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文档简介
1、食堂财务管理自查报告最新食堂财务管理自查报告1为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:一、基本情况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示。二、收入管理1、伙食收费按
2、月按标准,包餐xxx元生1天,伙食收据登记到人,数据清晰。2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费,xxx元人1月,按月入账。三、规范食堂日常支出。从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有支出有经手人、验收人、审批人,支出发票审核把关。四、加强食堂资金管理。幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡。五、完善岗位内控制度。明确并公开食堂
3、岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。最新食堂财务管理自查报告2根据上级文件要求,为认真做好混子小学食堂安全、财务管理工作,我校对学校食堂安全管理、资金运转情况报告如下:一、学校食堂安全管理工作:1、加强学校食堂管理,学校安排专人对食堂进行管理,规范学校食堂管理资料,建立进货台账,根据卫生部门要求,做好各种记录。2、做好留样工作,坚持师生就餐食品留样48小时制度。3、规范原材料存储,大米进行少量采购,通风防鼠保存,蔬菜定点采购,及时上架存放。4、加强
4、学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作,确保环境卫生。5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检查,确保食品卫生安全。6、学校食堂从业人员严格按照上级要求,定期到当地卫生部门进行健康体检,做到百分之百持证上岗。二、学校食堂资金管理及运行情况1、会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和上级财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。2、会计凭证及时整理装订按时报账,存放安全、规范。3、20XX年6月我校营养餐收入18390.00元,暂支12802.00元,20XX年6月20日扎帐下余5588。00元,本期累计收入70300.00
5、元,本期累计支出73378.50元,食堂本期开支超支3078.50元。(二)财务管理办法完善和执行情况由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。(三)开餐模式由学校统一集中开餐,全体教师共同参与管理,经费实行校财局管制度,实行报账制度,严格按照学校食堂采购制度进行监管,由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的票据上签字认可。(四)资金安全管理情况资金严格管理,严格实行学校财务管理制度,我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。学校向学生收取费今年来一直未变,由于物价上涨,加之学生人数逐渐减少,学校食堂经费开支曾赤字状态。学校食堂设备老化,
6、只能用电用气供应,且比较耗费能源,电,气费用过高。财务管理自查报告1根据*文件,为认真总结好20 xx年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:(一)会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算
7、准确,并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。(二)预算执行情况根据20 xx年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。20 xx年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44。39万元。20 xx年实际实现销售收入18026。12万元,共发生成本
8、费用13819。70万元,其中业务招待费165。88万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费52。91万元。(三)财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况,20 xx年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。(四)资金安全管理情况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不
9、便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。20 xx年全年无一起安全事故并且数目准确。通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。*公司财务管理自查报告2
10、根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下:一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财
11、务都有结算中心的报账员操办,职责明确。4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室,有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况,听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
12、2、财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务管理自查报告3根据中华人民共和国会计法、医院财务制度、医院会计制度和行政事业单位内部控制规范的有关规定,并参照财政局关于开展xxxx年度会计监督检查工作的通知要求,结合医
13、院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行,xxxx年xx月xx日收到xxx财政局闺通知后,医院及时成立淌了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组,积几极开展自查自纠工作。二、自查时间xxxx年xx月xx日至xx月xx日。三、自查方式自查之小组成员参照财政局乙关于开展xxxx年度会计蹋监督检查工作的通知邢逐条对照,采取账簿报崭表查阅和单据抽查等方酱式。四、自查结果色按照州财政局关于开何展xxxx年度会计监督检暂查工作的通知的要求庇,医院对本单位年度财裕务会计报告质量、财务庇收支、财务管理、预算沂执行情况进行核
14、查,对氟本单位执行财经纪律及挂有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查。财务收支和财务楼管理方面:1、医院婉所有财政资金均按预算青用途使用,支出真实合退规。无违规以虚假的发票挚报销获取费用。2、严格专项资金管理,巡做到专款专用,无截留逃、挤占和挪用的行为。3、非税收入征收蜂合法合规,无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为。4、认真噪执行收支两条线的政策映,无以支抵收和坐收坐望支的现象。5、认羊真执行规范津补贴政策堂,无在政策规定之外发斯放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实蚤相符,核算规范,无违切规处幼儿园财务管理自查报告1根据xx教育局做好教育系统经济责任审计工
15、作的通知的要求,我园立即对财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员。2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。3、财务人员积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的.培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。5、我园认真执行和遵守国家财经纪律情况,无违反财经法律法规。二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理
16、制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,幼儿园的经费管理制度,真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。三、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”制定了相应的资产管理制度,严格资产的购置、领用
17、、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。幼儿园财务管理自查报告2为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:一、基本情况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示。二、规范食堂日常支出。从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有
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