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文档简介
1、内调煤流程及秩序管理制度汇编内调煤流程及秩序管理制度汇编PAGE PAGE 68内调煤流程及秩序管理制度汇编内调煤流程及秩序管理制度汇编内调煤流程及秩序管理制度汇编目 录第一部分 组织领导及管理制度一、内调煤流程及秩序管理组织机构二、内调车辆管理权责划分三、内调车辆档案管理制度四、内调车辆自重核定工作制度五、内调车辆防范检查制度六、内调车辆派遣工作制度七、内调煤票据台帐管理制度八、内调车辆及驾驶员监督管理制度九、涉煤关键岗位人员管理制度十、内调煤流程及秩序督查制度第二部分 调运流程工作制度一、工区驻矿协调工作制度二、内调煤计量监磅工作制度三、内调车辆出入场查验工作制度四、内调车辆重车过衡工作制
2、度五、快速取样测灰工作制度六、煤样异常观察登记制度七、塑封检查、开启工作制度八、煤炭卸车验收工作制度九、煤质化验监测工作制度十、内调车辆清底工作制度十一、内调车辆空车回皮过磅工作制度十二、煤质灰分对比工作制度十三、内调监控、查询管理工作制度第三部分 异常处置、调查一、内调异常情况处置工作制度二、内调煤违规违纪调查制度三、重大涉煤案件应急处置程序四、异常煤样采制化验工作制度五、涉煤违法违纪信息收集处置制度第四部分 处罚一、内部处罚赔偿制度二、责令辞退司机制度三、停运封户制度四、内调煤综治责任追究处罚制度第五部分 奖励制度一、打击盗煤违法犯罪奖励制度第六部分 各类台帐表格、通知书表样1、车辆超载卸
3、车登记台帐2、门卫车辆检查台帐3、门卫车辆入场登记台帐4、汾河运销公司计量台帐5、磅房销售票回收登记台帐6、煤形异常观察登记台帐7、快灰自动采样测灰登记台帐8、快灰报表采样记录核对台帐9、快灰化验灰分对比台帐10、煤样登记台帐11、化验室异常煤样采制化验登记台帐12、煤场塑封检查、开启登记台帐13、煤场卸车验收登记台帐14、运销公司内调煤对票台帐15、内调煤异常情况汇报登记16、内调车辆自重核定现场检查登记台帐17、车辆自重核定情况记录台帐18、内调车辆自重复查登记台帐19、票据塑封督查核对登记台帐20、涉煤关键岗位人员日常工作督查台帐21、车辆治安防范专项检查记录22、内调煤督查小分队活动记
4、录23、违法违纪车辆停运封户通知书24、违法违纪车辆启运解封通知书第一部分 组织领导及管理制度一、内调煤流程及秩序管理组织机构为加强和规范内调煤流程及秩序管理,进一步明确和落实各项管理责任,使内调煤流程及秩序管理更加制度化、规范化、标准化,为内调煤流程及秩序管理提供组织保证,经公司研究决定,成立内调煤流程及秩序管理组织机构。一、内调煤流程及秩序管理领导组组 长:经 理 书 记副组长:生产分管副经理 经营分管副经理成 员:陶力中 成建平 郭小洪 丁永生 谢瑞 王刚二、领导组下设一办,六组,一队1、内调煤流程及秩序管理办公室(办公室设在调度室)。主 任:生产分管副经理副主任:调度主任成 员:成建平
5、 郭小洪 谢瑞 丁永生 郭高峰 王刚2、调运秩序管理工作组组 长:杨保国副组长:陶力中成 员:成建平 郭小洪 谢瑞 郭高峰 王刚3、自重、计量、煤质管理工作组主 任:杨保国副主任:成建平成 员: 丁永生 牛斌成 自重数据管理员4、网络监控、查询管理工作组组 长:王笃成副组长:郭小洪成 员:成建平 谢瑞 丁永生 牛斌成5、治安管理管理工作组组 长:王笃成副组长:高增会成 员:郭小洪 谢 瑞 郭高峰 郭路波 丁志刚6、内调煤流程督查小分队队 长:杨保国副队长:陶力中 郭小洪成 员:成建平 谢瑞 郭高峰 丁永生三、工作职责1、领导组工作职责内调煤流程及秩序管理领导组是公司内调煤流程及秩序管理的最高管
6、理机构,全面组织、领导、协调调运流程、秩序管理工作,对领导组下设的一办,五组,一队的工作进行协调、督导,分析、研究、决策重大制度、措施等其它工作事项,为各项工作的开展提供强有力的组织和物质保障。2、办公室工作职责在领导组的领导下,具体承办内调煤流程及秩序管理的日常事务,组织、协调各工作组(队)开展工作,对各组(队)工作进行检查、督导;及时分析、研究内调煤流程及秩序存在的问题,组织相关人员召开工作会议,研究、制定工作措施、制度,安排部署阶段性工作。3、调运秩序管理工作组工作职责在领导组的领导下,对调运、流程、秩序进行管理。按月度生产计划、任务、科学合理安排调运。负责与煤炭调出方协调解决有关涉及调
7、运、煤质问题,对各调运流程环节岗位工作情况进行检查指导,安排、协调各单位(部门)对各类异常情况进行调查、核实。配合其它工作组的工作。4、自重、计量、煤质票据管理工作组的工作职责在领导组的领导下,全面负责承办车辆自重核定、内调计量、煤质化验、票据管理核对工作;保证电脑自重数据程序安全、计量器具精确完好、故障排除及时,采制、化验规范;负责票据保管、回收核对;配合其它各组开展工作。5、网络监控、查询管理工作组工作职责在领导组的领导下,全面负责网络监控、查询系统安全管理和对各流程环节的网络实时监控,对监控录像的回放进行核查、抽查,对称重数据进行查询核对;负责各类网络监控、查询设施的隐患排查、整改,及时
