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1、泓域咨询/风电装备项目创业计划书目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113974873 第一章 绪论 PAGEREF _Toc113974873 h 7 HYPERLINK l _Toc113974874 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc113974874 h 7 HYPERLINK l _Toc113974875 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc113974875 h 7 HYPERLINK l _Toc113974876 三、 可行性研究范围 PAGEREF _Toc113974876 h 7 HYPERLINK l _Toc
2、113974877 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc113974877 h 8 HYPERLINK l _Toc113974878 五、 建设背景、规模 PAGEREF _Toc113974878 h 9 HYPERLINK l _Toc113974879 六、 项目建设进度 PAGEREF _Toc113974879 h 9 HYPERLINK l _Toc113974880 七、 环境影响 PAGEREF _Toc113974880 h 10 HYPERLINK l _Toc113974881 八、 建设投资估算 PAGEREF _Toc113974881 h 10 HY
3、PERLINK l _Toc113974882 九、 项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc113974882 h 11 HYPERLINK l _Toc113974883 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc113974883 h 11 HYPERLINK l _Toc113974884 十、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc113974884 h 12 HYPERLINK l _Toc113974885 第二章 公司基本情况 PAGEREF _Toc113974885 h 14 HYPERLINK l _Toc113974886 一、 公司基本信息 PAGEREF
4、_Toc113974886 h 14 HYPERLINK l _Toc113974887 二、 公司简介 PAGEREF _Toc113974887 h 14 HYPERLINK l _Toc113974888 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc113974888 h 15 HYPERLINK l _Toc113974889 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc113974889 h 16 HYPERLINK l _Toc113974890 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc113974890 h 16 HYPERLINK l _Toc113974891
5、 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113974891 h 17 HYPERLINK l _Toc113974892 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc113974892 h 17 HYPERLINK l _Toc113974893 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc113974893 h 19 HYPERLINK l _Toc113974894 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc113974894 h 19 HYPERLINK l _Toc113974895 第三章 背景、必要性分析 PAGEREF _Toc113974895 h 25 HYPERLI
6、NK l _Toc113974896 一、 碳纤维价格明显高于玻纤,需求有望保持较快增长 PAGEREF _Toc113974896 h 25 HYPERLINK l _Toc113974897 二、 拉挤成型工艺可以减少工序,相应减少模具的投入 PAGEREF _Toc113974897 h 28 HYPERLINK l _Toc113974898 三、 叶片是风电最基础的关键零部件之一,是影响风力发电效率的关键因素之一 PAGEREF _Toc113974898 h 31 HYPERLINK l _Toc113974899 四、 争创公园城市示范 PAGEREF _Toc113974899
7、 h 32 HYPERLINK l _Toc113974900 五、 培育“特色消费”集聚中心 PAGEREF _Toc113974900 h 34 HYPERLINK l _Toc113974901 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc113974901 h 35 HYPERLINK l _Toc113974902 第四章 产品方案与建设规划 PAGEREF _Toc113974902 h 36 HYPERLINK l _Toc113974903 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc113974903 h 36 HYPERLINK l _Toc113974904
8、 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc113974904 h 36 HYPERLINK l _Toc113974905 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc113974905 h 37 HYPERLINK l _Toc113974906 第五章 建筑工程可行性分析 PAGEREF _Toc113974906 h 38 HYPERLINK l _Toc113974907 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc113974907 h 38 HYPERLINK l _Toc113974908 二、 建设方案 PAGEREF _Toc113974908 h 38
9、 HYPERLINK l _Toc113974909 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc113974909 h 39 HYPERLINK l _Toc113974910 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc113974910 h 39 HYPERLINK l _Toc113974911 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc113974911 h 41 HYPERLINK l _Toc113974912 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc113974912 h 41 HYPERLINK l _Toc113974913 二、 保障措施 PAGEREF _T
10、oc113974913 h 47 HYPERLINK l _Toc113974914 第七章 法人治理 PAGEREF _Toc113974914 h 49 HYPERLINK l _Toc113974915 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc113974915 h 49 HYPERLINK l _Toc113974916 二、 董事 PAGEREF _Toc113974916 h 52 HYPERLINK l _Toc113974917 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc113974917 h 56 HYPERLINK l _Toc113974918 四、 监事 PAG
11、EREF _Toc113974918 h 59 HYPERLINK l _Toc113974919 第八章 运营模式分析 PAGEREF _Toc113974919 h 60 HYPERLINK l _Toc113974920 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc113974920 h 60 HYPERLINK l _Toc113974921 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc113974921 h 60 HYPERLINK l _Toc113974922 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc113974922 h 61 HYPERLINK l _Toc1
