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文档简介

1、PAGE PAGE 28 出口自行车产品检验监管要求一、本要求适用于列入出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录以及其他法律法规规定由出入境检验检疫机构实施检验的出口自行车(适用于鞍座高度435mm)及其零部件产品的检验监管工作。二、凭出出口自行行车产品品型式试试验确认认书受受理报检检。对于于初次报报检出口口及其它它特殊情情况不能能提供有有效确认认书的,应应填写实实施型式式试验产产品特殊殊审批表表(附附件1),并并经分支支局领导导批准后后方准予予报检。三、属于出出口质量量许可证证管理范范畴的产产品一律律凭证(包包括临时时许可证证)报检检。四、对于首首次报检检出口的的产品,检检验部门门在实

2、施施检验时时,应按按规定抽抽取样品品进行型型式试验验;对于于不具备备抽样条条件的小小批量出出口产品品可暂不不抽样。五、对于企企业未事事先声明明的,型型式试验验按照IISO标标准进行行,ISSO标准准低于我我国GBB、QBB标准的的,按照照GB、QQB标准准执行;企业事事先声明明的,可可按进口口国标准准进行(必必要时,应应由企业业提供进进口国现现行适用用标准),对对于进口口国标准准与ISSO标准准有差异异的内容容,允许许偏离。型式试验的的样品由由生产企企业所在在地检验验检疫机机构在报报检的出出口批中中随机抽抽取并加加施封识识。抽样样人员须须现场填填写自自行车产产品型式式试验送送检联系系单(附件2

3、2)一式式三份,自自行车产产品抽样样/封样样/送样样清单(附件33)一式式三份,企企业签字字盖公章章后,一一份自自行车产产品抽样样/封样样/送样样清单由由抽样人人员带回回留底作作为企业业档案资资料,其其余连同同所抽样样品交生生产企业业由其负负责在十十五个工工作日内内送交指指定的实实验室。六、自行车车产品的的分类。暂暂分为55个大类类,若干干个系列列:(一)公路路自行车车。包括括:轻便便自行车车(222-228)、折折叠自行行车、运运动自行行车(仿仿山地自自行车、仿仿越野自自行车)、其其他未列列名自行行车等44个系列列。(二)非公公路自行行车。包包括:山山地车、BBMX越越野自行行车和其其他未列

4、列名自行行车等33个系列列。(三)儿童童自行车车。包括括:166及以以下儿童童自行车车,166以上上20 (含含)以下下自行车车两个系系列。(四)电动动自行车车。全部部电动自自行车暂暂定为同同一个系系列。(五)自行行车零件件。包括括:车架架、前叉叉、前叉叉合件、车车把、鞍鞍管、组组合鞍管管、普通通前后轴轴、快卸卸前后轴轴、飞轮轮后轴、内内变速后后轴、中中轴、链链轮和曲曲柄、单单级飞轮轮、多级级飞轮、脚脚蹬、轮轮辋、辐辐条和条条母、链链条、鞍鞍座、车车闸、衣衣架、支支架、车车铃、钢钢球、反反射器、拨拨链器等等26个个系列。七、抽取的的样品型型号应在在以上各各产品系系列中确确定。每每个系列列中采用

5、用相同或或基本相相同的设设计、结结构、工工艺、材材料、配配套件生生产的同同类产品品组成一一个型号号,每个个系列至至少抽取取一个型型号的产产品。各各企业的的出口产产品均按按上述方方法进行行分类及及分系列列,各系系列产品品均应按按上述方方法抽取取样品。抽取样品的的数量详详见附件件3。八、单辆装装散件产产品的报报检批,按按整车实实施抽封封样。九、对型式式试验不不合格的的产品不不允许出出口。但但允许企企业针对对不合格格项目进进行整改改并提交交整改报报告(如如涉及更更换零件件型号、规规格、材材料、制制造厂家家等),检检验部门门收到整整改报告告后,重重新安排排抽样,在在型式试试验复测测合格之之前不合合格样

6、品品所涵盖盖的出口口产品不不予放行行。十、型式试试验确认认书有有效期为为一年。过过期须重重新按上上述要求求进行型型式试验验。 十一一、对于于已实施施抽封样样,但尚尚未获得得试验结结果的,应应加强监监管;因因其它特特殊情况况不能提提供有效效“型式试试验报告告”的,实实施批批批检验。十二、对于于已取得得型式式试验确确认书的的报检产产品,检检验部门门应审核核确认书书的有效效期及其其产品范范围。经经审核合合格的,按按下述条条款进行行抽批检检验及工工厂质量量体系监监督。否否则,应应按要求求进行型型式试验验。十三、对抽抽批检验验不合格格的产品品允许进进行整改改,整改改完成后后可重新新报检实实施检验验。二次

