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文档简介
1、任务编号:附件1-1(CNAS-CL01:2006)实验室现场评审核查表本核查表依据CNAS-CL01则要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。4管理要求条款核查内容评审结果评审说明4.1组织4.1.1实验室或实验室作为其F分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验室是独立法人单位,是否具备相应的法律文件证明具有合法的服务范围和独立机构编制?Y实验室为独立法人单位。公司企业营业执照法人注册号,组织机构代码证如果实验室隶届丁某一法人单位,是否有独立的建制,其机构组成是否有主管部门(独立法人单位)的批准义件,实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命,并授权实验室独立进行
2、规定范围的检测和/或校准工作?N/A4.1.2实验室是否明确承诺并切实履行职责,保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:200的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求?Y已有承诺并履行职责,保证其检测活动符合CNAS-CL01:200的要求,同时满足客户、法定管理机构的需求。条款核查内容评审结果评审说明4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行,还是在离开其固定设施的场所,或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行?Y实验室的工作在固定设施内进行和在离开其固定设施的场所,运作基本能按实验室的管理体系要求进行。4.1.4.若实验室啊体不是
3、从事制W和/或校准活动的组织是否规定了该组织中涉及或影响实验希佥测和/或校湘舌动的关键人员的职责,以识别潜何勺利益冲突?N/A注:亲CNAS-CL01:2006WJ4.1.4.注1,注2。填表说明:“评审结果”应逐个条款进行评价,丫表示“符合”,Y'表示存在观察项或需说明的问题,N表示“不符合”,N/A表示“不适用”。当用YN/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。条款核查内容评审结果评审说明4.1.5实验室是否:a)有管理和技术人员,不考虑他们的其他职责,有履行其职责所需的权力和资源,包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况,并能米取措施预
4、防或尽可能减少这类偏离?Y实验室有技术负责人、质量负责人任命文件;有管理人员和检测人员;各职责见质量手册附件-附录2科室和人员岗位职责。体系文件进行了宣贯,能识别做情况,并采取措施预防或尽可能减少偏离。b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不止当的冏业、财务和其他方面的压加日影响?Y有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不止当的商业、财务和其他方面的压力和影响。c)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保护?Y-QP-001保密和保护所有权程序中有相关规定。d)有政策和程序以避免实验室
5、卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动?Y-QP-002保扩公正性程序中有规定。条款核查内容评审结果评审说明e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位,及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系?(此内容亦可用组织机构图表明)Y质量手册附录1组织架构图表明实验室是独立法人机构。质量管理、技术运作和支持服务之间关系进行描述。f)规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系?Y对所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系有明确描述。g)由熟悉各项检测AT或校准力法、程序、目的和址评伽勺人员对检测和校准人员(包括在培员工)
6、进行充分的监督?Y5名质量监督员,已制定监督计划,能对各自部门相关检测人员进行监督,并有监督记录。h)有技术管理者,全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源?Y实验室有1名环境专业高级工程师为技术负责人,全面负责实验室技术运作和提供确保运作质量所需的资源。i)指定一名人员作为质量主管(或别的称谓,其口能还有何具它职务和责任),明确具责任和权力,以确保在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施和遵循;其能有宜接渠道与对决定实验室政策和资源的最高管理者有宜接的渠道?Y1名局级工程师担任实验室质量负责人,明确其责任和权力。具有直接渠道与对决定实验室政策和资源的最高管理者有直接的渠道。j)指正
