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文档简介
1、西宁市城北区教育系统2017年度教育系统决算汇总目录第一部分西宁市城北区教育系统大概1、主要职责2、机构设置状况1第二部分2017年度西宁市城北区教育系统决算汇总报表1、西宁市城北区教育系统汇总进出整体状况表2、西宁市城北区教育系统汇总收入整体状况表3、西宁市城北区教育系统汇总支出整体状况表4、西宁市城北区教育系统汇总财政拨款进出整体状况表5、一般公共估量支出状况表6、一般公共估量基本支出状况表7、一般公共估量“三公”经费支出状况表8、政府性基金估量支出状况表9、财政拨款支出状况表10、机关运行经费支出状况表11、政府采买支出状况表第三部分2017年度西宁市城北区教育系统决算汇总情况说明第四部
2、分:名词解说第一部分部门大概2一、主要职责执行关于教育工作的法律、法规、规章和政策。拟定教育发展规划和年度计划,并负责实行。负责教育的兼顾规划和协调管理,执行学校的设置标准,指导学校的教育教课改革,负责教育基本信息的统计、分析。负责推动义务教育均衡发展和促进教育公正,负责一般中小学教育、幼儿教育工作。执行基础教育教课基本要乞降教课基本文件,全面实行素质教育。负责教育督导工作,负责组织中等以下教育、打扫青壮年文盲工作的督导检查和评估查竣工作,负责基础教育发展水平、质量的检测工作。负责提出学校的设置、更名、撤掉与调整建议。负责教育经费的兼顾管理,参加拟定教育经费筹备、教育拨款、教育基建投资的计划,
3、督查教育经费的管理使用。负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育及勤工俭学工作。指导学校党建工作。主管全区教师工作,负责教育系统人材队伍建设,负责组织学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责教师资格认定工作。负责少量民族教育工作。管理教育系统的对外交流与合作,负责合作办学工作。组织实行全区语言文字工作规划,组织协调汉语和少量民族语言文字规范和标准实行状况并督查检查,担当推行一般话工作和一般话师资培训工作。(十一)负责学生资助工作,管理相关教育救助和教育贷款。(十二)承办区政府交办的其余事项。二、机构设置状况区教育局行政编制为9名。此中:局长1名、副局长2名、参公6名
4、。教育系统事业编制为809名,实有人数:政府机关人员6人、3财政补贴人员740人。附表:纳入教育系统2018年部门估量汇总编制范围的预算单位包含:序号单位名称西宁市城北区教育局西宁市城北区旭日学校西宁市城北区小桥大街小学西宁市城北区祁连路小学西宁市城北区山川学校西宁市城北区光明小学西宁市城北区吴仲学校西宁市城北区友情学校西宁市城北区吧浪小学西宁市城北区三其小学西宁市城北区大堡子小学西宁市城北区马坊小学西宁市城北区博雅小学西宁市城北区双苏学校西宁市城北区陶园小学西宁市城北区泉湾小学西宁市宁大路第二小学4西宁市城北区花园小学西宁市城北区职业学校第二部分2017年度教育系统决算汇总报表进出整体状况表
5、公开01表部门:西宁市城北区教育系统金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入127663.17一、一般公共服务支出2825二、上司补贴收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、隶属单位上缴收入5五、教育支出3224439.73六、其余收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出351830.449九、医疗卫生与计划生育支出36548.6710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商
6、业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、救助其余地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住宅保障支出46772.3920二十、粮油物质贮备支出4721二十一、其余支出4836.142249今年收入合计23今年支出合计5027652.37用事业基金填充进出差额24结余分配51年初结转和结余254317.2年关结转和结余524328.2653总计2731980.37总计5431980.37注:本表反响部门今年度的总进出和年关结转结余状况。5收入整体状况表公开02表部门:西宁市城北教育系统金额单位:万元项目今年收入财政拨款上司补事业经营隶属单位其余功能分类科目科目名称合计收入
7、助收入收入收入上缴收入收入编码栏次1234567类款项合计27663.1727663.172019901国家赔偿花费支出25252050101行政运行151.06151.062050199其余教育管理事务支出292.93292.932050201学前教育1793.531793.532050202小学教育15230152302050203初中教育2.172.172050204高中教育14.3214.322050304职业高中教育23.5223.522050299其余一般教育支出4608.014608.012050499其余成人教育支出1501502050799其余特别教育支出11.411.420
