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文档简介
1、措勤县电视台2018年部门预算公开 第一部分 西藏措勤县电视台概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构购置第二部门 西藏措勤县电视台2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预“三公”经费支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表第三部门 西藏措勤县电视台2018年度部门预算数据分析第四部门 名词解释第一部分 西藏措勤县电视台概况一、部门预算单位构成 西藏措勤县电视台2018年度部门预算编制范围内只有电视台。二、部门职责和机构购置一、主要职责 (一)贯彻执行国家关于广播电视工作的方针、政策和有关法律法规,把握正确的舆
2、论导向和创作导向。(二)指导全县广播电视服务的科技工作,监管全县广播电 视节目传输,负责广播电视频率(频道)和功率的报批工作。(三)保持正常转播中央、西藏和其它各省地方电视台电视节目,及时播放措勤新闻。(四)制作专题片,宣传介绍措勤县,让更多的人了解措勤,广泛传播党中央的声音,积极反映群众的呼声。负责村级广播电视管理人员培训工作,负责全县有线电视的维修、安装等技术工作。(五)管理有线电视工作,完善有线电视工作制度。(六)传播先进文化艺术和科学技术工作。 (七)承办县委、县府及文化局交办的其他事项。 二、部门机构设置西藏措勤县电视台属独立编制和独立预算单位。第二部分西藏措勤县电视台2018年度预
3、算明细表 HYPERLINK /u/cms/gonganting/201802/13190008y821.xls o 西藏自治区公安厅2018年度预算明细表 t _self (详见附表1-8)表一、财政拨款收支总表表二、一般公共预算支出表表三、一般公共预算基本支出表表四、一般公共预算“三公”经费支出表表五、政府性基金预算支出表表六、部门收支总表表七、部门收入总表表八、部门支出总表表九、2018年度部门预算情况汇总第三部分西藏措勤县电视台2018年度部门预算数据分析一、2018年度财政拨款收支总表情况说明2018年财政预算收入总计282.06万元,比2017年预算增加了43.6万元,增长幅度为1
4、5.5%,均为一般公共预算拨款。2018年支出总计282.06万元,比2017年预算增加了43.6万元,增长幅度为15.5%,其中:文化体育与传媒支出216.83万元;社会保障和就业支出31.33万元;医疗卫生与计划生育支出15.64万元;住房保障支出18.27万元。财政拨款收支预算增加的原因主要为:一是干部职工工资有所提高,二是人员增加而核算的公用经费也有所增加。二、2018年度一般公共预算支出情况说明。2018年度一般公共预算拨款282.06万元,比2017年预算增加了43.6万元,增长幅度为15.5%。主要是财政拨款预算的增加。一般公共预算当年财政拨款基本支出269.26万元,占2018
5、年财政预算本年拨款的95.46%,一般公共预算当年财政拨款项目支出12.8万元,占2018年财政预算本年拨款的4.54%。三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明西藏措勤县电视台2018年度一般公共预算基本支出数为282.06万元。其中人员经费 247.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.6万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况
6、说明西藏措勤县电视台2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0,公务用车购置及运行费0万元,比2017年,减少0万元,减少0,公务接待费0万元。五、2018年度政府性基金预算支出情况说明西藏措勤县电视台2018年度没有使用政府性基金安排的支出。六、2018年度部门收支总表情况说明2018年财政预算收入总计282.06万元,比2017年预算增加了43.6万元,增长幅度为15.5%,均为一般公共预算拨款。2018年支出总计282.06万元,比2017年预算增加了43.6万元,增长幅度为15.5%,其中:其中:文化体育与传媒支出216.83万元;社会保障和就业支出31.33万元;
7、医疗卫生与计划生育支出15.64万元;住房保障支出18.27万元。财政拨款收支预算增加的原因主要为:一是干部职工工资有所提高,二是人员增加而核算的公用经费也有所增加。七、关于部门收入总表的说明2018年预算收入总计282.06万元,无上年结转资金,均为本年一般预算拨款收入282.06万元。和2017年预算收入238.47万元比较,增加43.6万元,增长幅度为15.5%。增长内容主要是工资增长和因人员增加而增加的日常公用经费的增加。八、关于部门支出总表的说明2018年度一般公共预算拨款282.06万元,比2017年预算增加了43.6万元,增长幅度为15.5%。主要是财政拨款预算的增加。一般公共预算当年财政拨款基本支出269.26万元,占2018年财政预算本年拨款的95.46%,一般公共预算当年财政拨款项目支出12.8万元,占2018年财政预算本年拨款的4.54%。九、关于部门预算情况汇总表的说明我单位2018年度预算支出总计282.06万元,均为一般公共
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