7、关键菅理人贝(取局菅理者、技术管理层和质量经理等)的代理人?Y最高管理者由技术负责人代理,技术负责人与质量负责人互相代理。4.1.5k)确保实验室人员理解他42舌动的相互关系和重翌生,了解管理体系质量目标?Y现场核查,实验室主要人员基本熟悉自己的职责,基本理解他们活动的相互关系和重要性并了解管理体系质量目标。注:亲CNAS-CL01:200谁贝IJ4.1.5.注。条款核查内容评审结果评审说明4.1.6最高管理者是否能确保在实验室内部"适宜的沟通机制,并就与管理体系有效性的事宜进行沟通?Y建立了沟通机制,日常以办公会、交流讨论会和个别谈话等形式沟通。4.2管理体系4.2.1实验室是否已
8、建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系?Y已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系。政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化,以达到确保检测和/或校准结果质量所需的程度?Y实验室政策、制度、计划、程序和指导书已做适当程度地文件化规定。体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行?Y体系文件基本能传达至全员,并被其较为理解,并在工作中得到执行。4.2.2实验室是否在质量手册中明确阐明了与质量有关白敏策,包而量方针声明?是否制定J忌体目标并在管理评审时加以评审?质量方针声明是否由最高管理者授权发布,并包括卜列内容:a)实验室管理层关丁为客户服务的良好职业行为和为客户提供检测
9、和校准服务质量的承诺?b)有关管理层对实验室提供的服务标准的声明?c)与质量有关的管理体系的目的?d)实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件,并在工作中执行这些政策和程序?YY质量手册QM(第二版)第2章节中有制定实验室的总体目标(2.2)和质量方针声明(2.1),并纳入管理评审。质量手册QM(第二版)第2章节中有公司服务质量的承诺(2.3)条款核查内容评审结果评审说明e)实验室管理层对遵守CNAS-CL01:20(®持续改进管理体系有效性的承诺?注:亲CNAS-CL01:200谁贝U4.2.2.注。4.2.3最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有
10、效性承诺的证据?Y最高管理者职责中已作规定,并能提供建立和实施管理体系以及持续改进其句双性承诺的证据。通过内审、管理评审等记录表明实验室已建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺。4.2.4最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织?Y最高管理者能将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。4.2.5质量手册是否包括或指明了含技术程序在内的支持性程序,并概述质量体系中所用文件的架构?Y质量手册概述了质量体系中所用文件的架构;实验室管理体系含质量手册、程序文件、作业指导书和记录四部分。4.2.6质量手册是否规定了技术管理者和质量主管的作用和责任,包括他们确保遵循CNAS-CL01
11、:2006责任?Y质量手册规定了技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括确保遵循CNAS-CL01:200的责任。4.2.7当策划和实施管理体系的变更时,最高管理者是否能确保维持管理体系的完整性?Y最高管理者能确保维持管理体系的完整性,现场核查基本符合要求。4.3文件控制4.3.1总则实验室是并保持有关程序,以控制构成其管理体系的所有(内部制订或来自外部的)文件?Y已建立以控制构成其管理体系的所有文件。注:参考CNAS-CL01:200ffi则4.3.1.注1,注2。条款核查内容评审结果评审说明4.3.24.3.2.1文件批准和发布作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件,在发布之前是否由
12、授权人员审查并批准使用?是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制活单或等同的文件控制所,并可随时得到、查阅,以防止使用必和/或作废的文件?N头验全提供小出对在用环境类水和废水检测标准分发和回收控制活单。4.3.2.2所用程序是否确保:a)在对实验室有效运行起重要乍有的作业场所,都育到到相应文件的授棚本?Y在对实验室运行起重要作用的作业场所,能得到相应文件的授权版本。b)是否对义件进行定期审查和必要时进行修订,以确保持续适用和满足使用的要求?Y由综合组定期审查文件,必要时组织修订,以致文件持续适用和满足使用要求。4.3.2.2c)无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除,或
