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文档简介

1、XXXX医院财务报销制度一、对原始单据的一般要求:1. 发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。2.内容要齐全,交款单位、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,涂改无效。3. 印章要齐全,须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的发票。4. 购买农民的农副产品而无法取得正式发票时,可使用财务科印发的自制单据,自制单据要用墨水笔填写,内容要填齐全。5. 从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管

2、不善,被盗、遗失,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。二、购买仪器、设备、材料等各种物品,由器械(总务)科按计划统一购买,执行相关的采购规定,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下,必须自己购买时,须经院领导批准,由器械(总务)科验收入库。入库三个月以后付款。三、在职人员、合同制人员、临时聘用人员的工资福利等,由人事科提供考勤或通知、发放明细表,院领导的签字后,有财务科统一发放。四、各科室对外的临时性劳务费,由科室负责人填写费用表,由分管院长、院长签字后,方可报销。五、当月的费用尽量当月报销,最迟不得超过次月,否则不予受理。六、报销审批流

3、程1.支出业务经办人取得合法原始凭证后,经办人、科主任在发票后面注明事由并签字,对支出的真实性负责。2.分管院长在发票正面右下角处签字,审核业务的真实合法性。3.经费归口管理的需由经费归口管理科室在发票背面签字,审核经费预算支出进度。4.财务稽核会计处稽核原始单据合法合规性并打印付款申请。5.财务负责人审核签字,审核控制预算及支出的合法性。6.院长审批签字。7.出纳报销付款。七、经费归口管理部门1.人员经费等支出由人事科负责管理2.科研教学、人才培养由科教外事科管理3.财产物资支出由总务科、器械科、药剂科管理4.水电暖、维修、车辆费用由总务科管理5.银行签约划拨经费由财务科负责审核6.招待费由院办公室统一安排八、其他规定1.所有支出均需先申请后支出。2.三重一大支出需由院长办公会研究决定。3.有合同支出必须严格按照合同约定进度付款。4.基建装饰装修付款,须有审计科审核付款进度,签批付款进度表。竣工决算要附审计科或审计机构决算值审定表。

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