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文档简介

1、建设工程施工安全标准化管理资料(第六册)隐患整改迎春丽家(、2、5、6、89#楼)江 省 建 安 全 监 督 总 站 制目录6.1 全查及患改 相关门全检记汇总 相关门查记及目部患改记 项目隐排查录总表 隐患查录表 项目安检查录总表 安全查录表 安全态理()查表 安全查患整单 附件日表重检内容建施工全查评汇表建施工项全检评表6.2 安奖 违章理记表 安全罚录汇表 安全罚件公每月组织不少一安全查填写安检查录项部应期织隐排,填患排记表项部由目理每组一次全查,写安全查录表项部专安员每进日常全查,写安全态理()查表安全管员 应积配合日安全查施班组应每进行前全检、班安教、班巡查及制止章挥、章作、 违反动

2、纪的象。项部应时织各季性及假安全查包括对种气特点安检查“一 节”“国节、“节等法节日前的全检,写全检记表项部应极合上相部门织各种患查、全检查专检查及时安检查 情况至公,写患查记表项部对类全检中现的患应及下安全患改单按“三”(整人员 定整时间定改措)求,织改,及对其查 关门检记总编2013 年检查整改检查部门检查意见整改情况备注号月日负责人负责人11111113吴江建设工程安 监站吴江建设工程质 监站吴江市建发建设 监理有限公司王一峰朱宏张飞安监站交底质监站交底监理交底贯彻执行贯彻执行贯彻执行姚丹枫姚丹枫姚丹枫注:1相关部门主要包括:主部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及目部

3、隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时依次编号。 相检录项隐整录贴表 项目隐患查录汇表编号2013 年月11111112121221233日1522212971421281724411检 查负责人姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫姚丹枫排查结果见 11 月 1 号编号 隐患排查记录表”见 11 月 编号 2隐患排查记录表”见 11 月 编号 3隐患排查记录表”见 11 月 编号 4隐患排查记录表”见 12 7 号编号 隐患排查记录表”见 12 14 编号 “隐患排查记录表”见 12 21 编号 “隐患排查记录表”见 12 28 编号 “隐患排查记

4、录表”见 2 月 编号 隐患排查记录表”见 2 月 编号 10隐患排查记录表”见 3 月 4 号编号 11“隐患排查记录表”见 3 月 1 号编号 “隐患排查记录”整改情况已整改已整改已整改已整改已整改已整改已整改已整改已整改已整改已整改已整改整 改责任人赵波赵波赵波赵波赵波赵波赵波赵波赵波赵波赵波赵波备注 6.1.4隐患查记表检查单位: 苏州伟业集团建筑工程有限公司 工程名称迎春丽家(1、2、568、9#楼)编号:重点部位检查时间:现场文明施工存在的隐患:脚手架上有垃圾,应及时处理。现场有扬尘。临时用电有乱拉乱接现象。电箱门未及时关闭。脚手架连墙件有松动现象。隐患整改责任人隐患整改措施:脚手

5、架上垃圾由瓦工负责每天清扫。现场安排专人每天浇水清扫。要求工地专业电工立即拆除。要求电工每天巡视时将电箱门及时关闭。 5要求架子工立即紧固。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间年验收人:年月日隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:2检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位有 2 个工人未戴安全帽。楼梯口防护不到位。部份临边防护不到位。密目网未扎牢。隐患整改责任人隐患整改措施:对工人进行安全教育,并令其立即戴好。安排架子工立即按方案做好楼梯口及临边安全防护。 3安排架子工立即扎牢。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:

6、年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司隐患查记表 编号:3检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位宿舍内有垃圾。宿舍内电线有乱拉乱接现象。宿舍内有人使用煤气灶。宿舍门未及时锁好。隐患整改责任人隐患整改措施:要求工人必须每天清扫宿舍,保持干净。要求工地专业电工立即拆除中,并在需要处安装插座。 3煤气灶收入仓库,完工归还。4每天上班宿舍门必须及锁好,以免被盗。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建

7、筑工程有限公司编号:4检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位食堂消毒措施不到位。食堂垃圾箱未盖。食堂用餐处垃圾未及时清理。纱窗有破损。隐患整改责任人隐患整改措施:1食堂应安排专人负责消,确保食品安全。 2垃圾箱及时盖好。垃圾及时清理干净。破损纱窗立即更换。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:5检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位配电间堆放杂物。分配电箱有乱拉乱接现象。移动电箱未架空。