13、用其它力法保证防止误用?Y无效或作废的文件能从所有使用或分发处撤除。d)出丁法律或知识保存目的而保留的作废文件,是否有适当的标记?Y保留的作废文件能加盖“作废”章,专人保管。4.3.2.3实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识?Y实验室制订的管理体系文件有唯一性标识。该标识是否包括发布日期和/或修订标Y标识包括发布日期和修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布条款核查内容评审结果评审说明识、页号、总贞数或表示文件结束的标记和发布机构?机构4.3.34.3.3.1文件变更除非另有特别指定,文件的变更是否由原审查责任人进行'审查和批准?Y文件的变更原则上由原审查责任人进行审查和批
14、准,有变更记录。被指定的人员是否能获得进行审查和批准所依据的有关背景资料?Y被指定的人员具备编制、审查和批准所依据的有关能力背景,能够获得审查和批准所依据的有关背景资料。4.3.3.2如果可行的话,更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标明?Y通过手册修订页来说明。4.3.3.3如果实验室的文件控制系统允许在文件再版之前手写修改文件,是否确定了此类修改的程序和权限?Y手写修改应在“修订履历”页中标明修改内容。手写修改的文件,其修改处是否有活晰的标注、签名并注明更改日期?Y手写修改时清晰地标注修改之处,签名并注明日期。手写修改的文件是否尽可能快地正式发布?Y手写修改的文件应尽可能快地正式发布。
15、4.3.3.4是否制订了程序,描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制?Y已制订程序,描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制,现场核查符合要求。4.4要求、标书和合同的评审4.4.1头验至是否建立和保持其程序,以评审检测和/或校准的客户要求、标书和合同?YQP-004合同评审程序有相关规定。条款核查内容评审结果评审说明该程序是否确保:a)包括所用方法在内的要求是否被充分地规定、文件化并易丁理解?(见CNAS-CL01:20065.4.2Y已对方法进行规定并易于理解。b)实验室有能力和资源满足这些要求?c)选择适当的检测和/或校准方法,以满足客户要求?(见CNAS-CL01:200
16、65.4.2)d)工作开始前,实验室和客户对要求、标书与合同之间的任何差异是否均已解决,每份合同是否均能得到实验室和客户双方的接受?Y)YY实验室有能力和资源满足这些要求。使用的是国家或行业标准方法,能够满足客户要求。每份合同都能得到实验室和客户双方的接受。注:亲CNAS-CL01:200谁贝U4.4.1.注1,注2,注3。4.4.2是否保存评审的记录,包括任何重大变化的记录?Y保存评审的记录,包括任何变化的记录。是否有在合同执行期间,与客户进行的关丁客户要求或工作结果的相关讨论的记录并保存?Y必要时会记录并保存相关内容。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.4.2.注。4.4.3评审是
17、否包才畋验室分包的任何工作?Y实验室为第一方检测,尚无分包工作。4.4.4.对合同的任何偏离是否均通知了客户?Y对合同的偏离能通知客户。4.4.5工作开始后,如果需要修改合同,是否重新进行合同评审?合同修改内容是否通知到所有受影响Y工作开始后,如果需修改合问,能重新进行合同评审。合同修改内容通知到所有受影响人员。条款核查内容评审结果评审说明的人员?4.5检测和校准的分包4.5.1如果由丁未预料的原因(如工作量大,需要更多专业技术或暂时不具备能力)或持续性的原因(如通过长期分包、代理或特殊协议),实验室进行分包工作时,是否分包给有能力的分包方,例如分包给能按照CNAS-CL01:20O6求开展工
18、作的分包方?Y实验室暂无分包工作。4.5.2实验室是否将分包安排以书面形式通知客户,适当时是否得到客户的准许,是否得到客户的书面同意?Y实验室暂无分包工作。4.5.3除客户或法定管理机构指定的分包方夕卜,实验室是否就其分包方的工作向客户负责?Y实验室暂无分包工作。4.5.4实验室是否保存检测和/或校准的所有分包方的注册记录,并保存具工作符合CNAS-CL01:20O6证明记录?Y实验室暂无分包工作。4.6服务和供给品的采购4.6.1头验全是否有政策和私序,以选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务Y有政同程序,以选择和购买对检测质量有影响的服务和供给品。有程序,规定与检测有关的试剂和消耗材料
