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文档简介
1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年应付会计工作岗位职责1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账,每月_日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。4、每月_号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。7、每日更新应收应付明细台账,并能根据领导要求出具相应的往来报表。8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。9、领导调配的其他工作应付会计工作职责(二)1.报销费用审核,编制付款凭证
2、。2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。4.应付账款:费用、材料转账凭证。5.每周准备零星付款清单。6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。7.开立国外供应商借款通知单。8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入Hyper。9.GIT与账务核对。10.应付供应商对账。应付会计工作职责(三)1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表,进行详细核对,并定期与收货部或成控员对帐,保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性,并核
3、对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符,如有差异及时调整或向部门经理汇报。3、定期与各供应商对帐,保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑,并制作月末的挂帐明细,作为挂帐凭证的附件。5、月末做出应付账款账龄分析表,对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总,并做分析,提供给财务总监,便于进行整个宾馆的资金运作。6、对按合同规定的付款单位,要定期送付款申请单到总监处签批,以免给宾馆造成不必要的麻烦。7、负责凭证的装订和存档工作,及其他会计资料和报表等财务资料。8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作,遵守财务制度,具有高度的工作责任心。9、为财务
4、总监和经理提供有效的分析数据,工作中有困难要及时反映。10、完成总监和部门经理指派的其它任务。点击下页还有更多应付会计工作职责应付会计工作职责(四)一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、承担责任应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,
5、定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或
6、协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证应付会计工作职责(五)1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票,日常所称的“三项核对法”。2、对于核对相符的发票及时进行账务处理。3、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。4、对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件,定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表,用于企业的现金流付款计划。5、配合成本会计等对相应供应商的材
7、料成本的价格进行分析,为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时,向供应商直接或通过相关部门给予付款明细,按发票对应付账款进行及时的核销。6、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时,对应付账款中的逾未付款部份,及时将相关信息提交相关部门,并配合相关部门与供应商沟通,取得供应商的支持。7、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。8、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。9、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。10、还有年未或
8、定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。11、完成上级指派的其它任务。2022年应付会计工作岗位职责(二)对于应付账款会计而言,其主要的工作是在于登记以及分析公司的应付账款。由于应付账款会计工作的特殊性,所以对于其的岗位职责有以下几条:一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税
9、金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。十、
10、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。1、负责应付款凭证的录入;2、供应商往来对帐单的核对;3、编制月份应付款计划;4、供应商提供的发票签收和审核;5、应付帐款帐龄分析;6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;7、负责审核仓库提供的采购入库单;8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预付款项的结算3、负责应付及预付款项的核算工作4、定期进行应付
11、及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责工作要求:对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台帐管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收帐款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来帐项。主要工作内容:一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。三、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。四、每月_日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月_日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客
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