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文档简介

1、药店药品处方管理制度1、目的:为加强药品处方管理,确保企业处方药销售的 合法性和准确性,制定本制度.2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:本企业按处方销售的药品4、责任:销售部门对本制度的实施负责。5、内容:5. 1销售处方药时,应由执业药师或药师对处方进行审 核并签字或盖章后,方可依据处方调配、销售,销售及复核人 员均应在处方上签全名或盖章。5. 2处方必须有执业医师签名,方可调配。5.3对有配伍禁忌或超剂量的处方,应当拒绝调配、销 售,必要时,需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销 售。5. 4处方所列药品不得擅自更改或代用;药销售后要做好记录,处方保存两年备查。顾 客必须取回处方

2、的,应做好处方登记。特殊管理药品,必须凭盖有医疗单位原印章的 医生处方按规定限量销售,销售及复核人员均应在处方上签 全名或盖章,处方不得取回并保存两年备查。文件的复审出质量部门组织进行,参加复审人员应包括质量管理部门人员或质量管理员,以及执行人员.质量部门根据复审结果,做出对文件处置的决定。. 1假设认为文件有修订的必要,那么按文件废除程序 将文件废除。质量部门文件管理员应将文件复审结果记录于文 件状态档案中。5. 5文件的撤销:5. 5. 1已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属 撤销文件的范围.发现文件有错误时也应立即撤销。当企业所处内、外环境发生执行之时,旧文件应 同时撤销、收回。5

3、. 6文件执行情况的监督检查:文件的监督检查:质量文件的监督检查由质量管 理部门组织,由部门人员或公司质量管理领导小组成员参加.5.6. 1.1定期检查各部门、各岗位现场使用的文件,核 对文件目录、编号及保存是否完整。5. 6.1. 2检查文件的执行情况及其结果各部门对制度和程序在本部门执行情况定期进行自查; 质量管理部门定期或不定期组织对制度和程序的执行情况 进行检查,根据检查中发现的缺乏及时制定整改措施,限期 整改,对整改仍达不到要求的,结合相关考核制度进行处分。5. 6. 1.3记录是否准确、及时检查各项记录的真实性、完整性和规范性,以保证经营 药品的可追溯性。5.6. 1.4已撤销的文

4、件是否全部收回,不得再在工作场 所出现、使用。5. 7文件的修订:5. 7. 1质量文件应定期检查、不断修订,一般每隔两年对 现行文件进行复检检查作出确认或修订评价,但当公司所处 内、外环境发生较大变化,如有关法律、法规和公司的组织 机构、经营结构、方针目标发生较大变化时,应对文件进行 相应的修订,以确保其适用性和可操作性。文件的修订一般由文件的使用者或管理者提出, 质量管理制度、岗位规范操作程序的修订,应由质管部门提 出申请并制定修订的计划和方案,上交总经理评价修订的可 行性并审批。文件的修订过程可视为新文件的起草,修订的 文件一经批准执行,其印制、发放应按有关规定执行。5. 7. 3文件的

5、修订必须做好记录,以便追踪检查.5.8文件系统的管理及归档:质量管理部门负责质量体系性文件的管理8.1编制质量体系文件明细表及文件目录提出指导文件,使质量体系文件到达规范化的要求。确定文件的分发范围和数量,并规定其必要的保 密范围责任。各项法规性文件应由质管部统计数量交公司办公 室统印制、发放,产匝签收人签名。各部门对发放的文件一 律不得涂改、复印.8. 5质量管理部对质量文件具有最终解释权.药店药品入库的管理制度1、目的:为把好入库药品质量关,保证购进药品数量准 确、外观性状和包装质量符合规定要求,防止不合格药品和 假劣药品进入本企业,制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:

6、适用于企业所购进和销后退回药品的入库 验收.4、责任:质量管理部门对本制度的实施负责。5、内容:药品验收必须执行制定的药品验收操作规程,由验 收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以 及入库凭证等,对所购进药品进行逐批验收.药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查.验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检 查,并在规定时限内完成。验收首营品种应有生产企业该批药品出厂质量检验 合格报告书。5. 5验收进口药品,必须审核其进口药品注册证、进 口药品检验报告书和进口药品通关单复印件;进口预防 性生物制品、血液制品应审核其生物制品进口批件复印 件;进口药材