8、部分电箱门未及时关闭。分配电箱无防雨措施。隐患整改责任人隐患整改措施:配电箱堆放的杂物立即搬掉。分配电箱乱拉乱接的电线立即拆除,并对接线者进行安全教育。 3移动电箱安排电工架空理。电箱门应及时关好。分配电箱应做好防雨措施。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:6检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位1塔吊、施工电梯、外脚架等必须做好避雷措施。 2现场排水措施不到位,分排水沟堵塞。现场未配备雨衣、雨鞋。应做好雨季防护措施。隐患整改

9、责任人隐患整改措施:隐患整改时间1塔吊、施工电梯、外脚架等已做好避雷措施,并测试符合规范要求。 2排水沟应全部疏通。现场应配备足够的雨衣、雨鞋。应及时做好雨季防护措施。措施制定人整改验收结果:制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:7检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位宿舍内酒较多。食堂有不新鲜的肉类。大门口未悬挂节日标语。班组长未及时对工人进行节前教育。隐患整改责任人隐患整改措施:严禁酗酒,酒后严禁上工。食堂当天的菜应当天处理掉,不得第二天再给工人食用。 3大门

10、口应悬挂节日标语4各班组长应及时对工人行节前教育。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:8检查时间:13 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)食堂有苍蝇。施工时间未避开高温时段。宿舍较乱。未配备防暑药物。未配备足够的茶水。重点部位隐患整改责任人隐患整改措施:食堂应严格按防蝇措施做好灭蝇工作。施工时间应避开中午高温时段。宿舍应保持清洁卫生,冬季不用的物品应装箱放在指定位置。 4办公室应配备防暑药物5项目部应安排专人烧水措施制定人整改验收结果:隐患整改时

11、间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:9检查时间:14 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位现场木料堆放较乱。施工电梯防护门未及时关闭。圆盘锯防护罩损坏。楼层有拉圾。隐患整改责任人隐患整改措施:1木工班组应及时将拆除模板堆至指定位置。 2要求施工电梯操作工及关闭防护门。圆盘锯防护罩应立即更换。脚手架下垃圾要求瓦立即清理干净。要求各班组必须做到工完场清,保持文明施工。 措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4

12、隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:检查时间: 工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)钢筋工棚短钢筋到处乱扔。部分灭火器材过期。管道井内有垃圾。脚手架上堆放材料。重点部位隐患整改责任人隐患整改措施:钢筋工棚短钢筋应及时堆至废料区。过期的灭火器应立即更换。管道井内垃圾安排瓦工立即清理。要求各施工班组立即将脚手架上材料清理干净。 措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:检查时间: 年工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部

13、位楼层临边防护不到位。部分洞口防护被拆除。脚手架上有短钢管。砖堆放过于集中。有工人不扣帽扣。隐患整改责任人隐患整改措施:1要求架子工立即搭好临及洞口防护设施。 2脚手架上短钢管立即运。要求瓦工班组砖不得集中堆放。对工人进行安全教育,并立即扣好帽扣。 措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 6.1.4隐患查记表检查单位:苏州伟业集团建筑工程有限公司编号:检查时间: 工程名称存在的隐患:迎春丽家(1、2、568、9#楼)重点部位围护安全立网部分有缺口、搭口松开。脚手架上杂物较多,部分安全网有漏洞楼层内少量临边洞口未设防护。砌墙的楼层内有隔

14、夜剩余砂浆。多人未扣安全帽带。隐患整改责任人隐患整改措施:要求架子工立即将缺口、搭口扎牢。要求瓦工班组清理干净,并要求架子工更换有漏洞的安全网。 3要求架子工立即做好临洞口防护。隔夜剩余砂浆立即运下,不得再次使用。对工人进行安全教育,并立即扣好帽带。措施制定人整改验收结果:隐患整改时间制定时间验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 项目安全查录汇表编号月年日检 查负责人检查结果整改情况备注表 安全查记表编号:年月日检查内容及存在的安全隐患:1、脚手架上有垃圾应及时处理。 2、现场有扬尘。临时用电有乱拉接现象。电箱门未及时关。脚手架连墙件有动现象。处理意见及控制措施脚手架上垃圾

15、由工负责每天清扫。现场安排专人每浇水清扫。要求工地专业电立即拆除。要求电工每天巡时将电箱门及时关闭。 5、要求架子工立即固。限期整改日期:年月日至月日( )天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:1检查内容及存在安全隐患:脚手架上有垃圾应及时处理。现场有扬尘。临时用电有乱拉接现象。电箱门未及时关。脚手架连墙件有动现象。处理意见及控制施脚手架上垃圾由工负责每天清扫。现场安排专人每浇水清扫。要求工地专业电立即拆除。要求电工每天巡时将电箱门及时关闭。 5、要求架子工立即固。年 日限期整改日期:

