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文档简介

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word受控文件(wnjin)清单表号:LC/Q-4.2.3-01 编号(bin ho):序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备 注1234567891011121314151617181920清单(qngdn)负责人: 审核(shnh)/日期(rq):文件(wnjin)审批单表号:JTT/Q-4.2.3-02 编号(bin ho):文件名称文件编号版 本生效日期内容简述:相关部门/人评审会签:发放范围:备注:此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件,只需要文

2、件封面上填写编制、审核、批准即可。 文件(wnjin)更改单表号:JTT/Q-4.2.3-03 编号(bin ho):文件名称:修改章节: 修改前内容:如填不下可后附更改前原文档,但需写明纲要修改后内容:如填不下可后附更改后新文档,但需写明纲要申请理由:申请修改部门:申请人: 年 月 日审核意见: 同意。 组织评审。评审结果如下: 修改更改方案。意见如下: 不同意。理由如下: 审核人: 年 月 日主管领导批准意见: 同意。 不同意。理由如下。签字/日期: 文件修改(xigi)记录表号:JTT/Q-4.2.3-04 编号(bin ho):文件名称:文件编号:版本号: 修改单号修改章节号修改内容修

3、改人及日期批准人及日期生效期/备注文件(wnjin)发放回收登记表表号:JTT/Q-4.2.3-05 编号(bin ho):序号文件编号文 件 名 称版次发放号发 放 记 录收 回 记 录备注部 门签 收日 期数 量签 回日 期数 量 文件(wnjin)归档表表号:JTT/Q-4.2.3-06 编号(bin ho):序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注文件(wnjin)借阅登记表表号:JTT/Q-4.2.3-07 编号(bin ho):序号文件编号文 件 名 称版次借 阅 记 录归 还 记 录备注部 门借阅人日 期签 回日 期文件(wnjin)(记录(jl)销毁(xiohu)清

4、单表号:JTT/Q-4.2.3-08 编号(bin ho):办公室意 见序号文件编号文件名称版本销毁日期签字: 年 月 日管理者代 表意 见签字/日期:办公室处 理结 果签字/日期: 质量记录(jl)清单表号: 编号(bin ho):序号记录编号记录名称保存期限保存部门备注清单(qngdn)负责人:信息(xnx)联络单表号 编号(bin ho):信息来源时 间信息属性抱怨 变更 业务 通知、公告 其他 联 系 人联系方式信息内容:确认人/日期:记录人/日期:信息(xnx)联络单表号 编号(bin ho):信息来源时 间信息属性抱怨 变更 业务 通知、公告 其他 联 系 人联系方式信息内容:确认

5、人/日期:记录人/日期:管理(gunl)评审方案(fng n)表号: 编号(bin ho):主持记录地点时间目的范围评审内容参加部门及人员部门准备材料编制/日期:审核/日期: 批准/日期: 管理(gunl)评审签到表表号: 编号(bin ho):地点时间序号姓名部门职务签到注1:本表应该(ynggi)打印“姓名、“部门(bmn)、“职务(zhw)后由与会(y hu)人员签到。( )会议记录表号: 编号(bin ho):主持人记录人地点时间参加人员会议记录备注管理评审(pn shn)报告表号: 编号(bin ho):评审目的:管理评审的依据:评审会议时间、地点:评审参加部门、人员:评审内容摘要:

6、 会议资料: 评审结论:改良、纠正和预防措施及责任部门序号措施要求责任部门完成时间备注编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:质量(zhling)目标考核表表号: 编号(bin ho):序号部门分解的指标现况是否到达备注考核(koh)人/日期(rq): 审核(shnh)/日期(rq):培训记录表表号: 编号(bin ho):时间: 年 月 日培训题目:培训教师:地点: 培训方式:参加培训人员名单及签到共 人:培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:有效性评价:评价人: 年 月 日备注:记录(jl)人: 年 月 日 年度(nind)培训方案(fng n)表号: 编号(bin ho): 序号培训