12、13974923 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc113974923 h 64 HYPERLINK l _Toc113974924 第九章 项目环保分析 PAGEREF _Toc113974924 h 72 HYPERLINK l _Toc113974925 一、 编制依据 PAGEREF _Toc113974925 h 72 HYPERLINK l _Toc113974926 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc113974926 h 72 HYPERLINK l _Toc113974927 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc113974927
13、h 72 HYPERLINK l _Toc113974928 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc113974928 h 72 HYPERLINK l _Toc113974929 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc113974929 h 73 HYPERLINK l _Toc113974930 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc113974930 h 73 HYPERLINK l _Toc113974931 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc113974931 h 74 HYPERLINK l _Toc113974
14、932 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc113974932 h 75 HYPERLINK l _Toc113974933 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc113974933 h 76 HYPERLINK l _Toc113974934 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc113974934 h 77 HYPERLINK l _Toc113974935 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc113974935 h 77 HYPERLINK l _Toc113974936 第十章 原辅材料成品管理 PAGEREF _Toc113974936 h 79 HYPER
15、LINK l _Toc113974937 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc113974937 h 79 HYPERLINK l _Toc113974938 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc113974938 h 79 HYPERLINK l _Toc113974939 第十一章 工艺技术说明 PAGEREF _Toc113974939 h 81 HYPERLINK l _Toc113974940 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc113974940 h 81 HYPERLINK l _Toc113974941 二、 项目技
16、术工艺分析 PAGEREF _Toc113974941 h 83 HYPERLINK l _Toc113974942 三、 质量管理 PAGEREF _Toc113974942 h 84 HYPERLINK l _Toc113974943 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc113974943 h 85 HYPERLINK l _Toc113974944 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc113974944 h 86 HYPERLINK l _Toc113974945 第十二章 安全生产 PAGEREF _Toc113974945 h 87 HYPERLINK l _Toc1
17、13974946 一、 编制依据 PAGEREF _Toc113974946 h 87 HYPERLINK l _Toc113974947 二、 防范措施 PAGEREF _Toc113974947 h 89 HYPERLINK l _Toc113974948 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc113974948 h 92 HYPERLINK l _Toc113974949 第十三章 投资估算 PAGEREF _Toc113974949 h 93 HYPERLINK l _Toc113974950 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc113974950 h 93 HY
18、PERLINK l _Toc113974951 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc113974951 h 94 HYPERLINK l _Toc113974952 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113974952 h 98 HYPERLINK l _Toc113974953 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc113974953 h 98 HYPERLINK l _Toc113974954 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113974954 h 98 HYPERLINK l _Toc113974955 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc113974
19、955 h 99 HYPERLINK l _Toc113974956 四、 流动资金 PAGEREF _Toc113974956 h 100 HYPERLINK l _Toc113974957 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113974957 h 101 HYPERLINK l _Toc113974958 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc113974958 h 102 HYPERLINK l _Toc113974959 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113974959 h 102 HYPERLINK l _Toc113974960 六、 资金筹措与投资计划 P
20、AGEREF _Toc113974960 h 103 HYPERLINK l _Toc113974961 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113974961 h 103 HYPERLINK l _Toc113974962 第十四章 项目经济效益 PAGEREF _Toc113974962 h 105 HYPERLINK l _Toc113974963 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc113974963 h 105 HYPERLINK l _Toc113974964 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc113974964 h 105 HYP
21、ERLINK l _Toc113974965 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113974965 h 105 HYPERLINK l _Toc113974966 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113974966 h 107 HYPERLINK l _Toc113974967 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113974967 h 109 HYPERLINK l _Toc113974968 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc113974968 h 109 HYPERLINK l _Toc113974969 项目投资现金流量表 P