16、年 月日至 月 日( )天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:2检查内容及存在安全隐患:1、有 2 个工未戴安全帽。 2、楼梯口防护不到。3、部份临边防护不位。 4、密目网未扎牢。年 月 日处理意见及控制施对工人进行安全育,并令其立即戴好。安排架子工立即方案做好楼梯口及临边安全防护。 3、安排架子工立即牢。限期整改日期:年月日至月日( )天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:3检查

17、内容及存在安全隐患: 1、宿舍内有垃圾。2、宿舍内电线有乱乱接现象。 3、宿舍内有人使用气灶。4、宿舍门未及时锁。年 月 日处理意见及控制施要求工人必须每清扫宿舍,保持干净。要求工地专业电立即拆除中,并在需要处安装插座。 3、煤气灶收入仓库完工后归还。4、每天上班宿舍门须及时锁好,以免被盗。限期整改日期:年月日至月日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:4检查内容及存在安全隐患: 1、食堂消毒措施不位。食堂垃圾箱未盖食堂用餐处垃圾及时清理。 4、纱窗有破损。年 月 日处理意见及控制施

18、1、食堂应安排专人责消毒,确保食品安全。 2、垃圾箱及时盖好垃圾及时清理干。破损纱窗立即更。限期整改日期:年月日至月日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:5检查内容及存在安全隐患: 1、配电间堆放杂物2、分配电箱有乱拉接现象。 3、移动电箱未架空4、部分电箱门未及关闭。 5、分配电箱无防雨施。年 月 日处理意见及控制施配电箱堆放的杂立即搬掉。分配电箱乱拉乱的电线立即拆除,并对接线者进行安全教育。 3、移动电箱安排电架空处理。电箱门应及时关。分配电箱应做好雨措施。限期整改日期: 年

19、12 24 日至 12 月 日(2天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:6检查内容及存在安全隐患:雨季安全检查1、塔吊、施工电梯外脚手架等必须做好避雷措施。 2、现场排水措施不位,部分排水沟堵塞。现场未配备雨衣雨鞋。应做好雨季防护施。年 月 日处理意见及控制施1、塔吊、施工电梯外脚手架等已做好避雷措施,并测试符合规范要求。 2、排水沟应全部疏。现场应配备足够雨衣、雨鞋。应及时做好雨季护措施。限期整改日期: 2 月 14 日 2 月 16 日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安

20、全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:7检查内容及存在安全隐患:节前安全检查宿舍内酒较多。食堂有不新鲜的类。大门口未悬挂节标语。班组长未及时对人进行节前教育。处理意见及控制施严禁酗酒,酒后禁上工。食堂当天的菜应天处理掉,不得第二天再给工人食用。 3、大门口应悬挂节标语。4、各班组长应及时工人进行节前教育。年 月 日限期整改日期:年月日至月日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:8检查内容及存在安全隐患:夏季安全检查食堂无

21、人按时打宿舍较乱。现场有 个工人未带安全帽未配备足够的茶。处理意见及控制施1、已经安排专项人打扫食堂卫生 2、责令整改3、劝说其二人正确戴好安全帽。 4、有专项人员烧开年 月 日限期整改日期:年月日至月日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:9检查内容及存在安全隐患: 1、现场木料堆放较。2、施工电梯防护门及时关闭。 3、圆盘锯防护罩损。4、楼层有拉圾。年 月 日处理意见及控制施1、木工班组应及时拆除的模板堆至指定位置。 2、要求施工电梯操工及时关闭防护门。圆盘锯防护罩应即更换。脚手

22、架下垃圾要瓦立即清理干净。要求各班组必须到工完场清,保持文明施工。限期整改日期:年 月日至月日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:10检查内容及存在安全隐患:1、钢筋工棚短钢筋处乱扔。 2、部分灭火器材过。管道井内有垃圾脚手架上堆放材。年 月 日处理意见及控制施钢筋工棚短钢筋及时堆至废料区。过期的灭火器应即更换。管道井内垃圾安瓦工立即清理。要求各施工班组即将脚手架上材料清理干净。限期整改日期:年 月日至月日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改