8、排除各类隐患、故障;配合其它各组开展工作。6、治安管理工作组工作职责在领导组的领导下,全面负责内调煤流程的治安管理工作,按照要求对内调车辆的恶意留煤装置、违规改造情况进行抽查和定期检查;负责调运路途及各流程环节的治安巡查,对各类异常情况进行调查核实;对违法违纪车辆执行停车封户,对各类案件、违纪、违规行为按照权限和有关制度进行处罚,综治责任追究;检查、督导、考核各流程单位治安责任落实情况;配合其它工作组开展工作。7、内调煤流程督查小分队工作职责在领导组和办公室的领导下,开展内调煤流程督查工作,负责调运路途车辆和各流程环节存在的治安隐患问题,司机和岗位人员遵纪守法、规范达标情况进行督查;按照谁检查
9、,谁负责的原则,对查出的问题实行三定跟踪整改;向相关工作组通报督查情况,下达处罚或整改建议;昼夜不定时上路和到煤场检查,每周不少于两次,参加人员不少于四人,积极配合其它各组开展工作。二、内调车辆管理权责划分根据有关文件和协议规定,结合内调煤管理实际需要,特对于锦城车队,对内调煤运输服务质量做进一步明确。1、作为车辆管理单位,内调煤承运单位,负有以下权责:(1)对车辆的证照手续,消防、安全设施,标识牌等实行统一管理。(2)负责车辆费用结算,司机录用和教育培训,内部上岗证办理、收回,车辆调运的安全督查等日常性管理工作。(3)对车主、司机进行教育、培训管理工作,教育车主、司机守法经营,遵守公司各项规
10、章制度。(4)配合公司依照规定对违法违纪的车主、司机、车辆进行打击处罚;违规处罚,司机辞退,责任追究,停车封户等打击处罚工作。(5)按照规定,承担合同约定的处罚赔偿,安全事故责任。(6)车队管理人员协助公司维持车辆内调煤运输秩序,及时协调处置内调煤过程中出现的堵路、压磅、挡车等干扰或其它影响内调正常进行的事件。2、晋北能化运销分公司作为调煤运输业务的责任主管部门和托运单位,负有以下权责:(1)对运煤车辆的拉运任务和拉运路线进行统一安排、调度指挥。(2)按照公司制定的各项调运规章制度和进出厂标准,对车辆的拉运流程进行全面监督检查。(3)依法对车辆调运过程中的违法犯罪行为进行查处打击;对违规违纪行
11、为进行处罚;对责任人或车主实行综治责任追究处罚。(4)按照内调煤炭运输合同的约定向锦城车队提出违约处罚和损失索赔。在事实清楚的情况下,可以单方扣除客户账面相应数额的抵押金。(5)对有严重违规违纪或违法犯罪行为的车辆,有权对其进行停车封户、取消拉运资格,拒绝其车辆参与内调煤运输,要求锦城车队与其解除车辆运营合同。三、内调车辆档案管理制度一、内调车辆基础档案管理责任内调车辆基础档案管理的责任单位为运销科和保卫科。运销科主要负责所有车辆、车主、司机的基本资料、手续等基本档案的完善和管理。保卫部门主要负责车辆、车主、司机的治安监管档案的完善和管理。二、汽运工区内调车辆档案完善标准1、车辆基本档案:要求
12、一车一档,分别建立保存,单车档案基本内容及目录(档案装订顺序)如下:(1)车辆基本情况登记表。登记项目包括:车型,车号,内部编号,所属单位,车架号,发动机号,车身颜色,出厂自重(质量),出厂日期,核定载重,购车价格,购车发票编号,营运证编号,购车时间,新增或初次运营时间,更新时间,重要事项记录,备注;(5)车主基本情况登记表。登记项目包括:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、身份证编号、籍贯、现家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、联系方式、车辆经营时间、车辆经营方式(是否与他人合伙),合伙人基本情况(项目与车主基本情况相同)、重要事项记录,备注;(6)司机基本情况登记表(每名司机一份)。登记项目
13、:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、身份证编号、籍贯、现家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、联系方式、驾驶证编号、营运资格证编号、所驾车号、违法违纪记录,备注;(7)车辆合法手续证件复印件。手续项目:车辆购车发票;车辆登记证;行车证;运管证;(8)车主、司机身份证复印件(加盖存档专用章,二代身份证正反都复印,无身份证需复印户口本)(9)司机证件复印件:包括驾驶证和资格证;(14)内调违规违纪、违法犯罪情况记录表;(15)其他需要入档的项目。2、自重管理档案:自重核定记录台帐;自重核定申请书;自重核定审批单;自重核定过磅票据,(现存审批单由运销科管理存档);各类自重管理制度、通知。3、违法违纪档
14、案:违法违纪车辆登记台帐(要求有车号、违法违纪司机、处罚情况、案情简要等项目);各类处罚通知书。4、车辆更新,改造管理档案。存档项目:更新车辆登记表;车辆改造(改装)登记表。6、日常管理档案。项目:车辆、车主、司机、基本情况登记册(项目:车号、内部编号、车型、车主姓名及联系电话、司机姓名及联系电话);司机上岗证登记台帐(项目:姓名、所驾车号、上岗证编号);司机三证(驾驶证、运输资格证、上岗证)登记表等。7、电子微机管理档案。项目包括:车辆基本情况登记表;车主基本情况登记表;司机基本情况登记表;车辆、车主、司机基本情况一览表;上岗证登记表,车辆、车主、司机电子版照片;司机三证汇总表(即身份证、驾
15、驶证、资格证)。要求做到能随时查询打印。8、制度管理档案。内调流程秩序管理监督的制度汇编;上级公司、部门、本公司有关内调车辆管理的文件规定及制度。三、保卫科车辆管理档案完善标准1、责任书、保证书档案。项目有:公司与锦城车队签订的内调车辆治安管理责任书;车主、司机向保卫部门签订的遵纪守法责任书,装订保存。2、车辆、车主、司机基本情况档案。车辆、车主、司机基本情况及联系方式登记册,要求与锦城车队经常联系沟通,及时更新修改、添加。3、治安管理档案。违法违纪处罚、追究登记册(要求注明被处司机姓名、年龄、车辆编号、处罚时间、处罚追究情况、案情简要、等项目)4、制度管理档案。上级公安、保卫机关有关内调煤管
