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文档简介

1、 飞机座椅项目可行性研究报告摘要说明该飞机座椅项目计划总投资 3833.20万元,其中:固定资产投资2769.84 万元,占项目总投资的 72.26%;流动资金1063.36 万元,占项目总投资的 。达产年营业收入 9587.00万元,总成本费用 7433.97万元,税金及附加 37.54万元,利润总额 2153.03万元,利税总额 2503.40万元,税后净利润 1614.77万元,达产年纳税总额 888.63万元;达产年投资利润率56.17%,投资利税率 ,投资回报率 ,全部投资回收期 3.87年,提供就业职位 150个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项

2、目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。.项目基本信息、项目建设背景分析、项目市场空间分析、建设规模、项目选址方案、项目工程设计研究、工艺可行性、环境影响分析、生产安全、风险评估、节能方案、实施计划、投资方案计划、项目经济评价、项目综合评估等。 1、我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国,必须把提高自主创新能力作为中心环节,加快建设国家制造业创新体系,打造有利于创新的制度环境,促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强

3、大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升,但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国,必须把质量品牌作为生命线,强化企业主体责任,完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化,加强质量技术攻关和自主品牌培育,叫响“中国质量”,打造“中国品牌”。2、中国已经启动“*”的十年计划,旨在用先进的制造技术,譬如机器人、3D打印和工业互联网等,实现高效可靠的智能制造。同时,中国又启动另一项国家计划“*”,寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。官方机构在 9月份权威发布的中国制造 2025蓝皮书指出,在智能制造技术应用

4、、制造业综合成本变化等因素影响下,全球制造业布局逐渐调整:跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势,同时,全球制造业正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本 更为低廉的地区转移。前者是发达国家技术创新衍生的成本红利,后者是低成本国家廉价劳动力优势正在产生吸引力。夹在两者中间的中国制造业,正在丧失劳动力成本优势,而技术和产业升级则面临不小挑战。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、中

5、央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入

6、和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。 2、坚持以市场为导向,以企业为主体,强化技术创新和技术改造,促进“两化”深度融合,推进节能减排和淘汰落后产能,合理引导企业兼并重组,增强新产品开发能力和品牌创建能力,优化产业空间布局,全面提升核心竞争力,促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节,大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,突破关键核心技术,加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,为工业转型升级提供重要支撑。3、目前,项目承办单位建立了企业

7、内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的

8、向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大 的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。 (一)项目名称飞机座椅项目(二)项目选址xxx 科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积 10378.52平方米(折合约 15.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数 ,建筑容积率 ,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度 178.01万元亩。(五)土建工程指标项目净用地面积 10378.52平方米,建筑物基底占地面积 6705.56平方米,总建筑面积 13803.

9、43 平方米,其中:规划建设主体工程 10611.43平方米,项目规划绿化面积 815.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计 98台(套),设备购置费 1350.50万元。(七)节能分析1、项目年用电量 1306412.50千瓦时,折合 160.56 吨标准煤。 2、项目年总用水量 5933.88立方米,折合 0.51吨标准煤。3、“飞机座椅项目投资建设项目”,年用电量 1306412.50 千瓦时,年总用水量 5933.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.07吨标准煤年。达产年综合节能量 59.57吨标准煤年,项目总节能率 27.04%,能源利用效果良好。(八)环境

10、保护项目符合 xxx科技谷发展规划,符合 xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资 3833.20万元,其中:固定资产投资 2769.84万元,占项目总投资的 72.26%;流动资金 1063.36 万元,占项目总投资的 27.74%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 9587.00万元,总成本费用 7433.97万元,税金及附加 37.54万元,利润总额 2153

11、.03万元,利税总额 2503.40万元,税后净利润 1614.77万元,达产年纳税总额 888.63万元;达产年投资利润率 56.17%,投资利税率 ,投资回报率 ,全部投资回收期 3.87年,提供就业职位 150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划 12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析1、本期工

12、程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx科技谷及 xxx科技谷飞机座椅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx科技谷飞机座椅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“飞机座椅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位 150个,达产年纳税总额 888.63万元,可以促进 xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 ,投资利税率 65.31%,全部投资回报率 ,全部投资回收期 3.87年,固定资产投资回收期 3.87年