23、意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:11检查内容及存在安全隐患:1、楼层临边防护不位。 2、部分洞口防护被除。 3、脚手架上有短钢。 4、砖堆放过于集中5、有工人不扣帽扣2014年 3 月 18 日处理意见及控制施1、要求架子工立即好临边及洞口防护设施。 2、脚手架上短钢管即运下。要求瓦工班组砖得集中堆放。对工人进行安全育,并立即扣好帽扣。限期整改日期: 3 月 18 日 3 月 20 日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全检查记录表编号:12检查内容及存在安

24、全隐患:1、围护安全立网部有缺口、搭口松开。 2、脚手架上杂物较,部分安全网有漏洞 3、楼层内少量临边口未设防护。砌墙的楼层内有夜剩余砂浆。多人未扣安全帽。 年 3 月 日处理意见及控制施要求架子工立即缺口、搭口扎牢。要求瓦工班组清干净,并要求架子工更换有漏洞的安全网。要求架子工立即好临边洞口防护。隔夜剩余砂浆立运下,不得再次使用。对工人进行安全育,并立即扣好帽带。限期整改日期: 3 月 27 日至 月 日()天复查意见:复查人:备注注:1将每次项目部安全检查情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在中。日期:表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期:

25、13 年 11 月 日存在问题1脚手架上有垃圾,应及处理。 2现场有扬尘。临时用电有乱拉乱接现象。电箱门未及时关闭。脚手架连墙件有松动现象。整改措施完成时间责任人整改计划脚手架上垃圾由瓦工负责每天清扫。现场安排专人每天浇水清扫。要求工地专业电工立即拆除。要求电工每天巡视时将电箱门及时关闭。 5要求架子工立即紧固。13 年 16 日复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 11 月 存在问题1有 个工人未戴安全帽。 2楼梯口防护不到位。3部份临边防护不到位。

26、4密目网未扎牢。整改计划整改措施对工人进行安全教育,并令其立即戴好。安排架子工立即按方案做好楼梯口及临边安全防护。 3安排架子工立即扎牢。完成时间2014 年 11 月 日责任人复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 12 月 日存在问题宿舍内有垃圾。宿舍内电线有乱拉乱接现象。 3宿舍内有人使用煤气灶4宿舍门未及时锁好。整改计划整改措施要求工人必须每天清扫宿舍,保持干净。要求工地专业电工立即拆除中,并在需要处安装插座。 3煤气灶收入仓库,完工归还。完成时间

27、2013 年 12 月 日责任人4每天上班宿舍门必须及锁好,以免被盗。复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 12 月 10 存在问题食堂消毒措施不到位。食堂垃圾箱未盖。食堂用餐处垃圾未及时清理。 4纱窗有破损。整改计划整改措施1食堂应安排专人负责消,确保食品安全。 2垃圾箱及时盖好。3垃圾及时清理干净。完成时间2013 年 12 月 10 责任人4破损纱窗立即更换。复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及

28、整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、568、9#楼)检查日期: 12 月 存在问题配电间堆放杂物。分配电箱有乱拉乱接现象。 3移动电箱未架空。4部分电箱门未及时关闭 5分配电箱无防雨措施。整改措施完成时间责任人整改计划配电箱堆放的杂物立即搬掉。分配电箱乱拉乱接的电线立即拆除并对接线者进行安 全教育。移动电箱安排电工架空处理。电箱门应及时关好。分配电箱应做好防雨措施。2013 年 12 月 17 复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年

29、12 月 17 存在问题1塔吊、施工电梯、外脚架等必须做好避雷措施。 2现场排水措施不到位,分排水沟堵塞。现场未配备雨衣、雨鞋。应做好雨季防护措施。整改措施完成时间责任人整改计划塔吊、施工电梯、外脚手架等已做好避雷措施,并测试 符合规范要求。排水沟应全部疏通。现场应配备足够的雨衣、雨鞋。应及时做好雨季防护措施。2013 年 12 月 17 复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 12 月 24 存在问题宿舍内酒较多。食堂有不新鲜的肉类。大门口未悬挂节日标语

30、。班组长未及时对工人进行节前教育。整改计划整改措施严禁酗酒,酒后严禁上工。食堂当天的菜应当天处理掉得第二天再给工人食用。 3大门口应悬挂节日标语完成时间2013 年 12 月 25 责任人4各班组长应及时对工人行节前教育。复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 月 14 存在问题食堂有苍蝇。施工时间未避开高温时段。 3宿舍较乱。未配备防暑药物。未配备足够的茶水。整改措施完成时间责任人整改计划食堂应严格按防蝇措施做好灭蝇工作。施工时间应避开中午高温时段。宿舍

