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文档简介

1、.:.;分项工程工序检验方案表编号: 序号分项工序称号检验内容检验方法备注阐明:本表为质量方案中的附表,由质检部编写,报工程总工审批执行。分项工程工序实验方案表编号: 序号分项工序称号实验工程实验用仪器具适用规程责任人阐明:本表为质量方案中的附表,由实验室编写,工程总工审批后执行。纠正预防措施要求表编号: 责任部门要求认可不合格现实描画:不符合规范:严重程度: 艰苦 普通 细微章 年 月 日纠正预防措施方案描画:方案完成日期: 主管部门审定:实施情况:评定:评定人:评定日期:作业规范书作业称号站别页别组装机种发行单位发行日期版本工时经办审核工程作业阐明料号数量工具图讲解明本卷须知检验、实验委托

2、单总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位取制样日期委托单编号取制样地点工程称号送样日期运用部位收样日期试样件称号规 格数 量质量或长度备 注委托工程备注委托经手人收样人姓名地址检验异常处置单日期:年月 日仪器称号仪器编号校正日期填写人员报告编号检验结果部分范围合格校验不合格不合格范围能否在该检测与实验仪器的运用范围内是 断定者 否 审核者 备注:该检测与实验能否影响重要质量或实验结果是 断定者 否 审核者 备注:判决 品管部主管 质量水准统计分析表部门: 编号:类别 进料 制程 最终统计月/年份序号不合格工程/发生部门频数次百分比%累计百分比%备注12345678合 计频数工程/部门 分

3、析:统计分析: 日期:不合格品报告编号: 工程称号发生时间施工单位主要责任者不合格品称号类别不合格品简述附检测资料:填写人/部门: 年 月 日工程部不合格品评审处置小组处置意见:审批人: 年 月 日局不合格品评审处置小组对艰苦不合格品的评审、处置意见:审批人: 年 月 日实施情况简述:填写人/部门: 年 月 日质检部门复检意见:复检人: 年 月 日阐明:本表由质检部组织填写,原件由资料室保管。资料不合格品报告 编号: 工程称号资料称号规格型号数量不合格品简述附检测资料:填写人/部门: 年 月 日工程部不合格品评审处置小组处置意见:审批人: 年 月 日局不合格品评审处置小组对艰苦不合格品的评审、

4、处置意见:审批人: 年 月 日实施情况简述:填写人/部门: 年 月 日质检部门复检意见:复检人: 年 月 日阐明:本表由质检部组织填写,原件由资料室保管。工程质量事故报告编号: 工程称号事故部位发生时间事故经过及缘由分析处置意见备注施工单位:经理总工质量员制表人: 日期:阐明:本表由质检部组织填写,原件由资料室保管。工程质量事故处置记录工程质量事故处置记录编号: 损失金额计算总价合计施工单位阐明:本表一式三份,公司一份,报局一份,报工程部一份。交工验收后装入开工资料袋一并送局档案室。质量员单价事故报告编号事故等级数量总工单位工料称号经理工程称号事故部位处置时间及情况鉴定紧急放行恳求报告资料称号

5、恳求报告编号规格型号工程工程数量运用部位恳求缘由分项工程技术担任人:日期:申报意见物资部门担任人:日期:质量部门担任人:日期:审批意见总工程师:日期:备注阐明:本表一式两份,由分部组织填报同意后,报资料室存一份,分部自存一份。例外转序恳求报告单产品称号编号规格型号工程工程数量工程部位恳求缘由分项工程技术担任人:日期:申报意见物资部门担任人:日期:消费部门担任人:日期:审批意见总工程师:日期:备注阐明:本表一式两份,由分部组织填报同意后,报资料室存一份,分部自存一份。紧急放行和例外转序跟踪记录产品称号恳求报告编号规格型号工程工程数量运用部位放行、转序情况记录分项工程技术担任人: 记录:日期:实验

6、报告结果实验担任人: 质量部门担任人:日期:备注阐明:本表一式两份,由分部组织填写后,报资料室存一份,分部自存一份。最终检验和实验自验记录编号: 工程称号合同工期主要构造方式合同造价自验情况整改意见自验意见签发制表人: 日期:阐明:本表由质检部填写,报总工签批。工序质量自互检卡编号: 分项工程称号构件部位班组自检内容自检结果序号自检工程允许偏向mm测点数实测偏向mm12345678910自评意见:互检意见:复评意见:班组长: 班组质检员: 操作人员: 下道工序:阐明:本表由班组长组织操作人员填写,交分项技术员保管。工序完工后,交资料室保管。现场质量检验报告单现场质量检验报告单总承包单位: 分包

7、单位: 监理单位: 合同号: 编号: 实测数据结论:监理工程师: 年 月 日承包人: 年 月 日阐明:不同工程填写此表时按业主要求填写。施工时间检验时间检验方法和频率工程部位规定值或允许偏向检验工程工程称号桩 号项次计量器具周检登记台账计量器具周检登记台账编号: 备注保管人领用单位检定单位方案期实施期检定周期精度或规格编号计量器具称号类别技术交底通知书单位工程称号: 年 月 日工程工程工程部位接受班组及有关人员工程数量进度要求质量规范施工程序及技术操作要点平安留意事项主要附件1设计图纸4质量自验记录2施工草图53配料单6施工担任人工程技术担任人平安员质量监视检查员交底人交底时间工段长签 字班组

8、长签 字内部质量体系审核日程方案表被审部门: 审核日期: 标识号:审核组长:审核员:审核员:活动:手册章节号:接触人:地点:时间:活动:手册章节号:接触人:地点:时间:活动:手册章节号:接触人:地点:时间:备注阐明:本表可用其他表式替代。内部质量体系审核会议签到表部门称号: 标识号:类别日期参与人员审核组人员初次会议末次会议内部质量体系审核不合格报告标识号: 部门:不合格序号ISO9002规范条款质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表严重细微纠正的责任人方案完成日期需求到场复查不需求到场复查审核组长确认纠正措施及验证:复查或确认结论尚未去除曾经去除复查或确认人员部门担任人

9、质管员复查或确认日期复查或确认后简要阐明:备注:阐明:不合格序号用四个数字或字母表示,前两位为部门代号,由审核组确定,后两位为不合格流水号。实验记录表实验记录表总包单位 分包单位 监理单位 工程称号 合 同 号 编 号 施工单位: 构造物称号: 取样地点:测定方法:测点的各项目的数据评价:技术担任人: 实验监理工程师:阐明:本表为实验记录的通用表格,可根据详细实验工程做适当调整。实验单位实验规程实验人签字复核人签字主管签字委托单位称号委托单编号实验日期工程部位试样描画实验编号现场审核结果记录表受审部门: 审核员:标识号: 审核日期:审核区域审核工程对应文件称号审核区域担任人陪同人发现的情况与客观证据:审核员意见:审核区域担任人意见:审核组评审结果:阐明:本表可用其他表式替代。内审不合格纠正跟踪表内审不合格纠正跟踪表部门: 标识号: 备注审核组长: 年 月

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