16、理的文件、制度、纪要、资料;本公司有关内调煤流程及秩序管理的文件、制度、资料以及纪要。5、微机管理档案。车辆、车主、司机电子版照片;车辆、车主、司机基本情况电子版表格;车辆、车主、司机基本情况及联系方式一览表。要求及时更新修改,查询方便,随时能够打印。6、自重核定管理档案。车辆自重回皮记录台帐、过磅单。7、车辆检查档案。车辆治安防范检查和日常抽查台帐。8、案件资料档案。各类案件调查记录,证言证明、资料。四、档案管理规定运销科、保卫科内调车辆管理档案应设专人专柜管理;按照有关档案管理的规定,建立健全档案管理、保存、入档、查阅、调取等工作制度;各类档案记录,保存资料更新后,特别是车辆、车主、司机更
17、换后,各类原始记录不得销毁;非因工作需要和批准,严禁外单位或个人对档案、资料进行查阅、复印、摘录、拍照、调取;任何情况下,不得外借档案;各类档案、资料应做好及时入档、补充、更新内容,严禁延迟归档或丢失资料。四、内调车辆自重核定工作制度一、内调车辆自重管理由分管经理为组长,运销、保卫的负责人为成员的车辆自重管理领导组负责,管理责任单位为质计组,责任人为质计组组长。二、内调车辆自重核定分为正常核定、非正常个别核定、违法违纪停运核定三类情况。1、正常核定:指公司组织的部分或个别自重核定,自重电脑系统故障原因需要个别或部分重新核定自重的情况;2、非正常个别核定:指车辆更新、车辆马槽修补、事故维修后自重
18、与原自重不符,需要重新核定自重的情况;3、违法违纪停运核定:指因违法犯罪、违规违纪被上级或本单位公安保卫部门查处停运,案件处理或停运到期后,需要重新核定车辆自重的情况。三、自重核定的审批程序1、正常核定无需审批,由公司统一组织,按照对各车辆的通知依次按时核定;2、非正常个别核定:车辆需要更新、修复、修补的,在更新、修复、修补前必须向工区书面说明情况,经同意后,方可更新、修复、修补;需要核定自重时,由车主写出书面申请,依次经运销、保卫、分管经理、质计组审批后,由质计组具体安排核定时间;3、违法违纪停运启运后需要重新核定自重的,执行以下程序:由车主写出书面申请,依次经运销、保卫、分管经理、质计组审
19、批后,由质计组安排核定时间;各审核单位应认真对申请、证明、等资料进行逐项审查、核实。四、自重核定工作职责分工1、质计组负责地衡完好,指定位置,数据保存等工作;2、保卫科负责(煤场配合)检查车辆是否有违规装置,水箱是否达标,有无夹带或放置重物或无用物品(石头、配重、备胎等);3、运销科负责核对车架号,检查车辆、司机手续是否齐全,五、内调车辆自重核定检查项目及标准1、承重梁横杠两端堵头打开,无穿插夹杂圆钢重物;2、车箱内底板及四壁、死角、车顶无浮煤,油箱加满,无带挂备胎;3、车身大梁、驾驶室各部位无夹带铁块、石块等重物;4、称重时严禁司机或他人在驾驶室、磅板上坐卧或站立。六、自重核定程序1、由保卫
20、人员(煤场配合)按照自重核定检查项目及标准检查车辆;2、工区核对车架号,检查车辆手续,标识牌、备胎、灭火器、刹车灯光;3、安检科对保卫、煤场、工区所检查的项目进行复核、监督;4、各项检查合格后,由安检科通知车辆上磅,并对过磅数据和人员操作过程进行监督;5、质计科负责车辆停放位置恰当,抓拍车箱、前脸图像清晰,无人员在磅板、驾驶室坐卧或站立,确保合格后方准保存数据;6、各项检查项目检查后,各单位人员应现场登记台帐并签字;7、自重数据保存后,质计组应打印自重过磅单,一式五份,由各单位签字后分别保存,各单位及司机在相应台帐上签字认可。七、电脑自重数据库安全管理自重数据库由质计组设专人密码管理,除管理员
21、外,严禁任何人非法进入数据库后台进行操作,数据库需要整理,规范,维修的相关人员必须事先书面请示自重管理领导组,经批准后,方可操作;八、自重复查、监督、查处1、由安全科负责每月底组织综治、机电、调度通过称重查询系统对自重数据、抓拍图像进行检查核对,发现问题及时核实或移交保卫部门查处;2、对自重库出现异常、异动情况的,责令责任人说明情况,无正当理由,视情节给予经济处罚,情节严重的,追究法律责任。3、在内调车辆自重核定检查过程中,发现有不符合检查标准的,应立即停止自重核定,责令当场整改,有恶意留煤装置、故意夹带重物影响自重的,送交保卫科按照有关规定进行处罚、追究。4、质计磅房工作人员在日常卸车回皮工
22、作中,发现有车辆自重超过plusmn;300kg误差时,司磅员应扣留票据,汇报调度室,调度员通知保卫科进行调查处理,有盗煤事实或故意更改自重的按有关规定给予经济处罚,停车封户,重新核定自重。5、公司内调管理领导组及督查小分队、自重管理领导组应不定时对自重情况通过各种方式进行核查,发现异常情况的及时通知保卫部门查处。五、内调车辆防范检查制度一、内调车辆防范检查是指对调运车辆违规加装车身不应有的部件、装置、重物,公司规定不允许配带或夹带的部件、重物影响自重、计量,有可能利用自重、磅差或其它隐蔽形式偷煤、换煤的治安防范检查。二、检查项目及标准1、水箱:标准为phi;60cmtimes;80cm以下,