31、应保持清洁卫生冬季不用的物品应装箱放在指定 位置。办公室应配备防暑药物。项目部应安排专人烧水。2014 年 2 月 14 日复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、568、9#楼)检查日期: 月 21 存在问题现场木料堆放较乱。施工电梯防护门未及时关闭。 3圆盘锯防护罩损坏。4楼层有拉圾。整改措施完成时间责任人整改计划1木工班组应及时将拆除模板堆至指定位置。 2要求施工电梯操作工及关闭防护门。圆盘锯防护罩应立即更换。脚手架下垃圾要求瓦立即清理干净。要求各班组必须做到工完场清,保持文明施工

32、。2014 年 2 月 21 日复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 月 28 存在问题1钢筋工棚短钢筋到处乱。 2部分灭火器材过期。管道井内有垃圾。脚手架上堆放材料。整改措施完成时间责任人整改计划钢筋工棚短钢筋应及时堆至废料区。过期的灭火器应立即更换。管道井内垃圾安排瓦工立即清理。要求各施工班组立即将脚手架上材料清理干净。2014 年 2 月 28 日复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各

33、执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 月 4 日存在问题1楼层临边防护不到位。 2部分洞口防护被拆除。 3脚手架上有短钢管。 4砖堆放过于集中。5有工人不扣帽扣。整改计划整改措施1要求架子工立即搭好临及洞口防护设施。 2脚手架上短钢管立即运。3要求瓦工班组砖不得集堆放。完成时间2014 年 月 4 日责任人4对工人进行安全教育,立即扣好帽扣。复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 安全查隐整单检查部门:迎春丽家(、2、8、9#楼)检查日期: 年 月 11 日存在问题1围护安全立网部

34、分有缺、搭口松开。 2脚手架上杂物较多,部安全网有漏洞 3楼层内少量临边洞口未防护。砌墙的楼层内有隔夜剩余砂浆。多人未扣安全帽带。整改措施完成时间责任人整改计划要求架子工立即将缺口、搭口扎牢。要求瓦工班组清理干净并要求架子工更换有漏洞的安 全网。要求架子工立即做好临边洞口防护。隔夜剩余砂浆立即运下,不得再次使用。对工人进行安全教育,并立即扣好帽带。2014 年 3 月 11 日复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。检内序号项目检查内容基坑桩工机械垂直运输机械脚手架临边、洞口防护模板支撑临时用电中小型机械攀登设施电气焊防护用

35、品使用材料堆放消防防火起重吊装临建设施文明卫生放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风、限位保险、钢丝绳、 绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、墙装置基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、全网、脚手板(竹 内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯口、预留洞口、通道 口、阳台口立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好导线、接线、照明、 门锁、一机一箱、重复

36、接地、线路敷设防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志焊割现场、木工房、 仓库、吸烟室起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、处作业、作业平台、 构件堆放、警戒、操作人员持证上岗安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫状况注:1检查时如遇缺项可以将项划去。对已整改的现场患应在“日检表”整改记录

37、中及时记录,销项闭环。22表 6.1.9-2企业称:苏州伟业集团建筑工程有限公司建筑工安检评分总经济型:单位工程(施工现场) 名 称建 筑面 积()结类构型总计得分(满分分值100 分)安全管理 文明施工 脚手架 (满分 (满分 (满分 分 10 分 分值 20 分 10 )项 目 名 称 及 分 基坑支护 “三宝”、施工用电与模板工 “四口”(满分分程(满分 防(满分值 10 分)分 10 分 10 )值物料提机与外电(分 1迎春丽 5、689#楼评语:66429.2框架剪力墙检查单位负责人受检项目项目表 6.1.9-3.1安全理检评表序号检查目扣分标准应得 扣减分数 分数实得分数未建立安全

38、责任制的扣 10 分各级各部门未执行责任制的扣 6 1安全生产责任制经济承包中无安全生产指标的扣 10 未制定各工种安全技术操作规程的扣 10 分102未按规定配备专(兼)职安全员的扣 10 分管理人员责任制考核不合格的扣 分未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 扣 10 分目标管理 未进行安全责任目标分解的扣 无责任目标考核规定的扣 8 分考核办法未落实或落实不好的扣 分施工组织设计中无安全措施的扣 10 10保施工组织设计中未经审批的扣 10 分3施工组织 专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣 分 设 计 安全措施不全面的 4 分10证安全措施无针对性的扣

