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文档简介
1、采购部工作流程图及说明合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部品质品质/ /工程工程/ /研发部研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部开始寻找供方技术标准提供样品,组织部门资料确认通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否(合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明目的目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:工程部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 工程部
2、研发部 生产部流程说明流程说明采购部依照公司常用生产原材料或辅助生产的原材料,由技术部/研发部提供的资料,采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表 、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经过样品测试及产品测试,试产产品经技术、品管、研发承认确定,未经通过则重新要求供应商试产,试产不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入 合格供应商名录表。2
3、1生产物料采购流程生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?25生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明目的目的规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门: 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部流程说明流程说明仓库根据采购计划表编制申购
4、单,经财务审批,总经理审核传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同;采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。26采购合同签订外协品采购流程外协品采购流程采购部采购部开始询、比、议价品管部品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29外协采购流程说
5、明外协采购流程说明目的目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程;形成比价单后报财务审批;确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加;采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。30填具付款申请单采购单、合同采购付款流程采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结
6、束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明采购付款流程说明目的目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理流程说明流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。总经理审
7、批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。预付款申请采购预付款流程采购预付款流程采购部采购部财务部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否采购预付款流程说明采购预付款流程说明目的目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部流程说明流程说明编制预付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对
8、。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。原材料入库流程原材料入库流程采购部采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理目的目的对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。 流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部流程说明流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可放生产备料区。点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。原材料入库流程说明原材料入库流程说明仓库发料领料单原材料出库流程原材料出库流程仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部生产部出库记账客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理总经理申请领料领料单开始原材料出库流程原材料出库流程目的目的对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要。流程角色流程角色主导部门:仓库配合部门:生产部 参与部门: 仓库 财务部流程说明流程说明仓库所有材料出库,均需凭有效之领料单予以发料。生产
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