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文档简介

1、IQC管理流程图文件编号版 本生效日期制定部门A0品质部材料入厂管 理 流 程 图责 任 单 位供应商相关文件及表单送货单据仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样IQC 检验仓库仓库IQCIQC收货单送检单抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告检验结果NG相关部门决定相关单位MRB 会议OK贴贴贴黄蓝红色贴贴贴黄蓝红色色色标标标签签签相关单位IQCMRB 会签单限期改善通知书标识贴纸仓库入仓置退货区IQC、仓MRB 会签单限期改善通知书制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编版A0品质部管 理 流 程 图IQC 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常品质异常联络单责 任 单 位IQC IP

2、QCQE/IQC工程师供应商相关文件及表单来 料 检 验 规 范 书IQC 来料不良检测报告IPQC 巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单跟进回复结NOKNG跟进改善结果提出处理对策知会采购部IQC 工程师IQC 工程师IQC 工程师改善处理报告品质异常联络单OK结案应商回复IQC 工程师制 定审 核核 准日常内部管理办法制程控制文件编版A0品质部管 理 流 程 图生产领料责 任 单 位制造部相关文件及表单领料单生产投产制造排拉表、作业标准书IPQC 核对物料OKOKNGFQC 检测NGOKNG送首件确认IC检验 OKOK批量生产NG修 理 不良率较高写纠正OK效果确认OK结 案生产、工程分析

3、原因IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部(IPQC)IPQC工程部品质部IPQC 修理日报表QC 日报表纠正/预防措施通知单IPQC 巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制 定审 核核 准日常内部管理办法品质保证(QA)文件编版本生效日制定部A0品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单成品包装OK制造部制造部送成品待检区开送检单制造部成品送检单按标准抽样QA 检验QAMIL-STD-105E II抽样标准QAQA 检验报告OK品质判定OKNG返工相关单位返工报告盖QA PASS印章写纠正预防措施相关单位纠正/预防措施通知单NG验证措施OK送仓库验收入库结 案品

4、质部再纠正预防措施通知单制造部仓库品质部成品入库单制 定审 核核 准日常内部管理办法品质投诉处理管理流程图文件编号版 本生效日期制定部门A0品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单投诉内/项目相关部则否品质查核内容属实投诉报告投诉处理单是会议检讨品质部、生产PE 相关部门投诉处理单会议记录确定责任单位相关部门写纠正/预防措施责任单位纠正/预防措施通知单NG验证措施品质部OK结 案品质部制 定审 核核 再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单内部日常管理办法品质工程控制(QE)管理流程图文件编版A0品质部管 理 流 程 图需做试验的物料研发工程试验物料相关试验NG试验结果相关部门决定责 任 单 位IQC研发部/工程部QE相关部门OK让步接收OK让步接收加工使用退货贴贴贴黄兰红色色色标标标签签签IQC仓库相关文件及表单试验申请单试验报告MRB 会议MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸仓制置库造退入下货仓机区制 定审 核核 MRB 会签单内部日常管理办法品质工程控制(QE)管理流程图文件编版A0品质部管 理 流 程 图工 程 样 机开 发 样 机OK相关试验NG试验结果OK知会相关部门生产量产责 任 单 位工程部、研发部QEQ

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