7、工程及培训内容培训对象培训时间培训方式教师考核方式预计课时备注 编制(binzh)/日期(rq): 审核/日期: 批准/日期:特殊(tsh)工种人员名册表号: 编号(bin ho):序号姓名性别所在部门工作岗位资格证书编号有效期限发证机关备注根底(gnd)设备(shbi)一览表表号: 编号(bin ho):序号设备编号设备名称规格型号生产厂家验收购入日期安装地点备注 日期(rq): 日期(rq):生产设备定期维护保养(boyng)记录表号: 编号(bin ho):日期设备名称保养周期设备状况维护内容维护人备注设施(shsh)维修记录表号: 编号(bin ho):设备名称设备编号出厂编号型号规格

8、申请部门/申请人故障发生时间和现象维修/保养记录 责任人/日期: 验收记录 验收人/日期: 备注 生产(shngchn)环境温、湿度记录表表号: 编号(bin ho):日期时间温度湿度纠偏记录记录人日期时间温度湿度纠偏记录记录人设备保养(boyng)检修方案(fng n)表号: 编号(bin ho):序号设备编号设备名称保养检修内容时间或周期保养/检修人备注编制(binzh)/日期(rq): 批准/日期: 设施(shsh)购置(报废(bo fi)申请单表号: 编号(bin ho):申请类别设备 监视和测量装置 其他设施 购置 报废 设 施 名 称数 量型号规格使 用 部 门申请原因:购置资金预

9、算预计到货时间主要技术参数:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价必要时附各种证明资料:申请人: 日期:日期:日期:设备设施(shsh)验收移交单 表号 编号(bin ho):设施名称出厂编号型号/规格本公司编号生产厂家到达日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施安装调试情况调试人/日期:设施验收结论主验收人/日期:参加验收人员验收人/日期接收人/日期备注产品(chnpn)生产方案(fng n)表号 编号(bin ho):产品名称规格及型号数量单位交付日期特殊要求生产负责人签字: 日期:备 注产品(chnpn)生产方案(fng n)表号 编号:产品名称规格及型号数量单位交付日期特殊要求生产

10、负责人签字: 日期:备 注顾客要求(yoqi)确定与评审表表: 编号(bin ho): 产品名称规格 顾客名称数量信息来源明示的要求和隐含的要求数量、价格等:填写/日期: 法律法规要求: 填写/日期: 附加要求: 填写/日期: 评审内容:以上要求是否确定 已确定 未确定,意见附后页与以前不一致的表述是否解决 已解决 未完全解决,应补充,附后页公司是否有能力满足以上要求 有能力 还需采取措施才能满足要求,附后页评审人员签字:营销科/日期: 加工科/日期: 品质保证部/日期:其他相关部门(人员) /日期: 评审结论: 同意签订合同 需要采取措施后签订合同,措施附后 不同意签订合同批准/日期: 说明

11、(shumng):书面合同用。合同(h tong)变更表表: 编号(bin ho):合同名称合同编号销售负责人填表日期更改前的合同条款更改后的合同条款相关部门意见: 部门负责人: 年 月 日主管副总意见: 主管副总: 年 月 日合 同 台 帐表号: 编号(bin ho):序号合同编号产品规格数量客户名称签定时间签定人交货期完成情况回款情况备注台账负责人:口头(kutu)合同台账表号: 编号(bin ho):日期顾客名称联系人联系 品种规格数量交货时间评审人备注填表说明:此表有接受口头合同的人员负责填写,当有疑问时交由部门经理复评,必要时召开评审会议。评审(pn shn)人: 供 方 调 查 表