7、次检验不不合格的的不准出出口。十四、属下下列情况况之一的的,实施施批批检检验:(一)合同同/信用用证要求求出具检检验证书书的;(二)国家家法律法法规和出出入境检检验检疫疫规定需需自验的的(如援援外物资资等);(三)进口口国有特特殊要求求的(如如监装等等)。附件:1实施型型式试验验产品特特殊审批批表 2自行车车产品型型式试验验送检联联系单 3自行车车产品抽抽样/封封样/送送样清单单4自行车车产品技技术资料料清单5浙江检检验检疫疫局出口口自行车车检验原原始记录录6浙江检检验检疫疫局出口口自行车车零件检检验原始始记录7浙江检检验检疫疫局出口口儿童自自行车检检验原始始记录8出口自自行车产产品工厂厂质量

8、体体系监督督审查要要求 附件1:实施型式试试验产品品特殊审审批表 日期:企业名称报 检 号号产品名称/规格贸易国别数 量金 额产品/检验验标准情况说明/申请理理由:检验员意见见检验科室审审核处领导批准准附件2:自行车产品品型式试试验送检检联系管理编号:送达检测实实验室产品名称产品型号产品规格抽样型号规规格封样日期生产单位地 址电 话、传传真联 系 人人送检检验检检疫机构构地 址电 话、传传 真联 系 人人实验室签收收(签名名、盖章章)实验室签收收日期备 注送样地址:电 话:联系人:附件3:自行车产品品抽样/封样/送样清清单附件3:生产企业: 日日期: 1整车样样品数量量:产品名称型号/规格格数

9、量(辆)备注42零件样样品数量量:序号零件名称型号/规格格数量(件)备注1车架42鞍管43组合鞍管44前叉45前叉合件66车把67普通前后轴轴48快卸前后轴轴49飞轮后轴410内变速后轴轴411中轴412链轮和曲柄柄413单级飞轮414多级飞轮415脚蹬416轮辋417幅条和条母母818链条419鞍座420车闸421衣架422支架423车铃424钢球825反射器426拨链器4272829注:1. 按抽样样的零件件实际情情况填写写,没有有抽样的的零件可可以不填填写。 22. 上上述266类以外外的自行行车零件件抽样要要求可与与相关实实验室联联系确定定。生产企业人人员: 检验验检疫机机构人员员:

10、附件4:自行车产品品技术资资料清单单生产企业地址法人代表/电话联系人/电电话产品名称型号/规格格技术资料清清单序号资料名称报送备注1认证证书、报报告2产品标准3合同、技术术协议4产品使用说说明书涵盖产品规规格表序号名称型号/规格格材料备注生产企业人人员: 检验验检疫机机构人员员:附件5:浙江检验检检疫局出出口自行行车检验验原始记记录报检单位:报检号批次代号唛头标记生产单位 品名检验依据SN/T002488.1-20007报检数量箱/ 辆辆合同/信用用证号检验地点抽样情况自行车抽样样数量为为5辆确认书审核核该产品是在在 号确认认书涵盖盖范围内内包装情况项 目检 验 内内 容检验情况记记录A类 1

11、锐边234项 目检 验 内内 容检验情况记记录项 目检 验 内内 容检验情况记记录B类1突出物C类1把横管2制动系统2把立管安全全标记3闸皮组装3车把的稳定定性4车闸的调整整4前叉定位装装置5快卸轴机构构5车轮间隙6脚蹬间隙6轮辋、外胎胎和内胎胎7鞍管安全标标记7脚瞪的脚踩踩面8鞍座限制尺尺寸8链罩9链条灵活性性9辐条挡盘10辐条挡盘10反射器的安安装要求求11标记(车身身号)11鸣号装置12说明书12包装判定数 A、B、CC不允许许备注:自行行车检验验样本中中发现不不合格项项目,即即判定该该批产品品抽样检检验不合合格。评定意见:AC=0 REE=1实测数检验员: 检验日日期:复核: 复核核日

12、期:附件6:浙江检验检检疫局出出口自行行车零件件检验原原始记录录报检单位: 报检检号: 生产单位品名/规格格数量/规格格检验地点确认书审核核该产品是在在 号确认认书涵盖盖范围内内批次代号唛头标记合同/信用用证号检验依据SN/T002488.1-20007抽样情况按GB28828正正常一次次抽样方方案, S-1检查查水平,抽取样品 箱/ 套套。序号检查内容不合格分类类检查记录1A或B2安全标记B3外观质量C4尺寸C5 结构性能C6其他C 类 别A类不合格格B类不合格格C类不合格格AQL值AQL=22.5AQL=44.0AQL=66.5判 定定 值Ac= Ree=Ac = Re=Ac = Ree=

13、实 测测 值评定意见备注检验人员: 日日 期期: 审核人人员: 日 期:附件7:浙江检验检检疫局出出口儿童童自行车车检验原原始记录录报检单位:报检号批次代号唛头标记生产单位 品名检验依据SN/T007299-19997报检数量箱/ 辆辆合同/信用用证号检验地点抽样情况按GB28828二二次抽样样方案,特特殊检查查水平SS-4,抽抽取样品品 箱箱/ 辆,其其中总成成5辆确认书审核核该产品是在在 号确认认书涵盖盖范围内内包装情况项 目检 验 内内 容检验情况记记录A类 1说明书2锐边和尖端端3突出物4链罩5充气压力标标志6安全保护套套7制动系统8把套9前叉10间隙项 目检 验 内内 容检验情况记记

