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文档简介

内部质审核报告版本A修改次0内部质量审核报告编号:ZHJ/QR-822-05审核组长审核组成员受审核部 门审核目的审核范围审核依据内审综述1、现场审核情况:2、质量管理体系有效性评价:纠正措施要求:管理者代表意见:签字:日期:页:1/2编制:批准:日期:日期:内部质量审核报告(不合格项分布表)编号:RCWY/QR-822-05编R部门顾问管理部项目管理部综合管理部经营拓展部秩序维护工程维修客户服务保洁绿化总计.文件要求管理承诺以顾客为中心质量方针策划职责、权限和沟通管理评审人力资源设施工作环境实现过程的策划与顾客有的过程采购7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护监测装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格品的控制数据分析8.5.1持续改进8.5.2/纠正和预防措施总计页:22

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