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文档简介

公司管理制度文件审查制度文件编号REV.DateStatuPreparedReviewerApproverModification-Observatiosn版次日期状态编写审查赞同更正原因本文件含有公司的专有知识产权,非经公司书面授权不得将其中任何部分转移和泄露给第三方。版次日期章节页码更正范围及依据一、编写目的《文件审查制度》是公司人员展动工作的流程和规范,为进一步规范文件质量,加强文件可行力度,加强管理,使文件管理工作规范化、制度化,更好的为展动工作服务,严防信息安全事故,特拟定本制度。人员在宣布任何信息时须仔细阅读此文件!二、背景文件命名为:《文件审查制度》适用范围:涉及文件的宣布、更正及审查。三、要点词四、《文件审查制度》综述本《制度》内容共分为二部分,分别为本部门文件、外来文件1、本部门文件:指拟定、审查所有信息包括文件类及技术图纸类等文件时,由部门经理宣布信息后,指定专人撰写、绘制,经审查通过后方可宣布信息。宣布后出现任何问题由部门审查人负主要责任。详尽流程:编制文件部门审查公司领导审查宣布推行2、外面文件:为保证各样文件、图纸的可行性,必定对外来文件、图纸进行严格审查。详尽流程以下:详尽流程:(返回提交单位修正存在问题)有问题接收文件(签字)审查文件(签字)没问题接收(签字)文件审查登记表提交部门接收部门负文件名称提交日期审查内容审查人审查建议(个人)责人签字五、审查标准:1、所有文件中不得出现错别字,语句不通,标点误用的情况,技术信息必定正确无误。2、审查人员对提交文件内容一般不做重要更正,如有技术方面、文件方面改动地主,可在审查后提出更正建议提交文件编制方进行修改。3、提交所有文件必定吻合国家法律法规和技术标准。

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