12、编号(bin ho): 编号(bin ho):请贵企业认真、如实(rsh)填写本表,加盖公章后于 前随同(sutng)贵企业营业执照、生产许可证等相关证件寄/传回本公司(n s),谢谢。如为选择工程请在方框内打序号:1企业名称:2负责人或联系人姓名:3地址: :4 : :5企业成立时间:6主要产品:7职工总数: 其中技术人员 人,工人 人8年产量/年产值万元:9生产能力:10样品生产周期:11生产特点: 成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备: 齐全、良好 根本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准:a.国家标准名称/编号b.国际标准名称/编号c.其他14工艺文件: 齐备 有一

13、局部 没有15检验机构及检测设备:有检验机构及检测人员,检测设备良好只有兼职检验人员,检测设备一般无检验人员,检测设备短缺,需外协16测试设备校准情况: 有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户公司/行业18新产品开发能力: 能自行设计开发新产品只能开发简单产品 没有自行开发能力19职工培训情况: 经常、正规地进行 不经常开展培训20是否经过产品或体系认证:是指出具体内容:请后附证书否企业负责人签名: 日期: 年 月 日供货统计(tngj)记录表表号: 编号(bin ho): 供方名称所供产品名称供货情况记录序号规格/型号数量到货日期单价产品质量备注供方评定(pngdng)记录表号: 编号(

14、bin ho):名 称拟供产品样品及小批供货情况及供货试用结论:评审工程 1 具有有效的营业执照/生产许可证/卫生许可证 2 质量体系认证情况 3 技术力量和职工素质 4 生产设备 5 资金状况 6 有长期固定可靠的原料供给 7 检验机构及检验手段 8 生产场地及环境设施是否满足要求 9 通讯和交通运输条件10 生产能力是否满足供货产品要求11 是否接受我方质保条件要求12 是否重合同、守信用13 先期报价水平 评价印象:满意度在内标“ 有 非法人 没有 已认证 进行中 没有 优良 一般 欠佳 先进 一般 落后 充足 一般 没有 有 不确定 没有 健全 不健全 没有 满足 一般 不满足 优良

15、一般 较差 能 不确定 不能 接受 不确定 不接受 是 一般 否 高 中等 低 部门结论供销部技检部评审性质:初审 复审主持人:年 月 日总经理:年 月 日文件审查须实地考察须限期整改初选不合格待定初选合格同意送样不可以列入可以列入评审人员签字/日 期 注: 各部门在空栏内表达(biod)评审意见,满意的打“,不满意(mny)的打“。供方产品质量(chn pn zh lin)反应(fnyng)表表号: 编号(bin ho):供方名称联系人地址 供货名称、规格/型号、数量及质量情况:要求的应急措施:要求的整改措施:填写: 日期:供方整改情况验证验证结果: 验证人: 日期:注:本表一式两份,寄传至

16、供方一份,本公司(n s)留存一份。供方接到本表后,按要求实施整改措施,并将整改措施及结果报本公司,本公司对其措施的可行性、有效性进行(jnxng)验证。合格(hg)供方名录表号: 编号(bin ho)::序号物资名称规格型号供方类别供方(厂家)联系人联系 注:供方类别(libi)分为A类、B类编制(binzh)/日期(rq): 审核(shnh)/日期: 批准/日期:采 购 计 划 表号: 编号(bin ho): 序号物 资 名 称规格型号单位方案采购量采 购 要 求交货日期备注编制(binzh)/日期(rq): 审核(shnh)/日期(rq): 批准/日期:生产(shngchn)记录表格特殊

17、(tsh)(关键(gunjin)过程(guchng)确认报告编号(bin ho): 编号:过程名称确认时间确认人员确认内容:1.编制的程序、规程作业指导书是否具有适宜性和可控制过程质量的指导性?2.主要设备及其完好程度?3.操作者的能力和经验是否具备?4.记录能否反映质量控制状况,是否需要补充内容,以证实控制的全面性?5检测手段是否满足要求?下次再确认的时间:拟定下次再确认的时间为 年 月份,但在设备大修或出现重大质量问题等情况下,提前对该过程进行再确认。编制/日期: 审批/日期:监测(jin c)和测量设备一览表表号: 编号(bin ho):序号设备编号名称规格型号测量范围精度或等级使用部门