23、冬季水箱不得加水,入场前水放净。2、马槽车厢:后门焊死,无夹层、暗箱、隔板、无大帽檐(长度10cm,高5cm)。3、配件:除配带必要的工具外,不得带挂备胎等超重配件。4、大梁:无暗箱、空心、横杆,无私藏园钢等重物,两端堵头为开口或有开孔(观察孔)。无放置铁器、石块等重物。5、驾驶室:无铁器、石块等重物,无私焊水箱或工具箱。6、标识牌:位置适当,柳钉固定,无私拆、私装、无伪造,车号清晰,无污垢。7、车架号:与原档案登记和车辆手续编号相符,无私编私改、伪造痕迹。8、油箱:使用原车标准油箱,无改装大容量或加装两个以上油箱。9、其它应检查的项目。三、责任单位及检查方式内调车辆防范检查工作以保卫科为主,
24、工区、安全小分队、内调督查小分队、汾河运业、煤场两站为辅;即保卫科通过集中突击检查,门卫入场检查,保证每月对所有车辆进行一次全面检查,并做好台帐记录;工区例检、两站煤场负责日常检查工作;汾河运业、安全小分队、督查小分队负责日常抽查监督工作,发现问题及时移交保卫科处理。四、查处车辆违规处罚由保卫科依照公司相关规定给予相应处罚,各责任单位在日常检查中发现问题必须及时汇报或移交保卫科查处。六、内调车辆派遣工作制度为加强车辆统一管理,合理调度车辆拉运,保障调运秩序井然,科学高效,保证不影响各矿生产,确保公司内调任务的完成,特制定本制度。一、内调车辆的调度派遣工作,由运销公司汽运工区负责,严格执行按量派
25、遣,合理调度,公平公正,科学高效的原则,严禁营私舞弊、私自调度。二、派车程序:1、每天下午16:30分前,由调度室向工区下达次日调运指令。2、工区按照调运指令的各矿的库存、运量、路线,合理调配,确定次日各线路的调运车数和车号,要求当日18时前将拉运路线、时间通知到各车。3、次日8:30分前,工区负责将当日派车单传真到各矿,由工区驻矿人员负责将派车单传送到矿方磅房、保卫等相关部门,并积极协调矿方,指挥车车辆执行派车单。4、特殊情况,需要对车辆调运线路做临时调整的,由工区根据实际情况,临时调整拉运路线,并将临时调整计划报公司调度室,并及时通知各车更改调运线路。各驻矿人员协调监督执行。三、各内调车辆
26、必须严格按派车单的指派拉运,拒不执行派车单的,第一次给于警告,并处以200元罚款,仍不执行的,将给予停运,删除自重。各调运车辆因交通事故、车辆故障维修、更新车辆等特殊情况不能拉运的,必须事先向工区调度汇报情况。四、未经工区和相关单位批准各车私自外出拉运,使用专用标识外运私自拉的属私拉乱跑行为,凡私拉乱跑的,一经发现立即停运处罚,因私拉乱跑造成事故、违纪违法行为给公司造成不良影响或经济损失的,一切后果由车主自行承担。七、内调煤票据台帐管理制度一、内调煤使用的票据必须是由山西运管集团临汾有限公司统一印制、编号、盖章的霍州矿务局(霍州、洪洞)内部调煤专用(六联单),即大票、第一联、存根、开票单位留存
27、;第二联,为收煤单位过磅留存;第三联,县(市区)公司,为司机运费票;第四联,营运,地方煤焦站收取;第五联,售煤单位,为调出方留存;第六联,承运单位,为提运回票。二、为方便票据传递和留存,各流程单位票据传递和查验统一使用磅房出据的汾河运销公司运磅字即:小票,小票一式四份,煤场验收一份,卸煤工一份,出场回皮一份,出场门卫一份。三、为配合地方政府开展煤炭销售和治超工作,调运车辆随车必须携带调出方开据的准销票和非超货物运字,实行一车一单,由磅房负责回收保存。四、由于装车时超装(超载),卸车减载后,造成车辆煤形异样,有卸煤痕迹的车辆,必须持有监磅人员开据的超装卸煤单,(卸煤单)由磅房留存备查。五、调运票
28、据(指大票和小票)必须用电脑打印,无特殊情况,严禁手工填写或涂改,严禁补打票据,严禁用非正规票据或相关证明代替调运票据。六、各流程环节查验票据时,必须按规定对前期各流程环节的签字及项目进行查验,凡有违规使用票据、又拿手工填写、涂改、伪造票据、签字、验章缺少等,不符合本制度要求的,应立即扣留票据,及时汇报调查。工区财务部门发现上述问题的不予以结算运费,并报相关单位查处。七、各流程环节、岗位应对本班收回留存的票据,按序分矿别、分煤种进行登记、汇总,并实行磅房、门卫、煤场三方对票制度,经核对无误后,进行装订,并上交本单位统一保存,备查。八、磅房、门卫、煤场三方对票执行以下制度1、由磅房通知煤场、门卫
29、结帐截止时间和截止车号。2、各单位自行核对,即:磅房自行核对、重车过衡和出场回皮车数,门卫核对入场与出场车数,煤场核对卸车与清底车数。3、三方核对,由公司安全科组织核对,即:在安全科主持下,对磅房、门卫、煤场登记的车数进行核对,核对无误后,三方对票人员在核对台帐签字认可,同时在各自对票台帐上互相签字认可。4、对票过程中,发现车数不符的,必须进行认真检查、核对,现场了解,属正常特殊情况的,在核对台帐上注明情况,核实不清或有偷盗等其它违法违纪嫌疑的,必须及时汇报调度室,安排人员查处。九、各类票据的保存、保管由各单位设专人负责,统一保管,除公司相关人员检查人员、核对、调取外,其它人员不经批准,不得随
30、意查阅、翻看,严禁乱堆乱放、遗失或损毁票据的销毁,应严格执行公司档案管理和相关规定。严禁私自销毁。十、各环节岗位使用的各类台帐表格,一律使用公司统一设计印制的台帐表格,不得私自设计更改,其中对车辆的各项入场、快灰、塑封、卸车、出场检查、验收、开启登记台帐,实行活页登记,班班汇总核对,与各类票据一起装订上交本单位保存,不得连续或按月登记、核对或汇总上交。八、内调车辆及驾驶员监督管理制度一、按照有关规定和内调车辆管理职责划分,汾河运业负责内调车辆驾驶员的聘任、培训考试、上岗证办理,负责车辆标识和规范管理;汾河运销公司负责车辆调运流程秩序监督管理,违规违纪、违法犯罪查处,上岗证办理监督审核以及使用查
