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文档简介
1、 绥芬河市园林处2014年部门决算填报说明第一部分一、决算汇编基本情况绥芬河市园林处是差额拨款单位。二、单位分类情况说明1、按单位基本性质划分:事业编制12人,企业编制5人。共17人。2、绥芬河市园林处是财政差额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。3、绥芬河市园林处是二级预算单位,与上年相同无变化。三、基本数据核对情况(一)与财政部门对账情况财政拨款核对情况:本年实际收到的一般预算财政拨款收入543.66万无,财政拨款对账单543.66万元,无差额。政府性基金50万元。2014年度全口径收入593.66万元。(二)上年结转和结余核对情况无上年结转与结余 第二部分 2014年度部门决算表表一 收
2、入支出决算总表部门名称: 单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次2栏次4栏次6一、财政拨款收入15936551.14一、一般公共服务37一、基本支出601387475.58其中:政府性基金2500000.00二、外交38 其中:财政拨款61二、上级补助收入3三、国防39 其中:政府性基金62三、事业收入4四、公共安全40二、项目支出634549075.56 其中:财政专户管理资金5五、教育41 其中:财政拨款64四、经营收入6六、科学技术42 其中:政府性基金65五、附属单位上缴收入7七、文化体育与传媒43三、上缴上级支出66六、
3、其他收入8八、社会保障和就业44四、经营支出67 其中:本级横向财政拨款9九、医疗卫生4554978.48五、对附属单位补助支出68 非本级财政拨款10十、节能环保466911十一、城乡社区事务473873106.34支出经济分类7012十二、农林水事务48基本支出和项目支出合计715936551.1413十三、交通运输49 工资福利支出72701791.1614十四、资源勘探电力信息等事务50 商品和服务支出731402374.1115十五、商业服务业等事务51 对个人和家庭的补助74177393.3316十六、金融监管等事务支出52 对企事业单位的补贴7517十七、地震灾后恢复重建支出53
4、 赠与7618十八、援助其他地区支出54 债务利息支出7719十九、国土资源气象等事务55 基本建设支出7820二十、住房保障支出56 其他资本性支出793654992.5421二十一、粮油物资储备事务57 贷款转贷及产权参股8022二十二、国债还本付息支出58 其他支出8123二十三、其他支出5982本年收入合计245936551.14本年支出合计835936551.14 用事业基金弥补收支差额25 结余分配84 上年结转和结余26 交纳所得税85 基本支出结转和结余27 提取职工福利基金86 其中:财政拨款结转和结余28 转入事业基金87 项目支出结转和结余29 其他88 其中:财政拨款结
5、转和结余30 年末结转和结余89 经营结余31 基本支出结转和结余9032 其中:财政拨款结转和结余9133 项目支出结转和结余9234 其中:财政拨款结转和结余9335 经营结余94合计36合计95注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二 公共预算财政拨款支出决算表部门名称: 单位:万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中:基本建设资金支出类款项栏次123456合计1387475.58879184.49508291.094049075.56210医疗卫生与计划生育支出54978.4854978.4821005医疗保障549
6、78.4854978.482100502事业单位医疗43049.0443049.042100503公务员医疗补助11929.4411929.44212城乡社区支出1332497.10824206.01508291.094049075.5621201城乡社区管理事务1332497.10824206.01508291.092120101行政运行1332497.10824206.01508291.0921203城乡社区公共设施771525.562120303小城镇基础设施建设129153.932120399其他城乡社区公共设施支出642371.6321205城乡社区环境卫生3277550.00212
7、0501城乡社区环境卫生3277550.00注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。表三 政府性基金预算支出决算表部门名称: 单位:万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中:基本建设资金支出类款项栏次123456合计500000.00212城乡社区支出500000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出500000.002120803城市建设支出500000.00注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表部门名称: 单位:万元项目合计“三公”经费支出小计其中:支出功能分
8、类科目编码科目名称因公出国(境)费支出公务用车购置支出公务用车运行维护费支出公务接待费支出类款项栏次123456合计158396.56158396.56212城乡社区支出158396.56158396.5621201城乡社区管理事务158396.56158396.562120101行政运行158396.56158396.56注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出情况。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入合计593.66万元,支出合计593.66万元。其中:工资福利支出70.18万元;商品和服务支出140.24万元;对个人和家庭的补助支出17.74万元。其他资本性支出365.50.二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款支出543.66万元。主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出5.48万元,城乡社区支出:538.16万元。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基
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