2022年审计稽核职责具体内容_第1页
2022年审计稽核职责具体内容_第2页
2022年审计稽核职责具体内容_第3页
2022年审计稽核职责具体内容_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年审计稽核职责具体内容1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;2、能够独立完成中小型公司审计工作;3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;2022年审计稽核职责具体内容(二)1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;2.独立完成项目组分配的具体审计工作,编写审计工作底稿;3.协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。2022年审计稽核职责具体内容(三)1.协助项目组完成各类项目的审计;2.承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的

2、工作底稿;3.主动发现客户公司审计风险点;4.对审计助理人员进行有效的指导和培训;2022年审计稽核职责具体内容(四)1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;2.独立承担中型项目的汇总及合并工作;3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;_对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;_对项目组成员进行有效的指导和培训;6.保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。2022年审计稽核职责具体内容(五)负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;完成上级交办的其它工作

3、任务。2022年审计稽核职责具体内容(六)1.熟悉工程项目实施全过程管理。2.负责编制有关内部审计计划;3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);4.拟定并完善内部审计制度和流程;_起草审计报告和管理建议书等审计文书;6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。2022年审计稽核职责具体内容(七)1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;_对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报

4、告。2022年审计稽核职责具体内容(八)1.协助项目组完成各类项目的审计;2.承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;3.主动发现客户公司审计风险点;4.对审计助理人员进行有效的指导和培训;2022年审计稽核职责具体内容(九)1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助审计主管编写内部审计计划;3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。2022年审计稽核职责具

5、体内容(十)1、已通过部分注册会计师考试科目优先;2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;4、较强的计划,协调,组织,监督能力;2022年审计稽核职责具体内容(十一)1、协助高级项目经理完成大/中型审计项目,或独自带队完成中/小专项、年报的审计工作;2、按计划组织、协调审计执行中的相关工作,管理、指导团队成员工作;3、上级领导交予的其他工作。2022年审计稽核职责具体内容(十二)1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、

6、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本2022年审计稽核职责具体内容(十三)1、制定合理的项目工作计划;2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;6、领导交办的其他工作。2022年审计稽核职责具体内容(十四)1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论