订单管理流程28866_第1页
订单管理流程28866_第2页
订单管理流程28866_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1.0 目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化,使各部门高度协作,保证客户订单能按时、保质保量的完成,特制定本流程。2.0 范围适合销售体系客户订单(含样品单)处理。3.0 岗位要求3.1销售部在合同等销售文件签定前,填制订单评审表交市场部文员,进行订单的技术和交货期等评审;根据评审结果签定合同等销售文件;将销售文件移交给市场部文员;关注安装验收情况,促成回款;3.2市场部文员接收销售部提供的订单评审表,并组织评审,将结果反馈销售部;接收、归档销售部的销售文件;编制生产任务单,并跟踪订单完成情况;了解货款回收情况、审批报送; 每天呈报订单明细;3.3工程部负责审核订单评审表的相关技术

2、要求,确定生产工艺,制作物料清单等;3.4生产中心PMC审核订单评审表,并及时作出书面回复;安排生产任务,并汇报生产进度和生产异常信息;提供成品库存数据;3.5物流专员按市场部文员的收、发货通知收、发货;跟踪物流进度并汇报市场部文员;3.6财务部建立客户档案;将客户回款情况反馈市场部文员;4.0 订单管理流程4.1 签定销售合同未与意向客户正式签约之前,销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写订单评审表交市场部文员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复;根据订单评审表的评审结果,销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议(后续简称销售文件),销售文件原件移交给市场部文员;4

3、.2 接收订单市场部文员审核销售文件内容,核实客户是否按约定方式结款;未按约定方式结款或前款未清者,注明情况后退回销售人员;若确有特殊情况,销售人员需向分管副总和总经理提出申请,经总经理批准,市场部文员才可接单; 市场部文员根据销售文件填写生产任务单,经本部门负责人和总经理审核、签字批准; 市场部文员将销售文件原件交财务部,复印件留市场部备档;将核准过的生产任务单和订单评审表复印件交给PMC,原件留市场部备档;4.3 订单生产4.3.1 PMC根据生产任务单安排生产,报送生产总监批准;4.3.2 PMC安排生产相关流程;4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度,重点报备异

4、常情况;产品生产完毕,PMC通知市场部文员做好发货准备;市场部文员每天9:30前更新订单明细,并呈报部门负责人、分管副总和总经理;4.4 物流 产品准备完毕,市场部文员核实订单的要求,与销售人员沟通出货时间,通知物流专员发货,同时通知财务部完善客户档案;物流专员安排发货,做好运输过程跟踪,及时回收客户签收单,将到货消息及时通知市场部文员;4.5 回款及售后 销售人员接到市场部文员到货通知以后,需及时了解产品安装验收情况,按合同要求促成回款; 了解客户使用情况,若有异常,及时与销售支持部联系,为客户提供完善的售后服务;4.6 售后服务 销售人员或客户提出售后服务需求; 销售支持部需及时作出响应,提出解决方案; 若解决方案无效,须退换产品,销售支持部就替换产品向市场部文员下单,并安排物流专员收回残次品;4.7 账务管理 财务部根据合同要求核实回款情况,及时为客户开具相关票据。5.0 简易流程图订单评审(技术、交期)编制生产任务单签订合同账务管理PMC安排生产流程物流发货审核核实安装验

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论