19、的购买、接收和存储。条款核查内容评审结果评审说明和供给品?实验室是否有程序,与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储?Y有服务和供应品采购控制程序,规定与检测有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储。4.6.2实验室是否确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料,在经检查或以其它方式验证了符合不美检测和/或校准力法中规定的标准规格或要求后才投入使用。所使用的服务和供应品是否符合规定要求?是否保存了所采取的符合性检查活动的记录?Y实验室保存了所采取符合性检查活动的记录。4.6.3影响实验室输出质量的物品的米购义件是否包含描述所购服务和供应品的资料,这些米购文件的技术内容
20、是否在发出之前经过审查和批准?Y对影响实验室检测结果质量的物品的米购文件,具技术内容经过宙查和批准。注:亲CNAS-CL01:2006i则4.6.3.注。4.6.4实验室是否对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价?Y对采购物品的供应商进行了评价,符合要求。有供应品和服务商进行评价记录。是否保存这些评价的记录和获批准的供应冏名单?Y保存/评价的记录和获批准的供应商名单。见2014年服务商和供应商评价记录。条款核查内容评审结果评审说明4.7服务客户4.7.1实验室是否与客户或其代表合作,以明确客户要求,并在实验室能确保其他客户机密的前提下,允许客户监视与其工作有关的操作?Y
21、实验室规定与客户合作,以明确客户要求,并在实验室能确保其他客户机密的前提下,允许客户监视与其工作有关的操作。注:参考CNAS-CL01:200ffi则4.7.注1,注2。4.7.2实验室是否向客户寻求反馈意见,无论是正面的还是负面的?Y实验室每年不定期进行客户满意度调查,以收集客户的反馈意见。见2014年客户粉度调查表,粉率100%是否使用和分析这些意见并应用丁改进管理体系、检测和校准活动及对客户的服务。Y查实验室收集客户的反馈意见,实验室能分析这些意见并应用于改进管理体系、检测活动及对客户的服务。注:参考CNAS-CL01:200ffi则4.7.2.注。4.8投诉头验至是否有政策和程序处理来
22、自客户或其它方面的投诉?Y已制定申诉和投诉处理程序。实验室是否保存所有投诉记录和实验室调查投诉并米取纠正措施的记录?Y2014年至今未发生过客户投诉。4.9不符合检测和/或校准工作的控制4.9.1头验全是否有政策和私序,少检测和/或校准工作的任何方面或该工作的结果不符合其程序或与客户达成一致的要求时,予以实施?Y已制定不符合工作控制程序。条款核查内容评审结果评审说明该政策和程序是否保证:a)确定管理对不符合工作的人员的责任和权力,规定当识别出不符合工作时所米取的措施(包括必要的暂停工作,扣发检测报告和校准证书)?Y确定了修改责任和权力,规定当识别出不符合工作时所采取的措施(包括必要的暂停工作,
23、扣发检测报告)。b)进行对不符合工作严重性的评价?Y对不符合工作严重性作出评价。c)立即进行纠正,同时对不符合工作的可接受性做出决定?Y能立即进行纠正,同时对不符合工作的可接受性做出决定。d)必要时,通知客户并取消工作?Y必要时,通知客户并取消工作。未发生。e)规定批准恢复工作的职责?Y已作规定。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.9.1.注。4.9.2当评价表明不符合工作可能再次再度发生,或对实验室的运作对其政策和程序的符合性产生怀疑时,是否立即执行4.11条中规定的纠正措施程序?Y当评价表明不符合检测工作可能再度发生,或对检测工作与其程序的符合性产生怀疑时能采取纠正措施,能提供内审
24、、质量监督发现的14项不符合米取纠正措施记录。4.10改进实验室是否通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来改进管理体系,并使之持续有效。Y能通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来改进管理体系。4.11纠正措施条款核查内容评审结果评审说明4.11.1总则头验至正否制定了政策和程序,并规相应的权利,以便在识别了不符合工作、管理体系或技术运作中出现偏离的政策和程序后实施纠正措施?Y实验室制定并实施了纠正措施程序。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.11.1注。4.11.2原因分析纠正措施程序是否从调查确定问题
25、的根本原因开始?Y纠正措施程序从调查确定问题的根本原因开始。原因分析作为实验室纠正工作的起点。内审中发现的不符合项能从分析问题的根本原因开始。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.11.2.注.4.11.3纠正措施的选择和实施需要米取纠正措施时,实验室是否对潜在的各项纠正措施进行识别,并选择和实施最可能消除和防止问题再次发生的措施?Y需要采取纠正措施时,实验室能选择和实施能消除和防止问题冉次发生的措施。纠正措施是否与问题的严重程度和风险大小相适应?Y纠正措施考虑了问题的严重程度和风险大小的适应性。是否将纠正措施调查所要求的任何变更制定成文件并加以实施?Y能将纠正措施倜查所要求的任何变更制
