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文档简介

1、论内部审计制度在现代企业管理中的作用研究分析论内部审计制度在现代企业管理中的作用研究分析内部审计越来越成为一个公司治理构造中不可缺少的重要因素。随着我国经济的开展,我国针对国内几大商业银行都逐步进展了内部审计制度的合理改革,建立并逐步完善了企业管理中的内部审计构造体系。当然,我国的商业银行仍然没有跳出传统审计思想的圈子,明显不能到达目前国际先进的管理程度。国外的内部审计制度是建立在长期的理论并不断积累的根底上,因此我国要进一步完善内部审计制度就应该适当的借鉴兴隆国家的企业管理的理念,不断改善,参加适宜自身开展的因素,进一步促进我国内部审计制度的开展。一、内部审计制度的作用内部审计制度是一个公司

2、治理构造的关键环节,在现代企业管理中占到很重要的成分,同时,内部审计工作对过油企业的改革起到深化作用,在现代企业制度建立的过程中也起到重要的影响作用。其一,最大程度上降低企业运行中存在的风险;每个企业都或多或少的在运营过程中存在一定的风险,在没有方法防止的情况下,只有尽可能的降低风险值。内部审计制度可以通过对一个企业内部管理制度的平安系数进展测评,在最短的时间内找出存在的运行风险和财务破绽,对一个企业的管理制度制定出一份合理详尽的数据报告,同时适时的提出一些有效可行的改进措施。这样不仅可以最大化的降低企业的财务风险,同时在一定程度上促进该企业的开展。其三,促进企业管理制度的透明化;内部审计可以

3、对企业的经营管理方式和企业经济运行过程进展盘查,按照国家已有的法律法规和企业制定的相关制度,按照审计工作的步骤,对企业中违法的地方进展揭露,这样可以制止企业违规的现象,同时也能保证经济信息的正确真是,有效的防止经济犯罪行为。其四,加强企业各个部门沟通协调工作;内部审计的工作是对整个企业的各个部门进展审查,因此,内部审计需要在各个部门之间展开工作,也能使部门之间的沟通理解更加深化,同时协调各个部门参与企业的管理。二、内部审计制度的问题内部审计部门作为保障我国商业银行平安有序运行的关键部门,其开展相对于国外程度还很落后。所以,我国相关政府部门必须公布相应政策,对内部审计部门进展适当的调整,使其更有

4、利于我国经济的飞速开展。其一,内部审计人员的素质不高;审计人员的理论知识和业务经历都没有到达很高的程度,个别审计人员缺乏职业道德素养,审计过程中蒙混过关,并没有进展科学合理的审查;有的审计人员的知识程度还有待进步;这些情况都会造成企业管理的滞留,不利于企业的开展。其二,内部审计制度不完善性;由于我国的企业内部审计制度起步晚,开展相对于国外的程度滞后许多,因此目前尚未形成完善健全的内部审计制度。这致使相关人员在对企业经济过程进展评估时没有标准的指导,造成了很多不必要的费事和问题,使内部审计制度混乱。其三,企业构造布局不合理;许多企业内部还没有开始设立内部审计机构,这使得内部审计的工作止步不前。又

5、或者是许多内部审计人员都不是专业人士,而只是从其他部门调任过来,并没有很强的内部审计才能。这些问题都会造成企业财务部门构造的混乱。三、内部审计制度的完善措施我国自2022年参加T以来,国内的各大银行为了更好的应对外来资金的冲击与挑战,相继从客户出发,以市场为方向来进展制度上全方面的创新改革。其一,加强内部审计部门的独立性;企业要明确内部审计部门的职责,如内部审计部门具有独立的监视审查权和处分决定权,同时内部审计部门直接对董事会负责,这样可以明确其根本工作职责,减少工作中其他部门的阻力,确保企业高速有效的运行。其二,进步内部审计人员的素质;内部审计人员是内部审计工作中最重要的组成部分。因此内部审

6、计人员必须具备相应的理论知识体系和很高的职业素养。相关部门应该在内部审计人员上岗前进展职业道德教育培训,进步其道德素养,牢记国家财政法律法规和企业的规章制度,只有这样才能对企业的经济管理过程和财政支出进展准确的审查并作出客观的评价其三,提出创新性的内部审计制度;企业在管理制度上改革的时候,应该借鉴西方国家企业的内部审计方法的根底上,提出具有创新性观点的制度和措施,不断完善内部审计的构造,促进企业不断完善内部经济管理,确保企业资产的合法性。通泰控股集团通过组建资金支付中心,在坚持各子公司自主经营、自负盈亏原那么的根底上,作为统一的审核结算平台。通过自作业主的方式,综合运用收费经营权质押、贷款置换等方式,面向市场找资金。通过土地置换抵押贷款建立开发变现偿债的经营开展形式,走市场化运作城市建立有效途径。总之,内部审计

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