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文档简介

1、经营管理制度1、材料、备件采购管理制度一、管理制度1目的为了实现经营部精细化管理,不断提升管理水平,严肃规章制度 的执行,确保生产经营的均衡稳定与各项经营指标的顺利完成。 特制 定本办法。2适用范围本办法适用于同洲集团山西公司 xx分公司材料、备件的采购工 作。3职责分工3. 1公司经理:负责对采购合同进行审批并执行签署。3. 2经营部:负责材料、备件的具体采购工作。对 xx公司生产指挥 中心确认的采购计划进行实施、合同起草及执行、付款申请、质量异 议的处理。3. 2. 1部长:负责科室的全面工作,以及对于本部室所属员工的日 常考核工作。主管备品、备件采购,兼管大宗原燃料的采购及销售工 作。对

2、xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、付款申请、 质量异议的处理,监督月计划和临时计划的实施进度、 价格和程序的 合理性,并负责对大型设备、大型工具、零固计划的实施工作;负责 落实对各专业口考核的审核、监督、考核工作;3. 2. 2采购员:负责xx公司生产所需备品 的采购工作3. 2. 2合同管理及到货验收员:负责工矿产品买卖合同的管理及备 品备件到货后的验收工作3. 3指挥中心:负责材料、备件采购计划的汇总审核,采购确认单 的审核及到货验收的工作。4财务部:负责采购确认单的审核,合同货款的确认及审批工作。 二、采购流程三、管理办法1除有影响到生产的临时紧急物资计划,价格在 500以内时

3、,经请示 领导同意后以口头合同执行,其余所有材料、备件的采购均由合同协 议形式采购,否则考核50元/次;2需要采购的材料、备件必须有生产指挥中心相关管理人员签字认可 的计划下才能实行,否则考核 50元/次;3材料、备件的询价工作只有在多渠道的情况下才能找到合适价位的 合格品。对询价情况及信息要在做出查询、 分析的情况下出具采购确 认单。未按要求执行,考核 50元/次;4材料、备件采购均要在相关负责人的确认情况下才能采购,否则考核50元/次;5对所采购物品的供货商情况要做到心中有数,才能确保资金安全, 尽可能减少预付款方式的采购,出现资金流失,需负全部责任。除负 责追回资金外,要需承担公司的考核

4、;6对所采购物品的价格要心中有数,代理产品对原价要多方咨询,不 得让公司利益受损,发现价格偏差要及时处理,如不及时处理使公司 利益继续受损根据情节考核100元/次,情节严重的报公司处理。对 恶意欺骗的供货商立即取消供货资格;7对所签定的合同要按合同规定期限及时催货,保证正常的供货期, 延误供货期影响公司正常生产的材料、备件,考核 50元/天;8对所采购的材料备件质量负责,发现有以次充好的要及时组织更换, 并对供货商提出警告、索赔、取消供货资格等处理。否则,根据情节 考核100元/次;9要及时对到货的发票挂帐,在货、票齐全无误情况下,不得以任何理由延误挂帐,否则出现一次考核50元。对送达的发票要

5、认真审查, 并做登记、妥善保管,出现票据丢失,考核 50元/次,并补回所丢失 的发票;10在办理挂帐时必须按采购确认单价格核对,定期抽查核对,发现问题及时处理,否则考核 50元/次;11必须严以律己,不得以各种借口吃、拿、卡、要和接受供货商的财、物,一经发现考核500元/次,所接受物品上缴公司纪委。情节 特别严重者,开除厂籍。12部长应严格考核本部门其他工作人员的业绩,如出现考核不严, 督促不利,每次考核50元。13到货的材料备件必须及时办理入库手续,不得私自予以发放,否则所产生的损失由个人承担,并予以考核 30元/次14采购合同的收集与整理工作,不得出现合同遗失、缺号及断号现象,否则考核30

6、元/次2、大宗原燃料购销管理制度一、管理制度1目的为了实现经营部精细化管理,不断提升管理水平,严肃规章制度 的执行,确保生产经营的均衡稳定与各项经营指标的顺利完成。 特制 定本办法。2适用范围本办法适用于同洲集团山西公司 xx分公司大宗原燃料的购销工 作。3职责分工公司经理:负责对采购合同进行审批并执行签署。经营部:负责大宗原燃料的具体购销工作。对公司下达的原燃料 购销计划进行实施、合同起草及执行、付款申请、质量异议的处理。部长:负责科室的全面工作,以及对于本部室所属员工的日常 考核工作。主管备品、备件采购,兼管大宗原燃料的采购及销售工作。 对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、付款申

7、请、质量 异议的处理,监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性,并负责对大型设备、大型工具、零固计划的实施工作;负责落实 对各专业口考核的审核、监督、考核工作;副部长:负责大宗原燃料的采购及销售工作。对 xx公司生产 指挥中心确认的大宗员原燃料经营计划实施采购、销售及质量异议的处理,监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性;负 责落实对原料口考核的审核、监督工作;统计及结算员:负责原燃料进料及产品销售的统计结算工作指挥中心:负责对原燃料购销工作的计划管理,购销确认单及结 算单的审核工作。财务部:负责购销确认单及结算单的审核,合同货款的确认及审 批工作。质检部:负责原燃料购销

8、工作的质量及数量检验工作二、购销流程(后附图)三、管理办法在原燃料采购中如出现价格严重背离市场价格,考核300元/次;按照公司生产安排,组织原燃料采购工作,如出现供料不及时, 导致因断料而停产,考核200元/次;外销铁精粉及球团矿应及时了解市场行情,如销售价格严重背离 市场价格,考核300元/次;按照公司安排,及时组织铁精粉及球团矿发运工作,并及时挂账, 如出现组织不利影响发运及挂账不及时,一次考核200元/次;在原燃料进料量及产品销售的统计工作中,如出现失误,考核50元/次;在生产日报、货场发货量、上站量、检验报告、结算单、化验单 的汇总上报、验证、预警工作中,如出现失误,考核50元/次;在

9、外发球团矿当日将车号、发货量、化验结果电传接货方,了解 货物到站情况及数量、质量化验结果,并与外发时的化验单、数量等 数据进行比对,发现问题及时与接货方联系,如出现失误,考核 50 元/次;根据接货方验收单,计算出预结算货款,积极配合财务部门开据 增值税销售发票,结算货款,如出现失误,考核50元/次;在月末与汽车运输队的票据核对工作及运输费的结算工作,如出 现失误,考核50元/次;及时收集、汇总、核对所辖业务范围内的票据,在货、票齐全 无误情况下,及时完成结算工作。对各类票据要认真审查,并做登记、 妥善保管,出现票据丢失,考核100元/次,并补回所丢失的票据; 5.11严格按规定起草原燃料采购及产

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