7、应审核其进口药材批件复印件。上述复印件 应加盖供货单位质量管理部门的原印章。5. 6对特殊管理药品应实行双人验收至每一最小包装。药品验收必须有验收记录。验收记录必须保存至超 过药品有效期一年,但不得少于三年.验收人员对购进手续不清或资料不全的药品,不得 验收入库。验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品, 应予以拒收,并及时报告质量管理部门进行复查。10验收工作结束后,验收人员应与仓库保管人员应办 理交接手续;由保管人员根据验收结论和验收人员的签章将 药品放置于相应的库区,并做好记录.药店质量信息管理制度1、目的:为确保质量信息传递顺畅,及时沟通各环节的 质量管理情况,不断提高工件质量和服务

8、质量,制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:适用于本企业所有质量信息的管理。4、责任:质量管理部门对本制度的实施负责。5、内容:5.1质量管理部门为企业质量信息中心,负责质量信息 的收集、分析、处理、传递与汇总。5. 2质量信息的内容主要包括:5.2. 1最新公布的药品管理法律、法规及行政规章.5. 2. 2新公布的药品标准及其他技术性文件;发布的药品质量公告及当地有关部门发布的管理 规定等;5. 2. 4供应商质量保证能力及所供药品的质量情况。在药品的质量验收、养护、保管、出库复核以及 质量检查中发现的有关质量信息;5. 2. 6在质量投诉和质量事故中提供的质量信息。5.

9、3质量信息的收集方式:质量政策方面的各种信息:由质量管理部门通过 各级药品监督管理文件、通知、专业报刊、媒体及互联网收 集;5. 3. 2企业内部质量信息:由各有关部门通过各种报表、 会议、信息传递反应单、谈话记录、查询记录、建议等方法 收集;质量信息的收集应准确、及时、适用,建立质量信 息台帐,做好相关记录。企业质量管理部门应对质量信息进行评估,并根据 质量信息的重要程度,进行分类,并按类别交予不同部门进 行存档和处理。药店特殊管理药品的管理制度1、目的:为加强对特殊管理药品的管理,保障用药平安、 有效,防止发生流失,制定本制度。2、依据:药品管理法、麻醉药品管理方法、精神 药品管理方法、医

10、疗用毒性药品管理方法、放射性药品 管理方法和药品经营质量管理规范3、适用范围:特殊管理药品的购进、储存、销售和销毁 的管理。4、责任:购进部门、销售部门、仓储部门、质量管理部 门对本制度的实施负责。5、内容:5. 1特殊管理药品的购进管理购进特殊管理药品必须严格执行药品购进管理制度的规定。5. 1.2购进特殊管理药品必须从省级(含)以上药品监 督管理部门的药品批发企业购进,并专人负责。5. 1.3企业不得购进麻醉药品、一类精神药品和放射性 药品。5.2特殊管理药品的质量验收管理对特殊管理药品的质量验收必须严格执行药品 质量检查验收管理制度;购进特殊管理药品必须由两人进行验收并逐件验 收至最小包

11、装;特殊管理药品的包装、标签和说明书上必须标注 有规定的专用标识、警示语或警示说明。3特殊管理药品的储存管理在库二类精神药品必须专柜加锁保管、专人管理 和专帐记录。营业场所内的少量特殊管理药品应专柜、双人双 锁保管。特殊管理药品的养护工作执行药品储存和养护 管理制度.5.4特殊管理药品的销售管理5.4. 1特殊管理药品的销售管理特殊管理药品必须凭盖有医疗单位原印章的医生 处方限量销售,处方保存二年备查。5.4.2. 1二类精神药品的每张处方不得超过七日常用量; 处方必须载明患者姓名、年龄、性别、药品名称、剂量和用 法;处方不得涂改家庭住址和联系 ;处方保存二年备查。. 4. 2. 2医疗用毒性

12、药品的每次处方剂量不得超过二日 极量;不得单独配方;调配处方必须认真负责,计量准确,并 由配方人员和具有药师以上技术职称的复核人员签名盖章 后方可发出;处方未注明“生用”的毒性中药,应当付出炮 制品;如发现处方有疑问时须经原处方医生审定后再行调配; 处方保存二年备查。.4.3特殊管理药品的处方审核应执行药品销售和处 方的管理制度。5. 5不合格特殊管理药品的管理不合格特殊管理药品的报告、确认、报损、销毁 等均应有完整的手续和记录。销毁不合格特殊管理的药品,应报当地药品监督 管理部门批准并由当地药品监督管理部门派人现场监督销 毁,销毁工作应有记录。药店企业质量负责人岗位管理标准规范1、目的:规范

