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文档简介
1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年出纳审计稽核岗位职责1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。5.负责档案管理等日常事务工作。_具体实施财务收支审计和审计专项调查。7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。9.完成领导临时交办的任务。2022年出纳审计稽核岗位职责(二)一、编制公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划并组织实施。二、
2、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作,并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督,对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计,对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。五、创新内部审计工作,在完成正常审计业务外,积极开展内部审计调查和专项审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。六、提高服务意识,积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。2022年
3、出纳审计稽核岗位职责(三)一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。5、审
4、核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账
5、并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2022年出纳审计稽核岗位职责(四)1、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务
6、费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有
7、关的事项。2022年出纳审计稽核岗位职责(五)1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金
8、;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。2022年出纳审计稽核岗位职责(六)1、根据企业经营管理需要,合理执行资金使用计划,保证经营活动的正常运行2、负责公司记帐的管理工作,按规定审核收付凭。3、现金日常管理及日常支付,严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;4、
9、银行账户日常管理、维护及业务处理,外汇支付等;5、严格遵守公司保密协议内容,确保公司财务相关信息,如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。6、领导交代的其他工作事项等。2022年出纳审计稽核岗位职责(七)1、办理现金收支事项。2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。3、负责销售产品的现金收取业务。4、负责日常费用报销及材料款支付,严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据,一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结。7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作
10、,做到账实相符、账表相符、账证相符。8、资金状况日报表及资金月报表的编制,并报相关领导9、收款收据的开具及保管工作。10、每月编制现金流量表。11、监控销售客户货款的发生及回收情况,分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员,进行跟催。12、每月与客户对账,并负责销售管理中_的开具及账务处理及应收凭证的编制。2022年出纳审计稽核岗位职责(八)1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;2、负责登记现金、核对银行流水,做到日清月结,月末核对余额与总账相符;3、负责管理库存现金、印章、票据,确保安全、完整;4、能按时完成上级交办的其他工作。2022年出纳审计稽核岗位职责(九)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账2、根据记账凭证报销内容收付现金2022年出纳审计稽核岗位职责(十)1.每日所有收入及时入账,登记,保证收款的真实性;2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的支付;3.每日日记账的核对,保证帐实相符;4.员工备用金的管理,登记,审核;_月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月;6.上级领导安排的其他事项。2022年出纳审计稽核岗位职责(十一)1.管理公司银行各个账户,负责与银行的一般业务接洽。2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记。3.负责现金收付,做到账实、账表、账证、账账相符。4.遵守公司现金管理制度。2022年
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