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文档简介
1、中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法( 2010 年版)中国国电集团公司 TOC o 1-5 h z 第一章 总则 2第二章组织机构 3第三章 各级达标领导小组职责 5第四章考核项目 7第五章 考核内容和评分规定7第六章 申报达标预(复)检的十项必备条件8第七章考核程序 9第八章奖励办法 12第九章 附则 一三 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 附表一 火电机组达标考核表(安全管理) 14附表二火电机组达标考核表(质量与工艺) 一八. HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 附表三火电机组达标考核表(
2、调整试验) 34附表四火电机组达标考核表(技术指标) 40 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 附表五火电机组达标考核表(工程档案) 47附表六火电机组达标考核表(综合管理) 59附表七 达标投产申报表66条文说明 72附录 A 达标支持性材料一览表80附录 B 达标参考规程和文件一览表85第一章 总 则第一条 为持续、健康地开展达标投产工作,提高火电工程建设管理水平和机组整体移交水平,充分发挥投资效益,结合我国电力建设的新形势、新特点和中国国电集团公司火电建设的实际情况, 现将中国国电集团公司(简称 “集团公司” ,下同 )颁发的 中国国电集团公
3、司火电机组达标投产考核办法(试行 )( 2006 年版)修订为中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2010 年版 ) (简称“本办法”,下同 ) 。第二条 本办法适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。第三条 受检机组(简称“机组”,下同)的达标投产考核,必须以国家、电力行业和集团公司颁发的有关火电建设的现行标准、规程、规定以及项目的有关批准文件、设计(最终版 ) 、合同等为主要依据,在工程建设的全过程中,项目公司和所有参建单位都必须坚持“安全可靠、经济适用、符合国情”的原则,认真贯彻本办法。严禁以达标为名擅自提高装饰和建设标准,不准做表面文章、不准搞形式主义。第四条 达标考核的标准是
4、对新建机组的基本要求,集团公司系统新建机组的各项指标都必须在投产时达到或优于本办法的考核标准。第五条 达标投产必须贯彻落实事前、事中、事后控制的原则。要求项目公司在设备和施工招标以前组织编写达标投产规划,作为施工组织设计大纲的一个附件提交审查,在审定的达标投产规划基础上,及时制定达标投产细则;在所有的承包合同和工程实施过程中,都要体现达标投产规划和细则的要求; 集团公司通过建设过程中的 “工程管理评价(对口竞赛 ) 、安全检查、质量检查、年度考核”等方式,对达标投产工作进行动态考核;机组投产后,应及时组织达标投产自检、预检、复检。第六条 集团公司的新建机组(包括进口和国产),凡与安全稳定运行和
5、主要技术经济指标有关的项目,均应同时满足合同和本办法考核标准的要求。第二章组织机构第七条集团公司、分公司(控股公司 )、项目公司分别成立各级达标领导小组,并设办公室。第八条集团公司达标领导小组组长由集团公司工程建设部主任担任,副组长由集团公司工程建设部副主任、安全生产部副主任担任,成员有工程建设部、安全生产部、办公厅有关人员以及外聘的咨询专家等,办公室设在工程建设部。第九条 分公司 (控股公司 )达标领导小组组长由分公司(控股子公司)分管领导担任,成员有分公司 (控股公司 )电源发展部(工程管理部) 、生产经营部、综合管理部门以及外聘的咨询专家等,办公室设在电源发展部(工程管理部) 。第十条
6、项目公司达标领导小组组长由项目公司的总经理担任,副组长由分管基建副总经理、分管生产副总经理担任, 成员有主体土建和安装单位的项目经理(或分管质量的项目副经理总工 ) ,监理单位的总监,调试单位的调总,机组性能试验单位的现场技术负责人,总体设计单位的设总,项目公司的工程、质检、安全、计划、生产、设备、档案、检修主要负责人、可靠性统计专责人等,办公室设在工程或质检部门,该部门的负责人担任达标办公室主任。项目公司设六个达标专业管理组,原则上由项目公司公司级的领导担任组长,各专业管理组的副组长由项目公司的副总工程师或分管部门的主要负责人担任并主持工作,专业管理组常设在相应的管理部门。安全管理组组长:项
7、目公司总经理担任。副组长:项目公司安监部主任担任。组员:各主要施工单位安全管理部门的负责人、项目公司安全专责人、副总监理师。质量与工艺组组长:项目公司分管基建的副总经理担任。副组长:项目公司副总工或质检部主任担任。组员:项目公司工程部、运行部、检修部的负责人,工程土建、安装单位的工程部、质检部的负责人,总体设计单位的工代负责人、副总监理师。调整试验组组 长:项目公司分管生产的副总经理担任。副组长:项目公司运行部主任担任。组 员:项目公司的运行部专工,调试单位的调总,主机安装单位的总工程师,副总监理师。技术指标组组长:由项目公司分管生产的副总经理担任。副组长:由项目公司副总工或运行部主任担任。组
