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文档简介

1、7/7深圳博康数码科技有限公司编号:QPWLB001版本:A发行日期: 2001.07.01合同评审治理程序修订:0次生效日期: 2001.07.01共: 4页第1页1、目的确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求,并确保本公司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。2、适用范围适用于公司工程、销售合同及工程维护合同的治理评审。3、职责3.1、由分公司市场部提交合同草案,经合同治理组组织总经办、财务部、物流部、分公司相关人员成立合同评审小组对合同进行评审。 3.2、分公司经理及以上(含授权人员)确认和签订合同。4、相关文件4.1、GB/TI9001:2000 7.2.2

2、 5、定义(无)6、程序内容6.1、合同评审应在向顾客提交标书、签订合同、同意订单、订单及合同更改之前进行。6.2、合同评审内容6.2.1、财务部对合同签定公司、税务发票及税率、合同的付款方式及期限进行评审;6.2.2、物流部就合同涉及的设备及材料,对供应商、产品型号、相关报关进口文件、价格、交货期等进行评审;6.2.3、总经办所属的研发中心及分公司技术部、方案组就合同所涉及的产品性能、技术指标等进行评审;6.2.4、分公司对合同所涉及的工程项目的可实施性、交期和技术支持保证等进行评审。6.3、合同评审小组依照合同评审结果,形成合同评审意见书(QRWLB001)。6.4、分公司市场部依照合同评

3、审意见书(QRWLB001),负责与顾客进行沟通,直至达成共识,填写合同评审意见书(QRWLB001),由合同评审小组长确认并上报分公司经理及以上,经批准后方可签订合同。6.5、当合同治理组无法召集正常的合同评审会议,经公司经理确认后,由合同治理组以电话、E-mail等方式与相关人员联络,进行专门方式的合同评审,填写合同评审意见书(QRWLB001),相关人员的签字后补。6.6、合同为公司商业机密受控文件,合同治理组及业务分公司(部门)应严格履行保管职责。合同签订后,合同治理组保管合同正本,合同副本须加盖绝密章及副本章,并编制合同副本受控号,分发给合同归属业务分公司及部门,同时严格操纵合同副本

4、的复印。合同关闭后,业务分公司(部门)负责将合同副本及相关合同文件移交合同治理组统一归档。6.7、合同修订6.7.1、顾客提出更改要求时由分公司市场部与顾客进行沟通并达成共识(有双方联络认可资料作为凭证),报原合同评审小组确认,及时将合同变更内容送达相关部门;6.7.2、公司内部对合同内容有异议时,由市场部与顾客沟通并达成共识(有双方联络认可资料作为凭证),方可进行合同变更,并由市场部及时将合同变更内容送达顾客及相关部门;6.7.3、合同修订后由分公司市场部填写合同变更记录(QRWLB002),报合同治理组备案。6.8、合同评审记录的保存 合同文件、合同评审意见书(QRWLB001)、合同变更记录(QRWLB002)等由合同治理组归档存放。7、流程图 (无)8、附件8.1、合同评审意见书(QRWLB001)8.2、合同变更记录(QRWLB002)QRWLB001:合同评审意见书合同名称合同编号责任人合同营运评审意见 审核人签字:审核日期:采购部门评审意见 审核人签字:审核日期:技术部门评审意见 审核人签字:审核日期:财务部门评审意见 审核人签字:审核日期:营运中心评审意见

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