22、AGEREF _Toc113974969 h 111 HYPERLINK l _Toc113974970 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc113974970 h 112 HYPERLINK l _Toc113974971 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc113974971 h 112 HYPERLINK l _Toc113974972 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113974972 h 114 HYPERLINK l _Toc113974973 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc113974973 h 114 HYPERLINK l _To
23、c113974974 第十五章 项目风险评估 PAGEREF _Toc113974974 h 115 HYPERLINK l _Toc113974975 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc113974975 h 115 HYPERLINK l _Toc113974976 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc113974976 h 117 HYPERLINK l _Toc113974977 第十六章 项目招投标方案 PAGEREF _Toc113974977 h 119 HYPERLINK l _Toc113974978 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc113974
24、978 h 119 HYPERLINK l _Toc113974979 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc113974979 h 119 HYPERLINK l _Toc113974980 三、 招标要求 PAGEREF _Toc113974980 h 119 HYPERLINK l _Toc113974981 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc113974981 h 120 HYPERLINK l _Toc113974982 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc113974982 h 123 HYPERLINK l _Toc113974983 第十七章 总结评价说
25、明 PAGEREF _Toc113974983 h 124 HYPERLINK l _Toc113974984 第十八章 附表 PAGEREF _Toc113974984 h 126 HYPERLINK l _Toc113974985 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113974985 h 126 HYPERLINK l _Toc113974986 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113974986 h 126 HYPERLINK l _Toc113974987 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc113974987 h 127 HYPERLINK l _Toc113
26、974988 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113974988 h 128 HYPERLINK l _Toc113974989 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113974989 h 129 HYPERLINK l _Toc113974990 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113974990 h 130 HYPERLINK l _Toc113974991 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113974991 h 131 HYPERLINK l _Toc113974992 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113
27、974992 h 131 HYPERLINK l _Toc113974993 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc113974993 h 132 HYPERLINK l _Toc113974994 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc113974994 h 133 HYPERLINK l _Toc113974995 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113974995 h 133 HYPERLINK l _Toc113974996 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113974996 h 134本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目
28、进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。绪论项目名称及项目单位项目名称:风电装备项目项目单位:xx(集团)有限公司项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。可行性研究范围1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济
29、和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产
30、品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。建设背景、规模(一)项目背景玻璃纤维增强复合材料是指用玻璃纤维作为增强纤维材料,不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂作为基体材料,也称为玻璃钢,强度高、重量轻、耐老化,表面可再缠玻璃纤维及涂环氧树脂。玻璃纤维目前仍是主流增强材料,根据中国巨石公开披露,公司玻纤产品约有20%用于风电叶片。增(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积47333.00(折合约71.00亩),预计场区规划总建筑面积90378.26。其中:生产工程65448.47,仓储工程12137
31、.69,行政办公及生活服务设施7615.39,公共工程5176.71。项目建成后,形成年产xx套风电装备的生产能力。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。环境影响本项目的建设符合国家的产业政策,该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施,认真履行“三同时”制度后,各项污染物均可实现达标排放,且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言,该项目是可行的。建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利
32、息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36284.46万元,其中:建设投资28707.37万元,占项目总投资的79.12%;建设期利息299.37万元,占项目总投资的0.83%;流动资金7277.72万元,占项目总投资的20.06%。(二)建设投资构成本期项目建设投资28707.37万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24751.05万元,工程建设其他费用3058.27万元,预备费898.05万元。项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入73300.00万元,综合总成本费用54949.58万元,纳税总额8289.24万元,净利润
33、13457.17万元,财务内部收益率30.09%,财务净现值25126.05万元,全部投资回收期4.75年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积90378.261.2基底面积29346.461.3投资强度万元/亩392.952总投资万元36284.462.1建设投资万元28707.372.1.1工程费用万元24751.052.1.2其他费用万元3058.272.1.3预备费万元898.052.2建设期利息万元299.372.3流动资金万元7277.723资金筹措万元36284.463.1自筹资金万元24065.