26、定成文件并加以实施。4.11.4纠正措施的监控实验室是否对结果进行监控,以确保所米取的纠正措施是有效的?Y对纠正措施实施了监控,并对其有效性进行了验证。条款核查内容评审结果评审说明4.11.5附加审核如果对不符合或偏离的鉴别导致对实验室对其政策和程序的符合性、或对CNAS-CL01:2006符合性产生怀疑时,实验室是否尽快依据该4.14条的规定对相关活动区域进行审核?Y尚未发生附加审核。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.11.5.注。4.12预防措施4.12.1实验室是否能识别无论技术方面的还是相关管理体系方面所需的改进事项和潜在的不符合原因?Y能识别无论技术方面的还是相关管理体系方
27、面所需的改进事项和潜在的不符合原因。在识别出改进机会或者需采取预防措施时,是否制定、执行和监控这些措施计划,以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进?Y在识别出改进机会或需采预防措施时,实验室基本能启动实施。能提供2014年启动预防措施记录1份。4.12.2头驭至预防才日施程序TH否包括才日施的启动和控制,以确保措施的句效性?Y预防措施程序包括措施的启动和控制,以确保措施的有效性。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.12.2.注1,注2。4.13记录的控制4.13.14.13.1.1总则实验室是否建立和保持质量记录和技术记录的识别、收集、索引、存取、存Y实验室已建立和保持符合条款要求
28、的建立相关记录控制程序。综合组负责。条款核查内容评审结果评审说明档、存放、维护和活理的程序?质量记录是否包括内部审核告和管理评审告、纠正措施和预防措施记录?Y实验室记录档案中包括内部审核报告和管理评审报告、纠正措施和预防措施记录。现场核查符合要求。4.13.1.2所有记录是否活晰明了,并存放在适宜的设施中以便丁存取和防止损坏、变质和丢失?Y各类记录基本清晰,并存放在适宜的设施中以便于存取和防止损坏、变质和丢失。实验室是否规定了记录的保存期?Y检验报告和原始记录规定了保存至少3年。注:亲CNAS-CL01:2006|则4.13.1.2.注。4.13.1.3所有记录是否安全保护和保密?Y所有记录有
29、安全保护和保密,记录的借阅按规定办理有关手续。4.13.1.4实验室是否有程序来保护和备份以电子方式储存的记录,防止未经授权的侵入或修改?Y有程序,实验室保护和备份以电子万式储存的记录,通过设置信息管理员及专人授权等措施,防止未经授权的侵入或修改。4.13.24.13.2.1技术记录实验室是否将原始观察、导出资料和建立审核路径的充足信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检测报告或校准证书的副本按规定的时间保存?Y实验室记录均能按照规定的时间保存。条款核查内容评审结果评审说明如可能,每项检测或校准的记录是否包含充分的信息,以便识别、确定度的影响因素,并确保该检测或校准在尽可能接近原来条件的情
30、况下能够重复?Y检测记录包含充分信息,能够重复检测,。记录是否包括负责抽样、每项检测和/或校准的操作人员和结果校核的人员的标识?注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.13.2.1.注1,注2。4.13.2.2观察结果、数据和计算是否在产生的当时予以十己录?Y观察结果、数据和计算是在产生的当时予以记录。该记录是否能按照特定任务分类识别?Y该记录能按特定任务分类识别。4.13.2.3如果记录出现错误,是否对每一错误进行划改,并在旁边填写止确值,而不是擦掉、涂掉,以免字迹模糊或消失?Y在记录出现错误时,能在记错数据上进行杠改,并由改正者在改正内容旁签字确认。对记录的所有改动是否有改动人的签名或
31、签名缩写?Y有改动人的签字确认。对电子存储的记录是否米取同等措施,以避免原始数据丢失或改动?Y对电子存储的记录采取同等措施,以避免原始数据丢失或改动。4.14内部审核4.14.1实验室是否按预定的日程表和程序,定期对其活动进行内部审核,以验证其运行持续符合管理体系和CNAS-CL01:2006要求?Y按预定的计划和内审程序实验室2014年9月2021日、2015年2月67日2次开展管理体系运行后的内部审核活动,有内审年度计划和内审实施计划。条款核查内容评审结果评审说明内部审核计划是否涉及质量体系的全部要素,包括检测和/或校准活动?Y内部审核计划涉及管理体系的全部要利CL10:2012及所有部门
32、、管理层和检测活动。质量主管是否按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核?Y质量负责人按日程表和管理需要策划和组织内审。审核是否由受过培训和具备资格的人员来执行?Y8名内审员经外部有资质机构培训并获合格证书,经实验室授权。只要资源允许,审核人员是否独立丁被审核活动?Y内审员参加审核,分工考虑到独立于被审核活动。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.14.1.注。4.14.2当审核中发现的问题导致对运作的有效性,或对实验室检测和/或校准结果的正确性或有效性广生怀疑时,实验室是否及时米取纠正措施?Y对2次内审提出的10项不符合项,实验室能采取纠正措施进行整改。如果调查表明实验室的结果
