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文档简介

精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------专项工程财务管理制度本制度根据《企业财务准则》、《企业财务通则》和公司《财务管理制度》,为加强财务管理,确保专项资金专款专用及资金的安全性、 流动性和效益性而制订。一、银行存款管理1、开设专用账户,对进出资金进行管理,做到专款专用。2、设置“银行存款”日记账,由专职人员根据收、付款凭证和业务发生顺序,逐笔登记。3、“银行存款”日记账,每日结出余额,每月与银行对账单核对1次,并编制“银行存款调节表”调节相符。如有不符,应及时与银行核对查实,予以更正。4、现金支票和转账支票,应由专职人员负责管理和签发。严禁开空头支票、远期支票,不准出租、出借银行帐户,违者对当事人予以重罚。5、现金存行,应根据银行盖章返回的交款回单,由专职人员及时登记现金日记帐和银行日记账。二、现金管理1、设置现金日记账,出纳员根据收款凭证,按业务发生顺序逐笔登记。2、每日终了计算出现金的收入、支出合计与节余数,并与库存现金进行核对,做到日清月结、账款相符。3、原始凭证的取得:原始凭证分外来凭证原始凭证与自制原始凭证。凡支出了现金,必须取得与之相适应、金额相等的原始凭证,只有汇款单而--------------------------------------------------------- 精品 文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------无入库单和发票的,一律不予报销。4、原始凭证的审核:原始凭证取得后,必须写明时间、名称、单价、金额、用途、经手人、验收人(采购物品要由收货人填制入库单) ,经项目负责人签字后方能报销。5、严格执行收支两条线,不座支现金,不突破银行核定的库存现金限额,不“白条”抵库,更不得任意挪用现金,必须经项目负责人审批才能借款。6、做好安全工作,管好库存现金,存取款 3000元以上必须有人同行,若因工作失误造成现金流失或损失,概由责任人负责。7、会计、出纳每周要核对账务并向负责人汇报现金使用情况,并提出存在的问题和改进措施。8、每月终,出纳应按时编制现金收、付、存报表,及时向会计和项目负责人报表。三、费用报销管理1、交通工具的乘座:本着从节约出发,一般管理人员外出办理业务,在200公里以内的只能乘座汽车或火车空调硬座, 200公里以上可乘座空调硬座或空调硬卧,如因其它特殊情况需乘座高一层次的交通工具, 需请示项目负责人,同意后方可报销。2、出差补助:(1)生活补助标准,一般人员市内每天 10元,市外每天 20元。(2)住宿补助标准,一般管理人员住宿补助标准为:省级城市不超过40元,地市级城市不超过 30元,县级不超过 20元,乡镇不超过 10元。(3)--------------------------------------------------------- 精品 文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------所有差旅费用一律凭有效凭据和报销单经项目负责人审签后,并签上经手人、报销人名字,方能报销。--------------------------

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