39、8 安全措施未落实的扣 分4项分(部分项) 工程安全技术交底无书面安全技术交底的扣 10 交底针对性不强的扣 分 交底不全面的扣 4 交底未履行签字手续的扣 24 分10目无定期安全检查制度的扣 5 分5安全检查安全检查无记录的扣 分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施10对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣 分 无安全教育制度的扣 10 分新入场工人未进行三级安全教育的扣 10 分无具体安全教育内容的扣 68 分6安全教育变换工种时未进行安全教育的扣 10 10每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣 分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣 分专职安全员未按规定进行年度培训考

40、核或考核不合格的一般项目小计班前安全活 动特种作业持证上岗生产安全事故处理安全标志小计未建立班前安全活动制度的扣 10 分班前安全活动无记录的扣 2 分一人未经培训从事特种作业的扣 分一人未持操作证上岗的扣 2 分生产安全事故未按规定报告的扣 5 分生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣 未建立生产安全事故档案的扣 分无现场安全标志布置总平面图的扣 5 分现场未按总平面图设置安全标志的扣 5 分601010101040检查项目合计注:1每项最多扣减分数不大该项目应得分数。2保证项目有一项不得分保证项目小计得分不足 ,检查评分表计零分 3该表换算到汇总表后 10该表检查项目实得分数合计除 10

41、0100表 6.1.9-3.2文明工检评表序号检查目扣分准应得分数扣减分数实得分数在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5 围挡扣 1现场围挡一般路段的工地周围未设置高于 m 围挡扣 10 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣 57 分10围挡没有沿工地四周连续设置的扣 35 施工现场进出口无大门的扣 3 2封闭管理无门卫和无门卫制度的扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 分10门头未设置企业标志的扣 3 分 工地地面未做硬化处理的扣 5 道路不畅通的扣 5 分无排水设施、排水不通畅的扣 分3施工场地无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的10保证项工地有积水的扣 2

42、分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣 2 分温暖季节无绿化布置的扣 4 分建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣 分4目材料堆放堆放不整齐的扣 3 分 未做到工完场地清的扣 分10建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣 3 分 易燃易爆物品未分类存放的扣 分在建工程兼作住宿的扣 分施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣 6 分5现场住宿宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣 5 分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣 3 分10无床铺、生活用品放置不整齐的扣 2 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分无消防措施、制度或无灭火器材的扣 10 6现场防火灭火

43、器材配置不合理的扣 5 分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣 分10无动火审批手续和动火监护的扣 分小计60续)序号7检查项目治安综合治理扣分标准生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣 35 分 治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣 分应得分数8扣减分数实得分数大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣 2 分8施工现场标牌标牌不规范、不整齐的扣 3 分 无安全标语的扣 5 分8一无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 厕所不符合卫生要求的扣 4 分无厕所,随地大小便的扣 8 分食堂不符合卫生要求的扣 8 分9般生活设施无卫生责任制的扣 5

44、分8项目不能保证供应卫生饮水的扣 10 无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣 5 分生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣 5 分 无保健医药箱的扣 5 分10保健急救无急救措施和急救器材的扣 8 无经培训的急救人员的扣 4 分8未开展卫生防病宣传教育的扣 分无防粉尘、防噪音措施扣 5 分11社区服务夜间未经许可施工的扣 分 现场焚烧有毒、有害物质的扣 分8未建立施工不扰民措施的扣 5 小计检查项目合计注: 1每项最多扣减分数不大该项应得分数。2保证项目有一项不得分保证项目小计得分不足 40 ,检查评分表计零分。 3该表换算到汇总表后得 该表检查项目实得分数合计除以 100。100表 6.1.

45、9-3.3落地外脚架查评表序号检查目扣分标准应得 扣减 实 分数 分数 分脚手架无施工方案的扣 10 分1施工方案脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣 10 分10施工方案不能指导施工的扣 58 分每 10 长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 2 分 每 10 长米立杆缺少底座、垫木的扣 5 分2立杆基础每 10 长米无扫地杆的扣 分10保每 10 长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣 5 分 每 10 长米无排水措施的扣 3 分证项架体与建筑 结构拉接杆件间距与剪刀撑脚手架高度 以上,架体与建筑结构结,按规定要求每少一 拉结不坚固的每一处扣 分每 10 长米立杆、大

46、横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣 2 分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣 分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣 分1010脚手板不满铺的扣 710 分5目脚手板与防护栏杆脚手板材质不符合要求的扣 710 分每有一处探头板扣 2 分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣 10 10施工层不设 1.2 m 高防护栏杆和挡脚板的扣 分6交底与验 收脚手架搭设前无交底的扣 5 脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣 10 分 无量化的验收内容扣 分10小计60不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣 分7小横杆设置小横杆只固定一端的每有一处扣 分108一杆搭件接单排架子小横杆插入

