2022年财务审计职责内容_第1页
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文档简介

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务审计职责内容1.负责所在分公司的全面财税管理工作;2.根据集团要求提报各项报表;3.协助分公司经理进行日常管理工作。2022年财务审计职责内容(二)-协助准备与战略规划相关的经营分析工作。-收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;-收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;-协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;-合理分配工作,保证部门总体工作进度;-其他:协助完成上级分配的其他工作。2022年财务审计职责内容(三)1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为

2、经营单位提供决策支持2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合3、参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度4、参与电商业务目标的推动及落实5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地2022年财务审计职责内容(四)1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;2.复核各项目公司制定的融资方案。3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。_组织

3、筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。7.完成公司领导交办的其它工作。2022年财务审计职责内容(五)1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;_公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;2022年财务

4、审计职责内容(六)1.全面负责公司财务工作;2.财务工作流程的梳理以适应公司项目需要;3.税务统筹规划;4.及时出具各项财务报表;5.为领导决策提供财务数据分析支持2022年财务审计职责内容(七)1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析3、依据费用管理规定,合理控制费用支出4、研究会计政策,制定财务管理制度5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定。7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。8、负责公司月度工资核算

5、工作。9、负责财务部日常管理工作。2022年财务审计职责内容(八)1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动4.协助研发运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率2022年财务审计职责内容(九)1、财务节点线上合同的审批;2、协助处理集团专项项目;3、梳理集团各项业务;4、收集、整理集团

6、各项财务数据;5、协助集团年度审计工作;6、集团内单体报表审计的跟踪处理;7、领导安排的其它事宜。2022年财务审计职责内容(十)1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。7.负责会计核算软件的系统管理。

7、8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。15.完成领导交办的其他工作。2022年财务审计职责内容(十一)1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。4、负责公司预算

8、数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。2022年财务审计职责内容(十二)1.应收、应付账款的管理及对外核算。2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。6.协助上级主管做好成本及费用核算。7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。8.负责财务档案、合同归档和保管。2022年财务审计职责内容(十三)1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。4.每月做好存货的盘存工作。

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