8、50999其余教育附带安排的支出22022202机关事业单位基本养老保险2080505缴费支出1189.721189.722080506机关事业单位职业年金缴费支出11.1611.162080704社会保险补贴113.16113.162080801死亡抚恤64.8564.852089901其余社会保障和就业支出452.28452.282101102事业单位医疗22.2722.272101103公务员医疗补贴526.4526.42210201住宅公积金772.39772.392296004用于教育事业的彩票公益金支出77注:本表反响部门今年度获得的各项收入状况。6支出整体状况表公开03表部门:城
9、北区教育系统金额单位:万元项目今年支出合上缴上经营对隶属功能分类科基本支出项目支出单位补科目名称计级支出支出目编码助支出栏次123456类款项合计27652.3714149.0813503.292019901国家赔偿花费支出25252050101行政运行151.06151.062050199其余教育管理事务支出292.93292.932050201学前教育1717.841717.842050202小学教育16771.8810493.936277.952050203初中教育2.172.172050204高中教育2050304职业高中教育23.5223.522050299其余一般教育支出3670.
10、83670.82050499其余成人教育支出1501502050799其余特别教育支出4.264.262050999其余教育附带安排的支出1655.271655.272080505机关事业单位基本养老保1189.721189.72险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴11.1611.16费支出2080704社会保险补贴113.16113.162080801死亡抚恤64.8564.852089901其余社会保障和就业支出451.55451.552101102事业单位医疗22.2722.272101103公务员医疗补贴526.4526.42210201住宅公积金772.39772.3922
11、96004用于教育事业的彩票公益36.1436.14金支出注:本表反响部门今年度各项支出状况。7财政拨款进出整体状况表公开04表部门:西宁市城北区教育系统金额单位:万元收入支出行一般公共预政府性基项目金额项目行次合计金估量财次算财政拨款政拨款栏次1栏次234一、一般公共估量财政拨款127656.17一、一般公共服务支出282525二、政府性基金估量财政拨款27二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出3224439.7324439.736六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出351830.441830.449九、医疗卫生与计划生育支
12、出36548.67548.6710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、救助其余地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住宅保障支出46772.39772.3920二十、粮油物质贮备支出4721二十一、其余支出4836.1436.14今年收入合计2227663.17今年支出合计4927652.3727616.2336.14年初财政拨款结转和结余234317.2年关财政拨款结转和结余504328.4328.一般公共估量财政拨款244
13、288.0651政府性基金估量财政拨款2529.14522653总计2731980.37总计5431980.3731944.2336.14注:本表反响部门今年度一般公共估量财政拨款和政府性基金估量财政拨款的总进出和年关结转结余状况。8一般公共估量支出状况表公开05表部门:城北区教育系统金额单位:万元项目今年支出功能分类科科目名称小计基本支出项目支出目编码栏次123类款项合计27616.2314112.9413503.292019901国家赔偿花费支出25252050101行政运行151.06151.062050199其余教育管理事务支出292.93292.932050201学前教育1717.8
14、41717.842050202小学教育16771.8810493.936277.952050203初中教育2.172.172050204高中教育2050304职业高中教育23.5223.522050299其余一般教育支出3670.83670.82050499其余成人教育支出1501502050799其余特别教育支出4.264.262050999其余教育附带安排的支出1655.271655.272080505机关事业单位基本养老保1189.721189.72险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴11.1611.16费支出2080704社会保险补贴113.16113.162080801死亡
15、抚恤64.8564.852089901其余社会保障和就业支出451.55451.552101102事业单位医疗22.2722.272101103公务员医疗补贴526.4526.42210201住宅公积金772.39772.39注:本表反响部门今年度一般公共估量财政拨款支出状况。9一般公共估量基本支出状况表公开06表部门:城北区教育系统金额单位:万元人员经费公用经费经济分经济分经济分类科目科目名称金额类科目科目名称金额类科目科目名称金额编码编码编码301薪水福利支出10462.0302商品和服务支925.24310其余资天性支出4出30101基本薪水3391.2230201办公费554.6231