47、墙内小于 24 的每有一处扣 2 分 木立杆、大横杆每一处搭接小于 的扣 分钢管立杆采用搭接的每一处扣 分5般项架体内封闭脚手架材质施工层以下每隔 m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 分 木杆直径、材质不合要求的扣 5 分钢管弯曲、锈蚀严重的扣 45 分5511通道架体不设上下通道的扣 分 通道设置不符合要求的扣 13 分5目卸料平台未经设计计算的扣 10 12卸平料台卸料平台搭设不符合设计要求的扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣 8 分10卸料平台无限定荷载标牌的扣 分小计40检查项目合计注:1发现脚手架钢木、钢竹合搭设或竹脚手搭

48、设单排架,检查评分表计零分。 2每项最多扣减分数不大该项目应得分数。3保证项目有一项不得分保证项目小计得分不足 ,检查评分表计零分 4该表换算到汇总表后得 该表检查项目实得分数合计除以 100。100表 6.1.9-3.4悬挑脚手检评分序号检查目扣分标准应得分数扣减分数实得分数保证施工方案悬挑梁及架体稳定脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣 10 分 施工方案中搭设方法不具体的扣 分外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣 分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣 5 分立杆底部固定不牢的每有一处扣 分架体未按规定与建筑结构拉接的每有一处扣 5 分1020脚手板铺设不严、不牢扣的 7

49、10 分3脚手板脚手板材质不符合要求的扣 710 分10项每有一处探头板的扣 分目小一般项目小荷载交底与验收计杆件间距架体防护层间防护脚手架材质计脚手架荷载超过规定的扣 10 施工荷载堆放不均匀每有一处的扣 分脚手架搭设不符合方案要求的扣 10 每段脚手架搭设后,无验收资料的扣 分无交底记录的扣 5 每 10 延长米立杆间距超过规定的 5 分大横杆间距超过规定的扣 5 施工层外侧未设置 m 防护栏杆和未设 高的踢脚板的扣 5 分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密的扣 作业层下无平网或其他措施防护的扣 分防护不严密的扣 5 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣 710 分10106010

50、10101040检查项目合计注:1发现脚手架钢木、钢竹合搭设,检查评分表计零分。每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。 4该表换算到汇总表后得等于 表检查项目实得分数合除以 100表 6.1.9-3.5基坑护安检评分序号检查目扣分标准应得分数扣减分数实得分数基础施工无支护方案的扣 20 分1施工方案施工方案针对性差不能指导施工的扣 15 分 基坑深度超过 5 无专项支护设计的扣 20 分20支护设计及方案未经上级审批的扣 15 分2保临边防护深度超过 2 m 基坑施工无临边防护措的扣 临边及其他防护不符合要求的扣 5 分1

51、0证坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣 分3坑壁支护特殊支护的做法不符合设计方案的扣 8 分10项支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣 分目排水措施坑边荷载小计上下通道基坑施工未设置有效排水措施的扣 10 分深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣 10 分人员上下无专用通道的扣 10 分设置的通道不符合要求的扣 分10106010一施工机械进场未经验收的扣 分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内7土方开挖挖土机作业位置不牢、不安全的扣 10 分10般司机无证作业的扣 10 分

52、未按规定程序挖土或超挖的扣 8项基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣 分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣 10目基坑内作业人员无安全立足点的扣 10 分9作业环境垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分10光线不足未设置足够照明的扣 分小 计检查项目合计注:1每项最多扣减分数不大该项目应得分数。2保证项目有一项不得分保证项目小计得分不足 ,检查评分表计零分 3该表换算到汇总表后 10该表检查项目实得分数合计除 10040100表 6.1.9-3.6模板程安检评分序号检查目扣分标准应得分数扣减分数实得分数保施工方案支撑系统模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣

53、未根据混凝土输送方法制定针对性安全措施的扣 8 分 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣 6 分 支撑系统不符合设计要求的扣 1010支撑模板的立柱材料不符合要求的扣 分3证立柱稳定立柱底部无垫板或用砖垫高的扣 6 分 不按规定设置纵横向支撑的扣 分10立柱间距不符合规定的扣 10 项施工荷载模板存放模板上施工荷载超过规定的扣 模板上堆料不均匀的扣 分大模板存放无防倾倒措施的扣 分各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣 分1010目2 以上高处作业无可靠立足点的扣 分6支拆模板拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣 分 留有未拆除的悬空模板的扣 分10小计60模板拆除前未经拆模申请批准的扣