8、员:项目公司生技部专工、可靠性统计专工,调试单位技术负责人,性能试验单位技术负责人、副总监理师。工程档案组组长:项目公司总工程师或分管副总经理担任。副组长:项目公司工程档案管理负责人担任。组员:土建、安装单位的档案负责人,总体设计单位的工代负责人,调试单位的负责人,项目公司生产统计、质检、工程、设备、计划等部门的负责人、副总监理师。工程综合管理组组长:由项目公司分管经营的副总经理担任。副组长:项目公司达标办主任担任。组员:项目公司的计划、工程、设备等部门负责人,总体设计单位设总、总监理师。第三章各级达标领导小组职责第十一条集团公司达标领导小组职责( 1 )领导集团公司的达标投产工作。2 )审批
9、中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法及相关标准。3 )研究、部署集团公司达标投产工作,制定集团公司达标年度工作计划。4 )组织、主持达标复检工作。5 )审定达标机组的考核结果,命名达标机组,颁发奖牌、奖状,表彰达标立功单位。第十二条分公司 (控股公司 )达标领导小组职责1 )在达标领导小组的直接领导下,全面贯彻集团公司对达标工作的要求。2 )制定达标工作计划,指导、部署、检查达标投产工作。3 )指导、督查达标工作年度自查和达标自检。4 )组织并主持达标预检。对受检机组均须提交达标预检报告。对满足达标必备条件的机组提出达标复检申请报告。5 )根据集团公司达标领导小组的要求,组织并指导项目公司
10、做好达标复检的迎检工作。6 ) 组织并主持单机容量 3 以下机组的达标复检工作,并报集团公司审批。7 )协调解决达标工作中的具体问题。8 ) 总结达标工作的经验、 教训, 不断改进达标工作,提高实效。1 )在集团公司、分公司 (控股公司 )达标领导小组的领导和指导下,全面贯彻集团公司和分公司 (控股公司 )对达标 工作的要求。2 )结合工程的实际情况,在设备和施工招标以前组织编写达标投产规划,作为施工组织设计大纲的一个附件提交审查。 在审定的达标投产规划基础上, 制定达标投产细则。3 )在所有的承包合同和工程实施的全过程中,全方位的逐项逐条落实本办法和达标投产规划及细则的各项要求、并完成各项考
11、核指标。4 )定期召开达标工作例会。根据工程进展的不同特点, 逐项检查达标计划的完成情况, 及时协调解决有关问题,组织参建单位全面完成各类专项检查提出的达标整改要求。5 )组织并主持年度自查。自工程开工之日起,在机组投产前的每年年末, 负责按本办法的要求、 达标工作计划、实施细则,对已完成的工程项目组织年度自查,并将自查结果书面呈报分公司 (控股公司 )达标领导小组。6 )组织并主持达标自检,提交达标自检报告。7 )对自检中需要消缺、完善的项目提出整改计划,并组织实施。8 ) 负责向分公司 (控股公司)达标领导小组提交机组达标预检申请。9 )根据分公司 (控股公司 ) 达标领导小组的要求,负责
12、具体的达标预检和复检的迎检工作。第四章 考核项目第十四条达标考核项目分为: 安全管理、 质量与工艺、调整试验、技术指标、工程档案、综合管理等六项。第五章考核内容和评分规定第十五条 考核项目的标准得分分别为: “安全管理” 100分、 “质量与工艺” 一八 0 分、 “调整试验” 一八 0 分、 “技术指标” 280 分、“档案管理” 100 分,“综合管理” 160分,总标准得分为 1000 分。第十六条考核时不扣分即得分。对各考核项目中的子项目不设扣分的限额,其标准得分扣完为止。第十七条已量化的考核指标,自检时必须严格按本办法界定的条件和规定的量纲进行统计、填报。瞒报、虚报指标者,应加倍扣分
13、,情节严重的取消达标资格。第十八条难以量化的考核项目,自检时必须严格按本办法条文说明规定的检查范围、内容、方法、数量和计量单位等进行考核。第十九条具体考核内容和评分规定详见附表一。第六章 申报达标预(复)检的十项必备条件第二十条受检工程已通过国家主管部门的核准。第二十一条 受检机组及其相关系统的全部建筑和安装工程已经全部完成,各分项、分部和单位工程的质量验收必须全部满足国家颁发的现行的、有效的标准和规程,且签证规范、齐全、完整。第二十二条 受检机组已按集团公司国电集工200641 号文颁发的 中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法(2006 年版 ) (简称“启动办法”,下同 )
14、和国家能源局发布的 5437-2009 火力发电建设工程启动试运及验收规程(简称“09 启规”,下同 ) 完成了启动试运及全部调试; 按集团公司国电集工 200641 号文颁发的中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准 (2006 年版 ) (简称“验评标准”,下同)验收合格;按原电力部电综1998179 号文颁发的火电机组启动验收性能试验导则 完成了全部性能试验项目 (有合法手续者除外) ,并投入商业运营并完成相关的验收和移交手续。第二十三条 受检机组的建设工期未超过集团公司国电集工 2004 21 号文颁发的中国国电集团公司火电工程建设工期定额(试行)。第二十四条 受检机组的工程
15、结算未超过集团公司下达的最终核准造价目标。第二十五条 受检机组在建设期内未发生重大、特大安全事故;未发生死亡事故;未发生累计重伤3 人及以上的事故。第二十六条 受检机组在建设期内未发生重大及以上质量事故。投产后能稳发满发,安全可靠,无威胁机组安全稳定运行的隐患。“供电煤耗”性能试验的测试值不大于设计值,“汽轮机热耗”性能试验的测试值不大于合同保证值的 101% , 机组轴系振动的在线值不超过运行规程的报警值,汽轮机真空严密性在考核期的平均值不超过260 ,考核期内热控保护、自动、和指示仪表的投入率,电气保护、自动和指示仪表的投入率均能达到并保持在 96% 以上。第二十七条 受检机组在考核期的等