33、可能已经受到影响,是否书面通知客户?Y未出现实验室的结果可能已经受到影响情况,如出现会书面通知客户。4.14.3是否记录审核的活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施?Y内审组记录了审核活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施。4.14.4跟踪审核活动是否验证和记录所采取的纠正措施的实施情况及有效性?Y对审核中不符合项的纠正措施已进行跟踪验证和效果评价。4.15管理评审条款核查内容评审结果评审说明4.15.1头验至的取局菅理者是否根据顶正的日程表和程序,定期地对实验室管理体系和检测和/或校准活动进行评审,以确保其持续适用和有效,并进行必要的变更或改进?Y最高管理者根据预定的日程表和
34、程序,定期地组织管理评审。按计划规定,实验室于2014年10月27日进行1次管理评审该评审是否将政策和程序的适用性、管理和监督人员的报告、近期内部审核的结果、纠正措施和预防措施、由外部机构进行的评审、实验室间比对或能力验证的结果、工作量和工作类型的变化、客户的反馈、投诉、改进的建议和其它相关因素,如质量控制活动、资源及员工培训纳入考虑?Y前两次管理评审输入内容欠充分,后内输入内容较完整。注:亲CNAS-CL01:200ffi则4.15.1.注1,注2,注3。4.15.2是否记录管理评审中的发现和由此采取的措施?Y对管理评审中的发现,实验室已采取相关措施。管理层是否确保这些措施在适当和约定的时限
35、内得到实施?Y取局官理者并确保兀成时限。5.技术要求条款核查内容评审结果评审说明5.1总则5.1.1决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有许多,这些因素包括人员(5.2)、设施和环境条件(5.3)、检测和校准力法及方法确认(5.4)、设备(5.5)、测量的溯源性(5.6)、抽样(5.7)、检测和校准物品的处置(5.8)5.1.2上述因素对不同(类另U)的检测和不同(类另U)的校准之间的测量总不确定度的影响程度明显不同。实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时,应考虑到这些因素。条款核查内容评审结果评审说明5.2人员5.2.1实验室管理者是否确保操作专门
36、设备、从事检测和/或校准、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力?Y能确保大型仪器操作人员,从事检测(现场监测、实验室分析)人员,检测人员有上岗考核合格上岗证。使用正在培训中的员工时,是否对Y对检测人已制定质量监督计划并实施质量其安排适当的监督?监督。从事特定工作的人员是否按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认?Y能按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认。注:亲CNAS-CL01:200®则5.2.1.注1,注2。5.2.2实验室管理者是否制订关丁实验室人员的教育、培训和技能目标?Y实验室制订了人员的教育、培训和技能程序、目标和计划
37、,基本按培训计划实施。实验室是否有确定培训需要和提供人贝培训的政策和程序?培训计划是否适应丁实验室当前的和预期的任务?YY实验室有人员培训计划。培训计划和头验至人贝结构状况、技术水平、业务素质、专业发展方向与人才培养目标基本相适应。是否评价这些培训活动的有效性?Y能进行培训有效性评价,并保留评价记录。5.2.3实刷顾雄勺人员?Y实验室现有人员全部为正式签约人员。使用签约和其它的技术人员及关键的支持人员时,实验室是否确保这些人员能够胜任,而且其工作受到监督并且依据实验室管理体系的要求进行工作?Y技术人员及关键支持人员基本能够胜任各自工作,且受到监督,依据实验室管理体系的要求进行工作。5.2.4实
38、验室是否有对与检测和/或校准有关的管理、技术和关键支持人员Y实验室保存J官理、技术和关键支持人贝当前工作的描述。的当前工作的描述并保存?注:亲CNAS-CL01:200®则5.2.4.注。条款核查内容评审结果评审说明5.2.5管理层是否授权给专门人员,以进行特定类型的抽样、检测和/或校准、发布检测报告和校准证书、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备?Y实验室已授权给专口人员,以进行特TE类型的抽样、检测、发布检测报告、提出意见和解释以及操作大型仪器设备。实验室是否保留所有技术人员、包括签约人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录?这些记录,包含授权和/或能力确认的
