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文档简介
1、安全管理监理平行检验记录工程名称:检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写“口”存在安全隐患,须整改到位)一安全生产责任制1.施工单位是否建立安全责任制后无2.项目部是否执行责任制有执行口无执行3.经济承包合同申是否后安全生广指标后无4.是否制定各工种安全技术操作规程后无5.是否按规定配备专(兼)职安全员口有配备口无配备6.管理人员责任制考核是否合格口合格口不合格一目标管理1.是否制定安全管理目标,并按要求进行安全责任目标分解后无2.是否设定责任目标考核规定后无3.是否按要求落实考核办法后无三施工组织设计1.施工组织设计是否经审批口经审批口未经审批2.施工组织设计中是否有安全措施后无
2、3.专业性较强的项目,是否单独编制专项安全施工组织设计口后单独编制口未单独编制4.安全措施是否针对本工程编制后无5.安全措施是否按要求落实到位后无四分部(分项)工程安全技术交底1.是否后书向安全技术交底后无2.交底是否针对本工程后无3.交底材料是否有完整的签字手续后无五安全检查1.是否制定定期安全检查制度后无2.是否用安全检查记录后无3.检查出的安全隐患整改是否按要求、按时整改P后无4.对重大事故隐患整改通知单所列项目是否如期完成后无六安全教育1.无安全教育制度,无具体安全教育容后无2.对新工人进场未进行三级教育后无3.施工管理人员未按规定进行年度培训后无4.专职安全员未按规定进行年度培训或考
3、试不合格后无七班前安全活动1.未建立班前安全活动制度后无2.班前安全活动无记录后无八特种作业持证上岗1.未经培训从事特种作业后无2.施工现场有特种人员未持证上岗后无九工伤事故处理1.工伤事故未按规定报告后无2.工伤事故未按事故调查分析规定处理后无3.未建立工伤事故档案后无十安全标志1.无现场安全标志布置总平面图后无2.施工现场未按安全标志总平面图设置安全标致后无检查意见:检查人员:项目总监(代表)1华诚工程监理管理制文明施工监理平行检验记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)一现场围档1 .市区主要路段的工地围未设置高2.5m的围档。一般路段工地
4、围未设置大于1.8m高的围档2 .围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观3 .围档没有沿工地四连续设置4.一封闭管理1 .施工现场进出无大门或无门卫和门卫制度2 .进入施工现场不佩戴工作卡3 .门头未设置企业标识4.三施工场地1 .道路不畅通、工地地面未做硬化处理2 .无排水设施、排水不畅通、工地有积水3 .无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟道的措施4 .工地未设置吸烟处、随意吸烟5 .温暖季节无绿化布置6.四材料堆放1 .建筑材料、构件、料具不按总平囿布局堆放2 .材料堆放未挂名称、品种、规格、等标牌3 .堆放不整齐,未做到工完场地清4 .建筑垃圾堆放不整齐,未做到名称、品种分清
5、5 .易燃易爆物品,未分类存放6.五现场住宿1 .在建工程兼做住宿2 .施工作业区与办公、生活区未明显划分.3 .宿舍无保暖和防煤气中毒措施、无消暑防蚊虫叮咬措施4 .宿舍围环境不卫生、不安全,宿舍无床铺或通铺,不整齐5.六现场防火1.无消防措施、制度或无火火器材2.灭火器材设置不合理3 .无消防水源(高层建筑)或不能满足消防的要求4 .无动火审批手续和动火监护5.七治安综合治理1 .生活区未给工人设置学习和娱乐场所2 .未建立治安保卫制度,责任未分解到人3 .治安防措施不力,常发生失盗、打架事件4.八施工现场标牌1 .大门口未挂五牌一图,或容/、全2 .标牌不规、不整齐、无安全标语3 .无宣
6、传栏、读报栏、黑板报等4.九生活设施1 .厕所不符合要求或无厕所,随地大小便2 .食堂卫生不符合要求,无卫生责任制3.不能保证供应卫生饮水4 .无淋浴室或淋浴室不符合卫生要求5 .生活垃圾未及时清理、未装入垃圾桶,无专人清理6.十保健急救1.无保健药箱、无急救措施和急救器材2.无经过培训的急救人员3.未开展卫生防病宣传教育4.广社区服务1.无防尘、防噪音措施2.夜间未经可进行施工3.现场焚烧有毒、有害物质4.未建立施工不扰民措施5.检查意见:检查人员:项目总监(代表)管理机构制施工用电监理平行检验记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)一外电防护
7、1 .是否小于安全距离,又无防护措施2 .防护措施不符合要求、封闭材料不符合要求、封闭不平密3.一总配电室1 .总配电室的开间、局度和配电柜的位置是否符合要求2 .总配电室的防护、消防器材、门不符合要求3 .配电柜未设置短路、过截、漏电保护器或漏电保护器额定金属电动作电流不符合要求4 .配电柜或配电线路维修时,未挂“禁止合闸,有人工作"标牌5 .无临时用电案或案未被批准6.三接地与接零保护系统1 .工作接地与重复接地不符合要求2 .未采用TNS系统3 .专用保护零线设置不符合要求,与工作零线混接4.四配电箱开关箱1 .不符合“三级配电、两级保护”的要求2 .开关箱无漏电保护器或漏电保