16、效可用系数应不低于 90% ,强迫停运次数应不超过2 次。第二十八条 受检机组的环保项目(含脱硫、脱硝)在建设期内应实现“三同时”且设备及其系统运行正常。第二十九条 受检机组已按本办法的要求完成了达标自(预)检,且各考核项目的得分率均在80% 以上。第七章 考核程序第三十条达标考核原则上分“自检、预检、复检”三个阶段。单机容量300 以下机组的“预检”可延至“复检”阶段一并进行。第三十一条 自检由项目公司达标领导小组负责组织并主持,监理、设计、建筑、安装、调试、运行等参建单位参加。自检工作必须在机组投产后的考核期内的前 2 个月内完成,未经集团公司达标领导小组同意,逾期取消达标资格。基本要求逐
17、项核查达标的十项必备条件。在机组稳发满发、安全可靠的正常运行工况下,按照本办法的规定,对六个考核项目逐项逐条地进行全面检查(不允许抽查)。核查隐蔽工程的施工验收记录,结合建设过程中的质量监检评价进行全面考评。严格按照本办法的评分规定评 / 扣分。认真填写“火电机组达标投产自检结果表”和“达标投产申报表”,按本办法附录 A 的要求,整理出版真实、齐全的“达标支持性材料”,并报送分公司 (控股公司 )达标领导小组 2 份 (另附 1 份电子版 )。能够全部满足达标十项必备条件的机组,向分公司(控股公司 )达标领导小组提交达标自检报告和达标预检申请报告。对于不能全部满足达标十项必备条件的机组,项目公
18、司向分公司 (控股公司 )达标领导小组提交专题报告,说明因由并提出整改计划。第三十二条预检由分公司(控股公司)达标领导小组负责组织并主持,项目公司及监理、设计、施工、安装、调试、运行等参建单位参加。达标预检在机组考核期内的后 1 个月内完成,未经集团公司达标领导小组同意,逾期取消达标资格。基本要求重点是逐项核查达标的十项必备条件。核查自检结果中的扣分项以及建设期年度自查和工程管理评价(对口竞赛 ) 、安全检查、质量检查、年度考评等提出的整改意见的落实情况。抽查重要隐蔽工程(例如:地基和基础处理、沉降记录、防雷接地等)的施工验收记录。在机组稳发满发、安全可靠的正常运行工况下,在“火电机组达标投产
19、自检结果表”的基础上,对六个考核项目分别进行重点抽查,提出整改要求,并作出宏观评分。认真核对、修改并完善“达标投产申报表”和“达标支持性材料”, 并报送集团公司达标领导小组2 份 (另附 1份电子版 ) 。能够全部 (缺一不可) 满足达标十项必备条件的机组,向集团公司达标领导小组提交达标预检报告和达标复检申请。不能全部满足达标必备条件的机组, 向集团公司达标领导小组提交达标预检报告。第三十三条复检单机容量3 及以上机组的达标复检由集团公司达标领导小组负责组织并主持。分公司 (控股公司 ) 、项目公司及监理、设计、施工、安装、调试、运行等参建单位参加。 单机容量 3 以下机组的达标复检由分公司(
20、控股公司)达标领导小组负责组织并主持。项目公司及监理、设计、施工、安装、调试、运行等参建单位参加。达标复检一般在机组考核期结束后 2 个月内完成。基本要求逐项核查达标的十项必备条件。核查预检结果中的扣分项以及建设期年度自查和工程管理评价(对口竞赛 ) 、安全检查、质量检查、年度考评等提出的整改意见的落实情况。抽查重要隐蔽工程(例如:地基和基础处理、沉降记录、防雷接地等)的施工验收记录。在机组稳发满发、安全可靠的正常运行工况下,对六个考核项目分别进行重点抽查、 结合上述第 (2) 点核查结果进行评价,并提出整改要求。必须严格按照本办法的评分规定, 逐项评 (扣) 分。认真填写六个考核项目的考核表
21、,检查人和主要迎检人签字。按程序报集团公司达标领导小组审批。第八章 奖励办法第三十四条 凡通过达标复检的机组,经集团公司审定后,由集团公司统一命名为“中国国电集团公司系统达标投产机组”、颁发奖牌,并根据申报单位的建议,对参加建设的总承包、主体工程监理、总体设计、主体工程施工(含安装、土建)、主体工程调试、生产运行等有关单位分别颁发证书。第三十五条 机组达标投产的过程考核和最终考核,与集团公司对分公司和项目公司的年度考核和总体考核挂钩;项目公司应对为达标投产做出贡献的单位给予适当的物资奖励。第三十六条达标机组及其受奖的参建单位名单,将定期在集团公司有关杂志上发布。第三十七条 凡荣获集团公司达标投
22、产荣誉称号的参建单位,在集团公司招标评标中享有加分优惠。第九章 附则第三十八条本办法由集团公司工程建设部负责解释。第三十九条本办法自颁布之日起施行。中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法 (2006 年版 ) (国电集工 200641 号)同时作废。附表一:火电机组达标考核表(安全管理)序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际完成扣分1.1建设期发生人身死亡事故1人71.2建设期发生人身重伤事故1人.次41.3建设期发生恶性误操作事故1次31事故1.4建设期发生一般机械或设备(含一般火灾)事故1次11.5建设期发生性质相同的重复性机械或设备(含火 灾)事故1次加倍1.6建设
