下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、xxxxx传媒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 xx传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则(根据20 xx年x月x日召开的第五届董事会第三次会议决议修订)第一章总则第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他关于规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。第二条董事会审计委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构,代表董事会行使对管理层的经营情况、内监控度的制定和执行情况的监督检查职能。第二章人员组建第三条审计委员会成员由三名董事组建,独立董事占多数,委员中至
2、少有一名独立董事为会计专业人士。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举造成或产生。第五条审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准造成或产生。第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职位,自动失去委员资格/资质,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责公司内部审计,以及日常工作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责权限:(一)提议聘请或更换
3、外部审计机构;(二)审核公司的内部审计制度;(三)监督公司的内部审计制度的实施;(四)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(五)审核公司的财务信息及其披露;(六)审查公司及各子公司、分公司的内监控度的科学性、合理性、有效性以及执行情况,并对违规责任人进行责任追究提出建议;(七)审核公司重大关联交易;(八)对内部审计人员尽责情况及工作考核提出建议;(九)公司董事会授予的其他事宜。第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的所有监督活动。第十条审计工作组的主要职责权限:(一)做好审计委员会讨论的前期筹备工作;(二)组织实施内部审计制度和年度审计工作计划;(三
4、)制定和实施内部审计程序,评价风险状况和管理情况;(四)开展将来审计,监督整改情况;(五)及时向董事会、审计委员会和高级管理层报告审计工作情况;(六)对内部审计报告的质量负责。第十一条审计工作组在审计委员会的领导下开展内部审计工作,主要审计事项包括:(一)内部监控的健全性和有效性以及风险管理评价;(二)董事会决议执行情况;(三)经营管理的效益性和合规性以及管理人员履职情况;(四)关联交易和信息披露情况;(四)董事会、审计委员会要求办理的其他审计事项。第四章工作程序第十二条审计工作组编制年度审计计划,报审计委员会批准后实施。第十三条审计工作组实施审计项目,编制审计报告,报送审计委员会和董事长,抄
5、送监事会和高级管理层。第十四条审计工作组在董事会简报中披露审计报告内容。第十五条审计工作组根据审计委员会、董事长和高级管理层的批复后对重要审计事项进行将来审计,检查被审计单位对审计发现问题所采取的纠正措施及其效果。第十六条审计工作组每年向审计委员会提交包括履职情况、审计计划执行情况、审计发现和建议等内容的审计工作报告。审计委员会审核后提交董事会审议。第五章议事规则第十七条审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员未能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。第十八条审计委员
6、会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第二十条审计工作组建员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第二十一条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业建议或意见,费用由公司支付。第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循关于法律、法规、公司章程及本办法的规定。第二十三条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由审计工作组保存。第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露关于信息。第六章附则第二十六条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。第二十七条本实施细则未尽事宜,按国家关于法律、法规和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024合法的咨询服务合同
- 2024年度医疗设施EPC建设合同
- 2024电子版个人服务合同书
- 2024年度5G基站建设设计与施工服务合同
- 2024年度供应链管理合同:供应商与采购商之间的货物供应与付款协议
- 谁会跑课件教学课件
- 2024年度租赁期满后购买合同标的购买价格
- 2024年师范大学新进教师就业协议
- 2024年度文化旅游项目合作合同
- 2024年度医疗设备研发与生产许可合同
- GB/T 17892-2024优质小麦
- 2024-2025学年七年级上学期期中考试英语试题
- 调酒初级基础理论知识单选题100道及答案解析
- 危废治理项目经验-危废治理案例分析
- 南京市2024-2025学年六年级上学期11月期中调研数学试卷二(有答案)
- 汽车防冻液中毒
- 粉条产品购销合同模板
- 2024至2030年中国自动车配件行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024-2030年中国蔗糖行业市场深度调研及发展趋势与投资前景研究报告
- 职域行销BBC模式开拓流程-企业客户营销技巧策略-人寿保险营销实战-培训课件
- 24秋国家开放大学《计算机系统与维护》实验1-13参考答案
评论
0/150
提交评论