13、本企业的质量管理工作,保证企业推行GSP 改变和完善企业的质量管理体系特制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:适用本企业质量负责人。4、责任:企业质量负责人对本制度的实施负责。5、工作内容:1积极组织企业学习宣传贯彻执行有关药品经营质量 管理的法律、法规及政策,协助企业主要负责人做好质量管 理工作。2根据企业实际,组织、制定符合相关法律、法规及GSP 要求的质量管理文件,并监督执行。建立企业的质量管理体系,采取有效措施,保证其分 析和改进工作,充分发挥其质量保证作用。负责对重大药品质量事故或质量投诉进行调查、处 理及报告.当经营管理或质量管理需改善时,提出和采取必 要的纠正、

14、预防措施.负责企业全体员工的质量意识的教育和培训,并负 责质量管理工作的考核和检查评定。5. 6完善企业的质量档案管理和信息网络的建立.负责质量工作的对外业务联系.负责对药品经营企业的首营药品的审批。6、质量责任:对企业质量管理工作的开展负全责。对所 经营药品的质量及服务负直接责任。岗位职能:根据企业的 情况推行GSP改变及完善企业的全面质量管理体系.7、主要考核指标:1质量管理体系的运行和改进结果。2重大质量事故或投诉的处理情况,顾客满意度。7. 3质量工作的规范化、标准化程度。8、任职资格:1药师或中药师(含)以上职称,熟悉药品经营业务, 准确掌握相关法律法规及GSP的要求.(小型企业为药

15、士或 中药士技术职称以上)2具有高度的责任感,能坚持原那么,秉公办事。8.3能独立解决经营过程中的质量问题,对药品质量及 其管理进行判断、指导、监督和裁决。药店药品储存的管理制度1、目的:为确保所储存药品数量准确、防止药品出库发 生过失,制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:企业药品储存的管理4、责任:仓储部门对本制度的实施负责。5、内容1药品储存的职责是:平安储存,收发迅速,防止事故.7处方所写内容模糊不清或已被涂改时,不得销售。药店服务质量管理制度1、目的:为提高企业服务水平,为顾客提供更好的服务, 制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:企业的销售服务。

16、4、责任:销售部门对本制度的实施负责。5、内容:营业时应穿着整洁,统着装,挂牌上岗,站立服务.2营业员应讲究个人卫生,不得浓装打扮,涂脂抹粉, 穿高跟鞋上班。3营业员要举止端庄,精力集中,接待顾客热情,解答 问题要有耐心。上岗时使用“请、谢谢、你好、对不起、再见”等 文明礼貌用语,不准同顾客吵架,顶嘴,不准嘲弄顾客。顾 客进入营业场所,应主动与顾客打招呼,并询问顾客的需要 以及的药品。门店有关药品的咨询服务应由驻店药师负责,应注 意做好指导、监督、培训工作。驻店药师应具有高度的工作责任感,正确指导群众在库药品必须质量完好,数量准确,帐、货相符.药品保管人员应根据“药品验收记录”将药品移入 相适

17、应的库(区)。药品应按温、湿度要求储存于相应的库(区)中, 其中常温库0-30度C、阴凉库不高于20度C、冷库210度 C,相对湿度45-75%;药品与非药品、内服药与外用药、易 串味的药品与其他药品应分开存放。医疗有毒性药品、二类 精神药品应双人双锁保管专人管理,专帐记录并帐货相符.库药品实行分区管理和色标管理,统标准;待验 药品库(区)、退货药品库(区)为黄色;合格药品库(区)、 发货库(区)为绿色;不合格药品库(区)为红色。存药品应按批号及效期远近依次或分开堆垛,并 与墙、柱、屋项、散热器保持30CM的距离,与地面保持10CM 的距离。7库房应每日上午10: 00,下午15: 00做好温

18、湿度记 录,发现温湿度超出规定范围,应采取调控措施并予以记录。搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求, 规范操作。怕压药品应控制堆放高度,定期翻垛。保持库房、 货架和在库药品的清洁卫生,做好防火、防潮、防鸟、防霉、 防虫、防鼠及防污染等工作.药品上柜台前应做好交接,并进行质量检查,发现以下情况时,不得上柜台。 购药,指导其他营业员进行配药及传授相关知识,了解药品 新品种,保证群众用药及时、平安有效,不断提高服务水平, 维护连锁店的质量信誉和企业形象。5. 7驻店药师在指导购药时,应表达热情、耐心、如实介 绍药品的性能,不夸大用途,对有关的配伍和配伍禁忌要讲 清楚.不能确定的情况,建议消费