54、 分7一模板验收模板工程无验收手续的扣 分 验收单无量化验收内容的扣 分10支拆模板未进行安全技术交底的扣 分8般混凝土强度模板拆除前无混凝土强度报告的扣 分 混凝土强度未达规定提前拆模的扣 分10项运输在模板上运输混凝土无走道垫板的扣 分目道路作业环境走道垫板不稳不牢的扣 分作业面孔洞及临边无防护措施的扣 10 分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分1010小计40检查项目合计注:1每项最多扣减分数不大该项目应得分数。2保证项目有一项不得分保证项目小计得分不足 ,检查评分表计零分 3该表换算到汇总表后 10该表检查项目实得分数合计除 100100表 6.1.9-3.7三宝、四”护查评表

55、序号检查目扣分标准应得分数扣减分数实得分数有一人不戴安全帽的扣 分1安全帽安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分20不按规定佩戴安全帽的有一人扣 分2安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣 分 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分25每有一人未系安全带的扣 5 3安全带有一人安全带系挂不符合要求的扣 3 分10安全带不符合标准的每发现一条扣 2 分每一处无防护措施的扣 分4楼梯口、电梯 井口防护每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分12电梯井内每隔两层(不大于 10 m少一道平网的扣 分5预留洞口、坑 井口防护每一处无防护措施的扣 分防护设施

56、未形成定型化、工具化的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 分13每一处无防护棚的扣 分6通道口防护每一处防护不严的扣 3 10每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣 分7阳台、楼板、 屋面等临边防护检查项目合计每一处临边无防护的扣 分每一处临边防护不严、不符合要求的扣 分10100注:1每项最多扣减分数不大该项应得分数。2该表换算到汇总表后 该表检查项目实得分数合计除以 100表 6.1.9-3.8施工电检评表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数外 防 接地与接零保护系统小于安全距离又无防护措施的扣 20 分防护措施不符合要求、封闭不严密的扣 10 工作接地与重复接地不符

57、合要求的扣 710 分未采用 TN-S 统的扣 分专用保护零线设置不符合要求的扣 58 分 保护零线与工作零线混接的扣 10 2010保证不符合“三级配电两级保要求的扣 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每一处扣 5 分 漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣 分电箱内无隔离开关的,每一处扣 分3配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏一箱”的,每一处扣 7 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣 5 20项目闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣 分 配电箱内多路配电无标记的,每一处扣 分 电箱下引出线混乱,每一处扣 分电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣 分 照明专用回路无漏电保护

58、的扣 分灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣 分4现照场明室内线路及灯具安装高度低于 使用安全电压供电的 10 分 潮湿作业未使用 36V 以下安全电压的扣 10使用 36V 全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣 分 手持照明灯未使用 36V 及以下电源供电的扣 10 分小计60电线老化、破皮未包扎的每一处扣 10 分 线路过道无保护的每一处扣 5 5一配 电线 路电杆、横担不符合要求的扣 5 架空线路不符合要求的扣 710 分 未使用五芯线(电缆)的扣 10 15般使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的扣 分 电缆架设或埋设不符合要求的扣 10 分项电器装置变配电装 置闸具、熔断器参数与

59、设备容量不匹配、安装不符合要求的每一 用其他金属丝代替熔丝的扣 10 不符合安全规定的扣 分105目无专项用电施工组织设计的扣 10 8用 电档 案无地极阻值摇测记录的扣 4 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣 分10档案乱、内容不全、无专人管理的扣 3 分小计40检查项目合计100注:每项最多扣减分数不大于该项目应得分数;保证项目有一项不分或保证项目小计得分不 40 分,检查评分表计 零分;该表换算到汇总表后 该表检查项目实分数合计除以 表 6.1.9-3.9物料升机龙架、字)检评表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数架 体制 作限 位保 险装 置无设计计算书或未经上级审批的扣 9

60、分架体制作不符合设计要求和规范要求的扣 9 分 吊篮无停靠装置的扣 分停靠装置未形成定型化的扣 5 无超高限位装置的扣 分使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣 9 分99高架提升机无下极限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项3保证架体稳定缆风绳与建筑结构连接架高 20m 以下时设一组,20m 设二组,少一组 9 分 缆风绳不使用钢丝绳的扣 9 分钢丝绳直径小于 或角度不符合 4560的扣 分 地锚不符合要求的扣 7 分连墙杆的位置不符合规范要求的扣 5 分连墙杆连接不牢的扣 分连墙杆与脚手架连接的扣 9 分连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣 分9钢丝绳磨损已超过报废标准的扣 分 钢丝绳锈蚀、

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