨年锂电池物理法循环再生项目可行性研究报告模板-立项备案
- 2024-2025学年安徽省滁州市定远英华中学高二上学期期中考试历史试卷
- 2025年企业租赁办公地点合同标准格式
- 2025年移动支付行业策划发展联盟合作协议模板
- 2025年化妆专业学员培训协议
- 2025年脚踏自行车及其零件项目提案报告模板
- 2025年制造业转让合同范文
- 电流互感器试验报告
- 蒋中一动态最优化基础
- 华中农业大学全日制专业学位研究生实践单位意见反馈表
- 付款申请英文模板
- 七年级英语阅读理解10篇(附答案解析)
- 抖音来客本地生活服务酒旅商家代运营策划方案
- 钻芯法桩基检测报告
- 无线网网络安全应急预案
- 国籍状况声明书【模板】
- 常用保洁绿化人员劳动合同范本5篇
- 新高考高一英语时文阅读
评论
0/150
提交评论