39、日期是否易丁获取?YY实验室保留了技术人员能力、教育和专业资格、培训、技能的记录,实验室保留技术人员业绩档案和人员授权书。记录易于获取。5.3设施和环境条件5.3.1用丁检测和/或校准的实验室设施,包括但不限丁能源、照明和环境条件,是否有利丁检测和/或校准的正确实施?是否确保实验室的环境条件不会使结果无效或对结果的质量产生不良影响?在实验室的固定设施以外的场所进行抽样、检测和/或校准时,是否予以特别注怠?Y万分之一电子天平室与样品预处理室和分析室分开设置。条款核查内容评审结果评审说明对可能影响检测和校准结果的设施和环境条件的技术要求是否加以文件化?Y实验室已对影响检测结果的设施和环境条件的要求
40、加以文件化,有设施和环境条件控制程序QP-0175.3.2在有关规范、方法和程序有要求或对结果的质量影响时,实验室是否监测、控制并记录环境条件?对有关技术活动涉及的因素,例如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振动水平等,是否予以适当重视?当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,是否停止检测和校准?YY仪器使用记录表记录了实验室环境条件。实验室已关注环境条件对检测的影响。5.3.3相邻区域内的不相容活动时,是否进行有效隔离,并米取措施防止交义污染?Y实验室对相邻区域内不相容活动进行了有效隔离。5.3.4是否对进入和使用影响检测和/或校准质量的区域加以控制,并根据实验室特定情
41、况规定控制范围?Y对进入和使用影响检测质量的区域加以控制。5.3.5是否采厕昔施确保实验室有良好的内务,必要时,是否制定专门的程序?Y有程序规定,实验区内务保持良好,布局合理。5.4检测和校准方法及方法确认5.4.1总则实验室是否使用合适的方法和程序来进行所有检测和/或校准,包括检测和/或校准样品的抽样、处理、运输、存储和准备,适当时,还包括测里不确度的评和分析校测和/或校准数据的统计技术?如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果,实验室是否对所有相关设备的使用和操作指导书、检测和/或校准样品的准备(或者二者兼有)编制拓导书?所有与实验室工作有关的指导书、标准、手册和参考资料是否都保持现行有效
42、并便丁人员取阅?YYY实验室能够选用合适的方法开展检测工作。实验室对可能影响检测结果,所有相关设备使用和操作、检测样品的准备,均编制了操作规程和作业指导书。所有与实验室工作有关的操作规程、作业指导书、标准、手册和参考资料均现行有效并下发放至相关人员。条款核查内容评审结果评审说明如果需要偏离检测和校准方法,是否规定只在该偏离已被文件规定、经过技术判断、授权和客户接受后才允许发生?Y有检测工作偏离的例外许可程序规定,目前发生过1次,有技术判断、授权和客户接受的记录。注:亲CNAS-CL01:200®则5.4.1.注。5.4.2方法的选择实验室是否采用满足客户需求并且适用丁所进行的测试和/
43、或校准的方法,包括抽样方法。是否优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法?实验室是否优先使用最新有效版本的标准,除非该版本不适宜或小可能使用。必要时,是否米用附加细则对标准加以补充,以确保应用的一致性?YYY优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法。实验室现在使用的标准都是现行有效版本。目前对标准无附加细则。客户未指定所用方法时:实验室是否从国际、区域或国家标准中发布的、或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的、或由设备制造冏指定的方法中选择适合的方法?Y当客户未指定所用方法时,优先选择国家标准、行业标准、地方标准。条款核查内容评审结果评审说明实验室制定的方法或被实验室米用的方法,如果满足
44、预期用途并经过验证,是否也予以使用?实验室是否将选用的方法通知客户?在引入检测或校准前,是否确认实验室能够正确地运用这些标准力法?如果标准方法有改变,实验室是否重新进行证实?YYYY该公司有自行制定分析方法,为非标准万法。该实验室所选用的方法在合问评审时标明并通知客户。在引入检测之前,对检测方法进行验证。检测方法确认表中有记录。检测方法确认程序有规定。对发生变更的标准方法,重新进行确认。如果认为客户建议的方法被认为不适合或已过期时,实验室是否通知客户?Y不适合或已过期的检测方法,实验室不采用,并及时通知客户。5.4.3实验室制定的方法实验室为米用自己应用川制定检测和校准方法过程的活动,是否是一
45、种有计划的活动?Y该头验室有自行制定分析力法,有计划。是否指定具有足够资源的有资格的人员来进行该项活动?是否随着方法制定的进度加以更新计划,并确保在所有有关人员之间匚。有效沟通?Y该实验室有自行制定分析方法,新方法开发由有资格的技术人贝负贝条款核查内容评审结果评审说明5.4.4非标准方法如果必须使用标准力法中未包含的方法,这些方法是否遵守与客户达成的协议,包括活晰说明客户要求及检测和/或校准目的?Y使用非标准方法与客户达成的协议。制定的方法使用前是否经过适当的确认?Y非标方法使用前都经过精密度、准确度、检出限等确认,有方法确认报告。注:亲CNAS-CL01:2006i则5.4.4.注。5.4.
