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文档简介

1、长春市双阳区价格认证中心2019年度部门预算2019年5月15日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构及人员情况第二部分 2019年度部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入表三、部门预算支出表四、一般公共预算财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能 我价格认证中心在所属行政区域内,具有对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务(包括土地、房地产、资源

2、性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的)价格进行认定与鉴定资质,具有价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷调处的资质。二、机构及人员情况1、机构设置及部门预算构成单位经区编委会研究决定,长春市双阳区价格认证中心单独设立,科级建制。长春市双阳区价格认证中心规格建制:正科级财政全额拨款事业单位:隶属关系,长春市双阳区发展和改革局纳入2019年度部门预算编制范围:2019年,我部门实有9人,在职人员9人,事业人员9人;无离退休人员。 2、人员情况我单位领导指数2人;实职正科1人,主任科员2人,实职副科1人,职称2人,科员3人。

3、第二部分 2019年度部门预算表部门预算收支总表部门预算公开表1单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款84.31一、一般公共服务支出84.31二、政府性基金预算财政拨款三、事业收入四、经营收入五、其他收入本年收入合计84.31本年支出合计84.31用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计84.31支出总计 84.31二、部门预算收入表部门预算公开表2单位:万元功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额201一般公共服务

4、支出84.3184.3120104发展与改革事务84.3184.312010408物价管理84.3184.31合计84.3184.31三、部门预算支出表部门预算公开表3单位:万元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出201一般公共服务支出84.3184.3120104发展与改革事务84.3184.312010408物价管理84.3184.31合计84.3184.31四、一般公共预算财政拨款收支总表部门预算公开表4单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入84.31一、一般公共服务支出84.3184.

5、31(一)一般公共预算财政拨款84.31(二)政府性基金预算财政拨款二、上年结转(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计84.31支出总计84.3184.31五、一般公共预算财政拨款支出表部门预算公开表5单位:万元功能分类科目(类款项)预算数一、201一般公共服务支出84.3120104发展与改革事务84.31 2010408物价管理84.31合计84.31六、一般公共预算财政拨款基本支出表部门预算公开表6 单位:万元经济分类2019年基本支出科目编码科目名称合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出80.0580.0530101基本工资31.0431.0430102

6、津贴补贴(采暖费)1.261.2630103奖金(事业绩效奖)2.502.5030107绩效工资23.4923.4930108机关事业单位基本养老保险缴费10.9110.9130109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费3.823.8230112其他社会保障缴费0.490.4930113住房公积金6.546.5430199其他工资福利支出302 商品和服务支出4.234.2330201办公费2.432.4330202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费 30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费1.801.8030212因公出国(境

7、)费30213维修(护)费 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303 对个人和家庭补助支出0.030.0330301离休费30302退休费30302退职(役)费30305生活补助30308助学金30309奖励金0.030.0330399其他对个人和家庭的补助合计 84.3180.084.23 PAGE 16七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表部门预算公开表7单位:万元项 目2019年预算数较2018年增减增减变化原因说明合

8、 计0-2.00车改1、因公出国(境)费用2、公务接待费3、公务用车费0-2.00车改 其中:(1)公务用车运行维护费0-2.00车改 (2)公务用车购置费 八、政府性基金预算支出表部门预算公开表8单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计第三部分 2019年度部门预算情况说明一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算84.31万元。收入包括:经费拨款(补助)收入;支出包括:一般公共服务支出。 二、本部门2019年度收入预算情况说明 收入合计84.31万元,其中:经费拨款(补助)收

9、入84.31万元,占100%。 三、本部门2019年度支出预算情况说明 支出合计84.31万元,其中:基本支出84.31万元,占100%。 四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明收支总预算84.31万元,比2018年增加10.81/万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出。五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明支出合计84.31万元,其中一般公共服务支出84.31万元。 六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明基本支出合计84.31万元,其中:人员经费80.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(采

10、暖费)、奖金(事业绩效奖)、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.23万元,主要包括:办公费、差旅费。 七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费财政拨款预算0万元,较上年减少2.00万元。其中:因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,较上年减少2.00万元;公务接待费0万元,较上年增加0万元。主要原因是公务用车购置及运行维护费因车改被取消,所以“三公”经费较上年较少2.00万元。八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

11、九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明机关运行经费财政拨款支出4.23万元,较上年减少2.00万元, 主要原因是车改取消公务用车购置及运行维护费。十、本部门2019年度国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修

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