



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、公司内部审计上半年度工作总结做工作总结是件令人苦恼的事情,既不能过度的夸耀自己,也不能贬低自 己。但又要在这样的基础上,凸显出自己的工作能力,这么一来,确实是让人 苦恼至极。下面是由小编为大家整理的“公司内部审计上半年度工作总结”, ,欢迎大家阅读。公司内部审计上半年度工作总结【一】本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认 真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重 点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的 帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司一年的工作情况总结 如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质为
2、了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重 要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一 步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养 自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工 作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加 强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识 和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作 质量和效率。三、履行职责,满完成各项工作
3、任务三、履行职责,满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计, 还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、XX电厂的内控缺陷整改情 况监督、XX电厂热值差专项审计及XX、XX电厂的厂内费用及损耗专项审计, 得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计工程外,还圆满地完成 了 XX电厂的任中审计、股份公司借调的XX电力检修公司离任审计和电厂绩效 审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也 积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素 质,开阔了视野,拓宽了工作
4、思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时 也 认识到自己存在的缺乏,如还不能充分运用.审计平台、电子商务平台等现代信 息系统进行审计、不太了解生产方面的知识新流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提 高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地 为审计工作发挥作用。公司内部审计上半年度工作总结【二】20XX年公司在董事长的领导下,以科学开展观为指导,按政府“深化改进 作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放 思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、 提高效益、开展
5、经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:(一)狠抓内审工程落实,工程工作有序推进20XX年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内 审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20XX年内审工程此项 工作和有序推进,并取得了较快地开展,至11月中旬已累计完成审计工程 1870个,查出损失浪费xx万元,增加效益xx万元,提出审计建议被采纳xx 条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩, 同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计工程,取得了 工程数量和质量的双优。(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公
6、司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流, 提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强 制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评 价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各 种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审 计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众 多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用 这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重 点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动
7、交流形式,针对本年 通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱 风险的不可控因素,通过本钱审计、内部指导方式寻求对策,成效比拟显著, 取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得 到了各企业内审人员的好评。(三)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考 试今年集团按照XX省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织 了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,那么鼓励他们积极参加市会组 织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同 时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试,由于宣传到位,广大内审人
8、员对 CIA资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加CIA报名。(四)注重内审理论交流,能过开展工程评比考核,论文课题撰写促进内审 工程质量提高为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审工程 评选,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规 范、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰。此外,公司有关人员从 工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。(五)加强对审计成果的综合利用20XX年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综 合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类研究, 强化对共性问题的系统分析
9、,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据 有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度 和体制上查找原因,加以综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建 议和对策,为领导决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升 了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用。公司内部审计上半年度工作总结【三】我校在XX年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保 资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调开展起到了用心作 用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计 计划,在本年度完成了以下工作:主要工作资料:一、进一步
10、建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习, 解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管 理促进型转变。二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。 在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日 常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计,保证内部审计 在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期 一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要资料有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小
11、组认为学校的所有收入都及时入 账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等 支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行 为,内审认为均贴合有关规定要求。3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手 续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有 举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理, 只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了 收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工 作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审 计工作中坚持原那么,实事求是,客观公正地看待和处理问题。2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况 摸清楚,又抓重点问题进行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年配电或电器控制设备项目建议书
- CPBA考试复习资料及资源的合理利用技巧试题及答案
- 2025年影视制作项目建议书
- 小自考汉语言文学2024年考题评析及试题及答案
- 银行财务分析与决策支持的关系试题及答案
- 专卖店合同样本
- 2024小自考行政管理战略规划试题及答案
- 业委会合同标准文本
- 中学生宿舍楼建设项目全方位可行性分析
- 2025年吡虫啉项目发展计划
- 体育与心理健康的关联研究
- 管理学组织设计案例分析
- 消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作制度及流程(模板)
- 河南省高职单招《职测》备考试题集(含历年真题)
- 四川省开发的专项职业能力考核规范目录(2018年-2023年)
- 危废品安全培训
- AI虚拟数字人教学课件 目录大纲:《AI虚拟数字人:商业模式+形象创建+视频直播+案例应用》
- 《基于地统计学方法的土壤重金属污染物空间分布及扩散特征研究》
- 申能集团在线测评题目
- 2024陕西延长石油集团限责任公司油田公司校园招聘231人管理单位遴选500模拟题附带答案详解
- 资本运营理论与实务课件自考版
评论
0/150
提交评论