13、(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 (一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在

14、对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入 8074.61万元,同比增长 19.04%(1291.71万元)。其中,主营业业务飞机座椅生产及销售收入为 7071.98万元,占营业总收入的 。 根据初步统计测算,公司实现利润总额 1962.33万元,较去年同期相比增长 175.77万元,增长率 9.84%;实现净利润 1471.75万元,较去年同期相比增长 303.33 万元,增长率 。 地区生产总值

15、3642.45亿元,比上年增长 8.86%。其中,第一产业增加值 291.40亿元,增长 ;第二产业增加值 2258.32亿元,增长 7.10%第三产业增加值 1092.73亿元,增长 8.59%。一般公共预算收入 218.23亿元,同比增长 7.81%,一般公共预算支出419.82亿元,同比增长 6.78%。国税收入 355.75亿元,同比增长 7.47%;地税收入亿元 89.99,同比增长 7.98%。居民消费价格上涨 1.16%。其中,食品烟酒上涨 1.12%,衣着上涨0.98%,居住上涨1.15%,生活用品及服务上涨 0.95%,教育文化和娱乐上涨 1.12%,医疗保健上涨 1.03%

16、,其他用品和服务上涨 0.63%,交通和通信上涨 0.99%。全部工业完成增加值 1664.08亿元。规模以上工业企业实现增加值1317.87 亿元,比上年增长 7.89%。规模以上 、(含飞机座椅)等主导行业共完成工业增加值 1238.68 亿元,增长 。AA 完成增加值 474.06 亿元,增长 11.05%;BB完成工业增加值 392.64亿元,增长 ;CC完成工业增加值 215.27亿元,增长 7.00%;DD完成工业增加值 81.40亿元,增长 。规模以 上工业企业实现主营业务收入 6458.86亿元,比上年增长 7.35%。实现利润总额 602.66亿元,比上年增长 10.16%。

17、固定资产投资完成 3688.87亿元,比上年增长 8.09%。其中,建设项目投资完成 3246.21亿元,增长 11.13%;房地产开发投资完成 442.66亿元,增长 。在固定资产投资中,第一产业投资完成 184.44 亿元,同比增长 6.93%;第二产业投资完成 2803.54亿元,同比增长 6.63%;第三产业投资完成 700.89亿元,增长 5.04%。高新技术产业投资 695.66 亿元,增长5.69%。民间投资3397.16 亿元,增长 6.70%。城市基础设施投资 599.22 亿元,增长 11.50%。重点项目 1304 个,完成投资 2730.01 亿元,增长 。全市实现社会

18、消费品零售总额 1673.70亿元,比上年增长 。城镇实现零售额 919.97 亿元,增长 7.42%;乡村实现零售额 350.39亿元,增长 9.37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元 415.66,增长8.95%。实际利用外资 56602.21万美元,同比增长 55.19%。外贸进出口总值200.58亿元,同比增长 。其中,出口总值 130.38 亿元,同比增长53.20%;进口总值 70.20亿元,同比增长 。二、区域内飞机座椅行业市场分析目前,区域内拥有各类飞机座椅企业 973家,规模以上企业 46家,从业人员 48650人。截至 2017年底,区域内飞机座椅产值 155489.3

19、6万元,较 2016年140194.18 万元增长 。产值前十位企业合计收入74660.67万元,较去年 63982.06万元同比增长 16.69%。 区域内经济发展持续向好,预计到 2020 年地区生产总值 6000.02 亿元,年均增长 6.11%。预计区域内飞机座椅行业市场需求规模将达到 233672.89万元,利润总额 59549.68 万元,净利润 25506.12万元,纳税 18055.47 万元,工业增加值 82098.45 万元,产业贡献率 。 场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。该项目选址位于 xx

20、x科技谷。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设 10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清

21、理整顿结果依法依规进行公布。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度 大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目

22、建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。本期工程项目建设规划建筑系数 64.61%,建筑容积率 1.33,建设区域绿化覆盖率 5.91%,固定资产投资强度 178.01万元亩。土建工程投资一览表序号项目单位备注12345 6789万元/亩投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点

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