8、护器装置参数不匹配3 .配电箱无隔离开关4 .不符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求5 .闸具损坏、闸具不符合要求6 .配电箱多路配线无标记,下引出线混乱7 .开关箱漏电保护器额定工作电流和额定漏电工作时间大于30MA/0.1S8 .配电箱设置位置不当,不便于操作9 .配电箱无门、无锁、无防雨、防台风措施,安装高度、距离不符合要求10.五现场照明生活区用电1 .照明专用回路无漏电保护2 .灯具金属外壳未作接零保护3 .室线路及灯具安装高度低于2.4m,未使用安全电压4 .淋浴房等潮湿场所未使用36V以下安全电压5 .使用36V安全电压照明线路混乱和接头未包扎6 .手持照明灯未使用36V以下安全
9、电压7 .宿舍未安装限流、漏电保护器8.六配电线路1 .未使用五芯电缆2 .电缆未米用架空或埋地,在地面上明设3 .电缆老化,破皮未包扎处理4 .埋地电缆上未设位标志5 .电缆架空或埋地不符合要求6.七电器装置1 .闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求2 .其他金属丝代替熔丝3.八用电管理档案记录1 .现场电工未持证上岗或上岗人无证操作2 .无专项用电施工案3 .无电工巡视维修记录或填写不真实、不完整4 .档案U、容不全、无专人管理5.检查意见:检查人员:项目总监(代表):管理机构制基坑支护监理平行检验记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整
10、改到位)一施工案1 .基础施工无支护案2 .施工案针对性差,不能指导施工3 .基坑超过规定深度,无专项支护设计4 .支护设计有案未经审批5.一临边防护1 .深度超过2m的基坑无临边防护措施2 .临边防护及其他防护不符合要求3.三坑壁支护1 .坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求2 .特殊支护的作法不符合设计案3 .支护设施已产生局部变形,未采取措施调整4.四排水措施1 .基坑施工未设置有效的排水措施2 .深基础施工米用坑外降水,无防止临边建筑危险沉降措施五坑边何载1 .积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定2 .机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施3.六上下通道1 .人员下上无专用通道2 .
11、设置的通道不符合要求3.七土开挖1 .施工机械进场未经验收2 .挖土作业时,有人员进入挖土机作业半径3 .挖土机司机无证作业4 .挖土机作业位置不牢、不安全5 .未按规定程序挖土或超挖6.八基坑支护变形监测1 .未按规定进行基坑支护变形监测2 .未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测3.九作业环境1 .基坑作业人员无安全立足点2 .垂直作业上卜尤隔离防护措施3 .光线不足未设置足够的照明4.检查意见:检查人员:项目总监(代表):管理机构制模板工程安全监理平行检查记录检查人员:项目总监(代表)管理机构制项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)
12、一施工案1 .模板工程无施工案或施工案未经审批2 .未根据混凝土输送法制度有针对性的安全措施3.一支撑系统1 .现浇碎模板的支撑系统无设计计算2 .支撑系统不符合设计要求3.三立柱稳定1 .支撑模板的立柱材料不符合要求2 .立柱底部无垫板或用砖垫高3 .不按规定设置纵横向支撑4 .立柱间距不符合规定5.四施工柿载1 .模板上施,布载超过规7E2 .模板上堆料不土匀3.五模板存放1 .大模板存放无防倾倒措施2 .各种模板存放不整齐、过高等,不符合安全要求3.六支拆模板1 .2m以上局处作业尢引罪立足点2 .拆除区域未设置警戒线,且无人监护3 .留有未拆除的悬空模板4.七模板验收1 .模板拆除前未
13、经拆模申请批准2 .模板工程无验收手续3 .验收单无量化验收容4 .支拆模板未进们安全技术交底5.八硅强度1 .模板拆除前无硅强度报告2 .碎强度未达到规定提前拆模3.九运输道路1 .在模板上运输碎无走道垫板2 .走道垫板不稳不牢3.十作业环境1 .作业面洞及临边无防护措施2 .垂直作业上卜无隔离防护措施3.检查意见:落地式外脚手架安全监理平行检验记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)一施工案1 .脚手架无施工案2 .脚手架高度超过规规定无设计计算书或未经审批3 .施工案不能指导工作4.一立杆基础1 .每10延长米立杆基础不平、不实,符合案设计
