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文档简介

1、可编辑财政决算会议主持稿全过程财政决算会议主持稿篇1 各位领导,同志们: 在新的一年即将到来的奇妙时刻,我们满怀喜悦的心情,团聚一堂,隆重进行一年一度的财政年终决算汇报会,主要目的是认真总结今年全县财税工作(成果),客观分析当前财税经济形势,支配部署十二五特别是20 xx年的财税重点工作。 出席今日下午财政决算汇报会的有县四个班子和县委督查组领导及办公室主任;县人武部长、县法院院长、县检察院检察长、县监察局长、国土局局长,财政、国税、地税、砂管局领导班子成员,县金融办负责人、嘉利达担保公司负责人,各家银行负责人、 会议的主要议程有两项:一是由县财政、国税、地税、人行简要汇报20 xx年财税工作

2、状况及20 xx年工作方案支配;二是请县领导讲话。下面依次进行: 首先,进行第一项议程,请县财政、国税、地税、人行简要汇报20 xx年财税工作状况及20 xx年工作方案支配。 先请财政局发言,国税局预备; 再请国税局发言,地税局预备; 下面,请地税局发言,人行预备; 再请县人行发言。 下面,进行其次次议程,请县领导讲话。 (先了解四大班子副职及督查组领导是否情愿讲话) 首先,请县人大 主任讲话,大家欢迎! 下面,请 书记讲话,大家欢迎! 下面,请政协 主席讲话,大家欢迎! 下面,请 县长讲话,大家欢迎! 最终,请 书记作重要讲话,大家欢迎。 同志们,20 xx年财政年终决算汇报会的主要议程已进

3、行完毕,刚才,县财政、国税、地税、人行先后汇报了20 xx年财税工作状况及20 xx年工作方案支配,县几个班子主要领导作了重要讲话,特别是 书记最终所作的重要指示,既高屋建瓴,又结合县情实际,对当前财税进展形势作出了科学的研判,对今后工作提出了明确的要求和殷切的希望,是我们做好明年乃至十二五财税工作的指南和总纲,大家确定要认真(学习)、深刻领悟、抓好落实。 财政决算会议主持稿篇2 同志们: 今日,我们在这里召开全县20 xx年度部门决算工作会议,主要任务是贯彻落实全市财政决算工作会议精神,部署20 xx年度全县部门决算工作。参加会议的人员有:县直行政事业单位财务股(科)长、主管会计,开发区财政

4、局预算会计,各镇财政所预算会计、会计中心主管会计,财政局全体人员。今日的会议大约需要3个小时时间,会议议程有四项:一是请财政局党组成员、副局长*讲话,就全县部门决算及相关工作提出要求;三是请综合股*就非税收入和财政票据管理工作做出支配;四是请财政局预算股*具体布置20 xx年度部门决算编制和财政供应人员数据更新工作。会后请全体与会人员在*宾馆共进午餐。为确保这次会议取得预期成效,我强调一点看法:这就是要切实遵守会议纪律。会议纪律是(什么)?就是不迟到、不早退,认真听,认真记,认真领悟,保持会场秩序,确有事情的,应向会务组请假。为此,从现在开头,请大家把自己的通讯工具关机或静音,请大家开会时不要

5、谈天以免影响别人听讲,不要任凭离席走动。 下面,进行会议第一项议程,对我县20 xx年度部门决算工作先进单位进行表彰并颁奖。由我宣读(关于)表彰20 xx年度部门决算工作先进单位的准备 下面,开头颁奖,请教育局、*镇会计中心、卫生局、规划局上台领奖; 请公安局、*镇会计中心、物价局、水利局上台领奖; 请国土局、农委、商务局、*镇会计中心上台领奖。 请大家用喧闹的掌声对获奖单位表示庆贺! 下面,进行会议其次项议程,请*局长讲话,大家欢迎。 同志们,刚才*局长就我县去年部门决算工作状况作了回顾,分析了今年部门决算报表体系架构及变化状况,并对今年部门决算工作提出了具体要求,希望大家认真领悟*局长的讲

6、话精神,进一步加深对决算工作的关联性、整体性和深层次问题的熟识,千方百计提高本单位决算工作力气,扎扎实实提高本单位决算工作水平。 下面,进行会议第三项议程,请*就非税收入和财政票据管理工作做出支配,大家欢迎。 下面,进行会议第四项议程,请*具体讲解20 xx年度部门决算编制和财政供应人员数据更新工作。大家欢迎。 刚才,*就20 xx年度部门决算编制和财政供应人员数据更新工作做了详细讲解。希望大家从做好部门决算基础性工作开头,整体把握报表体系构架,明确各表功能,严格把握各填报口径,留意表间勾稽关系,在决算工作中发觉的问题要准时与财政部门反馈沟通。各填报单位要依据会议要求和文件精神,回到单位后,抓

7、紧时间向单位领导汇报,加强单位内部协调,细心预备,认真填报,严格流程,把握工作时点,连续发扬财会人员擅长学习、认真钻研、吃苦耐劳、精益求精的精神,确保圆满完成全县20 xx年度部门决算工作。 会议结束后,请大家在*宾馆就餐。 今日的会议到此结束,感谢大家,散会! 财政决算工作会议讲话 同志们: 今年的财政决算工作会议是一次特殊重要的会议。一方面,20 xx年是十一五的开头年,财政改革与进展进入了新的进展阶段,财政收支规模逐步增加,财政各项工作迈上新的台阶,各项改革也不断向前推动。另一方面,20 xx年将全面实施政府收支分类改革,今年是新、旧科目体系过渡,新、老决算报表体系连接的一年。所以,大家