16、001房屋建筑物购建30102津补助贴3783.2230202印刷费0.3431002办公设施购置30103奖金527.4330203咨询费31003专用设施购置30104其余社会保障缴费1558.0530204手续费31005基础设施建设30106伙食补贴费30205水费4.6231006大型修葺30107绩效薪水414.4430206电费7.9431007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本702.530207邮电费0.1831008物质贮备养老保险缴费30109职业年金缴费0.6530208取暖费9.5831009土地赔偿30199其余薪水福利支出84.5330209物业管理
17、费31010部署补贴人员经费公用经费经济分经济分经济分类科目科目名称金额类科目科目名称金额类科目科目名称金额编码编码编码对个人和家庭地上附3032725.6630211差旅费27.2831011着物和青的补贴苗赔偿30301离休费30212因公出国(境)费31012拆迁补用偿30302退休费409.430213维修(护)费37.4831013公务用车购置其余交30303离职(役)费30214租借费31019通工具购置30304抚恤金64.7330215会议费31020产权参股30305生活补贴5.9530216培训费56.331099其余资天性支出1030306营救费30307医疗费30308
18、助学金30309奖励金30310生产补贴30311住宅公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴其余对个人和家30399庭的补贴支出人员经费合计对企事业30217公务招待费2.24304单位的补贴33.7130218专用资料费30401企业政策性补贴9.0430224被装购置费30402事业单位补贴1347.3430225专用燃料费30403财政贴息其余对30226劳务费29.5430499企事业单位的补贴772.3930227拜托业务费307债务利息支出30228工会经费23.630701国内债务付息0.730229福利费8.6330707外国债务付息
19、30231公务用车运行4.08399其余支出保护费20.0830239其余交通花费3.7839906赠与62.3230240税金及附带费用30299其余商品和服155.04务支出13187.7公用经费合计925.24注:本表反响部门今年度一般公共估量财政拨款基本支出明细状况。11一般公共估量“三公”经费及会议费、培训费支出状况表公开07表部门:城北区教育系统金额单位:万元“三公”经费估量数“三公”经费决算数公务用车购置较公务用车购置及运行费公务招待费及运行费较上因会培上较较公较较较较年公国议训公公公年上公上务上上上上因公增出(费费务务务增年务年用年年国年年合出国合减国境决决用用接减增用增车增增
20、内增增计(境计变(小小)算算小计车车待变减车减运减减接减减)费动境计计外数数购运费动变购变行变变待变变()接置行(%动置动维动动费动动%费待费费)(%费(%护(%(%(%(%)费)费)1234567891011121314151617181920212223244.02.26.304.04.02.22.22176.326.32000000000008428844.84注:本表反响部门今年度“三公”经费支出预决算状况。此中:估量数为“三公”经费年初估量数,决算数是包含当年一般公共估量财政拨款和以前年度结转资本安排的实质支出。相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国(境)团组数(个)0因公出国(境
21、)人数(人)0公务用车购置数(辆)0公务用车保有量(辆)17国内公务招待批次(个)21国内公务招待人次(人)220国(境)外公务招待批次(个)0国(境)外公务招待人次(人)012政府性基金估量支出状况表公开08表部门:城北区教育系统金额单位:万元项目年初结转和结今年支出年关结转和功能分类科今年收入科目名称余小计基本支出项目支出结余目编码栏次123456类款项合计用于教育2296004事业的彩票29.14736.1436.14公益金支出注:本表反响部门今年度政府性基金估量财政拨款收入、支出及结转和结余状况。财政拨款支出状况表部门:城北区教育系统项目功能分类科目科目名称编码栏次类款项合计20199
22、01国家赔偿花费支出2050101行政运行2050199其余教育管理事务支出2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2050204高中教育2050304职业高中教育2050299其余一般教育支出2050499其余成人教育支出2050799其余特别教育支出2050999其余教育附带安排的支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出2080704社会保险补贴2080801死亡抚恤2089901其余社会保障和就业支出2101102事业单位医疗公开09表金额单位:万元今年支出合计基本支出项目支出12327652.3714149.