14、要求2 .每10延长米立杆缺少底座、垫土、无扫地杆3 .每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆4 .每10延长米无排水措施5.三架体与建筑结构拉结1 .脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结点板不符合要求2 .拉结不坚固或数量不够3.四杆件间距与剪刀撑1 .每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距不符合要求2 .不按规定设置剪刀撑3 .剪刀撑未沿脚手架高度连接设置或角度不符合要求4.五脚手板与防护栏杆1 .脚手板材质不符合要求,脚手板未满铺2 .脚手架与模板支撑连接3 .脚手架外侧未设置密目式安全网或安全网不密、不牢4 .施工未设1.2m高防护栏杆和档脚板5.六交底与验收1 .脚手搭设前未交底
15、2 .脚手架搭设完毕后未办理验收手续3 .无量化的验收容4 .搭设人员无证上岗或不止确戴安全带5.七小横杆设置1 .不按立杆与大横杆交点处设置小横杆2 .小横杆只固定一端3 .单排架子小横杆插入墙小于24cm4.八杆件连接1 .木立杆人横杆措接小于1.5m2 .钢管立杆采用搭接3.九架体封闭1 .施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭2 .施工层脚手架立杆与建筑物之间,未进行封闭3.十脚手架材质1 .木杆直径材质不符合要求2 .钢管径符合要求,或现场有弯曲,锈蚀重未检测合格使用(含批件)3.广卸料平台1 .卸料平台未经设计计算2 .卸料平台不符合设计要求3 .卸料平台的支撑系统与脚手架连接
16、4 .卸料平台无限定荷载标牌5.检查意见:检查人员:项目总监(代表):管理机构制悬挑式脚手架安全监理平行检验记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)一施工案1 .脚手架无施工案、设计计算书,或未经审批2 .脚手架施工案中搭设法不具体,无针对性3.一悬挑梁及架体稳定1 .外挑杆件与建筑结构连接不牢固2 .悬挑梁安装不符合设计要求3 .立杆底部固定小牢4 .架体未按规定与建筑结构拉接5.三脚手板1 .脚手板铺设不、不牢、有探头板2 .脚手板材质不符合要求3.四何载1 .脚手架荷载超过规定2 .施工荷裁堆放不均匀3.五交底与验收1 .脚手架搭设不符合规
17、要求2 .身段脚手架搭设后,无验收资料3 .尢父底记录4.六杆件间距1 .每10延长米立杆间距超出规要求2 .大横杆间距超出规定3.七架体防护1 .施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆,和未设18cm高的踏脚板2 .脚手架外侧不挂密目式安全网或安全网不密3.八层间防护1 .作业层下无平网或其他措施防护2 .防护不密3.九钢管加件材质1 .规格不符合案要求2 .材料未检测合格使用3.检查意见:检查人员:项目总监(代表):管理机构制门型脚手架安全监理平行检查记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)一施工案1 .脚手架无施工案2 .施工案不符合规要求3
18、.脚手架高度超过规规定,无设计设计书,或未审批4.一架体基础1 .脚手架基础不平、不实、无垫木2 .脚手架底部不加扫地杆3.三架体稳定1 .不按规定间距与墙体拉结2 .拉接小牢固、不按规定局度整体加固3 .不按规定设置剪刀撑4 .门架立杆垂直偏差超过规定5.四杆件、锁件1 .未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的现象2 .脚手架组装不牢,坚固不符合要求3.五脚手板1 .脚手板未满铺,离墙大于10cm2 .脚手板不牢、不稳、板质不符合要求3.六交底与验收1 .脚手架搭设尢父腮2 .未办理分段验收手续3 .尢父底记录七架体防护1 .脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的档脚板2 .架体外
19、侧未挂密目式安全网或网不密3.八材质1 .杆件变形重2 .局部焊接部位裂开3 .杆件锈蚀未刷防锈漆处理4.九何载1 .施工柿载超过规TE2 .脚手架上荷载堆放不均匀3.十通道1 .未设置上卜专用通道2 .通道设置小符H要求3.检查意见:检查人员:项目总监(代表):管理机构制桂式脚手架安全监理平行检查记录项目楼号检查日期:序号检查项目检查记录:(在F列单项后手写存在安全隐患,须整改到位)一施工案1 .脚手架无施工案,设计计算书.2 .施工案未经审批3 .施工案措施不具体,无针对性4.一制作组装1 .架体制作与组装不符合要求2 .悬挂点无设计或设计不合理3 .悬挂点部件制作及埋设不合设计要求4 .悬挂点间距超过2m5.三材质1 .材质不符合要求,杆件重变形,局部开焊2 .杆件、部件锈蚀未刷漆处理3.四脚手板1 .脚手板铺设不满,不牢扣,有探头板存在2 .脚手板材质不符合要求3.五交底与验收1 .脚手架进场无验收手续2 .每一次使用前未经荷载试验3 .每次使用前未经检查验收或资料不全4 .尢父底记录5.六何载1. 施,荷裁超过1KN2. 每跨(不大于2m)超过2人作业3.七架体防护1 .施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm
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