计量管理体系评审程序_第1页
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文档简介

1、计量管理体系评审程序 1.目的 通过对计量管理体系定期的评审找出公司计量工作的改进机会或空间,同时通过不断持续改进,确保计量管理体系符合广东省省企业二级计量保证确认体系的要求。 2.适用范围 适用于公司运行的计量管理体系评审。 3.职责 3.1 计量室负责制定年度评审计划及评审实施计划、整改措施单,确定评审内容和参加的人员。 3.2 公司管理者代表授权品管部部长确定评审的内容并主持评审。 3.3 计量室负责将评审的结果形成文件报品管部部长审核,并送公司管理者代表批准后下发给参与评审的部门和人员,相关资料移交品管部文件管理员存档。 3.4 参与计量评审的部门和人员负责按评审输出内容要求落实整改措

2、施。 3.5 计量内审员负责对各部门整改措施执行结果的验证。 4.评审程序 4.1 评审的频次 4.1.1 计量室制定评审计划,确定评审的时间,报品管部部长批准。 4.1.2 每年至少进行一次计量保证体系管理评审。 4.2 评审的时机 4.2.1 计量保证体系所依据的法律、法规或标准的要素发生变更时。 4.2.2 公司计量保证体系的组织机构发生较大变化时。 4.2.3 计量保证体系内部审核结束时。 4.2.4 计量保证体系方针和目标不适应时。 4.3 评审准备 4.3.1 评审前由计量室制定计量体系评审计划,报品管部部长批准,于评审前一周发放各相关部门及人员。评审计划的内容应包括:评审的具体时

3、间、地点、出席人员及 实施评审内容。 4.3.2 各参加的职能部门和人员根据评审计划内容及准备工作要求,调查有关问题和实际情况,在管理评审会议上进行阐述。 4.3.3 评审的内容应包括: a) 计量管理体系运行存在的问题。 b) 计量管理体系内部审核过程发现的问题。 c) 计量管理体系方针、目标完成的情况。 d) 计量管理体系运行所需资源的适应性。 4.4.评审的实施过程和要求 4.4.1 评审以会议的形式进行。 4.4.2 评审会议召开前,由计量室制定计量体系评审计划 ,报品管部部长批准,于举行会议前一周时间下发至出席人员,以便做好准备。 4.4.3 评审过程中由评审组长确定并宣布各职能部门的后续改善方向,经过各职能部门确认,在后续制定整改措施并实施。 4.5 评审报告 评审结束后由计量室负责人负责编制计量管理体系评审报告,报品管部部长审核及公司管理者代表批准后下发各责任部门。 4.5 评审结果的跟踪 内部审核员负责对各部门采取

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