23、0813503.292525151.06151.06292.93292.931717.841717.8416771.8810493.936277.952.172.1723.5223.523670.83670.81501504.264.261655.271655.271189.721189.7211.1611.16113.16113.1664.8564.85451.55451.5522.2722.27132101103公务员医疗补贴526.4526.42210201住宅公积金772.39772.392296004用于教育事业的彩票公益金支出36.1436.14注:本表反响部门今年度按功能分类财政
24、拨款实质支出状况。财政拨款指一般公共估量财政拨款和政府性基金估量财政拨款。机关运行经费支出状况表公开10表部门:城北区教育系统金额单位:万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计35.38302商品和服务支出35.3830201办公费28.1430202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.1530206电费0.2330207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)花费30213维修(护)费30214租借费30215会议费30216培训费30217公务招待费1.1430218专用资料费30224被装购置费30225专用燃
25、料费30226劳务费30227拜托业务费30228工会经费1430229福利费30231公务用车运行保护费1.5930239其余交通花费3.7830240税金及附带花费30299其余商品和服务支出0.35304对企事业单位的补贴307债务利息支出310其余资天性支出399其余支出注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共估量财政拨款安排的基本支出中的平常公用经费。政府采买支出状况表公开11表部门:城北区教育系统金额单位:万元项目行次采买决算总计财政性资本其余资本8栏次123合计17049.017049.01货物2443.9443.9工程36605.116605.11
26、服务4注:“财政性资本”指纳入财政估量管理的资本,详尽包含一般公共估量财政拨款、政府性基金估量财政拨款、财政专户管理事业收入和其余收入等。15第三部分城北区教育系统2017年度部门汇总决算情况说明一、进出整体状况说明2017年度收入总计31980.37万元(此中上年结余资本4317.2万元,今年收入27663.17万元)、支出总计27652.37万元,与上年对比收入增添5082.88万元,与上年对比支出增添5072.09万元,主要原由是:一般估量公共财政拨款增加。(一)收入总计31980.37万元,包含:1、财政拨款收入27663.17万元,为当年从财政获得的一般公共估量拨款和政府性基金估量拨
27、款。与上年对比增添5928.14万元,增添27.27%,主要原由是教育经费逐年增添。(本单位收入所有为财政拨款收入)2、年初结转和结余4317.2万元,主要为博雅小学和建北小学基建项目省级专项资本。(二)支出总计27652.37万元,包含:161、一般公共服务(类)支出25万元,主要用于区属静雅小学区级项目支出。与上年对比增添25万元,增添100%,主要原由是区级项目投资增大。4、教育(205类)支出24439.73万元,占88.38%,主要用于教育局机关正常运行经费及区属各区级省级项目支出。与上年对比增添5412.71万元,增添28.45%,主要原由是教育经费逐年增添及基建项目增添。7、社会
28、保障和就业(208类)支出1830.44万元,占6.62%,主要用于国有企业退休教师开销的离退休人员经费。与上年对比(减少)419.87万元,降落22.94%,主要原由是上年结余150万元。8、医疗卫生与计划生育(210类)支出548.67万元,1.98%,主要用于教育局职工医疗卫生、重要疾病预防控制及突发公共卫惹祸件办理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年对比减少7.55万元,降落1.38%,主要原由是人员调出。12、住宅保障(221类)支出772.39万元,占2.79%,主要用于依据国家政策规定为职工缴纳和发放的住宅公积金、提租补贴、购房补贴等住宅改革方面的支出。与上年相比减少83