23、期安全情况汇总表(含主管上级单位安全目标 完成的证明文件作支持性材料)不齐全1项0.52.1消防系统设计未经消防主管部门审查1项0.5消防水、气体、泡沫灭火系统和消防报警系统等 未经消防主管部门验收合格消防管理未建立消防领导机构和义务消防队并根据单位 和人员变化及时进行调整1项0.52.3.1.1 未建立1个单位22消防系统及管理2.3.1.2 未调整1个单位0.52.3.2未建立消防管理制度1项0.52.3.3未明确重点防火部位1处0.22.3.4未建立重点防火部位消防档案(该部位防火制1处0.5度、防火预案、消防器材配置图、消防检查记录)2.4消防器材配置不齐全1处0.22.4.2失效1处
24、0.1考核项目:安全管理标准得分:100分 自(复)检得分:共4页序号考核内容扣 分 规 定检查结果备汴范围单位扣分(%实际完成扣分2.5消防通道小畅1处0.5核查主厂房和主要生产区的遮栏、护栏、栏杆、沟(洞)盖板等不符合设计和和规程要求1处0.33.1.2 不齐全1处0.23安全设施及标准化3.1.3 /、可靠3.2核查一般生产区的遮栏、护栏、栏杆、沟(洞)1处1处0.20.1蛊板等/、齐全或不口靠3.3靠近带油设备的沟盖板没密封1处0.23.4生产现场安全标示牌、警示牌、警示线、各种安 全色标不完善1处0.14.1保安电源、备用电源、事故照明电源不符合设计1处0.3规范4.2保安电源、备用
25、电源、事故照明 (自厂用电受电 开始至考核期,统计调试切换、正常运行切换、事故1项0.54保安电源切换自动投入)动作情况汇总表(作为支持性材料)不齐全4.3抽查自动投入效果考核期自投不止确1次0.54.3.2抽查做自投试验时不正确1次1核查主厂房和主要生产巡视路线及设备的照明不符合设计和规程要求1处0.35照明5.1.2灯具漏装或损坏1盏0.35.1.3灯不亮1盏0.15.1.4照明亮度明显/、满足生产要求5.2核查辅助车间和道路的照明1处0.5序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际完成扣分5.2.1不符合设计和规程要求1处0.25.2.2灯具漏装或损坏1盏0.25.2.3
26、灯不亮1盏0.055.3事故外小凫1盏0.2核查电气设备(构架、带电屏柜、穿线金属管、电 缆、电缆桥架、综合管架等)的安全接地不符合设计和规程要求1处0.46.1.2漏接安全接地线1处0.26.1.3接地网引上线处没有标注规定的接地标识6.2核查(燃油、可燃气体、易燃液体设备、贮罐和1处0.16安全接地管道,可燃粉尘集尘设备及皮带轨道等)设备的防静 电接地6.2.1不符合设计和规程要求1处0.46.2.2漏接防静电接地线1处0.26.2.3接地网引上线处没有标注规定的接地标识1处0.16.3接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收 签证1处0.57.1与设计的起吊设施比较,起吊设施不符合设计
27、要1台0.47生产区起吊设施求7.2与设计的起吊设施汇总表比较,提供的起吊设施 使用许可证汇总表(作为支持性材料)不齐全1项0.28.1电缆孔洞封堵8.1.1 封堵不全1处0.18电缆防火措施8.1.2封堵不严密1处0.18.2电缆防火隔离电缆隧道和电缆沟没有分段做防火隔离1处0.3序号考核肉交扣 分 规 定检查结果备注弋佟m*范围单位扣分(%实际完成扣分8.2.2电缆竖井和电缆构架没有米取分段阻燃隔离8.3电缆防火涂料涂刷漏涂刷涂刷不够均匀1处1处1处0.30.20.19核查各参建单位在 建设期的安全管理在国电集团公司进行的工程管理评价中安全管理未被评价为优良(或得分率85%以下)在国电集团
28、公司组织的安全检查中未被评价为优 良工地(或得分率 85%以下)1次1次43主要迎检人检查人附表二:火电机组达标考核表(质量于工艺)考核项目:质量与工艺标准得分:一八0分 自(复)检得分:共16页序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分1质里评1.1建设工程质量验评1.1.1工程质量验评资料内容填写不规范、不齐全1份0.1资料1.1.2工程验评资料不真实1份0.11.2单位工程质量评价1.2单位工程质量评价不正确、与抽查结果不符合1个11.3质量事故1.3建设期发生质量事故1次310历次工程质量管理1.4评价检查意见中要 求整改项目已完成1.4未完成整改闭环1项1土建
29、部分2.1单位工程重要结构无结构实体检测报告1个12.2单位工程未进行混凝土强度评定或评定错误1项0.12.3地基处埋(含桩基)试验资料不齐全1项0.12建、构筑物主要功能门、窗的二性试验资料不齐全建、构筑物沉降观测资料不齐全、不止确1项1项0.50.52.6水,结构、屋囿、涉水楼、地卸试水记录/、齐全、 /、止确1项0.12.7钢结构高强螺栓、连接副试验资料不齐全1项0.52.8通风、水、暖试验资料不齐全1项0.13建筑物3.1安全与功能3.1.1内外墙面、地面、屋3.1.1.1 有漏水1处3面尢渗漏3.1.1.2 有渗水0.53.1.2结构无裂缝3.1.2.1混凝土结构有裂缝2序号考核内容
30、扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分3.1.2.2砌体有裂缝0.53.1.2.3楼、地面层、墙体粉刷层有裂缝0.23.1.3结构变形测量3.1.3.1建筑垂直度超出规范和设计要求0.53.1.3.2不均匀沉降超出规范和设计要求0.53.1.4变形缝处理符合设3.1.4.1施工变形缝不符合设计要求0.2计要求3.1.4.2施工艾形缝处理上NM、美观0.23.2墙面3.2.1平整度应满足标准3.2.1.1超标值在2070 (含)0.43.2.1.2超标值70%寸0.83.2.2抹灰卸层3.2.2.1有空鼓0.23.2.2.2掉粉1 XL0.23.2.2.3阴、阳角不顺直0.33.