18、生产厂家验收日期备注统计(tngj)/日期(rq): 复核(fh)/日期:监视和测量设备检定方案表号: 编号(bin ho):序号设备编号设备名称型号规格精度使用地点检定周期上次检定日期方案检定日期检定单位备注编制(binzh)/日期(rq): 批准(p zhn)/日期(rq):顾客(gk)满意度调查表表号: 编号(bin ho):顾客名称地 址 / 联系人对本公司质量的满意度60:口感: (40) 30 27 24 18 15 1 包装质量: (10) 20 18 16 12 10 1 其他工程: (10) 10 9 8 6 5 1请分别说明原因:对本公司效劳的满意程度40:供货及时性:(2

19、0) 20 18 16 12 10 1效劳水平: (10) 10 9 8 6 5 1回访等其他工程: (10) 10 9 8 6 5 1请分别说明原因:其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改良的建议等:顾客签章: 时间:请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部。 : 顾客满意度分析(fnx)报告表号: 编号(bin ho):顾客满意度调查表情况,满意的趋势及不满意的主要方面:(可附图表)年 月份进行了一次集中的顾客满意度调查,调查覆盖了本公司主要的顾客,调查采用发放?顾客满意度调查表?的方式进行,共计发放调查表 份,回收 份,回收率 %。调查结果汇总如下:每家顾客实

20、际评分80分以上为满意,依据调查结果显示,本公司总体的顾客满意率为 %顾客提出的改良建议及要求: 1.已解决 正解决 未解决 2.有待解决的事宜:3.限定重新解决时间:管理者代表/日期:重新验证意见:管理者代表/日期:年度(nind)内审方案(fng n)表号: 编号(bin ho):审核目的:审核范围:审核依据:审核方法:审核时间安排:编制(binzh)/日期(rq): 审核(shnh)/日期(rq): 批准/日期:审 核 实 施 计 划表号: 编号(bin ho):审核(shnh)目的:评价已建立(jinl)的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求并得到(d do)有效的实

21、施;识别质量(zhling)管理体系持续改良的时机;迎接第三方认证机构的现场审核。审核范围:审核依据:ISO9001:2000?质量管理体系 要求?;本公司的质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导文件;适用的法律、法规和其它要求。审核组:组长: 组员: 审核时间安排:日期时间审核部门审核条款审核员注:确保各部门的负责人和所有的审核组成员按时参加首、末次会议。 内审检查表表号: 编号(bin ho): 年 月 日受审核(shnh)部门: 审核(shnh)时间: 审核(shnh)条款:序号审核依据检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注ISO9001条款审核员:内审首末次会议(huy)签到表

22、 表号: 编号(bin ho):会议时间 会议地点应到人数实到人数序号部 门职 务姓 名备 注备注:不 合 格 报 告 表号: 编号(bin ho):受审核部门负 责 人审 核 员审核日期不合格事实描述:不符合标准条款: 不合格类型: 严重 一般 轻微 部门负责人: 日期: 审核员: 日期:不合格原因分析:部门负责人: 日期:建议的纠正措施: 审核员: 日期: 部门负责人: 日期:纠正措施实施情况:部门负责人: 日期:纠正措施验证情况:审核员: 日期:不 合 格 项 分 布 表表号: 编号(bin ho): 部门条款合计合计编制(binzh)/日期(rq): 审核(shnh)/日期(rq): 内 审 报 告表号:JTT/Q-8.2.2-07 编号(bin ho):审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门及审核日期:审核组:审核过程综述:不符合项统计与分析包括数量、类型、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等:对质量管理体系的评价结论包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改良体系运行的机制及措施等:审核报告分发范围: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:过程(gu

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