29、.88万元,增降落10.86%,主要原由是人员调出。1713、其余支出(229类)支出36.14万元,0.13%,主要用于大堡子小学、博雅小学、青少年活动中心运行经费。14、年关结转和结余4328万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为本单位今年度(或以前年度)估量安排的基建项目没法按原计划实行,需要需要延缓到今后年度按相关规定连续使用的资本。二、收入整体状况说明今年收入总计31980.37万元,此中:财政拨款收入27663.17万元,上年结转结余4317.2万元。三、支出整体状况说明今年支出合计27652.37万元,此中:基本支出14149.08万元,占51.17%;项
30、目支出13503.29万元,48.83%;四、财政拨款进出整体状况说明今年收入总计31980.37万元,此中:财政拨款收入27663.17万元,上年结转结余4317.2万元。支出总计27652.37万元。与上年对比,财政拨款收入总计增添5928.14万元,增添27.27%。支出总计增添4982.09万元,增添22.06%。主要原由是教育经费逐年增添。五、一般公共估量支出状况说明(一)一般公共估量支出整体状况。182017年度一般公共估量支出27616.23万元,占今年支出合计的99.87%。与上年对比,一般公共估量支出增添3507.34万元,增添24.16%。主要原由是教育经费增添及基建项目增
31、加。(二)一般公共估量支出结构状况。2017年度一般公共估量支出主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出25万元,占0.09%;教育(205类)支出24439.73万元,占88.5%;社会保障和就业(208类)支出1830.44万元,占6.63%;医疗卫生与计划生育(210类)支出548.67万元,占1.99%;住宅保障(221类)支出772.39万元,占2.8%。其余支出(229类)36.14万元,占0.13%。(三)一般公共估量支出详尽状况。2017年度一般公共估量支出年初估量为27616.23万元,支出决算为27616.23万元,达成年初估量的100%。1、201款,年初估量25万
32、元,支出决算为25万元,完成年初估量的100%。205款,年初估量为24439.73万元,支出决算为24439.73万元,达成年初估量的100%。208款,年初估量为1830.44万元,支出决算为1830.44万元,达成年初估量的100%决算数;210款,年初估量为548.67万元,支出决算为548.67万元,达成年初估量的100%,221款,19年初估量为772.39万元,支出决算为772.39万元,达成年初估量的100%。六、一般公共估量基本支出状况说明2017年度一般公共估量基本支出14112.94万元,此中:人员经费13187.7万元,主要包含:基本薪水3391.22万元、津补助贴37
33、83.22万元、奖金527.43万元、社会保障缴费1558.05万元、伙食补贴费、绩效薪水414.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费702.5万元、职业年金缴费0.65万元、其余薪水福利支出84.53万元、国企退休教师退休费409.4万元、奖励金1347.34万元、住宅公积金772.39万元、其余对个人和家庭的补贴支出62.32万元,购房补贴0.7万元,助学金9.04万元,物业服务补贴20.08万元,医疗费33.7万元,生活补贴5.95万元,抚恤金64.73万元;公用经费925.24万元,主要包含:办公费554.62万元、印刷费0.34万元,水费4.62万元、电费7.94万元、邮电费0.1
34、8万元,取暖费9.58万元,差旅费25.5万元,维修费37.48万元,培训费56.29万元,公务招待费2.24万元、劳务费29.54万元,工会经费23.6万元,福利费8.63万元,公务用车运行保护费4.08万元、其余交通花费3.78万元、其余商品和服务支出155.04万元。七、一般公共估量财政拨款“三公”经费支出状况说明20(一)“三公”经费支出执行状况说明。2017年度“三公”经费支出估量为6.32万元,支出决算6.32万元,达成估量的100%,此中:因公出国(境)费估量0万元,支出决算为0万元,达成估量的0%;公务用车购置及运行保护费估量4.08万元,支出决算为4.08万元,达成估量的10
35、0%;公务招待费估量2.24万元,支出决算为2.24万元,达成估量的100%。(二)“三公”经费支出详尽执行状况说明。2017年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行保护费支出决算4.08万元,占64.56%;公务招待费支出决算2.24万元,占35.44%。详尽状况以下:1、因公出国(境)费支出0万元。整年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个,0人次。2、公务用车购置及运行保护费支出4.08万元。此中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行保护费支出4.08万元,公务用车账面数为17辆,实质在9辆,其余8辆已损毁或已报