31、2.3块料向层3.2.3.1有空鼓0.23.2.3.2有脱落0.33.3楼地面3.3.1楼、地囿平整度符合3.3.1按3.2.1规定扣分相关验收标准3.3.2水泥砂浆楼地面3.3.2.1后麻回0.13.3.2.2有起砂0.11处3.3.2.3后压痕0.1块料面层3.3.2.4表面不光平0.13.3.33.3.3.1拼缝及图案小完整或/、美观0.13.3.3.2踢脚线起壳0.13.3.4防腐向层3.3.4向层起壳、空鼓0.23.4屋囿3.4.1坡度正确3.4.1小止确1 XL0.2序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分3.4.23.4.33.4.4防水层无破损水落管符
32、合施工规范屋面排水系统畅通3.4.2有破损不符合施工规范屋面排水不畅、堵塞0.30.10.23.53.5.1吊顶平整、美观3.5.1不平整或不美观1处0.23.63.6.13.6.23.6.3门(窗)开/关灵活密封好不变形附件齐全完好门窗框开/关不灵活或密封性差或变形附件/、齐全.1门、窗框安装/、牢固.2门、窗框与墙体间没有填充膨胀剂1处1件1处1处0.30.050.50.13.73.7.13.7.23.7.3扶手栏杆接头焊接牢固 焊缝表面光滑 踢脚板应齐全3.7.1不牢固3.7.2不光滑3.7.3不齐全1处0.30.10.23.83.8.13.8.2沟(洞)盖板 盖板无破损 盖合后平整3.
33、8.1有破损3.8.2 /、平整1块1处0.10.13.93.9.13.9.2油漆、涂料颜色涂刷颜色不符合设计要求色泽不一致不均匀有皱纹有返锈有气泡1处0.2序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分3.9.2.5有起皮、脱落3.103.10.13.10.23.10.33.10.4一般建筑物的水电 暖消防设施设施齐全、功能良 好、操作方便管道和阀门无漏点管道和阀门无渗点 电器设施安全接地 正确良好3.10.1 /、齐全或功能不全或操作不方便3.10.2有漏点3.10.3有渗点3.10.4电器和照明设施接地不正确或接地不规范1件1个1个1处0.220.50.23.11无施
34、工遗留物3.11有施工遗留物1件0.054构筑物4.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.5碎结构表囿平整光滑模板固定螺栓的处理美观防腐洁净无污染无破损、裂纹、麻面色泽均匀一致不平整或不光滑未处理、防腐有污染有破损或有裂纹或后麻回色泽不均匀1处0.10.20.10.30.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.5钢结构无明显的变形、损伤无锈蚀清?什净无污染面层油漆符合设计要求高强度螺栓安装符合设计和规程要求4.2.1后父形或有损伤4.2.2有锈蚀4.2.3有污染4.2.4不符合4.2.5安装不符合设计要求1处0.10.10.20.10.5序号考核内容扣 分 规 定检
35、查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分4.2.64.2.7高强度螺栓摩擦面 安装符合设计和规 程要求彩钢板维护4.2.6安装不符合设计要求构造节点不合理安装/、牢固10.50.54.34.3.14.3.24.3.3烟囱、水塔观感应顺直流畅水塔无渗点水塔无漏点4.3.1不顺直流畅4.3.2有渗点4.3.3有漏点1座1个1个10.324.44.4.14.4.24.4.3设备基础棱角分明、顺直大卸垂直度按W 4考 核直埋螺栓超差量应 在允许范围内棱角不分明或不顺直超标值20%超标值2070 (含)%超标值70%4.4.3 超标1处1处1处1处1项0.20.10.30.60.24.54.5.14.5.
36、2水工、地下结构无渗点无漏点4.5.1有渗点4.5.2有漏点1个135厂区道路5.15.25.3碎路向应符合规定、规范碎路变形缝符合规士7E路牙完整无损、顺5.1按4.1的规定扣分5.2不符合5.3有破损或小顺直或小平整1处0.20.1序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(。%实际情况扣分5.4直、平整 排水通畅5.4不畅0.2-*、机、电、热等安装专业6质里检6.16.26.3阶段质量按一次成 功考核受监焊口 一次合格 率按 95 %核质量事故核查主要阶段质量没能一次成功抽查“一次成功项目”的结果不符合实际情况 /、真实受监焊口一次合格率在85 (含)95%寸受监焊口一次合格率
37、V 85%寸抽查受监焊口 “一次合格率”的结果不符合实 际情况,不真实6.3建设期发生安装质量事故1项1项1%1%1处1次130.5133107安装专业通用7.17.1.17.1.27.1.37.1.4观感质量1处1处1处1件0.20.20.10.1工2美观、规范 安装规范、牢固 物见本色、洁净、无 污染完整无损、配件齐全上NM、美观或小规范不牢固或小规范有污染、不洁净有损伤或缺少量配件7.27.2.17.2.27.2.3严密性渗点按5点考核无漏无严重漏点7.2.1渗点超标7.2.2 有漏点7.2.3后严重漏点1点0.5137.3油漆应符合规程、规范7.3.1色泽不一致7.3.2不均匀7.3.