34、103.2银行贷款万元12219.364营业收入万元73300.00正常运营年份5总成本费用万元54949.586利润总额万元17942.907净利润万元13457.178所得税万元4485.739增值税万元3395.9910税金及附加万元407.5211纳税总额万元8289.2412工业增加值万元27278.6113盈亏平衡点万元21810.43产值14回收期年4.7515内部收益率30.09%所得税后16财务净现值万元25126.05所得税后主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要
35、求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。公司基本情况公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:郝xx3、注册资本:650万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-11-267、营业期限:2013-11-26至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事风电装备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
36、经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求
37、完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技
38、术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年1
39、2月资产总额12124.569699.659093.42负债总额4470.773576.623353.08股东权益合计7653.796123.035740.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35393.1728314.5426544.88营业利润5690.704552.564268.02利润总额5007.154005.723755.36净利润3755.362929.182703.86归属于母公司所有者的净利润3755.362929.182703.86核心人员介绍1、郝xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;20
40、02年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、丁xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、潘xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事
41、、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、史xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、肖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、吴xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事
42、、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质
43、量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。
44、(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术
45、开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,
46、公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产
47、业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术
48、等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方
49、面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以
50、及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产
51、品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。背景、必要性分析碳纤维价格明显高于玻纤,需求有望保持较快增长碳纤维织物的价格较高,是玻璃纤维的10倍以上,风电用大丝束碳纤维成本为12万元/吨(约1.8万美元/吨,其他可参考数据区间在1.4-1.8万美元/吨),制成织物成本则需18万元/吨,是玻纤织物价格的12倍。当前碳纤维主要用于叶片主梁,即替换原先主梁中的单轴向玻纤布(单轴向玻纤布占叶片成本14%),替换后可有效减重20%,但成本上升82%。全球风电用碳纤维需求量有望保持较快增长。国内主流的碳纤维供
52、应商在十四五期间开始提高碳纤维产能和批量化生产供应,并通过提升技术、改进设备和减少能耗来降低成本。从2020年开始,碳纤维产能大幅上升,且2021年较2020年在数量和增幅方面,有较大提升,2020年碳纤维产能从2019年的2.69万吨提升至3.62万吨,2021年产能增至6.34万吨,增幅高达75.14%。当前叶片上应用的碳纤维多选择48-50k的大丝束。随着海上风电市场的不断扩大,碳纤维的应用占比有望提升。对于海上大叶片来说,通常会在其承载的关键部位主梁上应用碳纤维以提高叶片刚度和强度,以减少传递到主机和塔底的载荷,进而优化整机系统造价来降低度电成本。应用碳纤主梁设计的叶片一般比全玻纤叶片