36、废,因手续不全未进行账务办理。3、公务招待费支出2.24万元。此中:国内公务招待支出2.24万元,招待21批次,招待220人次,外事招待支出210万元,招待0批次,招待0人次;国(境)外招待支出0万元,招待0批次,0人次。(三)“三公”经费增减变化状况说明。2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少5.29万元,降落45.56%。此中:因公出国(境)支出决算数比上年数增添(减少)0万元,增添(降落)0%;公务用车购置及运行保护费支出决算数比上年数减少4.24万元,降落50.96%;公务招待费支出决算数比上年数减少1.05万元,降落31.91%。主要原由是公车改革后车辆减少,招待次数减少
37、。八、政府性基金估量进出状况说明2017年政府性基金估量上年结转和结余29.14万元,本年收入7万元,今年支出36.14万元,年关结转和结余0万元。支出详尽状况以下:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出36.14万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。九、财政拨款支出状况说明(一)财政拨款支出整体状况。222017年度财政拨款支出27652.37万元,占今年支出合计的100%。与上年对比,财政拨款支出增添5072.09万元,增添22.46%。主要原由是教
38、育经费逐年增添。(二)财政拨款支出结构状况。2017年度一般公共估量财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25万元,占0.09%;教育(类)支出24439.73万元,占88.38%;社会保障和就业(类)支1803.43万元,占6.52%;医疗卫生与计划生育(类)支548.67万元,占1.99%;住宅保障(类)支出772.39万元,占2.79%。十、机关运行经费支出状况说明2017年度,机关运行经费支出35.38万元,比上年增添1.57万元,增添4.64%,主要原由人员增添。十一、政府采买支出状况说明2017年度,本部门政府采买支出总数7049.01万元,其中:政府采买货物支出44
39、3.9万元、政府采买工程支出6605.11万元、政府采买服务支出0万元。十二、项目支出绩效目标和绩效议论结果达成状况说明(一)绩效管理睁开及达成状况。2017年度,下达估量绩效项目27项,达成27项。主若是农村义务教育经费保障170万,课本作业本费120万,校园足23球推行及体育经费60万,学生体检费36万,一四七校服55万,聘用教师薪水200万,班主任津贴50万,大堡子学生交通费50万,大堡子营养餐200万,吧浪迁建300万,标准化教课仪器156万,博雅改薄先期500万,旭日改薄367万,旭日基础设施改造800万,旭日友情风雨操场设施235万,基建项目先期费260万,建北迁建1053万,历年
40、工程尾款611万,小桥改扩建50万,小桥祁连路基础设施改造55万,学生课桌50万,友情道路及设施130万,教师培训费150万,教研活动经费55万,蛋奶工程180万,市里示范校创办经费45万,学前教育发展专项100万。十三、其余重要事项的状况说明(一)国有财富占用状况。截止2017年12月31日,城北区教育系统共有车辆17辆,此中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其余用车0辆;单价50万元以上通用设施0台(套),单价100万元以上专用设施0台(套)。关于决算中17辆公务用车的说明:在用一般公务用车6辆,在用通勤车3辆。已报废车辆8辆,此中:通勤车4辆,抛弃1辆,报废2辆,公车拍卖1辆,因手续不全未办理固定财富核销手续。24第四部分名词解说一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资本。二、上司补贴收入:指事业单位从主管部门和上司单位获得的非财政补贴收入。三、事业收入:指事业单位睁开专业业务活动及其辅助活动获得的收入。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动以外睁开非独立核算经营活动获得的收入。五、隶属单位缴款:指事业单位隶属的独立核算单位按规定标准或
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