19、者遵医嘱。5.8驻店药师负责店内医药商品的质量监督和管理,保 证所供的药品质量可靠,驻店药师还应指导购药者应将药品 作为特殊药品小心贮存和使用。不得误导人们过量药品,禁 止以盈利为目的向购药者不必或不适合的药品。5. 9店堂内设顾客意见簿,缺药登记簿,公布监督 , 接待顾客投诉,并认真处理。5. 10营业场所内必须备好顾客用药开水,清洁卫生水平。5. 11营业员要依据药品说明书的内容,正确介绍药品的 性能,用途、用法用量、禁忌及考前须知。5. 12出售药品时,注意观察顾客神情,如有疑意,应详 细问病卖药,以免发生意外。5. 13销售药品时,不得以貌取人,假公济私。药店药品质量事故处理及报告制度

20、1、目的:加强本企业所经营药品发生质量事故的管理, 有效预防重大质量事故的发生,特,制定本制度.2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:发生质量事故药品的管理.4、责任:购进部门、销售部门、仓储部门、质量管理部 门对本制度的实施负责。5、内容:5. 1药品质量事故的范围:5. 1.1购进、销售假劣药品及其它违法的药品。5. 1.2购进、销售从未经药品监督管理部门批准的经营、 生产企业进货的药品.5. 1.3销售未经药品监督管理部门审核批准的药品.5. 1.4验收人员误验、漏验造成假劣药品入库销售的。因管理不善造成变质、失效经济损失在一万元以 上的。1.6因药品质量和发错药造成医疗事故的。1

21、.7对已确定的不合格药品未采取措施,造成不良影 响的。2质量事故发生后,应立即口头报告企业负责人,并 及时以书面形式上报企业负责人和质量管理部门。. 3发生事故的药品应立即停止销售,就地封存.4质量管理部门应组织人员对质量事故进行调查、了 解并提出处理意见,报企业负责人,必要时上报药品监督管理部门.5在质量事故的处理过程中,应坚持“三不放过”的原 那么。即:事故的原因不清不放过,事故责任者和群众没有受到 教育不放过,没有整改措施不放过。药店不合格药品的管理制度1、目的:对不合格药品实行控制性管理,杜绝购进不合 格药品和将不合格药品销售给购货顾客。2、依据:药品经营质量管理规范3、适用范围:企业

22、在入库验收、在库养护、出库复核和 销售过程中发现的不合格药品药品的管理.4、责任:购进部门、销售部门、仓储部门、质量管理部 门对本制度的实施负责。5、内容:不合格药品指药品质量(包括外观质量、包装质量 和内在质量)不符合法定质量标准和有关质量要求的药品.2对于不合格药品,不得购进和销售。对药品的内在质量有怀疑而不能确定其质量状况时, 应抽样送当地法定药品检验机构检验。. 1在药品购进验收时发现不合格药品,验收人员应 填写药品拒收报告单,报质量管理人员进行复核;经质量 管理人员确认为不合格药品,应通知保管人员将其存放在红 色标志的不合格药品库(区),并通知将该批号药品撤离柜台, 不得继续销售.对

23、于售后使用过程中出现一般质量问题的药品, 由质量管理人员根据顾客意见及具体情况协商处理。对于假劣药和出现严重质量事故的药品,必须立 即停止购进和销售,并向当地药品监督管理部门报告。不合格药品的报损应按照审批权限办理审批手续, 有关记录保存三年。一般药品的销毁经批准后应有质量管理人在场监毁; 特殊管理药品的销毁还应报当地药品监督管理部门批准,并 由当地药品监督管理部门派人监毁。销毁工作应有记录,销 毁的地点应远离水源、住宅等.特殊管理药品应在的地点进 行销毁。销毁方式可采取破碎深埋,燃烧等方式。质量管理人员对不合格药品的处理情况应定期进行 汇总,并上报质量负责人,记录资料归档。不合格药品确实认、

24、报告、报损、销毁应有完善的 手续和记录。销售:(1)药品包装内有异常响动和液体渗漏。(2)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。(3)包装标识模糊不清或脱落。(4)药品已超出有效期.(5)中药材和中药饮片有吸潮、发霉等变质现象。药店质量体系文件管理程序1、目的:为了对质量活动进行预防、控制和改进,确保 公司所经营药品平安有效和质量管理体系正常有效地运行; 规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行,存档等操作 程序,特制定本制度。2、依据:药品经营管理规范及其实施规范3、适用范围:适用于企业经营质量管理过程中的质量管 理制度、标准操作程序等文件。4、责任:质量管理部门对本制度的实施负责。5、内容:1文件的起草:文件应由主要使用部门根据有关规定和实际工作 的需要,填写文件编制申请及批准表,提出起草申请,报 质量管理部门.5. 1.2质量管理部门接到文件编制申请及批准表后, 质量管理部门应对应文件的题目进行审核,并确定文件编号, 然后有关人员起草。文件一般应由主要使用人员起草,如特殊

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