31、验工作。二、内调车辆规范标准1、车辆门字必须执行汾河运业统一标准,字迹清晰;2、标识牌为汾河运业统一制作的样式,要求必须固定在挡风玻璃下方,前脸格栅上方的区域内,用铆钉固定,未经允许,严禁随意私自拆卸和更换;3、标识牌必须保持清洁,字迹清晰可见,严禁有污垢或遮挡;由于事故或其它客观原因需要拆卸,更换标识牌的,必须事前汇报工区和汾河运业,说明情况,严禁伪造标识牌。4、严禁带挂备胎或私自加装油箱;5、严禁私自改装车厢或加焊夹层、挡板、暗箱、大帽檐等其它恶意留煤装置;帽檐(即车厢前沿伸出部分)标准为:宽20cm,高5cm;6、车身各部位无私藏铁器、石块等影响重量的重物;7、水箱统一标准为:直径60c
32、m,长度80cm,不得私自加大,入场过磅前放空水箱,冬季不得在水箱加水;8、大梁横杠两端堵头保持打开,无穿插重物;三、内调运输查验流程标准1、门卫入场塑封、证件、票据、水箱、煤形检查登记;2、磅房证件、票据、超时、亏吨检查过磅,快灰快速采样测灰,观察煤形异常(卸煤痕迹)情况;3、煤场入场塑封检查、开启、登记;4、煤场证件、票据、水箱检查、指挥卸车,煤质目测查验,车底清理检查签字;5、二次清底检查,登记,票据盖章;6、磅房空车回皮,观察车厢清理,自重比对,盖章;7、门卫出场检查车底、夹带煤炭情况检查,登记、盖章出场。四、驾驶员聘任及上岗证办理条件驾驶员聘任及上岗证办理应同时具备以下条件:1、有有
33、效身份户籍证明;2、有适合准驾车型的驾驶证;3、有正式核发的道路货场运输资格证;4、无在我公司辖区任何违规违纪和违法犯罪记录;5、有与车主签订的聘任协议书;6、有汾河运业出据的法制业务培训考试合格证明(即:汾河运业应对新聘任司机进行不少于两个课时的法制业务培训,并考试合格,培训内容主要是相关治安、刑事法规,内调流程制度,交通运输法规,内调煤各类制度文件)。7、其他应具备的条件。五、内调车辆规范标准及运输查验流程监督1、在日常调运过程中,内调流程及秩序管理领导组所属的一办、六祖、一队,保卫部门、各流程岗位工作人员,工区督查、例检人员,公司安全小分队有权在各流程环节查验、车辆规范检查,有可疑异常情
34、况的,可以对证件、票、车辆进行扣押,保卫部门有权对异常情况进行调查,对驾驶员进行询问,停车调查,要求说明情况,各车辆驾驶员应积极配合,不得拒绝或推拖。2、对有违规违纪、违法犯罪事实的,公司保卫部门应当对车辆、票据等相关手续、物品进行扣押,对行为人(驾驶员)实施抓获(或控制),有权按照有关规定对行为人(驾驶员)进行经济处罚,责令赔偿损失,对车辆进行停运封户,删除自重,有权将案件、人员(驾驶员)移交(或送交)上级公安保卫机关依法查处,有权对驾驶员责令辞退。3、对有违规违纪、违法犯罪事实的,公司保卫部门有权依照有关规定进行治安责任事故分析,对事故责任单位(汾河运业)、车主、驾驶员进行职责责任追究处罚
35、。4、公司经营部门,应按同依照有关协议规定,对车辆违法违纪、违约情况对汾河运业的管理费用进行考核扣减,对损失进行索赔,有权按照综治、保卫部门的规定,对车辆账户进行封户停止结算,扣除相应保证金、运费。六、驾驶员聘任及上岗证办理监督凡符合驾驶员聘任和上岗证办理条件的,汾河运业应监督车主与驾驶员签订驾驶员聘任协议后出据驾驶员录用审批表到汾河运销公司相关单位监督审核,具体监督审核程序如下:1、工区审核:主要对驾驶员的驾驶证、资格证、聘任协议、流程制度了解掌握情况,实际驾驶技术进行考核、监督审批。审核合格的,由工区完善驾驶员档案,进行基本情况登记备案。在驾驶员录用审批表上签字,不合格的,不予签字,拒绝其
36、参与内调运输。2、保卫审核:主要对驾驶员的有效身份证明、法制培训内容和内调治安管理制度了解掌握情况,有无在我公司违规违纪、违法犯罪情况经进行全面审核。审核合格的,同各车主、司机签定遵纪守法责任书,对司机进行登记建档,并在驾驶员录用审批表上签字。不合格的,不予签字,拒绝其参与内调运输。3、综合监督审查:由公司内调煤流程及秩序管理领导组,对各项条件进行综合审查,合格的,由汽运分管经理签字认可。不同意的,拒绝其参与内调运输。4、凡不经上述环节监督审查的,汾河运业不得为其办理驾驶员上岗证,违规办理的,工区有权拒绝其所驾车辆参与内调运输,不予派车拉运,各流程环节岗位,有权不予装车、过磅、入场、卸车。三、
37、上岗证使用监督检查:各车辆驾驶员应随身胸挂上岗证,严禁用其它证明代替上岗证,否则视为无证,内调煤流程及秩序领导组及所属的一办、六祖、一队,各流程岗位的工作人员,公司安全小分队、保卫人员、工区例检、督查人员,均有权对驾驶员上岗证的使用情况进行监督、检查,发现人、车、证不符、无证、伪造、用废旧过期上岗证,或有劣迹人员参加调运的,有权对其车辆停止拉运,不予装车、过磅、入场、卸车,并追究车主和汾河运业的责任,对其进行考核处罚。九、涉煤关键岗位人员管理制度一、涉煤关键岗位人员指下列岗位工种:保卫科保卫人员;质计科监磅、司磅、票据管理人员;化验室采样、制样、化验人员;快灰室工作人员;煤场煤炭验收、管理人员
