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文档简介

公司内部审核总报告审核日期审核目的证明公司的运作是否满足质量管理体系 规定的要求受审区域审核方法审核组长审核组员A.审核依据 口基于HACCP的食品平安管理体系 口公司的食品质量平安管理体系文件 口有关强制性的法令法规和技术规范口客人的相应要求审核情况:不符合事项的分布见附件内部审核不符合事项统计表审核结论:编号:审核:制作:版次1.0质量平安管理体系文件文件编号计划月份123456789101112平安质量手册HACCP 计戈ijSSM方案文件控制程序V质量记录控制程V管理评审控制程员工能力、意识与培训基础设施控制程序V产品要求评审控制程序采购控制程序V生产和服务提供控制程标识和可追溯性控制程产品防护控制程序监视和测量装置控制程客户满意度测量控程序内部审核控制程序V过程及产品监视与测量不合格品控制程序纠正与预防措施控制程年度内审计划年度内审计划编号:审核:不符合项分布表编号:、数量 标后合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计 日期: 日期:备注:代表一般不符合项代表严重不符合事项代表观察事项.内审检查表审核员:编号:受审部

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