38、3有流痕1处0.2序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分7.3.4有皱纹7.3.5有气泡7.3.6有脱落7.3.7有污染7.3.8有返锈7.3.9颜色不符合设计要求7.4焊接7.4.1焊缝尺寸不符合要求0.2应符合规程、规范7.4.2焊缝不平滑0.17.4.3漏焊1处0.27.4.4有焊瘤0.17.4.5变形0.27.5保温7.5.1/、平整0.2应符合规程、规范7.5.2有损坏0.27.5.3有脱落0.27.5.4不规范1处0.17.5.5金属外壳保温层的坏问拾口没七问卜0.17.5.6金属外壳保温层罩壳搭接尺寸V750.17.5.7金属外壳保温层轴向没米用大小线
39、咬口0.17.5.8妹回层的校用不平直0.17.5.9抹向层有裂纹0.17.6连接螺栓7.6.11处0.17.6.1笏入方向应,致穿入方1可不一致7.6.2外露丝扣 35扣,7.6.2.1外露丝扣58扣,且不统一1类0.2应 致、统 。7.6.2.2外露丝扣8扣,且不纭-1类0.37.6.2.3不外露丝扣或少扣1类17.6.2.4螺栓连接在振动设备上未作防松动处理1处0.5扣 分 规 定检查结果序号考核内容备注7 J 7范围单位扣分(%实际情况扣分7.7挂牌7.7.1不齐全1个0.05应符合规程、规范7.7.2标字不规范1个0.037.7.3标字不正确1个17.7.4字迹不清晰1个0.057.
40、7.5字迹易褪色1个0.057.7.6材质不规范不统一1类17.7.7规格不规范不统一1类17.7.8系挂不牢固1个0.057.7.9系挂方式不规范不统一1类17.7.10系挂材料易锈蚀1个0.057.8标小7.8.1不齐全1处0.2设备及管道介质流7.8.2不止确1处0.2向的标小应齐全、正7.8.3不显目1处0.2确、显目、规范7.8.4不规范1类0.57.8.5管道及系统的标示不符合行业规定1类17.9室温应符合设计7.9不符合1处0.27.10无施工遗留物7.10有施工遗留物1件0.057.11文明生产7.11.1生产区有积水或积油或积灰0.27.11.2 物不见本色0.27.11.3
41、 有垃圾或后卫生死角0.17.11.4 物品堆放不整齐或定置管理差1迎0.17.11.5 坡离门窗/、明净0.17.11.6 柜(箱的门关不严0.17.11.7 运行记录小齐全0.27.11.8 运行记录书写不规范1处0.17.11.9 运行记录记述不清楚0.1序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分7.11.10运行记录/、真实7.11.11员工衣着不统L或/、整齐0.20.38热动、化水、消防、暖通专业8.18.1.18.1.2通用轴承振动 轴承温度辅机轴承振动不符合设计要求辅机轴承温度不符合设计要求1台1台0.50.58.2汽轮机组转子安装8.2转子找中心时联轴
42、器连接前后圆周晃动变化值0.021台机0.58.3汽轮机组润滑油系 统清洁度差,翻瓦检查时轴瓦轴颈有杂物,有磨损清洁度很差,曾造成轴颈大面积或深度的磨损1次138.4汽轮机组抗燃油系 统8.4抗燃油系统不清洁,调节保安系统动作迟缓、卡涩1台机28.5吹管铝板冲击痕粒度V 0.5的点数超标较少铝板冲击痕粒度V 0.5的点数超标较多1台炉138.68.6.18.6.2管道管道布置应符合规 范施工单位布置的小 管道走向应合理便 于巡视操作、检修8.6.1不符合布置不合理巡视或操作或检修小方便1处0.50.30.38.78.7.1支吊架安装规范牢固、膨胀 自由8.7.1.1安装不规范8.7.1.2管道
43、膨胀不自由1处1处0.10.58.7.28.7.3吊杆受力应符合设计支吊架弹簧受力应8.7.2不符合8.7.3受力不均匀1处0.20.3序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分均匀8.88.8.1阀门安装规范、符合设计要求成排安装的尺寸一8.8.1安装的不统一或操作不方便1处0.28.8.28.8.2.1排装的垂直或水平误差35时0.2致8.8.2.2排装的垂直或水平误差5时0.58.98.9.1扶手栏杆 接头焊接8.9.1接头焊接得不牢固1处0.38.9.28.9.3焊缝表向光滑 踢脚板应齐全8.9.2焊缝表面不光滑8.9.3踢脚板/、齐全0.10.29电气、热控专
44、业9.1通用相色正确、齐全、显 目、不脱落安装规范、牢固、工10.20.39.1.19.1.2相色的标色小止确或/、齐全相色的标色不显目或容易脱落安装不牢固1处9.1.3艺美观接地规范、正确、美观、齐全9.1.2.2 安装工艺不规范、不美观0.29.1.3 接地M、规范或/、美观或小止确0.29.29.2.19.2.2变压器油坑(卵石层的厚度按250、卵石直径按5080考核)户外控制和端子箱 的门严密油坑卵石层的厚度和卵石规格不满足要求、排油不畅地下油池积水9.2.2门不严密不防淋雨1台10.50.29.2.3接地(特殊要求)9.2.3变压器中性点没用两根接地线与接地网不同地 点连接0.5序号
45、考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分9.39.3.1电动机电缆保护管应符合规范规定与接线盒不在同一侧保护管的高度不符合规为排装的不等局直径不符合规定弯曲半径不符合规定1台0.30.20.30.20.29.3.29.3.3电缆软护管接头完 好接线盒电缆软护管接头脱落接线盒罩壳盖的不严密或盒内接线不规范1处1台0.20.19.49.4.19.4.2母线 软母线硬母线软母线三相弛度软母引下线弯曲度小一致软母线有接头硬母/、平直,有扭曲硬母二相同断回号曲弧度小一致硬母向相多片的弯曲弧度不f1处0.20.20.30.20.20.29.4.2.4多片母线日勺焊缝役有而十,且焊缝间