38、;汽运工区调度、驻矿协调、例检、稽查、票据管理人员;洪洞站调度室调度员;其它各类在内调流程中的涉煤人员。二、涉煤关键岗位人员从业要求:1、拥护党的领导,热爱本职,现实表现良好;2、年龄18mdash;50周岁;3、初中以上文化程度;4、遵纪守法,无违法或其它严重违纪记录;5、政审合格。三、涉煤关键岗位人员实行岗前政审,法制培训考试,持证上岗制度。1、政审由公司综治办负责,基层单位,保卫,分管领导审批;2、法制培训考试:由综治办负责,主要培训内容为治安、刑事、消防相关法律法规,各级公司有关内调煤管理制度、文件;培训时间不少于两个课时,培训结束后进行考试考核。3、涉煤人员上岗证由公司综治办负责统一
39、编号办理。四、涉煤关键岗位人员日常工作督查,由公司保卫、综治部门负责,采取不定时的方式对各关键岗位人员岗位职责履行、规范操作、流程制度执行进行督查,要求每周至少督查一次,并做好督查记录。五、涉煤关键岗位人员不认真履行岗位职责,违规操作的,进行批评教育,责令改过,写出保证,情节严重造成不良后果的,责令下岗,重新培训考核或调离原岗位,并给予经济处罚,有违法行犯罪行为的依法追究法律责任。十、内调煤流程及秩序督查制度为加强内调流程及秩序管理,强化落实工作责任,切实指导各基层单位、环节岗位按章操作,严肃工作纪律,制定本制度。一、督查工作由内调煤流程及秩序管理办公室(调度室)及督查工作组、督查小分队负责。
40、二、督查项目包括:各工作组(队)的工作落实情况、各流程单位(部门)的工作落实及日常管理情况、各流程环节、岗位工作制度执行情况及工作质量、路途拉运违法违纪情况、其它需要督查落实的情况。三、各督查单位可根据需要联合督查或单独督查,督查人员可随时随地进入各环节岗位进行督查活动、各单位(部门)人员必须进行配合。四、督查活动要求每周至少进行两次。每次至少四人以上,检查车辆不少于十辆,时间不少于一小时,检查岗位不少于五个岗位。五、对督查出的问题,要记录台帐,分类三定,以书面形式通知相关单位整改或处理,属违法违纪的问题,要及时通知保卫科查处、追究,各类督查情况将一并纳入各单位月度考核。第二部分 调运流程工作
41、制度一、工区驻矿协调工作制度一、调运驻矿协调工作由工区全面向各矿派专人负责,保证人员24小时在岗,协调有效,信息畅通。二、驻矿协调员工作职责是:协调解决与矿方的调运事务,协调了解调运路况,装车计量,车辆秩序等有关涉及车辆调运的问题。三、驻矿人员要实时掌握了解矿方装车、调运沿路等情况,及时协调处理各类问题。四、正常情况下,每天向工区调度汇报一次装车、调运,调运发现情况,遇有无法协调的问题或出现堵路半小时以上的事故,应及时汇报,工区应根据实际情况,适时调整车辆或拉运线路。五、驻矿人员每天应及时将派出单传递到矿方各磅房、门卫等部门,组织协调车辆有秩序入场装运,确保秩序井然,监督车辆严格按派车单装运,
42、必要时有权不安排装车、过磅。六、驻矿人员有权查验车辆标识牌、上岗证、车辆安全状况、调运票据,对不符合规定或违犯调运秩序的车辆有权查扣车辆、票据、停止拉运。有偷盗煤的,要及时汇报有关部门。七、驻矿人员应监守岗位,不随意离岗、脱岗、报空勤,因违反规定影响调运的,将纪律处分,凡参与或组织偷盗煤活动的,按照有关规定追究法律责任。二、内调煤计量监磅工作制度一、内调煤矿方计量监磅工作由公司质计组派驻矿方磅房人员负责,监磅工作应做到认真负责,坚持原则,不荀私情,公平公正。二、监磅员的工作职责是:对矿方的计量器具的完好情况进行监督,对矿方司磅员的过衡程序过程进行监督,对矿方运输大票、销售票的使用情况进行监督,
43、对车辆超装卸车情况进行监督,及时准确向公司调度汇报当日拉运情况,做好各类台帐记录,并进行分类整理。三、在监磅过程中,发现以下情况的,应要求矿方停止过磅,或责令纠正,并及时汇报公司调度室协调处理。1、矿方计量器具误差过大,器具不完好,影响煤炭重量的情况。2、矿方司磅人员不按操作规程司衡,显失计量公正或有其它违犯运管制度影响计量准确性的行为。3、违规使用运输大票、准销票,手工填写或打印不规范(缺项、涂改)的情况。4、有偷煤嫌疑可能给公司造成损失的行为。5、其它违规违纪行为,将会给公司造成不良影响,影响煤炭质量、重量或经济损失的行为。四、遇车辆超装卸车情况的,应向车辆开据超装卸车单,并注明首次上磅时
44、间、重量、二次上磅时间、重量、磅差、煤种、车箱卸煤位置,及开单人姓名超装卸车单应留存存根并登记台帐、备查。六、监磅人员应在每天下午16:00和凌晨6:00向公司调度室汇报车辆过磅情况。做到及时准确,不拖延、不捏造。三、内调车辆出入场查验工作制度一、内调车辆(包括地销煤车辆)出入厂区必须将车停在验车区(摄像头下)进行查验;停电或出现特殊情况不能监控检查时,必须打起车厢,打开马槽进行检查。二、车辆入场检查项目为票据、塑封、上岗证、水箱、煤型、留煤装置;出场检查项目为票据、车底清理、留煤装置。三、检查标准:塑封三孔串联封锁条数齐全完好,编号与票据相符;车厢煤形煤样无可疑卸煤痕迹;水箱标准合格,保持空
45、箱;车身、驾驶室各部位无暗箱、夹层、无恶意留煤装置,无放置重物;票据齐全(包括大票小票),填写规范,无涂改,各环节验章齐全;司机持证上岗,人证相符。四、地销煤车辆出入门时必须持有指令单和磅房出具的过衡单,经查验无误后,方可登记,签字,盖章放行。五、实行双人上岗检查制度,一人现场检查车辆,一人通过监控视频检查车厢,查验票据,登记台帐,签字盖章,坚持先验车检查,后登记盖章放行。六、车辆检查登记台帐由检查人员现场检查登记。内调煤台帐由票据监控检查人员登记,做到字迹工整、清晰,项目齐全、无涂改。七、票据和台帐实行分矿别、煤种登记装订,班班汇总,当班与煤场、磅房票据台帐核对后,上交集中保管备查。八、严禁