46、5.5.4.5.1方法的确认实验室是否通过检查并提供客观证据,证实某一特定预期用途的特定要求得到满足?Y实验室通过检查并提供客观证据,证实某一特定预期用途的特定要求能得到满足。5.4.5.2实验室是否对非标准方法、实验室设计(制定)的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准力法进行确认,以证实该方法适合于预期的用途?Y有检测方法确认程序规定,使用非标准方法有方法确认报告。确认是否尽可能全面,以满足预定用途或应用领域的需要?实验室是否记录所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是否适丁预期用途的声明?Y非标方法使用前都经过精密度、准确度、检出限等确认,有方法确认报告Y非标方法使用前都
47、经过精密度、准确度、检出限等确认,有方法确认报告注:亲CNAS-CL01:200®则5.4.5.2.注1,注2,注3。5.4.5.3对预期用途进行评价时,是否考虑了由该方法得到的数据的范围和准确性如结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性、重现性限和/或复现性限、抵御外来影响的稳健度和/或抵御外来样品(或检测物)母体干扰的交互灵敏度能与客户需求紧密相关?Y实验室能考虑由检测方法得到数据的范围和准确性。注:亲CNAS-CL01:200®则5.4.5.3.注1,注2,注3。5.4.65.4.6.1测量不确定度的评定校准实验室或进行自校准的检测实验室,是否具有并应用所有的校准和
48、各种校准类型测量不确定度的评定程序?N/A非校准实验室,不适用。条款核查内容评审结果评审说明5.4.6.2检测实验室是否具有并应用测量不确定度的评定程序?Y已制定测量不确定度评定程序当由丁检测方法的性质会妨碍对测量不确定度进行严密的计量学和统计学的角度进行有效的计算时,实验室是否努力找出不确定度的所有分量并作出合理评定,并确保结果的报告方式不会造成对不确正度的错觉?Y实验室已进行测量不确定度评定。是否在方法理解特性和测量范围的基础上,并利用诸如过去的经验和确认数据建立合理的评正?Y实验室利用过去经验数据进行评定。注:亲CNAS-CL01:2006i则5.4.6.2.注1,注2。5.4.6.3评
49、定测量不确定度时,是否采用适当的分析方法将给定情况下的所有重要不确定度分量都考虑在内?Y实验室在评定测量不确定度时,通过建立数学模型,将所有重要不确定度分量都考虑在内。见三例不确定报告。注:亲CNAS-CL01:200®则5.4.6.3.注1,注2,注3。5.4.75.4.7.1数据控制是否对计算和数据的转移进行适当的和系统的检查?Y对计算和数据的转移能进行适当的和系统的检查。5.4.7.2如果利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时,实验室是否确保:a) 由使用者开发的计算机软件应被制定成足够详细的文件,并对其适用性进行适当验证?b) 立并实施数
50、据保护程序,包括但不限丁数据输入或米集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性?Y仪器均使用制造厂家开发的计算机软件,能够满足检测的要求。Y建立并实施计算机数据管理程序进行管理。条款核查内容评审结果评审说明c)对计算机和自动设备进行维护,以确保具功能正常,并提供保护检测和校准数据完整性所必需的环境和运行条件?Y能对计算机和自动设备进行维护。注:亲CNAS-CL01:200®则5.4.7.2.注。5.5设备5.5.1实验室是柄备正确进行检测和/或校准(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)所要求的所有抽样、测里和检测设备?如果需要使用实验室永久控制以外的设备,实验室是否保证满足CN
51、AS-CL01:2006要求?YY实验室已配备检测要求所有设备。有设备管理程序规定,目前暂不需要使用永久控制以外的设备。5.5.2检测、校准和抽样设备及其软件是否能达到要求的准确度,并符合检测和/或校准的相应规范要求?是否制定对结果有重要影响的仪器的关键重或值的校准计划?投入服务前,是否校准或核查设备(包括抽样设备),以证实具能够满足实验室规范要求、符合有关标准规范?YY检测设备及其软件能够达到要求的准确度,符合检测规范要求。实验室制定了年度检定/校准计划,能够满足实验室规范要求,符合标准规范。条款核查内容评审结果评审说明使用前是否进行核查和/或校准?(见5.6.)Y仪器使用前进行核查。见原子
52、吸收仪核查报告。5.5.3设备是否由经过授权的人员操作?设备使用和维护的最新版说明书(包括设备制造商提供的有关手册)是否方便合适的实验室有关人员取用?YY经授权的仪器设备使用人员已通过培训考核,持证上岗。实验室测试场所已配有操作规程和作业指导书,以方便实验室有关人员取用。5.5.4适用时,用丁检测和校准并对结果有影响的每台设备及其软件是否有唯一性标识?Y仪器设备有唯一行标识。5.5.5是否保存对所进行的检测和或校准有影响的每台设备及其软件的记录?Y仪器设备的档案有记录。记录是否全少包括:a)设备及其软件的识别?b)制造商名称、型号标识、系列号或其他唯一性标识?c)对设备是否符合规范的核查(见5.5.2.)?d)当前的位置(如果适用)?e)制造冏的使用说明书(如果有),或其存放地点?YYYYY档案内容记录符合要求。设备档案包括相关信息。唯一性标识。设备均进行验收。实验室平面图可见仪器当前位置。设备档案包括制造商的使用说明书。条款核查内容评审结果评审说明f)所有校准才器和证书的日期、结果及复印件,验收准则和下次校准的预定日期?Y设备档案包括所有校准报告和证书的日期、结果及复印件,验收准则和下次校准的预定日期。g)设备维护计划,以及已进行的维护(适当时)?Y有维护计划和记录。h)设备的任何损坏、故障、改装或维修?Y对检测有影响的每台设备建有档案。
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