46、距 500.2牛直母我性强膘在没侣田卜网上牙人非平置母线的螺母没有在维护侧0.20.29.4.39.4.3.19.4.3.2封闭母线 密封性好 微正压装置封闭母线密封性不好,不能保持微正压运行微正压装置运行不止常1组1台0.50.59.59.5.19.5.2成套柜和控制保护屏基础安装9.5.1屏柜基础与地面标高不 f9.5.2.1安装尺寸误差/、符合验标要求1处0.20.2序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分9.5.2.2相邻屏的屏囿不平0.29.5.2.3相邻屏间的缝隙1.50.29.5.3二次接线9.5.3.1屏柜内布线不规范0.29.5.3.2屏柜内布线/、
47、美观0.39.5.3.3导线弯曲弧度不T1块屏0.29.5.3.4导线弯曲半径小于其3倍直径0.29.5.3.5号头不齐全0.29.5.3.6号头规格不一致0.29.5.3.7号头不统一0.29.5.3.8号头标字不规范1块屏0.19.5.3.9号头标字不止确0.19.5.3.10字迹小清晰0.19.5.3.11字迹容易褪色0.19.5.3.12线头弯圈没按顺时针方向0.19.5.3. 一二线头弯圈大小/、合适1块屏0.19.5.3.14接线螺丝紧固不适当或滑丝0.39.5.3.一五每个端子接3 根导线0.29.5.3.16导线受伤0.19.5.4颜色9.5.4成列排放屏柜的颜色不一致1列屏0
48、.29.5.5接地9.5.5.1保护屏内没有专设接地小母线或接地专用端1处0.2子9.5.5.2装有电器的可开启屏柜的门没有用软导线接1处0.2地9.5.6屏柜门开/关灵活9.5.6屏柜门的开/关/、灵活,关闭不严密1处0.19.5.7屏柜的名称标示9.5.7.1屏柜的名称不符合运行规程1处0.29.5.7.2屏柜的编号不符合运行规程0.1序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分9.5.8柜内清洁屏柜的操作面没有名称标示屏柜的检修面没有名称标示9.5.8屏柜内不清洁有灰尘0.20.10.19.69.6.1电缆敷设桥架应满足规程规范要 求桥架直线段不平直或后义形多层桥架
49、拐弯处弯曲度不T桥架有损伤涂层脱落或有锈蚀电缆支架间距不符合规定,电缆有塌腰1段1段1段1段1处0.20.10.20.10.2路径选择不合理桥架断面选择不合理,桥架上的电缆过多或过 少支架安装位置或高度不合理金属电缆支架、桥架全长均接地良好1段0.10.10.20.29.6.2弯曲半径9.6.2 弯曲半径不符合 5016892规定1处0.19.6.3排放应满足规程规 范要求敷设排放不整齐直线段电缆排放有扭绞弯曲段电缆排放不一致电缆换层排放不顺畅、/、美观电缆进屏柜排放不顺畅、/、美观动力、控制电缆不应混放1段1段1段1处1处1处0.10.10.20.20.20.29.6.49.6.4.1固定电
50、缆或导线及其保 护管的卡固应满足 规程、规范要求卡固不牢固或不规范支点处未全部卡固垂直及倾斜角45敷设的两端未全部卡固水平敷设的首尾两端未全部卡固1处0.2序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分在接头的保护管两端未全部卡固在穿保护管前后未全部卡固没有在进盘前的300400处卡固没有在引入接线盒前一五0300处卡固没有在引入端子排前一五0300处卡固没有在电缆拐弯处卡固没有在电缆分支处卡固9.6.4.2固定夹应满足规程、 规范要求9.6.4.2.1 不防腐不规范、不统一夹交流单芯电缆时不能防止磁路闭合,1处0.29.6.4.3捆绑应满足规程、规 范要求9.6.4.3.
51、1不规范、不统一9.6.4.3.2不等距离9.6.4.3.3 不牢固9.6.4.3.4 不美观1处0.29.6.59.6.6接地挂牌金属护层及屏敝层没有分别在电缆头处接地装有零序电流互感器的电缆头附近的金属护层没有与地绝缘,其接地线没有穿过零序电流互感器 后再接地。电缆两头没有全部挂牌电缆接头处没有挂牌。1个1个1个1个0.010.20.050.19.79.7.1仪表管支吊架安装应满足规程、规范要求固定不牢固安装/、规范、垂直偏差3支吊架之间表管有塌腰不平直、不等距后变形1处0.29.7.2支吊架间距应满足9.7.2.1水平敷设的无缝管支吊架间距应在11.5m1处0.2序号考核内容扣 分 规
52、定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分规程、规范要求垂直敷设的无缝管支吊架间距应在1.52m水平敷设的铜管、塑料管支吊架间距应在0.2 0.7m垂直敷设的铜管、塑料管支吊架间距应在0.7 1m水平敷设的电缆支吊架间距应在0.60.6m垂直敷设的电缆支吊架间距应在0.81.5m间距偏差应10垂直偏差应0.2%9.7.3排管安装应满足规 程、规范要求等径排管其间距不小于管子外径安装规范、管口一致弯曲弧X工2美观横平竖直管道坡度不正确性1处0.29.8热控和仪表阀门、仪表、执行机 构的安装应满足规 程、规范要求排装的间距不均匀排装的垂直偏差3仪表不舁全仪表指示不止确就地仪表未贴有检定合格标志执行