46、不经查验签字盖章或补盖印章,否则将追究责任。九、凡发现车辆不符合本规定或有盗窃煤炭事实的以及被辞退司机,立即扣留车辆,及汇报保卫科查处。四、内调车辆重车过衡工作制度一、重车过衡程序为:车辆停放mdash;mdash;证件票据检查mdash;mdash;台帐登记mdash;mdash;过衡打票mdash;mdash;盖章放行。二、车辆停放:重车上磅前应确保衡器复位归零,车辆停放位置正确,保证监控车号和车厢图像抓拍清晰全面;过磅时应保证驾驶室和磅上无人员坐卧和站立。三、证件票据检查标准:上岗证必须人、车、证相符;大票,准销票,卸煤票齐全,字迹清晰,无涂改,验章签字齐全,无超时和亏吨。四、台帐登记:
47、内调煤上站计量台帐、准销票回收台帐、异常台帐填写要求字迹工整,无涂改,其中内调煤上站计量台帐要求分矿别,分煤种填写,准销票回收台帐要求一车一票。五、过衡打票:过衡打票应在快灰采样结束后进行(东站在传灰分的情况下,应在灰分结果传到称重系统,且数值合格后进行),过衡时要求一人监督,一人操作,依次录入车号、矿别、煤种、司机姓名等信息,确认无误后,保存数据,出现录入错误时,应立即停止操作,通知车辆重新上磅过衡;票据打印时,应先打小票,再打大票,严禁倒置或私自补打票据。六、盖章放行:大(小)票加盖衡章前应对票据内容进行复核,确认无误后,方可留存存根,加盖衡章后放行,盖衡章时应确保每一张票据都加盖。七、出
48、现下列异常情况时,应及时向公司调度汇报,填写异常台帐,按调度指令处理:1、灰分超标;2、亏吨500公斤以上;3、拉运超时;4、有卸煤痕迹,无卸煤票据;5、大票,准销票,卸煤票不全或填写不规范有涂改现象,验章签字不全;6、上岗证、人、车证不符;7、由于工作失误或称重系统故障等其它原因,需要二次上磅过衡的;8、其它异常情况需要汇报请示处理的。八、交接班前应将当班的报表,票据,台帐进行汇总核对,有异常情况的必须在报表台帐上注明,确认无误后,由专人负责上报报表,票据及车数按规定到安全科与门卫,煤场进行三方核对。九、司磅人员因工作失误,违规违纪造成不良影响或给不法人员可乘之机的,将按相关制度进行追究处理
49、;参与或组织违法犯罪活动的依法追究法律责任。五、快速取样测灰工作制度一、采样员必须熟悉掌握采样机的构造和性能,经专业培训后方可上岗操作,严禁非工作人员操作设备。二、接班前应对设备进行全面测试,确保电机运转正常,无异声,行车运行灵活,取样杆上下活动灵活,控制操作系统完好正常后方可投入正常操作,严禁不经检测启动设备。三、选点采样时,应通过监控系统查看情况,确保车辆停稳,司机下车,磅房保存数据后方可进行选点操作。四、选点数应按照要求选取,一般白天选一个点,夜间精煤选两个点,上级有特别要求或规定时,按要求或规定执行。五、采点定位应采取无序选点法,即:根据车厢类型分框选点,从车厢尾部至前部依次为1mda
50、sh;3(或4)框,选点时,不得连续两次以上在同一框选取,不得采用有规律性的选点,一车选点两个以上时,不得在同一框内选取。不得选在车厢两帮或车厢内横杠等铁器上。确定选点无误后方可启动采样机采样。六、发生故障或特殊情况需要在特定位置采样时,应在取样员的指挥下采用手动定点采样,一般情况不允许手动采样。七、灰分检测结束,待灰分数据传输到磅房称重系统后,方可开启磅前栏杆,放车辆下磅;磅前电动栏杆只有在车辆下磅放行时开启,其余时段应保持常闭状态。八、采样员在每车采样结束后,应及时填写自动采样登记台帐,台帐填写应按照以下要求填写,1、字迹工整,帐面清洁,内容真实,逐车填写,不得有涂改现象。2、台帐应注明时
51、间、矿别、煤种、车号、采样点位、采样员姓名、取样测灰员姓名和灰分。3、时间应同磅房保存数据时间、实时录像时间保持一致,以便查询核对。4、采样点位按实际采点填写,即:一框填1二框填2依次类推。5、同一车因特殊情况多次采样化验的,必须按上述要求填写每次采样化验情况。6、因特殊原因,上级通知不需要向磅房传输灰分数据或恢复传输数据时,应在台帐相应的位置注明。7、台帐每页应按照矿别、煤种、共计三个项目统计车数,以便统计。九、灰分超标或有煤质其它异常情况的要注明,并及时汇报公司调度室请示处置。十、每班交班前应将台帐数据全面汇总,并同当班测灰数据电脑报表进行核对,核对无误后填写汇总表,有异常特殊情况的应在汇
52、总表上注明。六、煤样异常观察登记制度一、东快灰煤样异常观察工作由当班取样员负责,情况汇报、台帐登记由当班采样员负责;西快灰煤样异常观察通过监控视频观察,由当班操作员一人负责工作。二、煤样异常观察主要观察上站车辆煤形是否有卸煤痕迹、有无明显影响煤质的杂物、煤形与矿方装车形状是否一致等异常情况。三、发现有盗煤、换煤或影响煤质的异常情况时,应告知采样员与磅房核实相关情况,有问题或核实不清的要立即汇报公司调度室处理。四、采样员应及时填写煤样异常登记台帐,台帐应对车辆的上站时间、车号、矿别、煤种、异常位置、核实情况、填写人详细登记,并妥善保管好台帐以备核查。七、塑封检查、开启工作制度一、车辆塑封由煤场设
53、定人定岗定点进行检查启封。塑封完好和编号检查核对,无误后进行启封,并登记台帐,保存塑封。二、塑封完好标准:塑封条数无缺少,封锁实行上空串联,车门无漏封,塑封无残缺或有明显开启痕迹,编号与矿方票据登记编号相符。三、检查核对时,工作人员必须持有塑封编号的票据现场对塑封进行逐一核对、检查。确认每一条塑封都合格后,由工作人员亲自开启,严禁司机或他人代为开启。四、塑封开启时,应及时登记台帐,要求一车一登记,不得集中开启或登记,台帐登记要求分矿别、分煤种进行登记。五、开启后的废旧塑封编号片,由当班工作人员逐车串联后集中保管,不得遗失或私自销毁。六、每班工作结束后,由煤场领导负责对当班塑封数和台帐进行核对、
