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文档简介
1、财务参考总结 财务经理个人年度工作参考总结20 xx年来,我校充分发挥了内部审计的作用,为有效防范风险、确保资金平安、标准内部治理、促进学校财务治理的标准化和协调开展发挥了积极作用。按照教育局审计局20 xx年初的工作计划和学校内部审计计划,我校内部审计组今年完成了以下工作:主要工作内容:一是进一步建立和完善内部审计的内容和工作体系。加强业务学习,处理审计工作中遇到的新征询题,将审计工作从查错防欺诈转变为风险防范和治理提升。二、认真研究相关业务,及时理解农村义务教育经费政策。在详细工作中,将学校收费是否符合政策法规、练习簿费的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用进展审计作为确保内部审计在学校教
2、育经费保障体系施行中作用的重要内容。三、学校的财务收支、经费治理和食堂用餐收支情况要做到一审,并及时上报审计报告,有效提高教育经费使用效率。按照学校经济活动的特点,今年我校内部审计的主要内容包括:1.学校的所有收入都被审查了。内部审计小组认为,学校的所有收入都被及时记录并纳入学校的财务会计。不得隐瞒、截留、挪用或转移学校收入。2.审查了学校的各种支出,包括教师工资、绩效工资、补贴、膳食和其他支出。主要审计支出的真实性和合法性以及是否有任何损失或浪费。内部审计的结论是,它们都符合相关条例的要求。所有支出都是合理的。3.至于学校资产的构成,审计的结论是,现金资金已经按照要求办理了收付手续。固定资产
3、实现了账物一致。各种往来款项都已相应清理。4.学校的债务也相应地进展了审计。自从xx年前,学校就没有发生新的债务,更不用说消费债务了。5.对学费进展了一次重要审计。没有觉察任意指控。学费是合理的,只有相应的生活费用是按照规定收取的。他们每月搜集一次。所需收据已于一月一日发出,并于收款前进展宣传。给学生生活费补贴。四、认真贯彻上级内部审计部门文件精神,及时完成教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1.严格执行年度审计工作计划提高了对计划严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理征询题。2、全面审核,突出重点。学校财务审计在真实性的根底上,不仅明确了根本情况,而且对关键征询题进展了深化分析,力求从机制和制度上提出处理征询题的方法。3.系统得到了改良,治理得到了加强。严格的审计质量治理,在整个审计过程中施行质量操纵,将审计标准、审计质量操纵标准和制度落实
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