53、减重20%-30%,虽然碳纤叶片成本上升,但其带来的传动链上相关部件以及塔筒的优化减重,使得风电机组的整体成本降低10%以上。碳纤维成本:叶片材料、结构设计与生产工艺相互配合,使得碳纤维实现低成本应用,同时受益碳纤维国产化推进,碳纤维价格和风电应用成本有望降低。2015年以前用于风电领域的碳纤维主要采用预浸料或织物的真空导入工艺,部分采用小丝束碳纤维,成本较高,近年来主要采用大丝束碳纤维拉挤梁片,成本有效降低,根源在于VESTAS在大梁结构的革命性创新设计才使拉挤梁片的工艺成为可能。这种设计理念把整体化成型的主梁主体受力部分拆分为高效低成本高质量的拉挤梁片标准件,然后把这些标准件一次组装整体成
54、型,其优点为1)通过拉挤工艺生产方式大大提高了纤维体积含量,降低了主体承载部分的重量;2)通过标准件的生产方式大大提高了生产效率,保证产品性能的一致性和稳定性;3)大大降低了运输成本和最后组装整体成型的生产成本;4)预浸料和织物都有一定的边角废料,拉挤梁片及整体灌注极少。按这种设计和工艺制造的碳纤维主梁,兆瓦级的叶片均可使用。另外,国产碳纤维技术持续突破,有望提高风电领域的产业化应用比例,带动风电用碳纤维成本降低。目前叶片制造工艺中,实现纤维增强复合材料嵌入过程的工艺包括湿法手糊成型、预浸料成型、真空导成型,但在风机市场扩大及风机大型化趋势下,湿法手糊成型、预浸料成型因环境污染、成本等问题较不
55、适于大型叶片,目前主流工艺为真空灌注导入。碳纤维应用于叶片的设计和工艺壁垒:目前风电叶片的碳纤维用量中VESTAS占较大比重,主要是由于技术专利保护,2002年7月19日,VESTAS分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利保护期为20年。专利保护期期间,国内叶片制造商只能通过自主研发主梁设计结构和生产工艺规避VESTAS的专利保护,一定程度上限制了碳纤维材料在国产风电叶片上的应用,随着VESTAS专利到期,国内碳纤维风电叶片产业
56、化应用有望加快。风电叶片主梁所用碳纤维存在大克重预浸料、碳纤维织物真空导入、拉挤成型3种工艺,2015年之前全球碳纤维工艺以预浸料和真空灌注为主,而碳纤维价格高使风电叶片采用碳纤比例整体偏低;近年来Vestas大丝束碳纤维拉挤梁成为主流。拉挤工艺先将碳纤维制成拉挤板材,叶片制作时在设定位置内把拉挤板材黏贴在蒙皮上制成大梁。其设计理念是把整体化成型的主梁主体受力部分拆分为高效率、高质量、低成本的拉挤梁片标准件,然后把标准件一次组装整体成型。拉挤工艺碳纤维板材体积含量达69%,明显高于预浸料和真空灌注,纤维含量高使拉挤法碳纤维高强高模轻质效果更好,能应用于刚度要求非常高、主梁疲劳富余量较大的叶片。
57、拉挤成型工艺可以减少工序,相应减少模具的投入与灌注工艺相比,拉挤的树脂含量更低,可以使叶片重量下降3%左右。同时挤成型工艺与一般产品的拉挤成型工艺相类似,但也存在不同之处。首先将规定数量的48K或24K碳纤维安装纱架上,并依次通过浸胶槽、预成型模、成型模具,后引入牵引机和收卷机。树脂基体材料在复合材料中起着粘结、支持、保护增强材料和传递载荷的作用,要求缺陷低、高效成型,同时成本占比高,成本也是重要考虑方面。风电叶片主要使用环氧灌注和手糊树脂。灌注树脂应用于叶片主要部件如腹板、主梁及壳体的真空灌注成型;手糊树脂在叶片制造中主要应用于叶片前后缘、腹板粘接区域补强及辅助件的粘接补强,主要成型工艺是手
58、糊成型和手糊袋压工艺。基于行业对叶片提质增效的需求,不仅树脂对纤维织物要有更好的浸润性以提高灌注速度,也要根据升温曲线来减少固化时间。树脂材料价格波动较大,近两年华东市场树脂材料环氧树脂价格波动范围在15000-40000元/吨。目前在树脂基体材料方面,环氧树脂是主流,2021年环氧树脂市场价格受疫情影响走高,2022年价格有所回落。环氧树脂产能:环氧树脂具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性能和尺寸稳定性,是目前大型风电叶片的首选树脂。平均1GW风电装机对应至少4250吨环氧树脂。国内上市公司中,具有环氧树脂产品的公司有:中国石化、中化国际、上纬新材、宏昌电子。中国石化:2021年2月,通过对液体
59、环氧树脂生产装置的升级改造,公司液体双酚A环氧树脂产能从2万吨/年提升到5万吨/年。中化国际:公司现有17万吨液体环氧树脂,同时该公司于今年6月投产16万吨液体及2万吨固体环氧树脂。上纬新材:2019年公司在国内风电叶片专用环氧树脂市占率为13%,现有17.2万吨年风电树脂产能,该公司于今年6月新增风电树脂产能2万吨。宏昌电子:公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,规划拟建设14万吨产能。聚氨酯材料:具有黏度低、灌注和固化速度快等特点,灌注时间比环氧树脂缩短一半,在80的环境条件下固化时间小于4小时,成本方面比环氧树脂低15%-20%,是近几年叶片应用关注度最高树脂材料。由于聚氨酯对水分非常
60、敏感,所以叶片设计时不能使用轻木,叶片生产过程中增强纤维和夹芯材料的烘干以及灌注时对水的控制是聚氨酯批量应用的技术关键所在。DCPD树脂:密度是环氧树脂的90%左右,成本比环氧树脂低了约30%,是叶片减重、降低成本和提高灌注效率的理想材料。由于DCPD存在黏度低灌注流速过快的问题,且缺乏成熟配套材料体系(如纤维、油漆等),因此需要进行配套材料体系开发、工艺实验和结构测试验证,才能保证在风电叶片上更好的推广应用。热塑性树脂:基于废旧叶片环保回收利用规划,可降解的热塑性树脂或将是未来叶片新材料发展方向。风电叶片基体材料多采用热固性树脂,如环氧树脂、不饱和聚酯树脂等,热固性树脂制成的风电叶片在其退役
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