54、清点,确认无误后收回当班台帐和废旧塑封进行集中保存、备查。七、工作中发现有票据无编号、塑封不完好、串联不正确、有缺少塑封、车门漏封等盗煤嫌疑异常情况的,应立即扣留票据,在台帐注明情况,同时汇报公司调度室安排查处。八、公司督查组负责定期对煤场台帐与门卫检查台帐、票据原始编号进行督查核对,发现有违规操作或参与违法行为时,将按有关规定严肃追究,情节严重违法犯罪的,依法追究法律责任。八、煤炭卸车验收工作制度一、内调煤炭在站台卸车验收工作由煤场收煤工负责,其验收工作程序为:票据、证件查验安排卸车煤质车底清理查验票据签字台帐登记二次清底盖章放行。二、证件、票据、水箱查验标准:上岗证,人、车、证相符,票据、
55、煤种、矿别、司机、大小票统一、无涂改,验盖衡章、签字齐全,水箱大小合格且无水,车身各部位无暗箱、夹层、重物等恶意留煤装置。三、安排卸车:卸车时,应按煤炭品种,现场指挥车辆到指定地点卸车,严禁私自卸车,指挥车辆卸车时,工作人员应站在安全位置,保证安全卸车。四、煤质、车底清理查验:车辆卸车后要求工作人员现场对所卸煤炭质量采取目测、手掂的方法进行查验,对车底清理情况进行检查,保证车厢内无大量存煤。五、票据签字、放行:工作人员确定煤质和车底清理合格、车厢放到位后,方可签字放行。签字时,要求在票据上签收煤人员姓名、卸煤时间和卸煤货位号。坚持先验后签,严禁不经煤质和车底查验,签字放行。六、二次清底登记台帐
56、、票据盖章放行:所有车辆卸煤后都必须到二次清车点,进行二次车底清理。二次清车时,司机必须熄火下车,由清底人员进行二次清理,由现场二次清底验收人员检查,确定清底合格,车厢放平后,向司机收取票据,进行台帐登记,盖验章放行。台帐登记要求分矿别、煤种分别登记,以便核对、检查。七、有下列异常情况之一的,必须扣票、扣车,汇报公司调度室安排查处:1、上岗证人、车、证不符;2、票据检查不合格;3、水箱超标或不放水;4、有恶意留煤装置;5、司机私自卸煤;6、有偷煤、盗煤行为;7、煤质低劣、与所拉品种不符;8、其它有违反流程制度、有盗煤嫌疑需要汇报查处的异常情况。八、每班工作后,工作人员应对当班的票据、台帐分矿别
57、、分煤种进行汇总、核对、装订。确认无误后,由当班带班长负责到安全科同磅房、门卫进行三方对票。九、工作人员应工作失职违规操作的,将按相关规定进行追究处罚,里勾外联参与违法犯罪行为的依法追究法律责任。九、煤质化验监测工作制度一、煤样类别分:上站煤样、煤椎样、商品煤样、单车煤样、异常煤样五各类别,要求按分矿别、分品种进行采制化验。二、除异常煤样外,其它煤样的采制化验标准均按一标样操作。每个样的采集量为8kg。其中上站煤样采制按每15车(即每300吨)采制一次,要求在煤场现场采集;煤堆样,在煤堆发生变化后采集,(如装车、收堆、移堆、配煤等情况)要求采制分三段进行,即(分2-10、11-18、19-25
58、号货位三段)每十米一个采点;商品煤样每次装车完成后,在车皮上采样;单车煤样在特殊情况下按要求采样(即公司有特殊要求,快灰发生故障不能车车采样时,由调度室通知采集);异常煤样采制按异常煤样采制化验制度执行。三、煤样管理,每次来料,采样员都应在煤场台帐进行登记,废弃煤样应集中保管,每周向煤场返还一次,不得外流或私拿。四、每个煤样采集后,按随采随制的原则,应及时抽样、化验,采制至化验完成,不得超过三个小时。五、正常情况下,每个煤样的化验项目只化验灰份、水份,每天分矿别、分煤种化验两次,其它化验项目按调度或相关部门的要求即时化验。六、上站煤样煤堆样、单车样日报表一式八份(00:00mdash;mdas
59、h;次日00:00)由调度室分发至公司各领导和相关单位,洪洞化验室的化验结果,每日电话报回赵城化验室,由赵城站化验室统一汇总上报。七、商品煤化验结果报告单,一式八份,即时报回销售科,由销售科分发公司各领导和和相关单位。八、异常煤样化验单,应及时单独上报调度室和相关单位。九、发现上站煤样、煤堆样煤质异常时,必须在第一时间向公司调度、质计组汇报,以使及时协调、调查。十、化验室采样、制样、化验人员应做到认真负责、实事求是、遵章守纪、按章操作,因工失误,造成销售纠纷或不良影响的,将给予相应处罚,违章操作、隐瞒不报或参与违法活动的,将按有关规定追究责任,直至承担法律责任。十、内调车辆清底工作制度一、内调
60、车辆清底工作由煤场清底组负责,人员出勤必须保证每班四人以上,各类清理工具完好。二、车辆在煤场卸煤后,要求进行再次车底清理工作:车辆煤场卸车现场清理和二次清车定点清理。三、车厢清底标准:煤场卸车现场清理标准为:车厢底板外露,车厢各部位无大量存煤;二次清理标准为:车辆底板外露,四壁、四角无明显浮煤,车厢帽檐、油箱、大梁各处无明显存煤,总计留煤总量不超过50公斤。四、清底清理检查验收工作,现场清底由收煤人员负责,二次清底由煤场定人负责,各验收人员应高度负责,严格按标准进行验收,未经车底清理查验,不得签字盖章放行,严禁先签字后验车。五、清底和验收人员工作中,发现车辆有恶意留煤或偷煤、盗煤行为时,应立即
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