8、要高度重视,并认真布臵落实。下面,我讲几点看法,供大家参考。 一、20 xx年全市财政决算编审工作总结 财政决算既是年度预算执行的结果,也为下一年度的预算编制供应牢靠的依据和参考,是进一步提高财政预算管理水平的一项重要基础性工作。20 xx年和20 xx年,国库科先后接手财政总决算和部门决算工作。几年来,各级财政国库部门依据部门预算、国库集中收付、收支两条线等改革进展状况,本着科学、合理、简便、有用的原则,逐步规范编审程序,数据的分析和利用水平进一步提高,决算工作取得了明显进步。 在全市各级财政部门的共同努力下,20 xx年财政决算工作圆满完成。20 xx年,全市财政总收入完成1,072,90

9、6万元,占调整预算的131.6%,比上年增长51.9%。其中:地方一般预算收入完成450,818万元,占年度预算的154.6%,比上年增长74.4%;上划中央四税收入541,199万元,占年度预算的118.2%,比上年增长38.3%;上划省级七税收入80,889万元,占年度预算的122.4%,比上年增长42.5%。20 xx年,全市财政支出563,596万元,占调整预算的75.8%,比上年增长144%。全市收入总计750,885万元,支出总计574,532万元,收支相抵年终滚存结余176,353万元,减去结转下年的支出169,246万元,全市年终累计净结余7107万元,其中:市级净结余1,74

10、3万元,县区净结余5364万元。 部门决算基本状况:20 xx年全市各级预算单位20 xx年度行政事业类总收入567,922万元,比上年增收54,903万元,增长11.2%。其中:财政拨款收入469,633万元,占总收入的86.2 %;预算外资金收入25,205万元,占总收入的4.6 %;事业收入30,810 万元,占总收入的5.7 %;全市行政事业类支出532,890万元,较上年增支52,305 万元,增长10.9%。20 xx年全市行政事业类年末结余为35,032 万元,其中:经常性结余8,799 万元,专项结余12,891 万元,事业单位未支配结余13,671万元,经营亏损330万元。全

11、市各预算单位20 xx年年末行政事业类资产111,103万元,较上年末增长8.2 %。 20 xx年各市区财政决算工作整体水平还不错。为表彰先进,激励后进,我们评比出20 xx年度财政总决算和部门决算工作先进县区各3个。获得财政总决算工作一等奖的是宝塔区财政局,获得二等奖洛川县财政局,获得三等奖的是安塞县财政局。获得20 xx年度部门决算工作一等奖的是甘泉县财政局,获得二等奖的是富县财政局,获得三等奖的是延川县财政局。我代表市财政局对以上获奖县区表示喧闹庆贺。 财政决算工作整体水平还不错。但也存在一些问题,在总决算方面一是个别县区决算审核把关不严,数据质量有待进一步提高,两套决算的数据连接有待

12、加强。个别县区在两套决算数字对应关系上做得很不好,迟迟不调整,影响全市决算的汇总。今年,希望大家要重视,不要将这类问题带到全市汇总会上。二是资产负债表的有关数字与结算单的数字不全都,确定要依据我们规定的填报口径填报。在部门决算方面,一是各县区对部门决算的重视不够,重总决算、轻部门决算。二是一些县区非税收入管理不规范。三是部门决算20 xx年年末结余与20 xx年年初结余不全都。四是一些单位财务管理和会计账务处理行为不规范。以上这些问题,既有操作层面的,也有管理和制度层面的,既有预算编制方面的,也有预算执行和决算方面的,需要逐步实行措施,加以解决。 二、近期工作支配 (一)1-11月预算执行状况

13、 今年是十一五规划的第一年,在市委市政府的正确领导下,紧抓经济进展不放松,全市财政收入快速增长,1-11月份,全市财政总收入完成1,312,655万元,占年度预算的103.46%,比上年同期增长53.6%。其中:上划中央四税725,898亿元,占年度预算的111.4%(提前3个月完成了全年任务),比上年同期增长45.4%;上划省级七税115,534亿元,占年度预算的117.1%(提前3个月完成了全年任务),比上年同期增长56.8%;地方一般预算收入471,223亿元,占年度预算的90.9%,比上年同期增长53.6%,其中吴起县和洛川县已经完成了全年任务,分别完成了年初预算的121.3%和109

14、.4%,还有4个县完成了平均进度。 1-11月全市财政支出完成485,272万元,占年初预算89.8%,比上年同期增长33.7%。 (二)关于后二十天的工作 1-11月份财政预算执行状况总体良好,但存在的问题也不容忽视:收入增长高度依靠于石油行业,县区间的不平衡有加大的趋势;财政支出进度偏低,未达到平均进度,完成全年支出任务压力很大。针对上述问题,我们应认真分析,实行切实措施,确保全年收支任务的圆满完成。在今后一个月我们要抓好以下几方面工作: 1、亲热关注收入形势,确保全年收入平稳较快增长。加强与税务的联系,结合经济形势,做好收入的分析和猜想工作,确保完成全年收入任务。收入状况不好的县区应加大税收征收力度,严格依法征税,准时发觉和解决收入征管中存在的问题,促进财政收入持续、稳定增长。 2、加强重点支出保障力度,加快支出执行进度。从1-11月份预算执行状况看,全市总支出完成了年初预算的89.8%,还没有达到平均进度。重点支出项目完成状况不够理想,有些支出甚至比上年同期数都有了很大的降低(社会保障支出仅完成了年初预算的20.6%,比上年削减59.3%;农业支出完成了年初预算的50。1%;医疗卫生支出完成了年初预算的64.1%)。因此,组织好预算支配的各项支出,确保重点支出,是今后一个月主要的任务之一。各级财政部门要加

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