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文档简介

样品制作管制程序文件编号:P-035编制部门:工程部见效日期:20190901受控状态:发散号:第号1615141312111098765432120190901新拟定1.0序号更正见效日期更正章节号更正审批单号制/校正人版本赞同/日期审查/日期制修/日期目的文件编号P-035版本号1.0样品制作管制程序2/3页码生产前做小量的试产,达到客户规定要求,并作为量产之依据。范围适用新规格产品需试作之样品。权责3.1业务样品资料供应。3.2模具部/成型部样品制作。3.3品保部样品检验与确认。3.4工程部/设计部样品技术资料的保存。定义无程序5.1样品制作流程图无5.2新产品样品制作客户供应资料给业务部,业务部以邮件的方式传达给工程部和设计部。工程部和设计部进行工艺技术要求审查确认,若判断本公司无法制造时,则通知厂务经理评审,工程部将结果以邮件方式通知业务部,业务部联系客户办理。5.2.3工程部负责样品制作资料供应和制作MI(工艺流程卡)。5.3样品检验与确认5.3.1工程部将工艺流程卡发给模具部和成型部进行样品制作。5.3.2样品制作完成后交品保部检验,填写《零件提交保证书》,品保部主管审查。样品经品保部审查合格后由工程部移转至库房开送货单,或由业务部转交客户确认,不合格则重做,直到合格为止。如样品外观不合格但不影响功能而样品交期不可以推迟时,则由工程部申请特采经客户或总经理或其授权人赞同方可发货。5.3.4客户确认合格后,以书面形式通知业务部。5.4收到客户确认样品和订单后,工程部制作MI(工艺流程卡)发放给模具部和成型部。5.5样品的管制客户确认样品及相关资料由品保部负责存档保存。文件编号P-035版本号1.0样品制作管制程序3/3页码5.6工程规范凡是与汽车产品相关的工程规范,由业务部组织相关部门单位进行顾客要求的评审,应在接到顾客要求的标准或规范的3个工作日内完成。评审后由模具部和成型部安排生产,业务计划(生管)对生产进度进行控制。当工程规范需要进行更正时,依《更正管制程序》要求执行。必定保存每项更正在生产中的推行记录,包括相应文件的更正比方FMEA和CP(控制计划)等。5.7当环境条件发生更正时必定通知客户,并供应相关环境更正信息,经客户认可后方可量产。5.8若是样品被客户投诉,业务部需召集相关单位共同解析原因、拟定纠正行动和更正相关的文

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