53、机构的拉杆动作不灵活执行机构的拉杆动作不平稳执行机构的拉杆长度5米露天装置没有防护仪表及仪表阀门安装位置不方便检修、操作1处0.29.9热控电缆和导线9.9.1屏蔽导线和直接接兀器件的电缆及导线没有穿1处0.2序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位扣分(%实际情况扣分金属软管保护管管口距设备接线盒的长度不应超过200300与保温层平行敷设的距离V500与保温层交叉敷设的距离V200与小保温的热表向v 1m9.10金属软管敷设9.10.1有脱落9.10.2连接件完整软管外观有裂缝、后扁瘪丝扣/、配合1处0.29.119.11.19.11.2压力及差压变送器 的排污排污时可见排污介质排污介
54、质必须接地 沟9.11.1不见排污介质9.11.2排污介质/、接地沟1处0.59.12仪表管穿地面及构 筑物须加套管9.12.1脉冲管不加套管9.12.2排污管不加套管1处10.5主要迎检人检查人附表三:火电机组达标考核表(调整试验)考核项目:调整试验标准得分:一八0分 自(复)检得分:共6页序号考核内容扣 分 规7E检查结果备注范围单位考核值扣分(%完成值实扣分1按国电验评标准考核“分部试运”1.1.1后不合格项目11.1单体调试有没验收签证的项目验收文件中的不合格项没有全部闭环1项0.50.31.1.4 签证表小规范0.21.2.1扃小合格项目11.2单机试运有没验收签证的项目验收文件中的
55、不合格项没有全部闭环1项0.20.21.2.4签证表小规范0.21.3核查“分系统试运条件”核查相关的建安工程1.3.1.1有未完工项目1项11.3.1.2有没验收签证的项目0.51.3.1.3验收文件中的不合格项没有全部闭环0.31.3分系统试运1.3.2方案、措施未按调试工作管理办法 要求项目单独编制、没有审核批准0.51.3.3分系统相关的单体调试和单机试运没 有全部合格就进入分系统试运1项11.3.4分系统试运后的验收签证小齐全或小0.5规范1.3.5分系统试运后的验收文件中的不合格项没有全闭环0.3序号考核内容扣 分 规7E检查结果备注范围单位考核值扣分(%完成值实扣分2按国电验评标
56、准考核“整套启动试运”没成立试运指挥部或人员不到位或职责分,不明确核查相关的建安工程1项12.1.2.1 有未完工项目22.1.2.2有没验收签证的项目12.1.2.3验收文件中不合格项没有全部闭环0.52.1.3整套启动方案没后按规定审批1台32.1.4试验措施不齐全或审批手续不齐全1项0.52.1.5质监机构没有确认手续1台12.1整套启动条件2.1.6质监报告提出的整改意见未全部闭环1项0.52.1.7没有全部满足整套启动条件且没办启 委会认可手续1项12.1.8 “送出不能满足机组满发”且未办总 指挥认可手续1项12.1.9生产准备工作不充分、文明生产不满 足要求。1项0.52.1.1
57、0现场的消防没办允许启动的手续1台12.1.11启委会没有审议和批准手续1台52.1.12启委会审议文件中的不合格项没有全 部闭环1台12.2空负荷调试没完成项目没有办理总指挥批准手续1项0.52.3.1没有办理总指挥批准手续,项目没全22.3带负荷调试部完成2.3.2 没按启动办法和相关规定完成试验项目1项2序号考核内容扣 分 规士 7E检查结果备注范围单位考核值扣分(。%完成值实扣分2.3.3主汽门严密性不满足规程要求22.3.4汽机真空严密性20012000.2未按照精细化调试方案进行调整试验精细化调整试验没有成效532.4甩负荷试验未经上级批复,没有做甩负荷试验只做甩50项荷不成功,没
58、甩 100% 负荷甩50项荷试验成功,但没有甩100% 负荷做了甩负荷试验,但甩 100加荷不 成功1台20-i105本工程首台汽机没按甩负荷导则 甩负荷未经总指挥批示,在考核期做甩负荷 试验未经集团公司批复,在考核期后做甩 负荷试验1台-i23进入“满负荷试运 阶段”的条件发电机没有达到铭牌额定功率燃煤锅炉没有断助燃油没投高压加热器没投电除尘器1台105552.52.5.5化学监督按国电验评标准试7-6-1表的合格标准考核二氧化硅、铁、溶解氧、项目/、合格其它项目不合格1项51序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位考核值扣分(%完成值实扣分2.5.6热控自动投入率V 98%寸1%98
59、%12.5.7脱硫、脱硝停运或烟气走旁路台22.6168h满负荷试运指 标2.6.1连续运行时间v 168h时2.6.2不能按预定负荷曲线连续稳定带负荷h1台机168-i52.6.3连续平均负荷率V 90%寸实际值在85 (含)90%寸实际值85%寸1%90%0.30.52.6.4连续带满负荷的时间v96h时实际值在72 (含)96h时实际值V72h时h960.512.6.5热控自动投入率V 98%1%98%22.6.5.3达标复检时热控自动投入率卜降1%0.52.6.6热控保护投入率按100%1核1套100%22.6.7 模拟量投入率V 100%寸1只100%0.22.6.8 开关量投入率V
60、 100%寸1只100%0.22.6.9全部热控仪表投入率V 100%寸1只100%0.22.6.10电气自动投入率V 100%寸1套100%0.62.6.11电气保护投入率按100%核2.6.11.1非主保护没有投2.6.11.2主保护没有投1套100%0.352.6.12全部电气仪表投入率V 100%寸1只100%0.032.6. 一三主机轴振超标(按测试值考核)2.6. 一三.1测试值在 7683.6 (含)”时2.6. 一三.2测试值在 83.6时以上时1m.个760.10.22.6.14发电机漏氢量按测试值合同值(或1%序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范围单位考核值扣分(%完成
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