14、录项 目检 验 内内 容检验情况记记录B类1内包装C类1鞍座2装箱质量和和零部件件配置2商标和贴花花3铆接3色差4焊接4塑料件5表面装饰处处理5把立管6对称6鞍管7紧固件7车铃或蜂鸣鸣器8辐条8链条9类 别 A类不不合格B类不合格格C类不合格格AQL 不允允许 AQLL=4.0AQL=66.5判定值AC=0 RE=1 AC= RRE=AC= RRE=AC= REE=AC= REE=实测值检验员: 检验日日期:复核: 复核核附件8:出 口 自自 行 车 产产 品 工厂质质量体系系监督审查要求企业名称: 出口产品: 审查日期: 说明:1、评定原原则和方方法“审查要求求”内容共共31条条,审查查组到

15、现现场审查查时,必必须按照照“审查要要求”的规定定逐条审审查,用用符合AA、基本本符合BB、不符符合C、无无此项DD和不适适用O来来表示。A:审查要要求规定定的全部部满足;B:审查要要求规定定的基本本得到满满足,但但有缺陷陷,缺陷陷程度不不至影响响产品质质量和体体系的有有效运行行;C:审查要要求规定定不能满满足,有有缺陷,该该缺陷使使产品质质量或质质量体系系受到影影响,体体系不完完整;D:审查要要求规定定的条款款企业应应做而没没有做或或无文件件规定也也无据可可查;O:审查要要求规定定的该条条款企业业没有必必要做。现场审查结结果的判判定:(1)合格格:全部部条款都都符合或或10条条以下评评定为B

16、B;(2)不合合格:有有下列情情况之一一的为不不合格a、有5条条以上评评为C;b、有4条条以上评评为D;c、共有115条以以上评为为B或CC、D的的;(3)基本本合格:介于合合格与不不合格之之间的为为基本合合格。审查不合格格的企业业,必须须在规定定的期限限内对存存在的问问题进行行整改,所所在地检检验检疫疫机构组组成审查查组根据据整改情情况进行行复查。2、审查过过程发现现有下列列情况之之一的判判为不合合格:(1)企业业在审查查前122个月内内,在生生产或产产品使用用过程中中发现重重大质量量事故和和安全事事故:(2)企业业在审查查前122个月内内,有不不合格产产品强行行出厂;(3)企业业在审查查前

17、122个月内内,连续续出现两两批退货货或索赔赔,经查查 实确确属生产产方产品品质量问问题;(4)弄虚虚作假;(5)严重重影响审审查工作作或行贿贿审查人人员及胁胁迫、引引诱审查查人员从从事违法法、违纪纪行为。审查内容审查办法审查评审评定说明符合基本符合不符合无此项不适用1.法律法法规企业领导是是否了解解与本企企业出口口商品有有关的法法律法规规如商检检法及及其实施施条例。与企业领导导进行交交谈企业诚信度度高,无无冒牌生生产、未未经授权权使用他他人专利利等侵权权行为查看有关商商标,认认证情况况并核对对证书2.组织2.1是否否对影响响质量的的管理、执执行和验验证人员员都规定定了其职职责、权权限和相相互

18、关系系,并有有文件管理文件中中是否明明确了对对质量有影响的的所有人人员的职职责和权限2.2是否否指定有有管理者者代表并并明确其其职责和和权限是否有授权权文件,职职责权限限是否明确2.3是否否有文件件规定进进行管理理评审是否有管理理评审的的程序3.合同评评审是否有合同同评审程程序并贯贯彻执行行是否有程序序并贯彻彻执行4.文件和和资料控控制4.1是否否有文件件资料的的控制程程序是否有程序序4.2控制制程序是是否有效效执行是否所有受受控文件件都在控控制范围;现场场是否有有过时和和作废文件;文文件更改改是否按按规定程序进行行5.采购5.1是否否对分供供方进行行评定是否有分供供方评定定程序和和记录5.2

19、采购购资料文文件是否否有订购购产品的的技术要要求和放放行要求求并执行行文件规定的的要求是是否明确确:是否能够得得到执行行6.过程控控制6.1重要要生产过过程是否否有控制制文件对需要制定定控制文文件或重重要的过过程是否否有控制制文件6.2关键键和特殊殊的过程程是否得得到控制制对关键和特特殊过程程是否得得到有效控制,并并有记录录可查6.3在用用的主要要设备是是否有控控制是否有文件件和记录录7检验和试试验7.1是否否有进货货检验程程序是否有程序序:是否否做到未未经检验合格的产产品不使使用和加加工7.2是否否有过程程检验的的程序是否有程序序:是否否做到按按程序规定检验和和放行7.3是否否有最终终检验程程序和规规范是否有程序序并做到到不合格格产品不不出厂7.4是否否保存检检验记录录是否有记录录并清晰晰完整8.检验、测测量和试试验设备备的控制制8.1检验验用的仪仪器/设设备是否否都在控控制范围围是否有一览览表包括括了所有有的检仪仪器/设设备8.2在用用的仪器器/设备备是否有有状态标

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